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盐城市公路处直属公路管理站

2016年度盐城市公路处直属公路管理站

部门决算公开

第一部分 部门概况

一、单位基本情况及主要职能

盐城市公路处直属公路管理站1997年成立,承担着盐城市大市区范围内、盐都区之外普通国省干线公路的养护、管理任务,主要负责公路养护、路政管理、超限运输治理、标志标线管理、路网运行调度管理以及公路服务与应急处置工作。

目前,主要管养亭湖区境内S331、S226、S234、G228,养护里程74.667KM。

二、机构构成情况

1、人员编制:

盐城市公路处直属公路管理站为副科级事业单位,2003年,为推进公路养护运行机制改革,市编委核定编制人数20人;因事企分离改革没有完成,2016年现有在编人员36人,另有退休职工19人(事业性质)。

2、机构设置:

内设工会、政秘股、财务股、养护股、路政综合股、路政中队、综合中队,下辖204工区、盐城工区。

三、2016年部门工作完成情况

2016年,在处党委的正确领导下,我站认真学习贯彻落实省市交通公路工作会议精神,为全面落实完成“十三五”期间公路工作各项任务目标,带领全站干部职工团结拼搏,锐意进取,较好地完成了市处下达的各项年度目标任务。

(一)加大养护力度,路况总体水平明显提升

重点抓好日常养护在年初全面调查养护路段,科学编制年度计划的基础上,我们投入大量的人力、物力,在确保路面养护质量的前提下,着力在路肩、边坡、边沟、绿化、沿线设施上下功夫,先后完成路面病害处治23560M2,沥青路面灌缝871M,路肩排水沟修补1093.8M,更换百米桩43根,绿化修剪灌木9706株、绿篱82420M2,清理枯死树木265株,绿化扶正179株,绿化补植蜀桧92株、金森女贞54000株、三叶草11745M2。

养护路段基本达到了“畅、洁、绿、美、安、优”的要求,年终自查干线优良路率为100%,MQI平均值为94.5,超额完成了市处下达的年度工作目标任务。

逐步规范养护管理模式年初,我们围绕养护管理考核办法组织养护管理人员、技术骨干大讨论,通过修订《养护管理考核办法》,着力建设架构合理、规范运行的站、公司、工区三级养护运行、考核机制,进一步明确了公司、工区、养护责任人的责任、义务和权力,严格实施考核管理,加强平常养护巡查和定期不定期检查,对全站养护人员进行重新优化组合,辖区内所有国省干道依照实名制养护,分路段到人,绩效考核,狠抓职工上路出勤,出工出勤大幅进步。

2016年,一线养护人员出勤率100%,出工率99%。

全面落实安全管理工作今年以来,我站认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,深入落实科学发展观,牢固树立安全发展理念,以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产。

组建成立了公路应急抢险领导小组,制定详细的应急处置预案,加强值班值守工作,出色完成了夏季防汛防台工作,积极应对“6·23”阜宁、射阳风雹灾害抢修救灾工作,提高了我站应急处置的实战能力,保障了辖区内国省干道的安全畅通。

在日常养护管理、工程施工中加强事前、事中、事后的全过程控制,建立安全管理台账,定期总结安全生产成果,分析安全形势,从而规范安全施工行为,减少和控制安全事故的发生。

(二)严格履行职责,强力维护路产路权

努力加大路面执法力度我们坚持路政日常巡查制度,通过查违法,严管理,集中力量重点整治公路两侧路边摊点、搭接道口、马路市场,2016年,共计发生处罚案件259件,卸载436.7吨;处理案件12件;办理路政许可12件;清理障碍物462.3M3、流动摊点189个,非标217块,电线杆210根,使得路容路貌有了极大的改观,提升公路的通行能力。

积极规范路政许可行为我们注重加强许可事项事前、事中、事后的监管,全力做好行政许可服务工作,对企业(个人)处罚、许可信息实行网上公示,努力做到执法程序、结果公平、公正、公开,接受社会监督。

对所有涉路施工项目,要求申请单位提供完整的资料,并召开涉路施工安全质量专家评审会议,对不合理的地方提出整改意见。

特别是对铁路上跨S234重大涉路施工项目,我们做到提前介入管理,多次到现场勘察,和建设单位进行安全技术交底,组织专家现场勘验,对项目组织设计、安全施工方案提出合理化的建议,主动做好许可服务工作,为全市重点工程项目保驾护航。

(三)加强责任意识,有效开展科学治超

强力开展治超工作针对当前治超工作出现的新问题、新情况,我们结合季节变更、天气变化,上足人力,打足工时,突出G204,加大对G228的治超力度,通过固定查与流动查、白天查与夜间查相结合,采取分班作业、设卡蹲点、流动巡查等方式,积极出击,从严治理,保证长时间路面执法力度不减,始终保持路面治超高压态势。

