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设计任务来源说明书

设计任务来源说明书

版本号/修改码:

B/0年月日

工程名称

工程编号

设计阶段

预计设计收费

委托单位

主管部门

要求完成时间

申请人姓名

工程投资

有无设计任务书

设计内容

及要求

 

设计任务

来源情况

说明

 

院长批示

 

主管院长

经营计划部

总设计师

注:

1.本表随设计任务书的一同下达。

2.本表一式两份。

经营计划部、总设计师各存一份。

3.本表申请人姓名仅适用于无设计任务书的项目填写。

审核实施方案

版本号/修改码:

B/0编号:

受审核部门

内审时间

内审准则:

内审范围:

内审方法:

内审日程安排表

日期

时间

审核一组

审核二组

月日

首次会议

部门:

过程:

部门:

过程:

部门:

过程:

部门:

过程:

月日

部门:

过程:

部门:

过程:

部门:

过程:

部门:

过程:

月日

部门:

过程:

部门:

过程:

末次会议

批准人

编制人

日期

注:

1.本表由内审组长填写,发至各受审核部门。

2.本表由技术质量部保存一份。

会议签到表

版本号/修改码B/0编号:

会议议题

会议主持人

时间

地点

部门

参加人

职务/职称

注:

本表由主管部门收集和保存

会议记录

版本号/修改码/B/0编号:

会议议题

会议主持人

时间

地点

发言记录:

记录人

注:

本表由主管部门收集和保存

不合格报告

版本号/修改码:

B/0编号:

受审核部门

责任部门

审核日期

不合格事实陈叙:

 

受审核部门负责人:

日期:

不符合GB/T19001-2008标准条款号____不符合质量管理体系程序文件条款号____

不合格类型:

A(体系性)□B(实施性)□C(效果性)□

审核员:

原因分析:

 

责任部门负责人:

审核员:

纠正措施:

 

责任部门负责人:

审核员:

管理者代表审批:

 

签字:

日期:

纠正措施验证:

 

审核员:

日期:

注:

1.本表由内审员、不合格项责任部门、管代填写.2.本表由技术质量部归档。

审核报告

版本号/修改码:

B/0编号:

审核目的:

审核组成员:

审核范围:

审核日期:

审核准则:

共页第页

 

签名________________(审核组长)批准:

_____________(管理者代表)

日期_________________________日期:

________________________

设计计划调整表

版本号/修改码:

B/0编号:

工程名称

设计阶段

工程编号

提出专业

调整原因及调整内容:

 

影响专业:

总设计师意见:

 

总设计师:

提出人:

经营计划部

签署/日期

项目分管院长

(总工)意见

签署/日期

专业委托任务书

版本号/修改码:

B/0年月日编号:

工程名称

工程编号

附图图号

共页第页

设计阶段

资料内容:

 

总设计师

委托书修改版本号

专业

负责人

审核人

提交

专业

提交人

审定人

校对人

接受

专业

接收人

说明:

首次提交委托任务书时,不标注版本号。

再修改委托书时,依次标注A、B、C……。

设计评审纪要

版本号/修改码:

B/0编号:

项目

名称

 

设计阶段

评审

方式

院□

部门

室□

评审结论及必要措施:

 

项目分管院长(室主任)年月日

实施、验证情况:

 

总设计师(室主任):

年月日

设计审核验证记录

版本号/修改码:

B/0编号:

项目名称

设计阶段

文件名称

设计人

文件号

张数(页数)/A1

文件号(图号)

存在问题

(验证人署名及日期)

处理情况

(设计人署名及日期)

 

 

 

注:

此表由各级审核验证人填写,设计人填写处理情况。

共页第页

供方设计成品验证卡

版本号/修改码:

B/0编号:

项目名称

设计阶段

审核人

审核记录问题要点:

 

验证人:

年月日

验证结论:

 

审定人:

年月日

对问题的处置情况:

 

总设计师:

年月日

服务计划

版本号/修改码:

B/0编号:

工程

名称

工程

编号

参加专业与人员:

 

服务计划内容:

 

编制

批准

填表说明:

1.内容要点:

服务地点、时间;现场负责人;设计复审安排;设计交底要求;施工服务总结要求的安排;应归档文件资料名称。

2.可加附页。

工程总结报告

版本号/修改码:

B/0编号:

工程名称

工程编号

内容:

 

总结人

专业

年月日

专业室临时用工申请表

版本号/修改码:

B/0室:

编号:

外聘人员姓名

专业

职称

聘期:

年月日至年月日

外聘技术人员事由:

 

室主任(签字)年月日

人力资源部意见:

项目分管院长意见:

 

签字:

年月日

 

专业室临时用工上岗协议

_________室决定聘用___________承担_______________工作,期限为____年_____月______日至____年____月____日。

在上述期限内专业室和外聘人员双方要遵照《内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司公司临时工季节工劳动合同》的规定,认真履行自身责任和义务。

在《内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司公司临时工季节工劳动合同》以外,双方协议的其它条款:

 

用人部门(签章)

 

劳动者(签章)

批准部门(签章)

协议签订与鉴定时间:

年月日

 

设计人员任职岗位任命表

版本号/修改码:

B/0编号:

姓名

职称

备注

姓名

职称

备注

审定人

审核人

校对人

审核部门章:

设计人员任职岗位任命变更表

版本号/修改码:

B/0编号:

姓名

职称

核准资质

备注

核准单位章

计算机软件使用审批表

版本号/修改码B/0编号:

申请部门

数量

申请软件名称

价格

申请理由:

 

主管:

年月日

计算机站意见:

 

主管:

年月日

院长意见:

 

主管:

年月日

引进软件归档登记表

版本号/修改码B/0编号:

软件名称

版本

载体:

·3.5·软盘_________张·51/2·软盘________张·650M光盘_______张

·DVD光盘__________张

其它:

说明书:

 

加密类型:

·无加密··应用型加密··安装型加密·其它:

加密方式:

·51/2··3.5··卡··狗·其它:

使用单位

使用情况:

 

签字:

计算机站意见:

 

签字:

归档日期:

年月日

计算机软件开发项目申请表

版本号/修改码:

B/0编号:

项目名称

负责人

起止日期

参加人

项目概况(可另附纸)

 

主管:

年月日

计算机站意见:

 

主管:

年月日

经营计划部意见:

 

主管:

年月日

计算机软件开发项目成果表

版本号/修改码B/0编号:

项目名称

负责人

起止日期

参加人

简要说明:

达到目标和经济效益(可另附纸)

 

主管:

年月日

计算机站意见:

 

主管:

年月日

经营计划部意见:

 

主管:

年月日

备注

请附:

1.软件技术说明;2.使用说明;3.自测算例;4.原程序

适用法律、法规、标准、规范、标准图现行有效版本清单

版本号/修改码:

B/0编制:

批准:

编号:

序号

标准号

法律法规、标准、规范、标准名称

实施日期

被代替标准号

备注

包钢集团设计研究院

计算机应用软件现行有效版本清单

版本号/修改码:

B/0编制:

编制日期:

批准:

编号:

序号

软件名称

版本号

升级日期

数量

原始登记日期

应用专业

备注

注:

1.本表由计算机站负责填写,发至各相关专业室;

2.本表由计算机站和相关专业室存档。

标准、规范发放清单

版本号/修改码:

B/0部室名称:

编号:

日期

书名

标准号

份数

单价

总价

备注

设计院设计成品接交清单

版本号/修改码:

B/0年月日发出编号:

图号

名称

份数

每份

张数

备注

发图单位公章

发图人签字

接收人签字

收到日期

年月日

科技档案销毁清册

版本号/修改码:

B/0

序号

档案号

图号

内容

页数

张数

设计

原期限

销毁

原因

备注

单位

时间

注:

此表由档案室填写一式一份,经主管领导、档案人员监销签章后,销毁清册永久保存。

检查表

受审部门:

审核组长:

审核员:

审核日期:

版本号/修改码:

B/0编号:

涉及过程

检查内容及方法

检查结果记录

注:

本表由内审员编制,技术质量部存档。

共页第页

质量管理体系文件发放和回收记录

版本号/修改码:

B/0编号:

文件名称

文件编号

序号

部门或人员

发放

签收

回收记录

日期

控制号

数量

日期

注:

本记录由技术质量部填写和保存。

计算书封面

版本号/修改码:

