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盐城市公路处直属公路管理站.docx

1、盐城市公路处直属公路管理站2016年度盐城市公路处直属公路管理站部门决算公开第一部分部门概况一、单位基本情况及主要职能盐城市公路处直属公路管理站1997年成立,承担着盐城市大市区范围内、盐都区之外普通国省干线公路的养护、管理任务,主要负责公路养护、路政管理、超限运输治理、标志标线管理、路网运行调度管理以及公路服务与应急处置工作。目前,主要管养亭湖区境内S331、S226、S234、G228,养护里程74.667KM。二、机构构成情况1、人员编制:盐城市公路处直属公路管理站为副科级事业单位, 2003年,为推进公路养护运行机制改革,市编委核定编制人数20人;因事企分离改革没有完成,2016年现有

2、在编人员36人,另有退休职工19人(事业性质)。2、机构设置:内设工会、政秘股、财务股、养护股、路政综合股、路政中队、综合中队,下辖204工区、盐城工区。三、2016年部门工作完成情况2016年,在处党委的正确领导下,我站认真学习贯彻落实省市交通公路工作会议精神,为全面落实完成“十三五”期间公路工作各项任务目标,带领全站干部职工团结拼搏,锐意进取,较好地完成了市处下达的各项年度目标任务。(一)加大养护力度,路况总体水平明显提升重点抓好日常养护 在年初全面调查养护路段,科学编制年度计划的基础上,我们投入大量的人力、物力,在确保路面养护质量的前提下,着力在路肩、边坡、边沟、绿化、沿线设施上下功夫,

3、先后完成路面病害处治23560 M2,沥青路面灌缝871M,路肩排水沟修补1093.8M,更换百米桩43根,绿化修剪灌木9706株、绿篱82420 M2,清理枯死树木265株,绿化扶正179株,绿化补植蜀桧92株、金森女贞54000株、三叶草11745 M2。养护路段基本达到了“畅、洁、绿、美、安、优”的要求,年终自查干线优良路率为100%,MQI平均值为94.5,超额完成了市处下达的年度工作目标任务。逐步规范养护管理模式 年初,我们围绕养护管理考核办法组织养护管理人员、技术骨干大讨论,通过修订养护管理考核办法,着力建设架构合理、规范运行的站、公司、工区三级养护运行、考核机制,进一步明确了公司

4、、工区、养护责任人的责任、义务和权力,严格实施考核管理,加强平常养护巡查和定期不定期检查,对全站养护人员进行重新优化组合,辖区内所有国省干道依照实名制养护,分路段到人,绩效考核,狠抓职工上路出勤,出工出勤大幅进步。2016年,一线养护人员出勤率100%,出工率99%。全面落实安全管理工作 今年以来,我站认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,深入落实科学发展观,牢固树立安全发展理念,以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产。组建成立了公路应急抢险领导小组,制定详细的应急处置预案,加强值班值守工作,出色完成了夏季防汛防台工作,积极应对“623”阜宁、射阳风雹灾害抢修救灾

5、工作,提高了我站应急处置的实战能力,保障了辖区内国省干道的安全畅通。在日常养护管理、工程施工中加强事前、事中、事后的全过程控制,建立安全管理台账,定期总结安全生产成果,分析安全形势,从而规范安全施工行为,减少和控制安全事故的发生。(二)严格履行职责,强力维护路产路权努力加大路面执法力度 我们坚持路政日常巡查制度,通过查违法,严管理,集中力量重点整治公路两侧路边摊点、搭接道口、马路市场,2016年,共计发生处罚案件259件,卸载436.7吨;处理案件12件;办理路政许可12件;清理障碍物462.3M3、流动摊点189个,非标217块,电线杆210根,使得路容路貌有了极大的改观,提升公路的通行能力

6、。积极规范路政许可行为 我们注重加强许可事项事前、事中、事后的监管,全力做好行政许可服务工作,对企业(个人)处罚、许可信息实行网上公示,努力做到执法程序、结果公平、公正、公开,接受社会监督。对所有涉路施工项目,要求申请单位提供完整的资料,并召开涉路施工安全质量专家评审会议,对不合理的地方提出整改意见。特别是对铁路上跨S234重大涉路施工项目,我们做到提前介入管理,多次到现场勘察,和建设单位进行安全技术交底,组织专家现场勘验,对项目组织设计、安全施工方案提出合理化的建议,主动做好许可服务工作,为全市重点工程项目保驾护航。(三)加强责任意识,有效开展科学治超强力开展治超工作 针对当前治超工作出现的

7、新问题、新情况,我们结合季节变更、天气变化,上足人力,打足工时,突出G204,加大对G228的治超力度,通过固定查与流动查、白天查与夜间查相结合,采取分班作业、设卡蹲点、流动巡查等方式,积极出击,从严治理,保证长时间路面执法力度不减,始终保持路面治超高压态势。 积极开展联动执法 据市处统一部署,我站治超人员全员出动,上路上线,先后开展了G204联动治超、G228集中整治、G228超限运输专项整治等活动。为了确保活动效果,尤其是5月10日开始,为期一个月的G228亭湖段超限运输专项整治行动,由于时间长、困难多、任务重,我站在制定活动方案,明确责任分工的同时,专门召开治超人员会议,严格执法纪律;要

8、求治超人员充分发扬连续作战、不怕疲劳的工作作风,加班加点,打足工时,打破八小时工作制、节假日安排,努力提高治超执法密度;打破雨天查超不安全、不上路治超的惯例,坚持上路上线巡查,利用间歇时间开展执法活动,始终保持路面治超高压态势,先后查处超限运输车辆38辆。(四)强化基础管理,提升行业社会形象增强党风廉政建设和作风建设 扎实开展以“作风建设提升年”、 “两学一做”活动为载体,全面落实党风廉政建设责任制和“两个责任”,召开了党风廉政建设大会,成立领导小组,制定实施办法,各层各级签订党风廉政建设责任书。强化执纪监督问责,强化三公经费和财经纪律的执行力度。学习中国共产党廉政自律准则和中国共产党纪律处分

9、条例,在站领导班子成员和中层干部中开展廉政约谈。开展“510”自警系列教育活动,组织机关人员参观廉政教育基地,观看廉政警示视频,瞻仰革命先烈,接受革命传统教育,重温入党誓词,提升党性修养。开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”、“手抄党章100天”等学习教育活动,引导全站党员深刻牢记党规党纪,牢记党员义务、增强党性意识,做合格党员。继续巩固和拓展党的群众路线教育、“三严三实”专题教育活动成果,坚持和完善党内组织生活各项制度,规范工作程序准则、开展党内批评监督,形成了一支党性纯、作风正、守纪律、讲规矩、有担当、有作为的共产党员队伍。认真开展文明创建工作 以各项公路工作为载体,以学雷锋、“三严

10、三实”、扎实推进“两学一做”等活动为切入点,积极在全员创建、典型培树上下功夫,着力塑造公路文明形象的同时,组织干部职工全员注册盐城志愿者,建设维护好“江苏文明在线”网页,上线盐城公路微信公众号,及时发布公路动态,在各类媒体上刊发稿件160多篇,营造了良好的文明创建氛围。积极开展道德讲堂、树新风广告每月宣传、学雷锋文明交通志愿服务周周行活动,深入毓龙街道旭日社区、阜宁县羊寨镇福海村开展结对共建帮扶活动,取得了良好成效,全站干部职工的素养得到了整体提升。不断加强队伍建设 积极推进公路站管养一体改革试点工作,加强路政、养护人才队伍建设,加强干部职工的工作责任心意识,做到全站一盘棋,分工不分家,从而有

11、效地提高了工作办事效率,职工工作积极性得到有效提升,公路管养一体得到进一步深化。第二部分 盐城市公路处直属公路站2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位:盐城市公路管理处直属公路管理站2016年度金额单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数按支出性质行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款收入1621.54一、一般公共服务支出290.00一、基本支出52617.14其中:政府性基金20.00二、外交支出300.00二、项目支出530.00二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00三、上缴上级支出540.00三、事业收入40.00四、公共安全支出320

12、.00四、经营支出550.00四、经营收入50.00五、教育支出330.00五、对附属单位补助支出560.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出41562.1114十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋

13、气象等支出460.0019十九、住房保障支出4755.0320二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计24621.54本年支出合计57617.14 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配580.00 年初结转和结余260.00 年末结转和结余594.4027600.00总计28621.54总计61621.54收入决算表公开02表编制单位:盐城市公路管理处直属公路管理站2016年度金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

14、科目编码科目名称类款项栏次1234567合计621.54621.540.000.000.000.000.00214交通运输支出566.51566.510.000.000.000.000.0021401公路水路运输566.51566.510.000.000.000.000.002140101 行政运行564.66564.660.000.000.000.000.002140112 公路运输管理1.851.850.000.000.000.000.00221住房保障支出55.0355.030.000.000.000.000.0022102住房改革支出55.0355.030.000.000.000.00

15、0.002210201 住房公积金34.6834.680.000.000.000.000.002210202 提租补贴20.3520.350.000.000.000.000.00支出决算表公开03表编制单位:盐城市公路管理处直属公路管理站2016年度金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计617.14617.140.000.000.000.00214交通运输支出562.11562.110.000.000.000.0021401公路水路运输562.11562.110.000.000.000.002140

16、101 行政运行561.61561.610.000.000.000.002140112 公路运输管理0.500.500.000.000.000.00221住房保障支出55.0355.030.000.000.000.0022102住房改革支出55.0355.030.000.000.000.002210201 住房公积金34.6834.680.000.000.000.002210202 提租补贴20.3520.350.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位:盐城市公路管理处直属公路管理站2016年度单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数合计一般

17、公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1621.54一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.0010十、节能环保支出400.000.000.00

18、11十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出43562.11562.110.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4955.0355.030.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支

19、出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计24621.54本年支出合计54617.14617.140.002555年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余564.404.400.00一、一般公共预算财政拨款270.00基本支出结转574.404.400.00二、政府性基金预算财政拨款280.00项目支出结转和结余580.000.000.002959收入总计30621.54支出总计60621.54621.540.00财政拨款支出决算表公开05表编制单位:盐城市公路管理处直属公路管理站2016年度金额单位:万元项目本年支出合计基本

20、支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计617.14617.140.00214交通运输支出562.11562.110.0021401公路水路运输562.11562.110.002140101 行政运行561.61561.610.002140112 公路运输管理0.500.500.00221住房保障支出55.0355.030.0022102住房改革支出55.0355.030.002210201 住房公积金34.6834.680.002210202 提租补贴20.3520.350.00注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预

21、算财政拨款。财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位:盐城市公路管理处直属公路管理站2016年度金额单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出494.04302商品和服务支出59.81310其他资本性支出0.0030101 基本工资222.2030201 办公费17.2631001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴8.4030202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费50.7830204 手续费0.01

22、31005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0731006 大型修缮0.0030107 绩效工资129.1030206 电费2.8331007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费53.8730207 邮电费0.6031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出29.6930209 物业管理费0.4631010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助63.3030211 差旅费1.3131011 地上附着物和青苗补偿0.003

23、0301 离休费0.0030212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费6.0330213 维修(护)费1.4531013 公务用车购置0.0030303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.8031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225

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