积极开展联动执法据市处统一部署,我站治超人员全员出动,上路上线,先后开展了G204联动治超、G228集中整治、G228超限运输专项整治等活动。

为了确保活动效果,尤其是5月10日开始,为期一个月的G228亭湖段超限运输专项整治行动,由于时间长、困难多、任务重,我站在制定活动方案,明确责任分工的同时,专门召开治超人员会议,严格执法纪律;要求治超人员充分发扬连续作战、不怕疲劳的工作作风,加班加点,打足工时,打破八小时工作制、节假日安排,努力提高治超执法密度;打破雨天查超不安全、不上路治超的惯例,坚持上路上线巡查,利用间歇时间开展执法活动,始终保持路面治超高压态势,先后查处超限运输车辆38辆。

(四)强化基础管理,提升行业社会形象

增强党风廉政建设和作风建设扎实开展以“作风建设提升年”、“两学一做”活动为载体,全面落实党风廉政建设责任制和“两个责任”,召开了党风廉政建设大会,成立领导小组,制定实施办法,各层各级签订党风廉政建设责任书。

强化执纪监督问责,强化三公经费和财经纪律的执行力度。

学习《中国共产党廉政自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,在站领导班子成员和中层干部中开展廉政约谈。

开展“5·10”自警系列教育活动,组织机关人员参观廉政教育基地,观看廉政警示视频,瞻仰革命先烈,接受革命传统教育,重温入党誓词,提升党性修养。

开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”、“手抄党章100天”等学习教育活动,引导全站党员深刻牢记党规党纪,牢记党员义务、增强党性意识,做合格党员。

继续巩固和拓展党的群众路线教育、“三严三实”专题教育活动成果,坚持和完善党内组织生活各项制度,规范工作程序准则、开展党内批评监督,形成了一支党性纯、作风正、守纪律、讲规矩、有担当、有作为的共产党员队伍。

认真开展文明创建工作以各项公路工作为载体,以学雷锋、“三严三实”、扎实推进“两学一做”等活动为切入点,积极在全员创建、典型培树上下功夫,着力塑造公路文明形象的同时,组织干部职工全员注册盐城志愿者,建设维护好“江苏文明在线”网页,上线盐城公路微信公众号,及时发布公路动态,在各类媒体上刊发稿件160多篇,营造了良好的文明创建氛围。

积极开展道德讲堂、树新风广告每月宣传、学雷锋文明交通志愿服务周周行活动,深入毓龙街道旭日社区、阜宁县羊寨镇福海村开展结对共建帮扶活动,取得了良好成效,全站干部职工的素养得到了整体提升。

不断加强队伍建设积极推进公路站管养一体改革试点工作,加强路政、养护人才队伍建设,加强干部职工的工作责任心意识,做到全站一盘棋,分工不分家,从而有效地提高了工作办事效率,职工工作积极性得到有效提升,公路管养一体得到进一步深化。

第二部分盐城市公路处直属公路站2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:

盐城市公路管理处直属公路管理站

2016年度

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

621.54

一、一般公共服务支出

29

0.00

一、基本支出

52

617.14

  其中:

政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

562.11

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

55.03

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

621.54

本年支出合计

57

617.14

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

59

4.40

 

27

 

 

60

0.00

总计

28

621.54

总计

61

621.54

收入决算表

公开02表

编制单位:

盐城市公路管理处直属公路管理站

2016年度

金额单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

621.54

621.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

566.51

566.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

566.51

566.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

564.66

564.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.03

55.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.03

55.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

34.68

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

20.35

20.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位:

盐城市公路管理处直属公路管理站

2016年度

金额单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

617.14

617.14

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

562.11

562.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

562.11

562.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

561.61

561.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.03

55.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.03

55.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

34.68

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

20.35

20.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

盐城市公路管理处直属公路管理站

2016年度

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

621.54

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

562.11

562.11

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

55.03

55.03

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

621.54

本年支出合计

54

617.14

617.14

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

4.40

4.40

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

57

4.40

4.40

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

621.54

支出总计

60

621.54

621.54

0.00

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:

盐城市公路管理处直属公路管理站

2016年度

金额单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

617.14

617.14

0.00

214

交通运输支出

562.11

562.11

0.00

21401

公路水路运输

562.11

562.11

0.00

2140101

行政运行

561.61

561.61

0.00

2140112

公路运输管理

0.50

0.50

0.00

221

住房保障支出

55.03

55.03

0.00

22102

住房改革支出

55.03

55.03

0.00

2210201

住房公积金

34.68

34.68

0.00

2210202

提租补贴

20.35

20.35

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:

盐城市公路管理处直属公路管理站

2016年度

金额单位:

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

494.04

302

商品和服务支出

59.81

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

222.20

30201

办公费

17.26

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

8.40

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

50.78

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.07

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

129.10

30206

电费

2.83

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.87

30207

邮电费

0.60

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

29.69

30209

物业管理费

0.46

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

63.30

30211

差旅费

1.31

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

6.03

30213

维修(护)费

1.45

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.80

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

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