ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:17 ,大小:24.21KB ,
资源ID:10771864      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/10771864.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(关于市本级财政预算调整草案的报告doc.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

关于市本级财政预算调整草案的报告doc.docx

1、关于市本级财政预算调整草案的报告doc关于2018年市本级财政预算调整(草案)的报 告2018年9月28日在市十五届人大常委会第十二次会议上市财政局局长 xxx主任、各位副主任、秘书长、各位委员:受市人民政府委托,向市人大常委会议报告2018年市本级财政预算调整(草案), 请予审议。一、预算调整的背景及原则(一) 预算调整的背景一是法律法规有要求。根据预算法第七章第六十七条规定,经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:1需要增加或者减少预算总支出的;2需要调入预算稳定调节基金的;3需要调减预算安排的重点支出数额的;4需要增加举借债务数额的。目前,

2、我市预算执行过程中出现上述情况,当进行调整。二是收入结构有调整。2018年,年初预算全市收入为215.5亿元。今年3月份,省财政厅根据全省“收入提质三年行动计划”的要求,下达到我市的非税收入压减任务为16.11亿元(在2017年全市非税收入实际完成数的基础上压减)。为既能完成省定目标,又能完成年初财政总收入,我市收入结构需进行调整。收入结构调整影响到财力变化,项目安排也将连带调整。三是债券额度有增加。今年以来,我市积极向上争取置换债券、新增债券、各类专项债券等债券资金,目前,已经争取到新增债券21.55亿元,置换债券约45.23亿元。将债券资金与年初预算打通盘活,统筹安排,有效缓解财政资金支付

3、压力,增强抵御债务风险能力。(二) 预算调整的原则一是“有保有压”原则。全市财政部门按照“有保有压”原则,积极贯彻“三保一压”方针,全力保障财政“三保”支出资金需求。在保工资上,足额保障全市财政供养人员工资发放;在保运转上,严禁事业性投入挤占行政运转经费;在保基本民生上,不断完善民生财政政策,在充分考虑财政可承受能力的基础上,保障兑现我市低保、残疾人等社保领域财政补助提标。坚持厉行节约,压缩“三公”经费等一般性支出。二是“轻重缓急”原则。保障“三大攻坚战”等市委、市政府决策的重点领域、重点项目资金需求。严格控制项目建设性支出,对不属于中央重点项目和省委省政府安排的民生实事的项目,未开工建设的,

4、一律停建;虽已开工建设,但停止之后无重大影响的,一律暂缓;已开工建设且停建会造成重大影响的项目,要从严调减投资规模;对于2017年7月15日以后举借的需要财政资金偿还的债务,撤销相应项目,筹措资金予以归还。三是“统筹优化”原则。加大对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的统筹力度,特别是将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一般公共预算,加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度。进一步优化支出结构,把有限财力用在刀刃上;遵循支出水平与财力状况相匹配的的原则,确保全年收支平衡。二、2018年市本级财政预算调整方案(草案)(一)收入预算调整方案(草案)市十五届人大

5、二次会议批准的市本级公共财政收入年初预算为104.48亿元(其中,市直23.26亿元,高新区28.28亿元,经开区46.01亿元,昭山示范区6.93亿元)。本次调整,收入规模调减至96.24亿元,比上年增长1.87%(主要是市本级非税收入压减任务重,影响了整体财政收入增幅,完成全市收入增长目标主要动力在县市区,特别是岳塘区,今年湘钢税收增长较快,对全市收入增长将会有较强拉动作用)。其中,市本级税收收入由68.64亿元调整到72.86亿元,调增4.22亿元;非税收入由35.84亿元调整到23.38亿元,调减12.46亿元。详见附表一。(二)支出预算调整方案(草案)市十五届人大二次会议批准的市本级

6、公共财政支出为109.74亿元(其中,市直71.2亿元,高新区14.6亿元,经开区19.75亿元,昭山示范区4.19亿元),本次调整,市直支出预算由71.2亿元调整为82.33亿元,调增11.13亿元;高新区支出预算由14.6亿元调整为12.27亿元,调减2.33亿元;昭山示范区支出预算由4.19亿元调整为3.49亿元,调减0.7亿元,调整后市本级公共财政支出预算为117.83亿元(经开区支出预算没有调整)。详见附表二。(三)年度收支平衡方案(草案)本次预算调整后,市本级可用财力由年初的109.74亿元增加到117.83亿元,增加财力8.09亿元(其中:增加21.53亿元,分别是税收增加财力2

7、.72亿元,调入资金增加9.71亿元、动用上年结余0.28亿元、地方政府债券资金增加6.71亿元、调入预算稳定调节基金2.11亿元。减少13.44亿元,分别是非税收入减少12.46亿元、城区其他结算上解减少0.98亿元),调整后预算安排支出117.83亿元,全年预算收支平衡。详见附表三。(四)财力调整安排方案(草案)本次预算调整,我们按照“确保工资、优先民生、突出重点、优化结构”的原则,市直调增预算支出11.13亿元,主要用于部门预算,民生实事,市委、市政府决策部署等项目;昭山示范区调增0.11亿元,主要是上级转移支付的增加;另外,高新区调减预算支出2.33亿元,主要是调减市科技馆和智造谷展示

8、馆、法华路.牡丹路等项目支出;昭山示范区调减0.82亿元,主要是调减2018年消防站、创文工程、农村公路、危桥改造、安保工程及美丽乡村建设等项目支出。市直调整后的新增财力,主要用于以下三个方面:一是市直部门预算上,调增预算资金5490万元,其中:因年中增人增资需新增安排人员经费1750万元;按照“保基本,兜底线”原则,安排普通高中生均公用经费690万元;落实公安待遇保障,安排公安系统执勤费1600万元;2017年度绩效考核和综治奖超年度预算1450万元。二是民生实事项目上,调增预算资金20610万元,其中:城区中小学建设调增2000万元;消除义务教育超大班额1000万元;机关养老金调增1200

9、0万元;长株潭城际铁路运营补贴2900万元等项目。三是市委、市政府决策部署上,调增85200万元,其中:2018年重大产业项目配套建设12300万元;市民服务中心1000万元;城市维护1200万元;涟水左岸河西堤涟水保护圈项目地方配套资金1000万元;涟水河沿岸畜禽养殖污染整治1000万元等项目。详见附表四、五。(五)地方债券资金分配及安排使用方案(草案)2018年,省财政厅下达到我市的地方政府债券资金66.78亿元,其中新增债券资金21.55亿元,置换债券资金45.23亿元。新增债券包括新增一般债券和新增专项债券。新增一般债券1.52亿元,已经市人大常委会第十一次会议审议通过。新增专项债券2

10、0.03亿元,其中土地储备专项债券17.53亿元,主要用于中核中成、中核永吉等项目的收储;普通专项债券2.5亿元,主要用于蓝天保卫战、十二中改扩建项目等。置换债券包括棚改置换债券、2017年已还款回补库款置换债券和其他置换债券。棚改置换债券2.2亿元,已经市人大常委会第十一次会议审议通过。2017年已还款回补库款置换债券3.44亿元,主要用于金塘片区棚改项目等。其他置换债券39.59亿元,主要用于园区、平台公司存量债务的置换。详见附表六、七。(六)国有资本经营预算调整方案(草案)市十五届人大二次会议批准的国有资本经营预算为10255万元,本次调整后国有资本经营预算是5015万元。详见附表八。三

11、、确保完成全年各项财政工作任务的措施下阶段,全市各级财税部门要以推动“财税高质量增长、经济高质量发展、支出高质量保障”为目标,积极主动施为,打好资金保障的组合拳,为全市经济稳定健康发展提供坚实的财力支撑。(一)千方百计组织好财政收入。着力强化收入分析、预测和管控,摸清实情、上报实数,全面提升征管效率。以税务部门征管体制改革为契机,加强各部门的协调配合,落实财税联席会议制度,增强协同治税能力。落实全省“收入科学征管三年行动”,堵塞税收征管漏洞,在欠缴上挖掘征收潜力。规范非税收入征管,做到应收尽收。按照省里“收入质量提升三年行动”要求,坚决杜绝财政收入虚增、空转等违规行为,确保全市非税收入控制在省

12、下达的限额以内,切实提高收入质量。(二)严肃认真执行好支出预算。严格按照全口径支出预算和人大审查通过的预算执行,控制一般性支出,加大民生社会公益事业投入保障力度。加快资金拨付进度,科学调度国库资金,在保障国库资金安全的前提下,加快上级转移支付、本级预算安排资金的拨付进度。特别是加快民生领域重点项目支出进度,尽快形成实际支出。注重绩效评价,严格落实项目绩效评价管理,将绩效评价贯穿项目执行始终,确保财政资金用在刀刃上,发挥资金最大效益。(三)主动作为落实好财税改革。健全绩效管理机制,将绩效管理范围扩大到所有财政资金,逐步实现“四本预算”全覆盖。强化绩效目标的实质性审核,探索建立重大政策、重点项目事

13、前绩效论证机制;加强绩效结果运用,建立完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,切实减少、取消无效、低效资金的使用。加强绩效管理监督,引入第三方机构和专家参与评估,将评价结果向人大报告,向社会公开。主任、各位副主任、秘书长、各位委员,本次预算调整后,我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督、指导和支持下,以更加昂扬的斗志,更加有力的举措,努力确保全年各项目标任务的顺利完成!附表一:2018年市本级公共财政收入预算调整表(草案)单位:万元项 目2018年年初预算数2018年调整预算数本级合计市直高新区经开区昭山示范区本级合计市直高新区经开区昭山示范区税收收入407,081 123,867 8

14、6,664 169,570 26,990 434,264 140,205 90,539 171,714 31,806 1、增值税148,752 59,099 36,719 48,150 4,784 156,129 64,720 37,453 48,210 5,746 2、营业税0 688 300 113 275 3、企业所得税36,146 9,259 11,000 14,615 1,272 39,888 9,260 9,500 19,723 1,405 4、个人所得税15,473 5,736 3,100 5,600 1,037 17,970 6,012 3,000 6,956 2,002 5、

15、资源税484 181 3 300 139 110 20 5 4 6、城市维护建设税36,100 12,156 7,000 16,000 954 34,901 14,570 7,000 12,000 1,331 7、房产税17,168 5,626 2,940 6,500 2,102 16,447 5,626 5,000 5,000 821 8、印花税14,062 2,738 2,400 8,500 424 10,384 3,423 3,000 3,500 461 9、城镇土地使用税23,337 3,710 5,000 11,900 2,727 19,291 4,034 5,000 8,400 1

16、,857 10、车船税3,406 2,953 446 5 2 4,142 2,953 626 500 63 11、土地增值税25,407 4,377 5,373 14,000 1,657 41,754 9,753 5,500 25,000 1,501 12、耕地占用税32,705 1,834 4,183 25,000 1,688 27,283 611 2,000 18,000 6,672 13、契税52,041 14,198 8,500 19,000 10,343 64,002 18,133 12,000 24,203 9,666 14、环保税2,000 2,000 1,247 1,000 1

17、40 105 2 非税收入358,360 108,690 95,293 127,100 27,270 233,790 102,690 60,000 59,000 12,100 1、专项收入26,748 13,000 5,100 7,800 848 46,160 32,000 5,100 7,760 1,300 其中:教育费附加收入(含地方教育附加)20,948 7,200 5,100 7,800 848 22,160 8,000 5,100 7,760 1,300 2、行政性收费收入22,312 15,000 1,300 6,000 12 25,256 15,000 59 10,000 197

18、 3、罚没收入12,577 12,000 3 500 74 20,396 20,000 66 310 20 4、国有资本经营收入0 0 0 0 0 0 0 5、国有资源有偿使用收入12,835 12,000 300 500 35 6,313 5,000 300 750 263 6、捐赠收入100 100 0 100 100 0 7、政府住房基金收入5,000 5,000 0 8,000 8,000 0 8、其他收入278,788 51,590 88,590 112,300 26,301 127,565 22,590 54,475 40,180 10,320 地方收入合计765,444 232,

19、557 181,957 296,670 54,260 668,054 242,895 150,539 230,714 43,906 上划中央税收收入224,016 79,172 133,517 11,327 239,051 77,123 146,599 15,329 上划省级税收收入55,331 21,664 29,913 3,754 55,291 19,838 31,188 4,265 一般公共预算收入(财政总收入)1,044,788 232,557 282,800 460,100 69,341 962,395 242,895 247,500 408,500 63,500 其中: 国税384

20、,207 66,732 106,500 195,000 15,975 106,500 208,000 18,894 地税322,379 64,335 86,100 145,000 26,944 86,100 141,500 33,806 财政338,212 101,490 90,200 120,100 26,422 54,900 59,000 10,800 转移性收入171,956 339,443 -55,964 -99,193 -12,330 259,366 348,343 -37,839 -39,309 -11,829 增值税和消费税税收返还收入 23,694 22,933 761 26,

21、357 22,933 761 2,663 所得税基数返还收入6,223 6,007 216 6,223 6,007 216 一般性转移支付补助收入40,515 35,348 367 4,800 40,202 35,348 367 4,487 调整工资转移支付补助收入32,140 31,419 196 525 32,140 31,419 196 525 农村税费改革补助收入426 21 405 426 21 405 省管县基数补助(潭财预9号)-6,896 -11,673 1,808 2,407 562 -6,706 -11,673 1,998 2,407 562 调入资金63,662 63,6

22、62 160,756 72,562 22,000 66,194 一般结算补助收入129 129 市体制补助收入(城维、教附、激励性转移支付)-35,227 -44,452 2,297 3,428 3,500 -34,225 -44,452 3,299 3,428 3,500 城区体制补助(潭财预9号)-8,054 -23,468 3,322 10,518 1,574 -8,054 -23,468 3,322 10,518 1,574 城区上解55%部分及市直独享税70,802 274,599 -64,188 -116,843 -22,766 57,447 274,599 -69,384 -12

23、5,816 -21,952 体制上解-9,913 -9,913 -9,913 -9,913 华菱集团及其附属企业税收级次调整上解基数-5,416 -5,019 -397 -5,416 -5,019 -397 上年结余0 2,788 2,788 地方政府债券资金30,000 30,000 97,062 97,062 加财政收回预算单位存量资金10,000 10,000 10,000 10,000 加省提前下达一般性转移支付100,000 100,000 100,000 100,000 调入预算稳定调节基金20,000 0 20,000 41,072 25,000 10,000 6,072 可用财

24、力总计1,097,407 712,000 146,000 197,477 41,930 1,178,342 823,300 122,700 197,477 34,865 附表二:2018年市本级公共财政支出预算调整表(草案)单位:万元支 出2018年预算数2018年调整预算数市本级合计市直高新区经开区昭山示范区市本级合计市直高新区经开区昭山示范区一、一般公共服务支出143,314 111,930 7,755 13,062 10,567 144,671 113,287 7,755 13,062 10,567 二、外交支出三、国防支出5,560 5,500 30 30 5,560 5,500 30

25、 30 四、公共安全支出61,097 56,000 1,600 1,700 1,797 62,800 58,300 1,600 1,700 1,200 五、教育支出65,095 47,000 6,500 7,100 4,495 70,739 52,644 6,500 7,100 4,495 六、科学技术支出20,321 5,500 8,000 6,761 60 20,321 5,500 8,000 6,761 60 七、文化体育与传媒支出27,832 23,800 1,550 1,000 1,482 27,350 23,800 1,550 1,000 1,000 八、社会保障和就业支出183,

26、750 172,500 3,900 5,800 1,550 196,050 184,800 3,900 5,800 1,550 九、医疗卫生与计划生育支出30,075 23,700 1,100 3,700 1,575 30,259 23,884 1,100 3,700 1,575 十、节能环保支出21,349 18,950 920 700 779 27,349 24,950 920 700 779 十一、城乡社区支出335,049 87,090 93,910 140,000 14,049 360,223 151,851 60,610 140,000 7,762 十二、农林水支出27,560 23,200 660 2,000 1,700 28,640 24,280 660 2,000 1,700 十三、交通运输支出36,730 35,860 850 20 52,604 51,734 850 20 十四、资源勘探信息等支出23,165 18,685 2,760 1,700 20 23,240 18,685 2,760 1,700 95 十五、商业服务业等支出13,545 7,000 45 6,500 14,571 7,000 45 6,500 1,026 十六、金融支出200 200 200 200 支 出2018年预算数2018年调整预算数十七、援助其他地区支出

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1