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SYB创业计划书童装店精品文档Word文件下载.docx

1、服的需求,以便统一管理。市场的 容量/本企业预计市场占有率 据有关的数据显示,本市人口达50万,随着城市人口的不断增加 , 预计占本市同行业同类客户企业市场分额2%的份额。市场容量的变化趋势: 市场是灵活的,随着城市建设的不断扩大,居住密度的加大,人口不断地拥向城市。另外,随着人们生活水平的不断提高,父母对儿童物质方面的的重视度也在上升,市场容量会越来越大。竞争对手的主要优势:1. 专卖店、专卖场多,品牌好;2. 经营时间长,拥有相对固定的客源;3.经济实力强,店面大,规模大,流动资金多;4.管理更完善,更有效;5.成交量大;竞争对手的主要劣势:1.专卖店、专卖场品牌虽好,但价格偏高;2.规模

2、大,投入也大,同时风险也大;3.店大进货的款式及数量多,但库存更多,款式更新处于劣势;4.售后服务不好,特别是退换货手续繁琐;5. 生产交货周期长;相对于竞争对手的主要优势:1. .店面不大,布局合理,费用低,品种更新快;2. 价格自己掌握,销售更灵活,注重实际收益;3.由于销售的是一群相对固定的群体,可及时宣传及推销;4. 自己帮助顾客搭配服饰;相对于 竞争对手的主要劣势:1资金少,规模小,费时的同时也费力,相对支出会更大些;2.刚起步,还需要在进货及营销方面花更多的时间;3入行晚,尚未形成稳定物流链;4规模小,对经销商缺乏吸引力; 四、市场营销计划产品产品(产品系列)/服务主要特征儿童服装

3、A质地好、时尚、活泼、可爱。儿童服装B款式新颖、价格低廉。儿童校服C质地好、价格合理。价格产品( 产品系列)/ 服务成本价 销售价竞争对手的价 格10015016018030504060儿童校服608080100折扣将给予:赊销将给予:地点(1) 选址细节地址面积租金或建筑成本步行街402000(2)选择该地址的主要理由:1、处于步行街口,人流量大。2、多数小学位于这条街的左右。3、租金合理。4、交通方便。(3)分销方式 (选择一项)产品将卖给: 最终消费者 零售商 批发商(4)选择该分销方式的理由:针对的消费群体有一个共同的特点,都会在父母和老师的指导下购买。本档的款式、品质是中档的消费,针

4、对性强。促销人员推销成本预测广 告公共关系营业推广折扣名片200元 五、企业组织结构 企业将注册成: 个人独 资 企业 合 作社 个体工商户 合 伙 企业 中外合资企业 股份有限责任公 司 其他 .拟议的公司名称:XX童装店公司员工包括: ( 附录部分将附有组织结构图和工作描述)职务月薪业主 / 经理:一名1200元/月负责进货、批量销售和资金流量的控制员 工:800元/月负责散件销售及店内基本的管理公司将获得的经营执照、许可证和特许: 类 型费 用预测营业执照50元公司的责任( 保险、员工的薪酬、税)社会保险 2人260*2=520元纳税200*12=2400元六、固定资产工具和设备根据预测

5、的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:设 备 描 述数 量单 价总 费 用 (元)模特2个400元衣架100个5元500元衣橱1个货架4个250元1000元合计2400元 供 应 商 名 称 地 址 电 话 或 传 真企业的交通工具 根据交通及营销活动的需要, 拟购置以下交通工具:描 述总 费 用 ( 元)手拉车1辆200自行车300500供 应 商地 址电 话 或 传 真小飞哥商行罗定市迎宾路办公设备 办公室需要以下设备:收银桌椅1套风扇1台收据及纸笔360元固定资产、折旧明细资 产 价 值 (元)年 折 旧 (元) 工 具, 设 备2400480交 通 工 具办 公

6、设 备36072零 售 店 面2000+5000=7000350工 厂厂房土 地总 计10260元952/12=79元七、营运资金 (月)原材料, 包装材料材 料 描 述每 月总 费 用 (元)100套100元10000元30元3000元60元6000元其他经营费用 ( 不包括折旧费用和贷款利息)其 他 费 用月费用说明 业 主 的 工 资1200元每月最后一天支付 雇 员 工 资800元每月的最后一天支付 租 金2000元每月初交租金 营 销 费 用 电 费 电 话 费 维 护, 维 修 保 险520元社会保险 公 司 注 册费 其 他 必 备 品5320元八、销售收入预测(12个月)月 份

7、 总 数 销 售 的 产 品 ( 产 品 系 列)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1儿童服装A销 售 数 量1300平 均 单 价150.00月 销 售 收入15000225001950002.儿童服装B50.0050007500650003.儿童校服80.00800040000160000 总 计总销 售总 量7004004600销 售 总 收 入280006000038000420000九、销售和成本计划 月 份123456789101112项目 金额(元)总 数销售 含流转税销售收入 流转税(增值税等)销 售 收 入成本经 营 成 本 业 主 工 资12001440

8、0 员 工 工 资800960024000 维 护 维 修 折 旧79948 贷 款 利 息5206240 注 册 费 原 材 料( 明 细)100001300003000450039000600030000120000总 经 营 费 用24399481992419930699351588税 前 利 润3601118013801730168412税费 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税3600 其 他 税净 利 润 ( 税 后 )3301115013501700164812 十、现金流量计划项 目 金额(元) 现金流入 月初现 金131202470028280318603544039020

9、4260046180577606134068420448720业主投资现 金 销 售 收 入 赊 销 收 入贷 款其 他流 进 现 金20000可支配 现 金 (A)48000731205270056280598606344067020706001061808576099340106420888720出现 金流出现 金 采 购 ( 明 细)赊购 支 出业主 工 资员 工 工 资租 金营 销 费 用电 费电 话 费维 护 维 持 费贷 款 利 息偿 还贷 款 本 金保 险注 册 费设 备10260其 他 ( 请 说 明)税金 现 金总支出(B)34880484202442030920364500月 底 现 金 ( A - B )75500

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