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全市及市本级财政收支决算说明.docx

1、全市及市本级财政收支决算说明 2017年全市及市本级财政收支决算说明一、一般公共预算收支决算情况(一)全市一般公共预算收支决算情况1、一般公共预算收支平衡情况2017年,全市一般公共预算各项收入总计2035487万元,其中:一般公共预算收入826541万元,上级补助收入866194万元,地方政府债券收入46504万元,上年结转收入-1321万元,待偿债置换一般债券上年结余45万元,调入预算稳定调节基金50257万元,调入资金247267万元;全市一般公共预算各项支出总计2017319万元,其中:一般公共预算支出1752597万元,上解上级支出90031万元,一般债券还本支出39527万元,待偿

2、债置换一般债券结余40万元,安排预算稳定调节基金76711万元,调出资金58413万元;收支相抵后,滚存结余18168万元,其中结转下年使用18168万元。2、一般公共预算收入决算情况2017年,全市一般公共预算收入完成826541万元,为调整预算(下同)的104.2%。分项收入完成情况:全市地方税收收入完成631141万元,为预算的101.7%,税收占一般公共预算收入比重76.4%。全市非税收入完成195400万元,为预算的113.2%。主要项目情况是:(1)增值税212876万元,为预算的97.2%。(2)营业税1001万元,为预算的20.5%。(3)企业所得税完成75379万元,为预算的

3、91.4%。(4)个人所得税完成24781万元,为预算的112.7%。(5)资源税完成2505万元,为预算的92.4%。(6)城市维护建设税完成40715万元,为预算的93.2%。(7)房产税完成15718万元,为预算的101.9%。(8)印花税完成7858万元,为预算的107.1%。(9)城镇土地使用税完成23291万元,为预算的105.5%。 (10)土地增值税完成71292万元,为预算的126.9%。(11)车船税完成8240万元,为预算的67.7%。(12)耕地占用税完成51096万元,为预算的103.5%。(13)契税完成63774万元,为预算的128.6%。(14)专项收入完成36

4、648万元,为预算的99.3%。(15)行政事业性收费收入完成39920万元,为预算的112.8%。(16)罚没收入完成24460万元,为预算的119%。(17)国有资本经营收入完成28788万元,为预算的190.6%。(18)国有资源(资产)有偿使用收入完成46671万元,为预算的83.6%。(19)其他收入完成996万元,为预算的114.8%。3、一般公共预算支出决算情况全市一般公共预算支出完成1752597万元,为调整预算(下同)1770765万元的99%。预算执行中,积极争取上级补助,切实加快支出进度,各项重点支出得到较好保障。主要项目执行情况是:(1)一般公共服务支出完成213060

5、万元,为预算的99.8%。(2)公共安全支出完成94614万元,为预算99.3%。(3)教育支出完成319781万元,为预算的99.9%。(4)科学技术支出完成41251万元,为预算的100%。(5)文化体育与传媒支出完成24111万元,为预算的100%。 (6)社会保障和就业支出完成225075万元,为预算的97.3%。(7)医疗卫生与计划生育支出完成181717万元,为预算的100%。(8)节能环保支出完成39443万元,为预算的98.9%。(9)城乡社区支出完成220800万元,为预算的100%。(10)农林水支出完成187748万元,为预算的97.1%。(11)交通运输支出完成5815

6、0万元,为预算的100%。(12)资源勘探信息等支出完成22906万元,为预算的100%。(13)商业服务业等支出完成11515万元,为预算的100%。(14)金融支出完成5057万元,为预算的100%。(15)国土海洋气象等支出完成15715万元,为预算的100%。(16)住房保障支出完成50343万元,为预算的100%。(17)粮油物资储备支出完成4439万元,为预算的73.2%。(18)其他支出完成34566万元,为预算的92%。(二)市本级一般公共预算收支决算情况1、一般公共预算收支平衡情况2017年,市本级一般公共预算各项收入总计575119万元,其中:一般公共预算收入334583万

