ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:6 ,大小:18.98KB ,
资源ID:17109338      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/17109338.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(塑胶电子厂工程变更作业程序出货管制程序Word文件下载.docx)为本站会员(b****4)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

塑胶电子厂工程变更作业程序出货管制程序Word文件下载.docx

1、无5. 权责:5.1. 业务:将出货相关作业传递至相关部门,确认出货产品的规格,数量等内容及相关资料的制作.5.2. 资材:按出货要求备料(包括备品)出货.5.3. 报关:配合出货相关作业.6. 作业内容6.1. 国内交货部份.6.1.1. 业务部开立”出库单”(附件一),主管签核后交仓管.由仓管负责分发至其它相关部门.仓管备料时,产品如无法备齐,将数量告知生管及业务.业务与生管确认原因及处理方法,有必要时由业务与客户进行协调.6.1.2.仓管接到”出库单”,将成品按要求备于出货码头,确保产品数量,规格无误.经业务确认后再装货.出库单”实际出库栏由仓管填写.仓管在”出库单”上签名后,将存根联送

2、业务部.6.1.3.送货时业务按实际出库数填写”送货单”(附件二),进料验收单(客户有要求时)或其它客户要求之表与”派车单”(附件三)并交予(运输公司指派之)司机,要求其平安地将产品交予客户,并负责将客户签章之单据底联带回.6.1.4.出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货控制卡”(附件四)6.2. 出口部份6.2.1. 在出货前,由船务联系船务公司提供相关资料(S/OPACKING LISTINVOICE等)定船及约柜并通知本厂报关组,重复6.1.16.1.2.完成出货 .将运输公司之托运单底联留档.随后将出货资料提供至客户.告知出货情形.6.2.2. 出货之后将出货的实际数量记录于”订单

3、交货控制卡”(附件四)6.3. 资料的保存.“出库单” “送货单” “派车单”正本由业务部保存,保存期限为一年. “订单交货控制卡”由业务部保存,保存期限至少为两年.7. 附件7.1.附件一:出库单 YW-P-002 017.2.附件二:送货单 YW-P-002 027.3.附件三:派车单 YW-P-002 037.4.附件四:订单交货控制卡 YW-P-002篇2:塑胶電子厂工程变更作业程序:产品鉴别与追溯程序产品鉴别与追溯程序籍由适当的标识使得以在各项管理阶段,能够正确地识别产品或物料,并于反馈时顺利追查到各阶段的作业记录.各项管理阶段的产品鉴别与产品追溯作业.3.1.制程管制程序 PD-P

4、-0033.2.品质记录管理程序 PB-P-0044. 定义:无5.1. 制造部门:制程中半成品或成品识别的维持.5.2. 仓管人员:仓库中产品识别的维持与标示.5.3. 品保部:负责产品的追溯,并协助产品之鉴别.6. 作业内容:6.1. 产品鉴别:6.1.1.进料之产品鉴别:依厂商在产品中包装标示及验收单来识别产品品名,料号.6.1.2.制程之产品鉴别:6.1.2.1.生产单位于半成品或成品标示单内注明料号及生产日期的标示.6.1.2.2.产品成型包装时,包装人员应在外箱贴上标签(附件一),书写上产品的品名,料号,与生产日期.6.1.2.3.客户对外箱上标签有特别要求时,依客户要求贴外箱标签

5、.6.1.3.仓库中之产品鉴别:各仓管员应有效规划各物料之置放,并予以有效标示与维持产品之品名,料号标示,以利物品之寻查.6.2. 产品追溯.6.2.1.产品追溯执行时机:6.2.1.1.客户抱怨时.6.2.1.2.特采品或名免验入库品于制程各阶段发生品质异常时.6.2.2.追溯规划:当客户或法规有追溯需求时,由品管规划并指出追溯时的流程,路径及追溯时所使用的窗体名称,包括对个别或成批产品作独特标示的控制.6.2.2.1.有关追溯的独特标示,应在追溯途径中相关的窗体中予以记录.6.2.2.2.有关追溯的记录,保存期限应和追溯需求一致.5.2.3.产品追溯流程:6.2.3.追溯依据及控制.6.2

6、.3.1.出货外箱标示.依客户要求张贴外箱LABEL(标签).6.2.3.2.订单.业务须于出货时在订单上注明产品的出货日期.6.2.3.3.除上述的记录的规定外,凡有关产品追溯流程的记录窗体必须记录有关的制造日期或检验日期.6.2.4.记录保存.有关产品追溯的检验记录及工作报表由权责单位保存,其保存期限为半年以上.6.2.5.召回程序.6.2.5.1.当原物料,半成品决定特采或紧急放行时,由检验人员依的编号顺序赋予唯一的编号.6.2.5.2.检验人员应依规定在产品包装上贴附”物料鉴审标签”(成品则视客户需要),同时记录申请单编号及在及相应的检验记录中记录编号,以在后绩的过程中不符合时,能够及

7、时召回此一特采或紧急放行产品.7.附件:附件一 成品标签.附件一五金塑料电子厂品 名料 号数 量生产日期厂 商检验员备 注篇3:仓储管制仓储管制1. 目的管制物料,产品的领用作业维持产品储存期间的品质,以确保产品的正确性及料帐管理的一致.2. 范围产品入库,领用及储存管理.3. 参考资料3.1.进料检验程序 PB-P-0153.2.不合格品管制程序PB-P-0063.3.出货作业程序 YW-P-0023.4. 物料监审(RMB)程序 PB-P-0085. 权责5.1.仓库管理人员.产品物料入库,领用及储存管理.6.1.入库作业6.1.1.原物料,零配件入库6.1.1.1.点收.6.1.1.1.

8、1.厂商交货至公司时 ,应附送货单据和由仓管人员核对送货之品名规格,数量,订单号码与交货日期,确认无误后于24小时内将(附件一)交进料检验人员.6.1.1.1.2.厂商送交之物品应置于待验区,若因特殊原因未置于待验区时,仓管人员应在待验的产品上挂或放待验牌.6.1.1.2.判定合格时.6.1.1.2.1.进料检验人员在上签字后,送仓管人员办理入库.6.1.1.2.2.仓管人员在将合格品搬运入库前,应确认交货产品每一包装或栈板上已贴有绿色.6.1.1.3.判定不合格时6.1.1.3.1.若判定不合格时,由进料检验人员在上签拒收并通知采购人员处理此不合格品,品保单位通知仓管人员办理退货作业.6.1

9、.1.3.2.若接受物料监审时,由进料检验人员在备注栏上签注”临审”并贴上“临审标签”,将交由仓管人员办理入库作业.6.1.2.退料入库.厂务中心在成品完工后,将剩余之物料点清数量后开立并由该单位主管签字后,交仓管人员办理入库.6.1.3.半成品与成品入库作业.6.1.3.1.半成品与成品完工时,由生产单位填写(附件三)注记是半成品或成品)通知品保检验,经品保检验合格并签署确认后交仓管人员办理入库作业.6.1.4.客户退货入库.由业务填写交给仓管人员点收,确认无误后,由仓管人员通知品保检验,经品保检验为不合格并签署后交仓管人员办理入库作业.6.1.5.报废品入库原物料,半成品及成品由申请单位填

10、写(附件四),由申请单位将报废品放置于仓库的指定区域.6.2.仓储管理作业.6.2.1.仓储规划.仓储规划分为成品仓库,零件仓库,不良品区,报废区等各仓库储放及管理之物品划分如下:6.2.1.1.成品仓库.储放及管理完成外包装之成品.6.2.1.2.零件仓库储放及管理零件等之良品6.2.1.3.半成品仓库.储放及管理半成品等良品.6.2.1.4.不良品区储放属于供货商或外包加工等之不良品6.2.1.5.报废区储放报废品6.2.1.6.客户退货区储放属于客户退货的不良品6.2.2.发,领,退料作业时6.2.2.1.为了提供具有效能的发,领,退料作业,仓管人员应确实执行.6.2.2.1.1.仓储整

11、理,整顿作业.6.2.2.1.2.进,出帐的核对与登录.6.2.2.1.3.生产用料的核对与备料.6.2.2.1.4.呆废料的预防与处理.6.2.3.储位规划.各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示.6.2.3.1.物料之储位可依产品别,相似零件别或料号别加以区分.6.2.3.2.对所规划的储位与料架的每储存格应予格应予编定代码并明显标示以利物料备放管理6.2.4.先进先出控制.在新入库产品入库时,应将原置于仓库的产品先行移开或在新入库产品做适当的标示,以确保产品领用能够维持先进先出原则.6.2.5.储期与仓储环境管理6.2.5.1.由仓库人员制订(附件五),做为管理的基准.6.2.5

12、.1.1.储期依据产品的特性,若有储存限的考虑时,规定物品的储存期限,储存期可视实际需要以制造日期或进厂日期为基准.6.2.5.2.对超出保存期限的产品,仓管人员应在实物上予以标示,以防止未决定处理方法前领用.6.2.5.3.超出保存期限的产品可填写,依决定其处理方法或以申请报废.6.2.6.(附件六)豋录.6.2.6.1.各仓库需对所储放之物料,须一物一卡依据相关异动单据详细登录于上,豋录时务求物帐一致.6.2.6.2.豋录时须记录入库日期及数量或领料日期及数量并于每一笔进出后计算结存量.6.2.6.3.须指出物料所储放的位置并于储位调整时予以修正.6.2.6.4.除物料记录卡外,仓管人员应

13、另建立帐册以核帐.6.2.7.物料库存稽查.6.2.7.1.月盘点.每月底,由仓管人员进行全数盘点,将结果记录在(附件七)上.6.2.7.2.年终盘点每年度进行年终盘点.6.2.7.3.库存稽核重点.6.2.7.3.1.库存稽查,盘点时,除清点品名数量外,尚须针对库存品之损坏污染,变质及使用期限做稽查.6.2.7.2.2.仓管人员应每三个月巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料应予以标示并填写,依处理或以申请报废,在未决定处理方式前此一类物料禁止领用.6.3.领用作业.6.3.1.原料,零配件,半成品领料.由领料单位开出提前送至仓库,仓管根据(附件八)上的品名规格,单位,申请数量,实发数量

14、之备料作业.6.3.2.成品出库.由业务开立经业务主管审核签字,送仓管将待出货产品移至待出货区等待出货.6.3.3.供货商不良品处理.生产单位退回之零配件不良品,属于供货商责任及进料检验所发现的不良品,若判定退回供应商时, 由仓管人员开立 , 办理退货作业.6.3.4.临时性领料当因作业需要,例如提供样品或产品研究使用时,由申请人填写经主管核准后,仓管领取库存品.6.3.5.若生产单位在制程中造成超过计划用料,需补料时应开立,经相关单位主管核准后,仓管人员按需补码量发料.物料验收单 MD-P-002 01物料退货单 MD-P-002 02入库单 MD-P-002 03报废单 MD-P-002 047.5.附件五:储期仓储环境管理标准 MD-P-002 057.6.附件六:物料记录卡 MD-P-002 067.7.附件七:物料月结表 MD-P-002 077.8.附件八:领料单 MD-P-002 08

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1