ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:17 ,大小:50.24KB ,
资源ID:12274504      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/12274504.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(0505内部审核及管理评审控制程序ok.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

0505内部审核及管理评审控制程序ok.docx

1、0505内部审核及管理评审控制程序ok1 主题内容和适用范围本程序规定了环境体系内部审核、管理评审的内容与要求。本程序适用于环境体系内部审核、管理评审的管理。2 术语审核为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3 主管部门和分工3.1总经理负责主持管理评审,并对体系现状做出正式评价。3.2 管理者代表负责向总经理报告环境管理体系的运行情况,提出改进的建议。3.3质量管理中心3.3.1负责环境管理体系内部审核的组织、实施以及改进对策的跟踪确认; 3.3.2负责管理评审的具体组织和实施,输入材料的搜集,以及改进措施的监督确认;3.3.3

2、负责内审及管理评审记录的整理与保管;3.3.4负责对公司各部门内审员的管理与培训。3.4其它各部门3.4.1 负责配合应对环境管理体系内部审核,针对审核发现的问题,提出相应的改进对策并实施;3.4.2负责提供本部门管理评审的输入材料,针对管理评审所发现的问题,提出相应的改进对策并实施;3.4.3负责对部门环境管理体系运行情况进行日常监督测量。4 管理内容和要求4.1体系内部审核4.1.1制订审核计划 a)编制年度审核方案。质量管理中心每年12月制订出 年度内部审核方案,审核方法为集中审核和日常审核,保证每半年所有要素覆盖一次。b)编制审核计划。在每次实施审核前,由审核组长根据 年度内部审核方案

3、制订本次内部审核计划,明确审核的目的、依据、范围、日程等,报管理者代表批准下发各部门执行。审核计划的制订应考虑审核区域的状况和重要性以及过去审核的结果,当运行状况问题多、重要程度高时,应加大对这些区域和活动的审核力度。c)质量管理中心可以根据生产安排和工作计划对各部门环境管理体系的实施情况进行抽查,审核计划应至少提前3天通知被审核部门。4.1.2 审核准备a)审核组长负责该次审核的具体组织工作。b)由审核组长选派具有内审员资格的,且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员,并根据计划适当地分工。c)审核员根据审核计划中所列的要素及体系文件要求,编写被审核部门内部审核检查表。d)受审核部门收到内部

4、审核计划以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异议可在三天之内通知审核组,经过协商可以再行安排。e)受审核部门要确定陪同人员做好必要的准备工作。4.1.3审核实施a)审核开始由审核组长主持召开首次会议,审核组成员,体系相关部门的负责人及内审员参加,由审核组长明确审核的目的、范围、审核依据及审核日程安排。b)审核的具体内容按照内部审核检查表进行。c)审核员经过交谈、查阅文件、检查现场等方式收集客观证据,检查环境管理体系的运行情况。审核过程应遵循公正性和客观性的原则,审核过程中,受审核部门应按照审核员的要求,提供帮助、回答、解释并提供相应的文件和资料。d)审核员根据审核发现的问题填写不合格报告并让

5、该项工作负责人(或操作者)确认,以保证不合格项能够完全被理解,有利于采取纠正措施。e)现场审核结束由审核组长召开末次会议,参加人员同首次会议,报告审核结果。4.1.4编制审核报告由审核组长或其授权的审核员编写环境体系审核报告,审核组长确认后签字,并报送管理者代表经其批准后下发到相关部门及责任人。审核报告包括目的、范围、依据、人员、过程、结果等。4.1.5复审验收被审核部门在一周内对不合格项进行及时整改,审核员在规定时间内(不超过一个月)对整改效果进行复审验收。复审不合格,继续发放不合格报告进行纠偏,直至合格,确保环境管理体系持续有效地运行。4.1.6在体系内部审核过程中发现不符合项,对未在规定

6、时间做出改进对策或者对策无效的部门和个人,按照公司相关规定进行评价。4.2管理评审4.2.1制订管理评审计划4.2.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审的结果进行,也可根据需要安排。4.2.1.2质量管理中心于每次管理评审前一个月编制管理评审计划,经管理者代表审核后,提交总经理批准。计划的主要内容应包括:目的、依据、范围、时间、地点、参加评审部门(人员)、议程等。4.2.1.3出现以下情况时,可适当增加管理评审:a)环境管理体系发生重大变化(如重大职能变动、环境方针、目标较大范围的修订);b)发生重大环境或相关方严重投诉或连续投诉时;c)当法律、法规、标准及其他要求有变化;d)环境审核中

7、发现严重不合格时;e)总经理认为有必要时。4.2.2管理评审准备质量管理中心在评审会前两周,将相关事项包括需准备的评审资料、会议时间和地点通知各部门。各部门按通知要求和文件要求充分准备会议资料,于会议前一周提交质量管理中心审核并整理。管理评审的输入:a)内部审核结果和法律及组织承诺遵守的其他要求的符合性评价的结果; b)和外部相关方的交流信息,包括投诉; c)公司的环境绩效;d)目标和指标的实现程度;e)纠正预防措施的状况;f)以前管理评审的后续措施;g)客观环境的变化,包括与组织的环境因素有关的法律和其他的要求的发展变化;h)改进的建议。4.2.3管理评审会议a)总经理主持管理评审会议,各部

