博湖查干诺尔乡文体广电服务中心部门决算.docx

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博湖查干诺尔乡文体广电服务中心部门决算

2017年度博湖县查干诺尔乡文体广电服务中心部门决算

公开说明

目录

第一部分查干诺尔乡文体广电服务中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:

部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能:

(1)、运用各种文化艺术手段,进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育;

(2)、组织开展丰富多彩的文体活动;(3)、开办书刊阅览,开展群众读书活动;(4)、普及科学文化知识,传递经济信息,为经济建设服务;(5)、搜集、整理民族民间文化艺术遗产,做好文物的宣传保护工作,指导村文化室工作;(6)、受政府及文化主管部门委托管理文化市场;(7)、承办党委、政府交办的其他事项。

2.机构情况,新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县查干诺尔乡文体广电服务中心,是事业单位,属于基层二级预算单位,法人代表阿力甫·亚生。

3.人员情况,事业编制6个,年末实有人员5人,其中:

在职人员5人。

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入55.87万元,与上年相比,增加55.87万元,支出55.87万元,与上年相比,增加55.87万元,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元。

增减变化主要原因是:

按政策新增的单位、人员。

与预算相比情况:

2017年度年初预算数56.93万元,决算数55.87万元,减少1.06万元,降低1.90%。

其他有关说明内容:

无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计55.87万元,其中:

财政拨款收入55.87万元,占100%。

与预算相比情况:

2017年度年初预算数56.93万元,决算数55.87万元,减少1.06万元,降低1.90%。

其他有关说明内容:

无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计58.77万元,其中:

基本支出58.77万元,占100%。

与预算相比情况:

2017年度年初预算数56.93万元,决算数55.87万元,减少1.06万元,降低1.90%。

其他有关说明内容:

无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入58.77万元,与上年相比,增加58.77万元。

增减变化的主要原因是:

按政策新增的单位、人员。

财政拨款支出58.77万元,与上年相比,增加58.77万元。

其中:

基本支出58.77万元,项目支出0万元。

增减变化的主要原因是:

按政策新增的单位、人员。

财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元。

与预算相比情况:

2017年度年初预算数56.93万元,决算数58.77万元,减少1.06万元,降低1.90%。

其他有关说明内容:

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出58.77万元。

与上年相比,增加58.77万元。

增减变化的主要原因是:

按政策新增的单位、人员。

其中:

按功能分类科目,文化体育与传媒支出41.40万元,社会保障和就业支出8.33万元,医疗卫生与计划生育支出2.63万元,住房保障支出3.53万元。

按经济分类科目,工资福利支出49.70万元,商品和服务支出1.85万元,对个人和家庭的补助支出4.31万元。

与预算相比情况:

2017年度文化体育与传媒支出年初预算数42.15万元,决算数41.40万元,减少0.75万元,减少1.81%;2017年度社会保障和就业支出年初预算数8.71万元,决算数8.33万元,增加0.38万元,减少4.56%;2017年度医疗卫生与计划生育支出年初预算数2.63万元,决算数2.62万元,减少0.01万元,减少0.38%;2017年度住房保障支出年初预算数3.44万元,决算数3.53万元,增加0.09万元,增长2.54%。

其他有关说明内容:

无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入。

与预算相比情况:

无变化。

其他有关说明内容:

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算支出。

与预算相比情况与预算相比情况:

无变化。

其他有关说明内容:

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

与上年相比无变化。

其中财政拨款结转结余:

无。

其他有关说明内容:

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,与上年相比,无变化。

与预算相比情况:

无变化。

其他有关说明内容:

无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博湖县查干诺尔乡文体广电服务中心机关运行经费支出0万元,比上年相比无变化。

其他有关说明内容:

无。

六、政府采购情况

博湖县查干诺尔乡文体广电服务中心采购计划0万元,其中:

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:

无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计0.77万元,其中:

流动资产0.26万元,固定资产0.51万元,其中:

房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容:

无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,无国有资产收益征缴情况。

其他有关说明内容:

无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位无实行绩效管理的项目。

其他有关说明内容:

无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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