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中国共产党洛阳市.docx

1、中国共产党洛阳市中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室二一九年部门预算 一、部门基本情况二、2019年部门预算表三、预算说明 四、名词解释 一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能(一)负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和审核把关工作;负责区委和区委办公室日常文书处理工作。(二)负责上级党委、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查和情况反馈;负责上级和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。(三)围绕上级党委、区委的工作部署,开展调研,收集和反馈信息工作。(四)负责区直各单位给区委报告、请示的办理和批复工作。(五)负责区委各种会议的会务工作和区委

2、日常工作、重大活动的组织安排。(六)负责上级党委文电的收发、处理和管理工作。(七)协助区委书记、副书记协调处理区委各部门之间、区委与区人大、政府、政协之间的关系。(八)负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题组织调查研究,向区委反映情况,提出意见和建议。(九)负责区委有关重要公务活动的协调安排工作;负责上级党委主要领导同志来吉的接待服务工作。(十)负责区委办公室机关车辆管理、办公用品管理、领导同志事务服务工作。(十一)负责对全区党委系统公文处理、信息、督促检查等工作的业务指导。(十二)负责区委及办公室机关的值班工作。(十三)负责区委、区委办公室的印鉴、介绍信的保管和使用工作。(十四)负责

3、管理区委机要局、区委保密办、区档案馆、区委党史研究室工作。(十五)承担区委领导交办的其他事项。区委办公室内设综合、法规、信息、秘书、改革、行政、党史7个职能科室。下设参照公务员法管理事业单位:中国共产党洛阳市吉利区委员会党史研究室。(二)人员构成情况区委办公室共有编制20人,行政编制8人,工勤人员5人,党史研究室事业编制7人。(三)预算年度主要工作任务组织协调好区委各项重要会议和重大活动,组织协调好区委领导调研基层、群众和企业的相关工作,认真完成区委领导重要讲话和各类文字材料的撰写、审核和印发工作。全力服务全区招商引资工作。认真做好24小时值班工作,坚持信息反馈、突发事件处置及时、准确。抓好中

4、央、省、市、区委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。强化区委系统和区领导行政后勤服务保障。加强办公室系统队伍建设,做好业务培训和指导工作。二、2019年部门预算表收 支 预 算 总 表单位:元收 入支 出金额项 目预算合计财政一般拨款缴入国库的行政事业性收费国有资源(资产)有偿使用收入国有资本经营收入政府性基金收入教育收费项 目一般性转移支付专项转移支付单位间转移收入部门结余结转资金罚没收入其他收入一、财政一般拨款3,299,864.67 一、基本支出2,384,864.672,384,864.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

5、二、缴入国库的行政事业性收费0.00 1、工资福利支出1,732,851.421,732,851.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、国有资源(资产)有偿使用0.00 2、商品和服务支出628,978.95628,978.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四、国有资本经营收入0.00 3、对个人和家庭的补助23,034.3023,034.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、政府性基金收入0.00

6、 二、项目支出915,000.00915,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00六、财政专户收入0.00 1、一般性项目915,000.00915,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00七、上级提前告知转移支付0.00 2、专项资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00八、单位间转移收入0.00 九、部门结余结转资金0.00 十、罚没收入0.00 十一、其他收入0.00 本 年 收

7、入 合 计3,299,864.67 本 年 支 出 合 计3,299,864.67 3,299,864.67 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收 入 预 算 总 表单位:元功能科目单位代码单位名称总计资金来源类款项财政一般拨款缴入国库的行政事业性收费政府性基金收入单位间转移收入其他收入部门结余结转资金国有资源(资本)有偿使用收入上级提前告知转移支付国有资本经营收入财政专户收入罚没收入一般性转移支付专项转移支付教育收费代管资金*1234567891011121314合计3,299,864.67 3,299,86

8、4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013150107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室742,902.84 742,902.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室2,533.44 2,533.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504107001中国

9、共产党洛阳市吉利区委员会办公室13,471.50 13,471.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室8,092.80 8,092.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室43,661.16 43,661.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

10、00 0.00 0.00 2013101107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室2,255,307.09 2,255,307.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室58,763.04 58,763.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室175,132.80 175,132.80 0.00 0.00

11、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出预算总表单位:元科目编码功能项名称单位代码单位名称(科目)总 计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计一般性项目专项资金其他各项支出*102 3 4 5 6 7 8合计3,299,864.67 2,384,864.67 1,732,851.42 23,034.30 628,978.95 915,000.00 915,000.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出2,998,209.93 2,083,209.93 1,452,760.98 2,1

12、60.00 628,288.95 915,000.00 915,000.00 0.00 0.00 31 党委办公厅(室)及相关机构事务2,998,209.93 2,083,209.93 1,452,760.98 2,160.00 628,288.95 915,000.00 915,000.00 0.00 0.00 01 行政运行2,255,307.09 1,340,307.09 795,709.83 2,160.00 542,437.26 915,000.00 915,000.00 0.00 0.00 201 31 01 行政运行107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室2,255,307

13、.09 1,340,307.09 795,709.83 2,160.00 542,437.26 915,000.00 915,000.00 0.00 0.00 50 事业运行742,902.84 742,902.84 657,051.15 0.00 85,851.69 0.00 0.00 0.00 0.00 201 31 50 事业运行107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室742,902.84 742,902.84 657,051.15 0.00 85,851.69 0.00 0.00 0.00 0.00 208社会保障和就业支出196,697.10 196,697.10 175,13

14、2.80 20,874.30 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 行政事业单位离退休196,697.10 196,697.10 175,132.80 20,874.30 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 归口管理的行政单位离退休8,092.80 8,092.80 0.00 7,762.80 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室8,092.80 8,092.80 0.00 7,762.80 330.00 0.00 0.00 0.00 0.0

15、0 04 未归口管理的行政单位离退休13,471.50 13,471.50 0.00 13,111.50 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室13,471.50 13,471.50 0.00 13,111.50 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出175,132.80 175,132.80 175,132.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出1070

16、01中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室175,132.80 175,132.80 175,132.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210卫生健康支出61,296.48 61,296.48 61,296.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 行政事业单位医疗61,296.48 61,296.48 61,296.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 行政单位医疗58,763.04 58,763.04 58,763.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 01

17、 行政单位医疗107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室58,763.04 58,763.04 58,763.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 事业单位医疗2,533.44 2,533.44 2,533.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室2,533.44 2,533.44 2,533.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221住房保障支出43,661.16 43,661.16 43,661.16 0.00 0.00

18、 0.00 0.00 0.00 0.00 02 住房改革支出43,661.16 43,661.16 43,661.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 住房公积金43,661.16 43,661.16 43,661.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金107001中国共产党洛阳市吉利区委员会办公室43,661.16 43,661.16 43,661.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总体情况表单位:元收 入支 出项 目金额项 目合 计一般公共预算政府性基金收

19、入财政一般拨款缴入国库的行政事业性收费国有资源(资产)有偿使用收入罚没收入其他收入一、财政一般拨款3,299,864.67一、一般公共服务支出2,998,209.93 2,998,209.930.000.000.000.000.00二、缴入国库的行政事业性收费0.00二、外交支出0.00 0.000.000.000.000.000.00三、国有资源(资产)有偿使用收入0.00三、国防支出0.00 0.000.000.000.000.000.00四、罚没收入0.00四、公共安全支出0.00 0.000.000.000.000.000.00五、其他收入0.00五、教育支出0.00 0.000.00

20、0.000.000.000.00小计3,299,864.67 六、科学技术支出0.00 0.000.000.000.000.000.00政府性基金收入0.00七、文化体育与传媒支出0.00 0.000.000.000.000.000.00八、社会保障和就业支出196,697.10 196,697.100.000.000.000.000.00九、社会保险基金支出0.00 0.000.000.000.000.000.00十、医疗卫生与计划生育支出61,296.48 61,296.480.000.000.000.000.00十一、节能环保支出0.00 0.000.000.000.000.000.00

21、十二、城乡社区支出0.00 0.000.000.000.000.000.00十三、农林水支出0.00 0.000.000.000.000.000.00十四、交通运输支出0.00 0.000.000.000.000.000.00十五、资源勘探信息等支出0.00 0.000.000.000.000.000.00十六、商业服务业等支出0.00 0.000.000.000.000.000.00十七、金融支出0.00 0.000.000.000.000.000.00十八、援助其他地区支出0.00 0.000.000.000.000.000.00十九、国土海洋气象等支出0.00 0.000.000.000

22、.000.000.00二十、住房保障支出43,661.16 43,661.160.000.000.000.000.00二十一、粮油物资储备支出0.00 0.000.000.000.000.000.00二十二、国有资本经营预算支出0.00 0.000.000.000.000.000.00二十三、预备费0.00 0.000.000.000.000.000.00二十四、其他支出0.00 0.000.000.000.000.000.00二十五、转移性支出0.00 0.000.000.000.000.000.00二十六、债务还本支出0.00 0.000.000.000.000.000.00二十七、债务付

23、息支出0.00 0.000.000.000.000.000.00二十八、债务发行费用支出0.00 0.000.000.000.000.000.00 收 入 合 计3,299,864.67 本 年 支 出 合 计3,299,864.67 3,299,864.670.000.000.000.000.00一般公共预算支出单位:元科目编码类名称款名称功能项名称单位代码单位名称(科目)总 计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计一般性项目专项资金其他各项支出*102 3 4 5 6 7 8合计3,299,864.67 2,384,864.67 1,732,851.42 23,034.30 628,978.95 915,000.0000915,000.00000.00 0.00 201一般公共服务支出2,998,209.93 2,083,209.93 1,452,760.98 2,160.00 628,288.95 915,000.0000915,000.00000.00 0.00 31 党委办公厅(室)及相关机构事务2,998,209.93 2,083,209.93 1,452,760.98 2,160.00 628,288.95 915,000.0000915,000.00000

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