1、4、安全设施方面不够完善,现场缺少必要的警示标志,配电盘缺少警示线,设备缺少标志牌,管道缺少色环、标识。建议依据国家标准,进一步做好安全设施规范化工作。 复评结论 依据青岛市安全生产标准化热电生产企业考评标准(试行)对青岛新源热电有限公司26个方面的工作,242项具体工作进行了考评打分,复评实得分为817分,达到了青岛市安全生产标准化企业标准。建议予以核准。复评专家组组长签字:二七年十二月二十三日企业主要负责人签字: (单位盖章)二 年 月 日区市安全生产监督管理部门意见:(单位盖章)市级安全生产监督管理部门意见:附:安全生产标准化热电生产企业自/复评汇总表(格式同前)青岛市安全生产标准化热电
2、企业考评标准(试行)序号考评项目标准分安全考评内容分值扣分得分1负责人601、未建立健全本单位安全生产责任制102、未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3、未保证本单位安全生产投入的有效实施4、未督促检查本单位安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患5、未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案6、未及时、如实的报告生产安全事故2方针目标1、企业未制定年度安全生产方针和目标52、企业制定的年度安全生产方针和目标不符合有关规定3、企业未制定实现安全生产方针和目标的保证措施和计划4、企业制定的实现安全生产方针和目标的保证措施和计划不切合实际或没有落实35、车间或班组未制定年度安全目标,每
3、车间或班组6、车间或班组安全目标不符合“四级控制”和“层层保”的要求,每车间或班组7、车间或班组未制定实现安全目标的保证措施和计划或制定的措施、计划没落实,每车间或班组8、考评年度内发生一般设备事故、火灾事故,每次9、考评年度内发生人身轻伤,每次10、考评年度内发生人身重伤,每次11、考评年度内发生设备一类障碍,每次任制251、 企业未制定安全生产责任制2、 任一部门(车间)或岗位没有明确的安全职责3、 企业未制定责任追究制度或执行不到位4、 企业未与各二级机构签订年度“安全生产目标责任书”、制订责任制考核办法45、 车间未与班组、班组未与员工未签订安全生产责任书6、 企业、车间、班组未按责任
4、书规定兑现考核,每次机构设置451、 企业未建立安全生产委员会2、 企业未设置安全生产管理机构、配置安全生产管理人员3、 企业安监部门未由行政正职主管4、 车间或班组未配置安全生产管理人员5、 未建立三级安全管理网6、 企业安监部门未定期组织安全网活动7、 未每月召开一次安全网例会,每少一次8、 监督检查发现的问题和隐患未下达安全监督通知书或整改计划,每次9、 下达的监督通知书或整改计划未做到闭环管理,每项10、主要负责人或安全生产管理人员无安全资格证书(扣完为止)安全生产投入201、 未建立安全投入保障制度或未确定提取标准,2、 未建立安全费用台帐,安全费用台帐不全,每项不符合(扣完为止)3
5、、 安全费用挪作他用的4、 未参加工伤社会保险或工伤保险漏保一人,每一人次6规程度351、 未建立安全管理工作规定2、 未建立故调查处理规定3、 未建立反违章管理制度4、 未建立特种设备管理制度5、 未建立临时用工和发承包工程安全管理制度6、 未建立安全工器具管理制度7、 未建立消防管理制度8、 未建立交通管理制度9、 未建立应急预案与应急救援管理制10、未建立安全生产奖惩制度11、未建立安全培训制度12、 现场规程不齐全,未每年进行一次复查、修订,或修订后未下达书面文件,每次13、 不需修订的规程,未出具“可以继续执行”或,未每年公布一次现行有效文件每次14、 现场规程隔35年后未进行全面修
6、订15、 规程制度措施的补充修订未履行审批程序,每次16、 规程制度未按有效文件清单配齐各岗位,每缺一岗位7安全性评价301、 一个考评周期内,企业未开展安全性评价2、各专业及整改项目未实行专人负责制,或各专业、整改项目负责人不明确3、评价时发现的问题未进行原因分析4、存在的问题未制定整改措施,每项5、整改措施未列入整改计划或“两措”计划,每项6、规划中列入当年整改计划的项目完成率不足100%,每降低1个百分点7、不能完成的问题未采取临时监控措施,每项8、未按计划实施的整改项目无审批手续,每项9、整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录,每项8重大危险源1、 未建立重大危险源管理制度(无文本)2
7、、 未确定企业的重大危险源或确定不全,每遗漏一个(扣完为止)3、未建档,每遗漏一个4、未检测、评估或检测、评估不全的,(扣完为止)5、构成重大危险源的储存设施防护距离不符合规定6、企业无防范措施或防范措施失效,每项再(扣完为止)7、未在规定期限内整改的9检查1、 未制定明确的目的、要求、内容和具体的检查计划,检查表或未按制定的计划、检查表逐项开展检查,并与责任制挂钩,每次2、未定期或不定期按要求组织开展检查、专业检查、季节性检查、日常检查, 每次3、检查发现的问题未制定整改计划或列入“两措”计划,或计划未实施,每次4、整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录,计划未实现闭环,每项5、 按计划实施
8、的整改项目无审批手续,每项6、 检查结束后未写出书面总结或重大隐患及整改情况汇总未存档7、 安全检查备忘录提出的问题未落实,每项“两措”计划(指安全技术劳动保护措施计划和反事故技术措施计划)401、 企业未制定“两措”计划,每项2、“反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故等方面编制,项目内容不具体,无针对性和可操作性3、“安措”计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制,项目内容不具体,无针对性和可操作性4、“两措”计划中的工程技术项目未纳入检修、技改计划予以落实,每项5、企业主管领导、安监、生技部门负责人、车间负责人未定期检查“两措”计
9、划实施情况或无检查记录6、责任部门未定期写出“两措”计划执行情况的书面小结和总结,每少一份7、“两措”项目执行情况小结和总结中没有实施效果考评,每项8、“两措”计划项目完成率不足100%,每降低1个百分点9、未按计划实施的“两措”项目无审批手续, 每少一项10、“两措”项目完成后无情况反馈和验收签字记录, 每少一项11两票三651、 企业未实行危险点分析制度,或制度不符合要求、未落实到位2、企业未制定两票实施办法,或办法不符合要求、未落实到位3、修维护、施工安装、运行操作前未进行危险点分析4、未根据危险点分析的结果制定预防和控制措施5、 工作票、操作票票面格式不规范6、 票、操作票填写不规范,每张7、 安监、生技、车间领导、专工未定期对工作票、操作票进行检查并签署考评意见8、 未每月对两票进行一次统计分析,每车间9、
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