7、元,上级补助收入95260万元,地方政府债券收入36279万元,上年结转收入-11617万元,调入预算稳定调节基金22395万元,调入资金98219万元;市本级一般公共预算各项支出总计569023万元,其中:一般公共预算支出488588万元,上解上级支出18539万元,一般债券还本支出31779万元,安排预算稳定调节基金30117万元;收支相抵后,滚存结余6096万元,其中结转下年使用6096万元。2、一般公共预算收入决算情况2017年,市本级一般公共预算收入完成334583万元,为调整预算(下同)的100.8%,增长5.5%。分项收入完成情况:地方税收收入完成257274万元,为预算的100

8、.3%,增长6.7%,税收占一般公共预算收入比重76.9%。非税收入完成77309万元,为预算的102.2%,增长1.7%。主要项目执行情况是:(1)增值税完成104425万元,为预算的99.4%,下降2%。(2)企业所得税完成44201万元,为预算的96.2%,下降6.6%。(3)个人所得税完成18570万元,为预算的140.8%,增长1758.9%。(4)城市维护建设税完成25739万元,为预算的89.9%。,下降3.6%。(5)房产税完成6276万元,为预算的98.9%,增长6.1%。(6)印花税完成3855万元,为预算的97.9%,增长5.0%。(7)城镇土地使用税完成8615万元,为

9、预算的118.5%,增长27.1%。(8)土地增值税完成3841万元,为预算的48%,下降48.5%。(9)车船税完成3855万元,为预算的146.5%,增长57%。(10)契税完成33703万元,为预算的95.2%,下降2.8%。(11)专项收入完成25338万元,为预算的99.4%,下降9.7%。(12)行政事业性收费收入完成13060万元,为预算的98.3%,增长6.9%。(13)罚没收入完成12613万元,为预算的102.4%,增长65.5%。(14)国有资源(资产)有偿使用收入完成6178万元,为预算的124.4%,下降5.7%。3、一般公共预算支出决算情况2017年,市本级一般公共

10、预算支出完成488588万元,为调整预算(下同)494684万元的98.8%,下降13.9%。主要项目执行情况是:(1)一般公共服务支出完成50426万元,为预算的100 %,下降4.1%。(2)公共安全支出完成51281万元,为预算100%,增长6.7%。(3)教育支出完成104872万元,为预算的99.8%,增长38.4%。(4)科学技术支出完成12310万元,为预算的100%,增长152.8%。(5)文化体育与传媒支出完成15940万元,为预算的100%,增长0.4%。 (6)社会保障和就业支出完成45671万元,为预算的97.6%,增长5.1%。(7)医疗卫生和计划生育支出完成2284

11、3万元,为预算的100%,下降17.5%。(8)节能环保支出完成17908万元,为预算的98.9 %,增长74.2%。(9)城乡社区支出完成55452万元,为预算的100%,下降8.2%。(10)农林水支出完成14444万元,为预算的83.9%,增长43.3%。(11)交通运输支出完成42020万元,为预算的100%,下降36.8%。(12)资源勘探信息等支出完成3360万元,为预算的100%,下降58%。(13)商业服务业等支出完成5774万元,为预算的100%,下降9.5%。(14)金融支出完成4353万元,为预算的100%,增长7.3%。(15)国土海洋气象等支出完成2960万元,为预算

12、的100%,下降12.3%。(16)住房保障支出完成21398万元,为预算的100 %,下降77.3%。(17)粮油物资储备支出完成3623万元,为预算的69%,下降2.9%。4、三公经费决算情况2017年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出3631.2万元,比上年增加187.1万元,增长5.4%,其中:因公出国(境)费用262.2万元,增长48.9%;公务接待费601.2万元,增长8.9%;公务用车费2767.8万元,增长1.9%,其中公务用车运行维护费2109.4万元,下降12.2%; 公务车购置费658.4万元,增长109.8%。三公经费增加的主要原因是上级部门和市级安排的招商引

13、资、项目洽谈、文化交流、友城共建等出国任务增加,出国(境)费用增加;专项检查、巡查等专项事务增加,接待量增加;按照车辆使用情况,部分执法车辆和公务车辆更新。(三)转移支付情况2017年,省以上财政部门对我市一般公共预算补助收入866194万元,其中:税收返还38449万元;一般性转移支付收入576527万元;专项转移支付收入251218万元.2017年,市对县区一般公共预算补助收入742613万元,分县区情况是:舞阳县204127万元, 临颍县195277万元,源汇区79236万元,郾城区135879万元,召陵区128094万元。二、政府性基金决算情况(一)全市政府性基金收支决算情况1、政府性

14、基金收支平衡情况2017年,全市政府性基金各项收入总计688269万元,其中政府性基金收入371082万元,上级补助收入42174万元,调入资金58709万元,专项债务收入168529万元,上年结转收入47775万元;全市政府性基金各项支出总计624247万元,其中政府性基金支出488048万元,上解上级支出160万元,专项债务还本支出7529万元,调出资金128510万元;收支相抵,年终滚存结余64022万元,其中结转下年使用64022万元。2、政府性基金收入决算情况2017年,全市政府性基金收入完成371082万元,为调整预算(下同)的150.4%。主要项目情况是:(1)国有土地使用权出让

15、收入338216万元,为预算的152.1%。(2)国有土地收益基金收入6936万元,为预算的154.1%。(3)农业土地开发资金收入2728万元,为预算的119.3%。(4)污水处理费收入2858万元,为预算的100.7%。(5)城市基础设施配套费收入19703万元,为预算的144.8%。3、政府性基金支出决算情况2017年,全市政府性基金支出完成488048万元,为调整预算(下同)的88.4%。主要项目执行情况是:(1)文化体育与传媒支出310万元,为预算的100%。(2)社会保障与就业支出618万元,为预算的98.1%。(3)城乡社区支出392472万元,为预算的86.4%。(4)交通运输

16、支出26788万元,为预算的100%。(5)其他支出67898万元,为预算的97%。(二)市本级政府性基金收支决算情况1、政府性基金收支平衡情况2017年,市本级政府性基金各项收入总计272452万元,其中政府性基金收入170846万元,上级补助收入-21591万元,专项债务收入82400万元,上年结转收入40797万元;市本级政府性基金各项支出总计221547万元,其中政府性基金支出194459万元,上解上级支出-1026万元,调出资金28141万元;收支相抵,年终滚存结余50878万元,其中结转下年使用50878万元。2、政府性基金收入决算情况2017年,市本级政府性基金收入完成17084

17、6万元,为调整预算(下同)的139.8%,增长9.2%。主要项目执行情况是:(1)国有土地使用权出让收入151486万元,为预算的141.6%,增长7.6%。(2)国有土地收益基金收入5748万元,为预算的164.2%,增长48.7%。(3)农业土地开发资金收入1853万元,为预算的123.5%,增长5.0%。(4)污水处理费收入2008万元,为预算的111.6%,下降8.1%。(5)城市基础设施配套费收入9570万元,为预算的119.6%,增长50.3%。3、政府性基金支出决算情况2017年,市本级政府性基金支出完成194459万元,为调整预算(下同)的79.3%,增长42.9%。主要项目情

18、况是:(1)城乡社区支出163350万元,为预算的76.7%,增长46.6%。(2)交通运输支出26788万元,为预算的100%,增长37.2%。(3)商业服务业支出10万元,为预算的100%,增长100%。(4) 其他支出4503万元,为预算的78.2%,增长3.5%。(三)转移支付情况2017年,省以上财政部门对我市政府性基金转移支付收入42174万元,主要项目为:国家电影事业发展专项资金309万元;大中型水库移民后期扶持基金684万元;国有土地使用权出让金7797万元;车辆通行费1788万元;港口建设费25000万元;彩票公益金6478万元。2017年,市对县区政府性基金转移支付收入32

19、964万元,分县区情况是:舞阳县4135万元, 临颍县4811万元,源汇区6863万元,郾城区14550万元,召陵区2605万元。三、国有资本经营收支决算情况(一)全市国有资本经营收支决算情况1、国有资本经营收入决算情况2017年,全市国有资本经营收入完成49085万元,其中利润收入3085万元,产权转让收入46000万元。全年收入总计49085万元。2、国有资本经营支出决算情况2017年,全市国有资本经营支出完成30万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出15万元,其他国有资本经营预算支出15万元;加上调出资金43630万元,全年支出总计43660万元,年终结余5425万元。(二)市本级国

20、有资本经营收支决算情况1、国有资本经营收入决算情况2017年,市本级国有资本经营收入完成3085万元,其中利润收入3085万元。全年收入总计3085万元。2、国有资本经营支出决算情况2017年,市本级国有资本经营支出完成30万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出15万元,其他国有资本经营预算支出15万元;加上调出资金931万元,全年支出总计961万元,年终结余2124万元。(三)转移支付情况2017年,省以上财政部门对我市国有资本经营预算无转移支付。2017年,市对县区国有资本经营预算无转移支付。四、社会保险基金收支决算情况(一)全市社会保险基金收支决算情况2017年全市社会保险基金收入完

21、成595249万元,上年结转收入441648万元,支出完成577567万元,年末滚存结余459330万元。(二)市本级社会保险基金收支决算情况2017年市本级社会保险基金收入完成400569万元,上年结转收入260501万元,支出完成404629万元,年末滚存结余256441万元。五、政府债务管理情况按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。上级财政部门核定我市2017年政府债务限额996900万元(一般债务565100万元,专项债务431800万元)。经市人大常委会批准,2017年市本级政府债务限额349804万元(一般债务212

22、898万元,专项债务136906万元),市县政府债务限额647096万元(一般债务352202万元,专项债务294894万元)。截至2017年底,全市政府债务余额824935元(一般债务417284万元,专项债务407651万元),其中,市本级政府债务余额287379万元(一般债务160245万元,专项债务127134万元),市县政府债务余额537556万元(一般债务257039万元,专项债务280517万元),低于上级财政部门核定的限额,政府债务风险总体可控。2017年,切实加强政府债务管理,完善政府举债融资机制,加强政府债务限额管理,强化债务风险防控机制,积极争取上级转贷债券,促进经济社会

23、持续健康发展。2017年,上级转贷我市政府债券215033万元,其中:一般债券46504万元、专项债券168529万元。按用途分,置换债券44433万元、新增债券170600万元。转贷市本级政府债券118679万元,其中:一般债券36279万元、专项债券82400万元。按用途分,置换债券31779万元、新增债券86900万元。置换债券的使用将沙澧河开发、道路建设、公共安全部门场所建设等利率较高、期限较短的政府债务置换成了利率较低的政府债券债务,延缓了还款期限,降低了债务成本,减轻了债务负担。新增债券的使用推动了城市建设、扶贫、环保等民生公益性项目建设,为我市经济社会发展提供了重要的资金保障。六、预算绩效工作开展情况2017年,在部门预算编制时,要求各部门强化绩效管理,建立专项资金全过程预算绩效管理机制,资金设立时要科学确定绩效目标和考评指标,预算执行中要加强绩效监控,年度结束要编制绩效报告,项目期满要进行绩效评价。市财政根据各部门绩效评价结果进行重点评价,撰写绩效评价报告,并将评价结果应用到下一年度预算编制。2017年,市财政会同有关部门,共对免费开展出生缺陷产前筛查、巧媳妇工程项目、第三次农业普查项目、“新网”工程等17个项目进行了重点绩效评价,涉及资金7018万元。

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