B/0编号:

工程名称

设计阶段

计算名称

工程编号

计算书编号

 

计算书

专业

日期

计算

年月日

一审核

年月日

二审核

年月日

 

包钢集团设计研究院(有限公司)

 

封面

1页

计算书

附图

共计

计算书

版本号/修改码:

B/0编号:

计算内容

 

计算机及外部设备维检单

部室名称:

部室负责人:

年月日

设备名称

设备型号

故障现象

故障原因

处理结果

维修费用

计算站经手人

计算站负责人

备注

注:

此单一式二份,一份计算站留存,一份由计算站按季度交财务部纳入成本考核。

计算机及外部设备维检单

部室名称:

部室负责人:

年月日

设备名称

设备型号

故障现象

故障原因

处理结果

维修费用

计算站经手人

计算站负责人

备注

注:

此单一式二份,一份计算站留存,一份由计算站按季度交财务部纳入成本考核。

文件修改通知单

版本号/修改码:

B/0编号:

修改内容:

 

修改人

年月日

批准人

年月日

注:

1.本表由技质部门填写,发至体系文件持有人;

2.本表由技质部保存一份。

预防措施跟踪单

版本号/修改码:

B/0编号:

信息来源

责任部室

潜在的不合格事实

 

技术质量部:

年月日

原因分析:

 

预防措施及实施计划

 

责任部门负责人:

年月日

措施评审意见:

 

管理者代表:

年月日

实施结果验证:

 

技术质量部:

年月日

注:

1.本记录由技术质量部组织填写并保存。

2.可加附页。

管理评审计划

版本号/修改码:

B/0编号:

主持人

评审日期

年月日

评审目的

 

输入材料

 

评审组成员

 

编制人:

时间:

批准:

年月日

注:

1.本表由技术质量部组织填写,发至有关部门/人员;

2.本表由技术质量部保存1份。

管理评审改进措施表

版本号/修改码:

B/0编号:

评审日期

责任部门

评审的有关决定:

 

院长:

日期:

改进措施:

 

部门负责人:

日期:

改进措施实施的验证:

 

技术质量部:

日期:

注:

1.本表由技术质量部组织填写,发至责任部门;

2.本表由技术质量部负责保存。

质量记录清单

版本号/修改码:

B/0工程编号:

编号:

记录名称(工程名称)

部室

建档人

质量记录卡名

页数

建档日期

备注

注:

本表粘贴于质量记录资料袋封面

版本号/修改码:

B/0编号:

包钢集团设计研究院变更第号

____________室设计补充通知单年月日

工程名称:

_____________________________________________________________________

有关图纸编号:

___________________________________________工程编号:

______________

变更内容及附图:

 

变更原因:

(注明是否设计错误是否改变原设计预算)

 

总设计师

相关专业

原设计人

修改人

审核者

组长

室审

_______年培训计划需求表

部室:

室(部)主任签字:

培训内容

办学

形式

授课人姓名

及职务

办学时间

培训人数

学时

备注

注:

1.办学形式是指外出参加学习、考察及学术会议,或需院组织办班、讲座、学术交流等。

2.为确定的项目要在“备注”栏中说明原因。

3.本表应在接到后十日内返回人力资源部。

公司内部培训通知单

版本号/修改码:

B/0编号:

培训

名称

 

培训地点

培训时间

人力资源部

审核

院长批准

外出或长期培训申请表

版本号/修改码:

B/0编号:

姓名

性别

职称及职务

学历

工种

所在部室

岗位

培训名称

培训时间

年月日到年月日

培训地点

培训形式

培训费用

 

所在室

意见

人力资源部意见

项目分管院长意见

院长意见

公司部门意见

效果评价

 

指导人带培表

版本号/修改码:

B/0编号:

被指

导人

姓名

性别

出生

年月

学历

所学

专业

从事

专业

部室

指导时间

指导人

姓名

职称

职务

学历

所学

专业

从事专业

部室

 

 

人力资源部意见

 

包钢(集团)公司

专业技术及管理人员继续教育记录卡

单位:

部门:

编号:

姓名

性别

年龄

职务

职称

培训项目名称

等级

培训起止时间

学时

培训地点

主要内容

 

考核结果

主办单位(签章)

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