1、负责编制公司产品的技术标准.3.6 技术部领导:负责技术文件的管理工作,监督本规定的执行情况并予以奖惩。4.工作程序4.1.技术图纸的发放与回收 4.1.1.技术图纸统一由技术部经确认、审核后负责发放和管理,并由部门填写收发文记录表,标明图号、零件名称、发放日期等,具体见表一. 4.1.2.图纸、工艺文件等技术文件发放流程 1)外来图纸、工艺文件发放流程 市场部 技术部 制造部 生产车间 2)设计图纸、工艺文件发放流程 技术部 制造部 生产车间 4.1.3.所有技术图纸经技术部确认后,由技术部负责盖“受控”印章后发放,外来图纸、工艺文件还须盖“外来技术文件审批专用章”。4.1.4.发放用于投产
2、的图纸必须妥善保管,避免在使用过程中的损坏,弄脏等情况。4.1.5 需要修改或作废的图纸必须按收发文记录表进行回收,防止误用。4.2技术图纸、工艺文件编号方法 4.2.1.图纸编号方法 图纸顺序号 合同号(或投产编号) 文件类别代号 1)文件类别代号: SJ-设计图,GY-工艺文件. 2)合同号: 按照来图合同号(或投产编号) 3)图纸顺序号:若同一合同号有多张图纸,采用流水编号“1,2.”. 例:合同号为W201201 设计图纸编号方法为:SJ-W201201-1 若为工艺文件则为:GY-W201201-1 4.2.2.外来图纸编号方法 合同号 产品代号 1)文件的类别代号:为客户名称的前两
3、个首字母,GY-工艺文件. 2)产品代号:卷板机-J,轮轴压装机-L 3)合同号:客户的合同号. 4)图纸顺序号:例:七星公司,合同号为J0910702,产品为卷板机的图纸编号方法:QX-J-J0910702-14.3.技术图纸、工艺文件编制、审批要求 4.3.1.自行设计的图纸、编制的工艺文件应简单明了,图文清晰、图纸中的文字、符号、术语等应符合国家标准或者行业标准,图纸中的线条粗细、尺寸标注等应清晰、明了.公司的图纸格式、作业指导书由技术部统一设计、标题栏中的内容应填写完整,工艺单上的栏目也要填写齐全。 4.3.2.技术图纸、工艺文件由技术人员负责绘制、编制,由设计者和审批人两级签署姓名,
4、字体应清晰,易于辨认,签署人对自己的签署负有相应的责任.4.3.3.外来图纸、工艺文件等技术文件由技术部负责审批,并进行编号和署名.当图纸不利于生产加工时,可进行放大、转化等,转化的图纸按照4.2.2的编号方法进行编号,图纸的格式按照4.3.2的格式进行汇编.4.3.4.若有些工艺较为简单,不需要附工艺单时,应将图纸编号、技术要求直接标记在图纸上,字迹要清晰、明了.4.4.技术图纸、工艺文件的更改、替换 4.4.1.技术图纸、工艺文件需要进行更改时,由技术部相关人员进行审核,批准,其它人不得随意更改图纸,更改的技术文件必须完整、正确、统一、协调,保证生产顺利进行.4.4.2.更改图纸、工艺文件
5、时,技术人员填写技术文件变更单,变更单上应标明更改产品的编号、名称、更改时间、内容等,要保持底图和底工艺与技术文件变更单的内容一致.4.4.3.外来技术图纸、工艺文件的更改时,需与市场部进行沟通,并在市场部人员或顾客签字确认完成后方可实施更改.4.4.4.自行设计的图纸、工艺文件更改时,由原设计人员/编制人员进行确认、并由部门领导审批后方可进行更改,并在修改处作标记.4.4.5.更改方法一般有下三种1)图面上直接进行更改:将被更改的内容划掉,作标记,并在其上方填写新的内容.2)替换图纸:替换图纸时,必须将原图纸收回、作废,方可用新的图纸.3)需要更新的图纸,如版次的变更等,将原图纸回收,并发放
6、新版本的图纸.4.4.6.发生作废或无用的图纸、工艺文件等技术文件时,经技术部领导确认后,填写文件销毁申请单进行销毁。4.5.技术图纸、工艺文件借阅4.5.1.公司内部人员借阅图纸时,必须登记,填写文件和记录借阅登记表,见表七,借阅的图纸不得私自带出厂外,不得随意复印.4.5.2.外单位的人员借阅图纸时,需主管批准,否则不允许借阅.4.6.技术图纸、工艺文件保管、保密、归档4.6.1.技术图纸、工艺文件等技术文件应用文件夹、资料袋分类保存,以便查找方便.4.6.2下发车间的图纸、工艺文件等技术文件,应爱惜图纸,若遇到丢失、损坏不能使用的情况下,及时与相关人员进行核实,经确认鉴定完毕后,方可发放
7、新的图纸,除技术人员意外,其他人不得私自复印,更改技术文件.4.6.3.技术图纸、工艺文件等技术文件完成后,技术部统一管理,并长期保存,直至换版,并填写文件存档登记表,见表八.4.6.4.公司技术资料必须有专人负责保管和登记,严禁图纸外借和扩散.5责罚5.1 技术部主管对员工组织本规定的学习,资料管理员协助监督检查执行情况。5.1 违反本规定的责任人,第一次通报批评,安排对本规定学习;第二次处罚5元,并责令改正;第三次违反规定者,责任人及其上级主管一起处罚10元,责令改正。6.相关表单6.1.受控文件收发文记录表表一6.2.回收文件记录表表二6.3.作业指导书表三6.4.技术文件变更单表四6.
8、5.文件销毁申请单表五6.6.文件借阅登记表表六6.7.文件存档登记表表七 批准/日期:表一受 控 文 件 收 发 记 录 表 编号:序号文件名称分发号发文记录收文记录回收记录部门发放人/日期份数签收人/日期日期表二 回 收 文 件 记 录 表图号回收部门回收人/日期备注表三 作 业 指 导 书编号:产品名称:图号:类型:普通合同号:数量:开始日:完成日:下达日期:备注:编制审批工序工艺要求加工数完成时间操作者自检专检表四 技 术 文 件 变 更 单原图号:零件名称:数量:变更人:日期:审批:原 图 内 容变 更 内 容表五 文 件 销 毁 申 请 单销毁/删除原因: 申请人/日期:名称版本部门意见: 签名/日期:表六 文 件 借 阅 登 记 表借阅人借阅时间归还时间表七 文件存档登记表存档部门登记人/日期保管人/日期文件和记录名称文件和记录编号数量
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