上海松江区九亭医院部门决算.docx
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上海松江区九亭医院部门决算
上海市松江区九亭医院2016年度部门决算
第一部分上海市松江区九亭医院概况
一、主要职能
九亭医院主要承担九亭镇及周边地区居民综合性医疗卫生服务及突发公共卫生应急处置、医疗急救和妇幼保健等工作,并可适度开展多层次医疗服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区九亭医院门急诊临床科室开设内科、外科、骨科、妇科、儿科、眼科、口腔科、五官科、皮肤科、中医针灸科,住院开放内外科、妇科和骨科。
现开放床位148张。
第二部分上海市松江区九亭医院2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
6,071.45
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
4,192.99
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
12,502.16
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
0.43
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
232.33
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
184.69
九、医疗卫生与计划生育支出
14,734.03
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
4,192.99
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
83.67
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
18,805.94
本年支出合计
19,195.81
用事业基金弥补收支差额
391.99
结余分配
年初结转和结余
110.78
年末结转和结余
112.90
总计
19,308.71
总计
19,308.71
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
18,805.94
6,071.45
12,502.16
232.33
208
社会保障和就业支出
184.69
184.69
208
05
行政事业单位离退休
184.69
184.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
134.78
134.78
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
49.91
49.91
210
医疗卫生与计划生育支出
14,344.59
1,610.10
12,502.16
232.33
210
02
公立医院
14,275.96
1,541.47
12,502.16
232.33
210
02
01
综合医院
14,275.96
1,541.47
12,502.16
232.33
210
05
医疗保障
68.63
68.63
210
05
02
事业单位医疗
68.63
68.63
212
城乡社区支出
4,192.99
4,192.99
212
13
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
4,192.99
4,192.99
212
13
99
其他城市基础设施配套费安排的支出
4,192.99
4,192.99
221
住房保障支出
83.67
83.67
221
02
住房改革支出
83.67
83.67
221
02
01
住房公积金
83.67
83.67
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
19,195.81
14,662.63
4,533.18
205
教育支出
0.43
0.43
205
99
其他教育支出
0.43
0.43
205
99
99
其他教育支出
0.43
0.43
208
社会保障和就业支出
184.69
184.69
208
05
行政事业单位离退休
184.69
184.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
134.78
134.78
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
49.91
49.91
210
医疗卫生与计划生育支出
14,734.03
14,394.27
339.76
210
02
公立医院
14,665.40
14,325.64
339.76
210
02
01
综合医院
14,665.40
14,325.64
339.76
210
05
医疗保障
68.63
68.63
210
05
02
事业单位医疗
68.63
68.63
212
城乡社区支出
4,192.99
4,192.99
212
13
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
4,192.99
4,192.99
212
13
99
其他城市基础设施配套费安排的支出
4,192.99
4,192.99
221
住房保障支出
83.67
83.67
221
02
住房改革支出
83.67
83.67
221
02
01
住房公积金
83.67
83.67
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,878.46
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
4,192.99
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
0.43
0.43
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
184.69
184.69
九、医疗卫生与计划生育支出
1,610.09
1,610.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
4,192.99
4,192.99
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
83.67
83.67
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6,071.45
本年支出合计
6,071.87
1,878.88
4,192.99
年初财政拨款结转和结余
73.19
年末财政拨款结转和结余
72.77
47.51
25.26
一般公共预算财政拨款
47.93
政府性基金预算财政拨款
25.26
总计
6,144.64
总计
6,144.64
1,926.39
4,218.25
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
0.43
0.43
205
99
其他教育支出
0.43
0.43
205
99
99
其他教育支出
0.43
0.43
208
社会保障和就业支出
184.69
184.69
208
05
行政事业单位离退休
184.69
184.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
134.78
134.78
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
49.91
49.91
210
医疗卫生与计划生育支出
1,610.09
1,300.33
309.76
210
02
公立医院
1,541.46
1,231.70
309.76
210
02
01
综合医院
1,541.46
1,231.70
309.76
210
05
医疗保障
68.63
68.63
210
05
02
事业单位医疗
68.63
68.63
221