8、门负责人和有关人员参加管理评审。b)参加管理评审会议的各环境体系主要部门汇报本年度部门内体系运行情况。c)参加管理评审会议的人员对评审内容进行逐项评审,提出改进建议。d)总经理根据评审资料,评审管理体系的符合性、适宜性和有效性,并决定要采取的措施。4.2.4管理评审报告a)质量管理中心根据会议内容形成管理评审报告,报告主要包含:管理评审的目的、参加人员、评审综述、评审结论。报告经总经理审批后,传递到各部门。b)质量管理中心根据管理评审会议的结果,对于存在/潜在的不合格项或者需改进项,填写管理评审决议单,并下发到相关部门实施改进。c)质量管理中心在决议规定时间内检查相关部门的改进情况。4.3内部

9、审核及管理评审产生的各种记录,由质量管理中心保管。4.4 如果体系内部审核或管理评审结果引起文件更改,应执行文件控制程序。5 相关记录记录名称记录编号保管期限幅面保管部门 年度内部审核方案ERSAG G0505-R01长期A4质量管理中心内部审核计划ERSAG G0505-R02长期A4质量管理中心内部审核检查表ERSAG G0505-R03长期A4质量管理中心审核签到表ERSAG G0505-R04长期A4质量管理中心不合格报告ERSAG G0505-R053年A4质量管理中心环境体系审核报告ERSAG G0505-R063年A4质量管理中心管理评审计划ERSAG G0505-R073年A4

10、质量管理中心管理评审签到表ERSAG G0505-R083年A4质量管理中心管理评审决议单ERSAG G0505-R093年A4质量管理中心管理评审报告ERSAG G0505-R103年A4质量管理中心6 相关文件文件名称文件编号备注文件控制程序ERSAG G0405-2007二级文件7附录附录1内部审核流程附录2管理评审流程编制: 审核:批准:附录1:内部审核流程 管理者代表质量管理中心部门负责人责任部门输入环境体系审核计划审批计 划 发 放召开首次会议依据检查表或相关检验标准实施审核并记录编 制 审 核 报 告召开末次会议不合格报告或纠正预防措施通知单按照规定期限制定整改对策并反馈;同时部

11、门内限期整改跟 踪 验 证审核系列资料存档 Y过程输出总经理 质量管理中心 责任部门输入过程输出N评审需求管理评审计划审批计划发放管理评审输入:A 审核结果B 顾客反馈C 环境绩效D 预防和纠正措施状况E 以往管理评审的跟踪措施F 经策划的可能影响环境管理体系的变更G 改进的建议主持召开管理 评审会议管理评审输出:A 环境管理体系 有效性的改进B 与顾客要求有关的环境的改善C 资源需求等会议纪要存档跟踪验证报告根据改进计划整改整改复查合格存档管理评审计划 年度内部审核方案 年 月 日目 的方 法范 围依 据审核时间受审部门(室/班)及要素第 次年度内审第 次年度内审第 次年度内审第 次年度内审

12、备注: 拟制:审核:批准:ERSAG G0505-R01 内部审核计划 年 月 日目 的要 求范 围依 据日 期年 月 日 至 年 月 日首次会议时间: 地点:审 核 组审核时间受审部门及要求末次会议时间: 地点:审核组分组:备注:拟制:审核:批准:ERSAG G0505-R02 (幅面A4)内部审核检查表受审核部门(室/班): 接待人: 审核员: 审核日期: 编号:序号审核内容要素审核方法审核记录OKNGERSAG G0505-R03 (幅面A4) 签到表 年 月日序号部 门职 务姓 名1234567891011121314151617181920ERSAG G0505-R04 (幅面A4)

13、不合格报告 编号:责任部门受审核部门审核日期不符合事实描述:反馈期限: 年 月 日不符合条款:不符合性质: 严重 一般审核员:日期:审核组长:日期:受审核方(代表):日期不符合原因分析及纠正措施:部门负责人: 年 月 日纠正措施验证:审核员: 年 月 日ERSAG G0505-R05 (幅面A4)环 境 体 系 审 核 报 告审核目的审核范围审核依据审核人员审核时间审核过程审核结果体系评价审核组长:审核:批准: ERSAG G0505-R06 (幅面A4)管理评审计划目的依据范围时间上次评审时间地点主持人参加部门和人员:评审议程:要求:拟制: 审核: 批准:ERSAG G0505-R07 (幅面A4)管理评审签到表地点: 年 月 日No.部门姓名No.部门姓名119220321422523624725826927102811291230133114321533163417351836ERSAG G0505-R08 (幅面A4)管理评审决议单决议下达时间决议执行部门决议内容:完成期限: 反馈期限: 下达人签字: 时间:纠正预防措施及效果评价:反馈人签字: 时间:考核评价: 评价人签字: 时间:ERSAG G0505-R09 (幅面A4)

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1