1、A类B类C类结果缺陷数= 缺陷扣分= 质量水平TYG = 决定: 认可 扣留 总结:需采取的其他措施是否实 施 日 期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审 核 员审核: 年 月 日批准:分 发 部 门第 页 共 页 不合格报告受审部门审核员:不合格报告编号:审 核 日 期:不合格事实描述(列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文)不符合条款号:其 它:严重程度严重一般不合格原因分析(参加分析人员: )不合格的处置方案:(预计完成日期: 负责人:对应原拟采取的防止再发生的纠正措施:责任部门确认批 准:纠正措施实际完成情况:(部门负责人签字
2、: 日期:跟踪验证结论原因分析是否正确:验证人签字:日期:处置是否有效:纠正措施是否有效:不合格品评审表产品名称型号规格数量分承包方/生产部门申请部门/人技术要求实际情况不合格原因填写人:技术部门意见负责人:处理意见品质部负责人:仲裁意见评审结论让步接收返修返工报废拒收降级改作它用不合格项分布情况一览表BD17.05部 门要素QS9000合计4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04编制: 日期:产品安全特性一览表BD22.01顾 客 名 称特 殊 特 性 级 别控 制 符 号1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 编 制: 审 核: 批 准:产品运费一览表客 户 名 称到 达 地 点运输方式及运费 单位:元/件记 录 人汽 车火 车托 运其 他返工/返修品加工单车间: 工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回 用 品质 废料 废检验后合格数自检全检库管员: 检验员: