ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:23.64KB ,
资源ID:18036537      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/18036537.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(费用报销管理制度修订版Word文档格式.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

费用报销管理制度修订版Word文档格式.docx

1、4、部门活动费:指部门发生的加班误餐和内部交流等费用。5、礼品费:指为促进公司发展,推动项目经营活动开展所发生的礼品性费用支出。6、通讯费:指公司员工因工作需要,发生的手机电话费用。7、车贴费:指享受公司车贴补助的员工每月所报销的自购车费用。8、汽车费:指车辆日常维修、维保、油料、路桥、保险、年审等费用。9、行管费:指维持公司日常办公所需的各类费用,包括文具用品类、办公耗材类、办公设备类、办公家具类、网络设备类、会务后勤类、其它事务类等。第四条 部门职责1、财务管理部负责审核费用事项是否在授权范围内已批准、报销手续是否完备、报销金额是否超标、报销票据是否合法等。2、各部门负责费用发生的事前申请

2、、事中记录、事后报销,确保费用真实、完整、合理、合法。3、各级领导负责对费用事项进行审批、确认及事后监督。第二章 费用报销总规第五条 市内交通费、业务招待费、汽车费、部门活动经费实行限额控制管理办法。实行年度限额和分季度控制。限额规定见下表。*有限公司费用限额表费用名称(单位:万元/年)总裁规划发展部成本控制部工程管理部财务管理部人力行政部法务监察部合计市内交通费业务招待费汽 车 费部门活动经费备注:1、项目部的各类费用列入项目管理部;2、市内交通费:享受车贴员工不再报市内交通费;市外出差可报出差地市内交通费;各部门市内交通费实行限额控制;3、此限额表每年1月完成。第六条 财务管理部应加强各项

3、费用开支的审核,按部门划分,费用的划分采取责任部门承担的原则,且必须由该部门负责人签字认可。第七条 费用报销应真实可靠。所取得的原始单据必须内容真实、要素齐全。对于弄虚作假虚报费用者,一经查实,将按公司相关制度和规定给予处罚。第八条 费用报销应及时。事项完成后一个月内应到财务管理部报账。第九条 费用报销应遵照权责发生制原则,即“当期费用当期报销”。除需跨期完成的业务外,所有属于当期的费用必须在当期报销,不得延迟至下期。年度费用在当年内报销,月度费用在当月内报销。约定付款期滞后于报销期的,应先挂帐到期日再办理付款。第十条 对超出限额和不符合公司财务管理制度要求的开支,财务管理部有权拒报。第十一条

4、 财务借支实行“上不清,下不借”原则,即前次的借款未冲抵完毕,不能办理新的借款。第三章 差旅费的限额管理及报销规定第十二条 公司员工出差实行事前审批制度。出差人员应填写重庆尔界企业管理咨询有限公司出差审批单,列明出差事由、出差目的地、出差出发和回程时间,以及所需发生的交通、住宿及其他所有费用。该申请单作为差旅费借支和报销的必备依据之一。第十三条 公司总裁出差不需要审核批准;部门负责人出差由公司总裁审核批准;主管及其以下员工由部门负责人审核,总裁批准。第十四条 公司员工按工作性质和内容不同分成如下几级标准:1、一级:公司总裁2、二级:部门负责人3、三级:主管及其以下员工第十五条 公司各级人员出差

5、的交通、住宿、伙食补助、公杂费标准详见表1、表2。表1 重庆尔界企业管理咨询有限公司住宿费、伙食补助费、公杂费报销标准(单位:元/天)人员类别出差地区主城区内(主城九区)主城区外(远郊区县)重庆市外住宿费伙食补助费公杂费省会城市二级及以下城市总裁董事会成员凭据报销无10/150 403001505030其他人员120 200120备 注1、 公杂费:用于补助出差地市内交通费、通讯费等支出。2、 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干,报销时可不附发票。3、 主城区内出差:不报早餐,中餐按误一餐报一餐的补助方式,标准为10元;不实行定额包干报销公杂路,凭据报销公

6、共交通费。4、 主城区外出差:伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天40元;不实行定额包干报销公杂费,凭据报销公共交通费。5、 重庆市外出差:伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元;公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干;由接待单位或其他单位提供交通工具的,公杂费减半发放(每人每天15元)。6、 特殊地区(北京、上海、广州、深圳、厦门等)出差住宿费按以上标准每天上调100元。7、 到公司项目地出差,由项目部负责提供伙食,伙食费不实行定额包干报销办法。项目部不能提供的,向公司相关领导请示同意后,伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干计算。8、 住宿规

7、定:出差人员两人住一个标准间,出现单数或异性人员的,可以单人住宿一个标准间。9、 由接待单位安排伙食的,伙食费不实行定额包干报销办法。10、参加会议、学习和培训等,凡是统一安排食宿的,不再报销住宿费、伙食补助费、公杂费,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销;不统一安排食宿的,会议、学习、培训期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。11、员工与上级领导一同出差,可以按相关领导的住宿标准凭发票在标准范围内报销。12、不同部门人员一同出差,在相关票据不能分割的情况下,应注明各部门应承担的金额,由报销人所在部门负责人签字审核。表2 重庆尔界企业管理咨询有限公司城

8、市间交通费报销标准(单位:火车动车/高铁轮船飞机长途汽车董事会人员软卧二等座二等舱位经济舱硬卧三等舱位1、 出差人员按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费用,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。2、 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,按出差审批流程经相关领导批准后可乘坐飞机,路程1000公里以内,任何人不准乘坐飞机头等舱位。3、 乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。第十六条 其他出差报销规定若出差期间发生业务招待费,按业务招待费相关规定报销。第四章 业务招待费的限额管理及报销规

