1、原材料附件管理部门3.605市场容量(百万元)25.99920-25000116208销售部门招标产品数量(台)200025001-45000104.4176.8采购部门3.09特殊产品数量(台)250045001-7000081.2156生产部门特殊产品价格(元)95070001-69.6145.6研究部门5.15本周期决策表决策项目决策数据一般市场价格(元/台)1050广告费用投入(百万元)2.8销售人员个数(个)55市场和生产研究报告(Y/N)Y附一:投标价格附二:特殊产品数(台)购买原材料量45001购买附件量科研人员招收数5科研人员辞退数产品改进费用0.45一般市场产品计划量3720
2、0生产线投资数(条)1生产线变卖数维修保养费用生产合理化投资4生产人员招收数生产人员辞退数购买机器人70社会福利费用(%)80中期贷款27.35购买有价证券计划支付股息0.3管理合理化投资资产负债表资产(百万元)负债(百万元)固定资产自有资金实物注册资金地产和厂房3.8资金储备设备和生产设施31.2利润储备3.94流动资产前周期亏损结转库存年终结余/年终亏损3原材料和附件1.68债务成品0.64贷款债权8.18长期贷款6有价证券现金0.1透支贷款0.31资产合计45.61负债合计本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业211692.11销售人员数量(人)产品质量评价(1-5)一般市场销售量21
3、53036719一般市场销售额25.1638.55理论市场占有率()39.460.5实际市场占有率附加市场I销售量附加市场I销售额附加市场II销售量附加市场II销售额2.37中标企业(以*表示)*-中标企业投标价格1190产品累计库存数量155015301生产线生产能力(台/周期)2925039406税前经营成果4.465.01资产负债总和38.49本期运营情况总结一、数据决策分析: 1、本期为第一期企业运营,根据周期形势,市场容量大幅增长,原材料和附件价格也都增长,预测竞争企业应会提高价格,为了提高市场占有率,所以我方决定降低价格,增加促销投入,提高销售量。我方采取了促销手段有增加广告费用至
4、2.8,增加销售人员,为提高产品质量评价而招收科研人员,增加产品改进费用、维修保养费用投入。2、市场容量大幅度上升,为提高销售量创造了条件,故企业应适当扩大规模,所以我首先投资了一条生产线。3、因原材料和附件价格都有增幅,导致成本增加,应控制材料的购买量,故计划一般市场生产销售量为37200,购买量根据其定购批量,决定购买45001,保证生产需求的情况下,尽量减少库存。3、购入了70台机器人,使生产人员要求基本稳定。 二、运营结果分析:1、本周期中期贷款数为27.35,透支贷款0.31,此数据是根据系统预测所决定的,但是但应已经贷款过多因没有考虑到运营过程中可能没有预测到的费用,导致产生透支贷
5、款,在下一周期中应相应增加贷款。 第2周期企业运行情况4.21102002700991703.64300771509806614010002.550320003555019.7526.46,640.340.743.427.0741.3410052.61327803118032.9431.1851.348.62.384.2166153455346380250.510.5744.68一、决策数据分析:1、本期市场容量与上期基本持平,故继续降价。2、因原材料继续呈上升趋势,所以购入量不变。附件材料价格与第0期持平,增加购入批量,有利于降低成本。3、工薪水平大幅增长,我方减少了销售人员数量。1、因竞争企业增加了销售人员广告费用投入,使产品销售量大于我方,导致我方优势下降。2、中期贷款不足,产 生透支贷款,增加了利息费用,应掌握好中期贷款数额。 第3周期企业运行情况3.32527.99851143500102.62.85470079.8102068.44.759902.760340003580015.83.421.66.693.30.44
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