1、内部质量管理体系审核资料内部质量管理体系审核资料二一年十月宝鸡市宝驰工贸有限公司宝鸡市宝驰工贸有限公司质量管理体系2010年内部审核计划审核目的评价换版后质量管理体系的符合性、有效性,在2010年11月第三方监督审核前一个月完成审核范围生产技术部、市场营销部、综合管理部、领导层。质量体系覆盖的产品:钢构件和一般机械加工和服务。审核准则GB/T190012008质量管理体系要求,公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件,产品技术标准及国家有关法律法规审核组组长:马长庆 组员:张红杰实施项目及要点时间负责人备注编制部门内审检查表10月上旬马长庆开展质量体系内审10月上旬马长庆不合格项纠正10月底前
2、各相关部门负责人跟踪验证11月上旬审核组召开管理评审会议11月上旬公司总经理编制: 审核: 批准:时间:2010.10.1 时间:2010.10.1 时间:2010.10.1关于进行2010年度内部审核的通知宝驰(2010)质字第001号为了检查本公司质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性,经公司会议决定于2010年10月15日至16日为期两天,进行内部质量体系审核,审核组由马长庆任组长,组员:张红杰,审核范围:ISO9001:2008标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。审核依据:ISO9001:2008质量管理标准、质量手册、程序文件,相关法律法规及产品标准。希望各部门安排
3、好其他工作,积极配合审核组做好这次内部质量管理体系审核工作。 宝鸡市宝驰工贸有限公司 2010年10月1日2010年内部审核实施计划审核目的评价换版后质量管理体系的符合性、有效性。审核范围生产技术部、市场营销部、综合管理部、领导层。质量体系覆盖的产品:钢构件和一般机械加工和服务。审核准则GB/T190012008质量管理体系要求,公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件,产品技术标准及国家有关法律法规审核组组长:马长庆 组员:张红杰方 法按部门审核时 间2010年10月15日至16日日程安排时间部门审核内容内审员10月15日800-830830-10001000-16001600-180010
4、月16日800-10001000-12001400-1600管理层生产技术部市场营销部综合管理部首次会议4.1;4.2;5.15.6;6.1;8.1;8.5.15.5.1;5.4.1;4.2.4;7.1;7.5.2;7.5.4;6.3;6.4;7.5.1;7.5.3;7.5.5;7.6;8.2.4;8.35.5.1;5.4.1;7.2;7.4;8.2.15.5.1;5.4.1;4.2.3;6.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5.2;8.5.3内审组总结末次会议张红杰张红杰马长庆马长庆编制: 审批:2010年内部质量体系审核首次会议记录时间:20101015 800地点:公司办公室参加人
5、:见首次会议签到表主持人:马长庆记录人:张红杰会议内容:马长庆:今天按照计划的安排进行内部质量体系审核,现在召开首次会议。首先我向大家介绍内审程序,确认内审计划,宣布内审纪律。(具体内容见内部质量体系审核控制程序、内审计划及日程安排) 与会人员上述内容未提出异议。张红杰:内审时质量体系运行过程中自我检查和改进的过程与环节,好像公司的产品检验的作用一样,本次内审既是质量体系的自我检查也是为迎接监督审核做准备,发现和改进运行中存在的问题,所以要求大家认真对待,充分展现体系运行的现状。马长庆:现在开始内审! 宣布散会签到表 表号:Q/XS-QR6.2-01时间2010.10.15地点办公室活动内容首
6、次会议序号应到人名部门/职务签到备注1胥宝余2马长庆3程宝平4张红杰5欧连鹏6张小侠7张青州89101112131415162010年内部质量体系审核末次会议记录时间:20101015 1400地点:公司办公室参加人:见末次会议签到表主持人:马长庆记录人:张红杰会议内容:马长庆:今天按照计划的安排进行内部质量体系审核,现在召开末次会议。首先我向大家重申内审程序,内审计划,内审纪律。(具体内容见内部质量体系审核控制程序、内审计划及日程安排) 本次审核共计开出了两份一般不符合项报告,分布于技术的6.2.1人力资源的控制、供销部的7.2.2条款。(宣读不符合项报告)张红杰:内审过程符合计划的安排,获
7、取的证据充分、客观,充分的反映了我公司的质量管理体系的建立、运行的现状,其必将对公司管理水平的提高,质量状况的改善起到很大的促进作用,要求大家对审核组提出的问题认真整改。马长庆:宣布散会签到表 表号:Q/XS-QR6.2-01时间2010.10.16地点办公室活动内容末次会议序号应到人名部门/职务签到备注1胥宝余2马长庆3程宝平4张红杰5欧连鹏6张小侠7张青州8910111213141516审核检查表QR/BC-28-2009 NO受审部门受审时间内审员体系要素审核内容审核记录培训记录表编号: 表号:Q/BC-QR6.2.2-02时间:10.7培训题目: 内审不符合项关闭培训教师:侯建军地点:
8、办公室培训方式:集中授课参加培训人员名单()培训内容摘要:依据内部质量体系审核过程中出现的各种现象有针对性地讲解了质量手册/人力资源控制程序/与顾客有关的过程的控制程序相关内容。 培训人: 时间:培训验证记录:经过培训现场的提问,参加培训人员对体系的相关内容理解程度有更高层次的提高,并对内审不符合项如期进行了关闭。 组织者: 时间:跟踪措施: 组织者: 时间:签到表 表号:Q/BC-QR6.2-01时间地点办公室活动内容培训序号应到人名部门/职务签到备注1胥宝余2马长庆3程宝平4张红杰5欧连鹏6张小侠7张青州8910111213141516内部质量体系审核不合格报告编号:1/2 表号:Q/BC
9、-QR8.2.2-03受审部门:审核员:不合格事实:不符合标准:不符合程序:不符合类型:A(体系性) B(实施性能) C(效率性)不合格原因分析及纠正措施: 部门负责人: 审核组长:纠正措施完成情况: 部门负责人:纠正措施验证: 验收人:二一年度内部质量体系审 核 报 告宝驰(2010)质字第002号 为验证本公司质量管理体系的符合性、有效性、适应性。根据首次内审计划的安排,审核组由马长庆任组长,张红杰任组员,审核范围:ISO9001:2008标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。审核依据:ISO9001:2008质量管理标准、质量手册、程序文件,相关法律法规及产品标准。审核时间于2010年1
10、0月15日至16日为期二天,依据ISO9001:2008标准和本公司质量管理体系文件,采用查记录、看现场、问对方、做记录等方法,对本公司工程采用现场抽样的方法,通过问、看及查证据的方式,共计发现了2个不符合项,其分布于“人力资源”、“与产品有关的要求的评审”两个过程,分别分布行政部、经营部,审核组在审核过程中就此问题和相关部门进行了沟通,并开出了不合格报告,在审核结束后各部门在审核组的指导下分析了不合格的原因,制定了相应的措施进行了书面关闭。 综合所有的审核发现,审核组认为,本公司建立的质量管理体系基本得到实施,没有发现区域性的问题,和本公司质量管理体系的规定一致,基本符合ISO9001:2008标准的要求,运行基本有效,同时认为影响本公司质量管理体系有效性提高的问题是大家对标准理解的程度与体系文件的执行效率,希望大家加强GB/T19001-2008标准的学习,严格执行体系文件的相关规定,提高执行效率。为能顺利通过质量管理体系监督审核打下良好的基础。 编制: 批准: 宝鸡市宝驰工贸有限公司 2010年10月 日
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