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荣成委组织部

 

荣成市委组织部

2016年部门预算

 

第一部分中共荣成市委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算公开表(见附表)

第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

 

第一部分

 

概况

 

一、中共荣成市委组织部主要职能

(一)研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;规划、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

(二)负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责需备案干部的审查、备案及宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)研究制定干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(四)负责党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

(五)研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的有关政策和制度,并组织贯彻落实。

(六)按照中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》,负责对选拔任用干部工作和领导干部进行监督;负责组织工作和干部工作的监督检查,及时向市委报告有关的重要情况,并提出相应的意见和建议。

(七)主管干部教育工作。

制定干部教育工作总体规划和有关政策;组织市委管理的干部和中青年干部以及农村干部的培训;指导、协调和检查全市干部教育工作。

(八)综合协调知识分子工作。

了解掌握全市知识分子工作总体情况;制定或参与制定知识分子工作的有关政策,检查知识分子政策贯彻执行情况;负责市级专业技术拔尖人才选拔管理工作,组织优秀专家开展有关活动。

(九)负责退(离)休干部工作的宏观管理和指导。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共荣成市委组织部共有10个内设机构,分别为:

办公室、干部科、企业干部科、组织科、干部教育科(干部监督审查科与其合署)、调研科、市委组织员办公室、人才工作科、干部信息科,非公有制经济组织和社会组织工委综合科;1个事业单位:

荣成市党员电化教育中心。

 

第二部分

 

2016年部门预算表

(见附表)

 

第三部分

 

部门预算情况

和重要事项说明

 

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为756.9万元,其中:

一般公共预算收入756.9万元。

2016年支出预算为756.9万元,按功能分类科目:

一般公共服务支出(类)756.9万元。

(二)收支情况明细

2016年当年收入预算为756.9万元,其中:

财政拨款(补助)756.9万元。

2016年当年支出预算为756.9万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)支出756.9万元,主要用于基本支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为756.9万元,具体情况如下:

1、基本支出206.1万元,主要用于工资福利支出。

2、项目支出550.8万元,主要用于大组工网系统维护费、经济薄弱村远程教育站点维护经费、“两新”组织党建活动经费、党代表工作经费、干部档案专项审核工作费用、党员教育培训经费等。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元。

(五)支出预算情况明细

2016财政拨款安排的支出预算756.9万元,其中:

基本支出206.1万元,项目支出270.8万元,市级专项支出280万元。

工资福利支出共154.8万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

对个人和家庭补助支出共35.2万元,主要包括:

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

商品和服务支出共563万元,主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

其他资本性支出共3.9万元,主要包括:

房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算3.9万元,其中:

本级财力安排3.9万元。

采购项目明细:

台式计算机7台,便携式计算机1台。

(二)“三公”经费情况

2016年,“三公”经费预算共25.1万元,其中:

因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费20万元,公务接待费5.1万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少4.1万元,其中:

因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少4万元、公务接待费减少0.1万元。

原因:

少原因主要是积极贯彻落实中央“八项规定”精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等,严格公务用车管理,简化接待安排,严格执行各项公务接待标准。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算收入:

是以税收为主体的财政收入,用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

二、行政事业性收费收入:

指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依据国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿原则和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三、政府性基金收入:

是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展。

 

四、财政专户管理资金:

指单位纳入财政专户管理的资金。

包括:

教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

五、事业单位经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、上级补助收入:

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:

指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:

包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

十三、因公出国(境)费用:

指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国(境)的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

十四、公务用车购置及运行费:

指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

十五、公务接待费:

指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的的各类公务接待支出。

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