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出差人员报销管理规定Word文档格式.docx

1、 高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员 飞机、火车软卧 中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记 飞机、火车硬卧 一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理 单飞、火车硬卧 其他人员(包括临时工和灵活用工) 火车硬卧 注:(一)其他人员从昆明出发,特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的,需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因,并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买,并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。 (二)员工出差期间,乘坐火车硬座的,按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。 第六条 员工出差期间的住宿费

2、按不超过标准总额据实报销,住宿补助按出差的实际住宿天数计发,伙食补助费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然天数计发。 第七条 员工出差的住宿费报销标准: 1、去往同一目的地的员工应一同住宿,人均每日住宿费按下列办法报销: 岗位 省外 省内 一般地区 特殊地区 2、员工出差不可一同住宿的 每日按下列标准报销 到达目的地 住宿费报销标准 一般地区 凭票报销,低于120元(含120元),按票面金额据实报销;高于120元,按120元报销,超出部分均不予以报销 特殊地区 凭票报销,低于150元(含150元),按票面金额据实报销;高于150元,按150元报销,超出部分均不予以报销(一)以上住宿费报销均以

3、合法票据为报销依据。 (二)特殊地区是指:深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。 (三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发,住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。 (四)员工出差期间,夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的,住宿费按每夜40元计发。 (五)两个以上(含两个)员工一同出差的,返回后必须一起报销差旅费,不得分开报销。 第八条 员工出差期间市内交通费,按每天20元计发(营销人员按每天30元计发),不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者,经主管领导批准后,不再实行包干办法;如携带贵金属的员工,可按次凭票报销交通费,并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工,不再报销

4、交通费。已享受当日交通费补助的员工,不再报销由机场到市内的大巴票。 第九条 员工出差的伙食补助费包干标准: 省外 省内 一般地区 特殊地区 市、县 40.00 50.00 20.00(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤,按每天所在地区计发伙食补助费。 (二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准,并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。 (三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销,不得单独报销。 (四)出差云锡及附属厂矿,提供食宿的,不计发补助;未安排食宿的,按省内标准计发伙食补助,符合第十条规定的按规定进行报销。 第十条 员工外出参加会议、长期培训,期间的住宿费和市内交通费按实

5、凭据报销,不计发伙食补助费,途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食,按出差伙食补助包干办法执行。 第十一条 员工外出参加短期学习、培训,期限不超过30日,学习和培训期间不计发伙食补助费,但学习、培训地点在本市,而又未安排食宿的,需附相关证明,可按每天10元计发伙食补助费。 第十二条 因工作需要,员工短期在外地出差,时间超过30天(含30天),实行以下补助标准。 1、住宿费包干标准: 内容 标准 可一同住宿,人均每日住宿费 为凭票报销,低于80元(含80元), 按票面金额据实报销;高于80元,按80元报销,超出部分均不予以报销 不可一同住宿,人均每日住宿费 为凭票报销,低于100元(含100元)

6、,按票面金额据实报销;高于100元,按120元报销,超出部分均不予以报销 2、伙食补助标准:人均每日10元,不再凭票报销。 3、市内交通费补助标准: 第十二条 新录用的员工,可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费,路费按火车硬卧凭据报销。 第十三条 享受探亲假员工在探亲期间的往返路费报销规定: 1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费,四年一次探亲的,按本人工资(基础工资、岗位工资、年功工资)的30%部份自理,超出部份据实报销。 2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销,年满50周岁的,可按火车硬卧车票凭据报销。 3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的,应出具相应车次票价证明

7、作为报销依据。 4、探亲假类型由人力资源部进行审核,方可报销。 第十四条 员工出差期间办理私事的一切费用,均由个人自理。 第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差,按高管人员标准报销。 第十六条 员工出差期间必经路线的车票遗失,必须作出情况说明并有证明人证明,经部门领导签字,报主管副总审批后,按原车票金额的90%报销。 第十七条 员工因公出国,按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。 第十八条 公务用车差旅费管理办法由党政办负责制定和审核。 第十九条 本规定从发文之日起执行,解释权归公司财务部。出差人员报销管理规定篇2 为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作

8、和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际情况,特制定本办法。 一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准 出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法,按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。 二、交通费开支办法 1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行,实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理,不予报销。 2、乘坐火车,连续乘车时间超过4小时的,可购同席卧铺票。 3、员工出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经审批人批准方

9、可乘坐飞机。 4、员工长途出差,原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经审批人批准后,方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票,少用定额汽车票。 5、出差人员自行降低乘坐标准的,其差价不奖励给个人。 6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签字同意,否则不予报销。 三、市内交通费包干办法 1、员工出差期间,市内交通费按每人每天发10元包干使用,不再凭据报销市内交通费。 2、外地出差期间,若遇特殊紧急情况,并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法,凭据报销。 3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干,

10、凭据报销; 原则上在本市内出差,只报销公交车票,公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。 4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费,也不实行包干办法。 四、住宿费开支办法 1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。出差期间无住宿发票的,一律不予报销住宿费。 2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。 3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。 4、员工外出开会,由会议主办单位统一安排住宿的,凭据报销住宿费。 5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费

11、、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用,与住宿费一并计算。 6、员工出差由接待单位免费接待的,不予报销住宿费。 7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签批同意,否则不予报销。 五、出差人员的伙食补助 1、按表1所规定的定额标准,以出差自然(日历)天数计算,计发员工出差期间的伙食补助,不再报销相关的费用。 2、员工出差过程中由公司负责吃住的,不再报销伙食补助费。 3、在出差期间,若有参与宴请客户的,则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。 六、项目建设期间的生活补助费 在VN项目建设期间,公司可租用民房作为临时生活办公用房,在此期间

12、,可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费,具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定,并经总经理批准后执行。 七、出差审批和差旅费报销审批流程 1、员工出差由总经理审批,相关差旅费报销的签批手续按VN项目筹建期间开办费管理制度中的审批流程和核销流程条款执行。 2、因工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序批准后,到财务部门预借差旅费。 3、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单 、“出差明细清单” 和“出差日志”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销,无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。 八、差旅费管理 (一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。 公司员工因公借款,必

13、须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的经审批人签批的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清,后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。 (二)加强差旅费核销管理。 1、员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。 2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的

14、出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部不予报销,并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询,如发现有虚假行为,公司将按情节轻重处罚。 (三)加强原始凭证的审核。 1、原始凭证应具备的内容:(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的.原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章

15、,其中办理收款 业务的要加盖本单位财务专用单。 2、对原始凭证的技术性要求: (1)、凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。 (2)、购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。 (3)、支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。 (4)、职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。 (5)、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。 九、差旅费的核算 差旅费在长期待摊费用-开办费的三级科目差旅费中列支。 十、报告与监督检查 差旅费的报告与监督制度按VN项目筹建期间开办费管理制度有关规定执行。 十一、其他 1、本办法经总经理批准,上报董事会备案后,于20_年1月1日起执行。 2、本办法解释权属VN项目筹建部。

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