9、定第十七条 公司各部门负责人必须严格在年度预算规定的管理费用范围内实施控制,相关领导按照额定的费用预算,在此范围内实施控制。第十八条 业务招待费报销规定1、业务招待费的开支应事前审批:经办人应详细填写重庆尔界企业管理咨询有限公司宴请申请单,按公司借款及报销审批流程审批。2、出差在外,发生临时性应酬,事前来不及申报的,应电话请示相关领导批准后方可执行,事后必须补报。3、业务招待费和礼品费不能一同报销,礼品费应单列报销,按本制度第五章第二十一条相关规定执行。4、重庆尔界企业管理咨询有限公司宴请申请单作为业务招待费借支和报销的必要凭据,否则财务有权拒绝报销。第五章 部门活动费、礼品费的限额管理及报销

10、规定第十九条 部门活动费的报销规定1、部门活动费报销时,在费用报销单上注明部门活动费,但应附上费用明细清单。2、部门活动发生的餐费,可不必填写重庆尔界企业管理咨询有限公司业务招待申请单。第二十条 因工作需要赠送礼品的,赠送的礼品应当符合法律、法规的要求,以宣传企业、展示企业文化为主要内容。第二十一条 礼品费的报销规定1、开支礼品费采用事前审批:经办人应先说明相关费用明细和总计,按公司借款及报销审批流程到财务管理部办理借款。2、礼品费发生后十日内,履行相关费用报销流程后,由财务管理部月底集中进行帐务处理,冲销个人借款。第六章 市内交通费的限额管理及报销规定第二十二条 市内交通费报销规定1、由各部

11、门于每月25日前统一报销,同时应按员工分别详细填写外出公务交通费用报销明细表,并分别粘贴。2、已享受公司车贴的员工不再报销市内交通费用。3、出差员工的市内交通费也应填写外出公务交通费用报销明细表,并分别粘贴,与出差费用一起报销。第七章 通讯费用、行管费的限额管理及报销规定第二十三条 通讯费用报销规定1、通讯费标准按公司重庆尔界企业管理咨询有限公司员工福利管理办法执行。2、手机及其他通讯工具一律由员工自行购买,公司不予配置。第二十四条 行管费的报销规定1、公司行政类管理费用的报销按年度财务预算标准执行。2、其它本制度未列入的费用纳入行管费管理。第八章 备用金管理规定第二十五条 备用金的借支实行年

12、度审批制度,申请备用金需填写重庆尔界企业管理咨询有限公司备用金借款申请表。公司各部门应在每年的12月25日前将次年所需借支备用金的岗位名称及额度报至财务管理部,财务管理部在初步审核并汇总后交公司总裁审批,并在1月1日前将审批后的名单及额度公告各部门。各部门按借款流程办理借款。第二十六条 备用金应在每年12月20前交回财务管理部,在日常报销时可不归还。如岗位发生变动时,应将借支的备用金交回财务管理部。该岗位接替人员按相关流程重新办理借款。第二十七条 备用金原则上实行“专款专用”制。已领取备用金的人员原则上不允许日常再另行借支,应在业务发生后及时办理报销手续。如因经办特殊事项超出备用额度时,可按相

13、关规定办理借支。第九章 单据填写管理规定第二十八条 经办人员应在业务发生后索取合法的发票及相关票据,作为报销时的主要凭据。第二十九条 借款或报销时根据业务性质填写相应的单据,填写时应分类填写报销的内容、摘要、金额;同时必须注明报销部门及项目名称。并附上应附的所有附件,将各类票据用胶水整齐地粘贴于报销单据粘贴单。第三十条 原始单据按费用种类及次数分别用胶水有序张贴,如车票、招待费应分别粘贴一起,且相同金额的票据粘贴在一起,并在粘贴联上注明粘贴人、票据张数、票据金额。第十章 借款及报销审批流程第三十一条 借款流程1、经办人按照本制度第二十九条的规定填写相应的单据和审批表,交部门负责人审核。2、部门

14、负责人对该业务有无预算及借支额度进行确认。3、财务人员对经办人提交的单据进行审核,并按照预算进行复核。财务经理审核。4、公司总裁审批。5、经办人员到出纳处领款。第三十二条 报销流程2、部门负责人对业务的真实性进行审查、确认。3、财务经理对经办人提交的票据、单据进行合理性和合法性审核,并按照报销标准进行计算与复核,审查是否超过控制标准。5、经办人员到出纳处领款或交款。6、财务人员编制并打印会计凭证。第三十三条 合同付款、工程款付款审批流程按公司相关制度和办法执行。第三十四条 其他规定1、审批人因公务或其他原因不能履行审批手续时,必须临时授权公司相关人员,并在事前将授权书交财务管理部备案。2、为提

15、高工作效率,除紧急借款和付款外,日常借款、费用报销及付款采取每周集中办理方式,每周三将报销单交财务管理部审核报销及付款。第十一章 附 则第三十五条 本制度的相关原则如与原有的文件规定以及执行习惯有抵触的以本制度为准。第三十六条 本制度未尽事宜,将另行规定,制度解释权归公司财务管理部。第三十七条 本制度自发文之日起执行,将随公司实际情况适时进行修订和完善。附件:重庆尔界企业管理咨询有限公司出差审批单重庆尔界企业管理咨询有限公司业务宴请申请单出差审批单申请人部 门职 务申请时间出差时间返程时间出差事由出差行程时间起止城市交通工具工作任务预借差旅费(元)部门负责人审核相关领导审核总裁审批完成评估注意事项:爱惜文件,未经许可,不得自行转印文件。宴 请 申 请 单申请部门申请日期宴请单位宴请地点宴请事由陪同人员总 裁重庆尔界企业管理咨询有限公司 费用报销管理制度附表

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1