上饶日报社部门预算.docx
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上饶日报社部门预算
上饶日报社2019年部门预算
目 录
第1部分 上饶日报社概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 上饶日报社2019年部门预算情况说明
一、 2019年部门预算收支情况说明
二、 2019年 “三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶日报社2019年部门预算表
一、 《 收支预算总表》
二、 《部门收入总表》
三、 《部门支出总表》
四、《 财政拨款收支总表》
五、 《 一般公共预算支出表》
六、《 一般公共预算基本支出表》
七、《 一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《 政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶日报社概况
一、部门主要职责
上饶日报社是中共上饶市委直属正县级事业单位,旗下有《上饶日报》、《上饶晚报》和上饶新闻网,《上饶日报》是中共上饶市委机关报。
《上饶日报》、《上饶晚报》、上饶新闻网是市委、市政府和上饶人民的“喉舌”,也是市委、市政府联系社会各界和广大人民群众的桥梁和纽带。
其主要职责是:
(一)积极宣传党的基本路线、基本纲领和方针政策,宣传市委、市政府关于改革开放和现代化建设的重要决策,把握正确的舆论导向,及时报道全市及国内外政治、经济、文化、科学、教育、军事和社会生活中的重大事件,宣传报道全市深化改革、扩大开放、保持稳定、促进发展所取得的巨大成就,推动经济建设和其他各项事业发展;紧紧围绕经济建设这个中心,努力为全市各条战线的建设者提供新信息、新经验,热情讴歌社会主义现代化建设事业中涌现出来的先进典型、先进人物,促进全市社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设。
(二)及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息。
(三)密切联系群众,倾听群众呼声,关注社会热点。
热情接待读者、群众的来信来访,及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求,尽力为人民群众排忧解难。
坚持正义,鞭挞邪恶,准确实施舆论监督。
(四)积极探索报业发展的新路,着力体制和机制创新,深化内部改革,整合外部资源。
在保证社会效益,办好报纸的同时,加快发展报业经济和其他事业,不断提高报社的经济效益,为我市新闻文化事业的繁荣作出新贡献。
(五)坚持追求有品质的新闻方针,建立健全并严格执行各项规章制度,加强思想政治工作,努力培养一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻队伍。
打好理论路线根底、政策法律纪律根底、群众观点根底、知识根底和新闻业务根底。
发扬敬业的作风、实事求是的作风、艰苦奋斗的作风、清正廉洁的作风、严谨细致的作风、勇于创新的作风。
(六)完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
2019年上饶日报社共有预算单位1个,包括上饶日报社。
编制人数小计70人,其中:
部分补助事业编制70人,实有人数小计62人,其中:
在职人数小计62人,包括部分补助事业在职人数62人;离休人数小计2人;退休人数小计18人;病退人员1人。
还有代管的下岗失业退役士兵1人及原赣印厂离休人员2人。
第2部分 上饶日报社2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年上饶日报社收入预算总额为1436.37万元,较上年增加33.37万元。
其中:
一般公共预算拨款收入1431.37万元,较上年预算安排增加31.37万元;上年结转(结余)5万元,较上年预算安排增加2万元。
(二)支出预算情况
2019年上饶日报社支出预算总额为1436.37万元,比上年增加了33.37万元。
其中:
按支出项目类别划分:
基本支出1301.37万元,较上年预算安排减少16.63万元,包括:
工资福利支出1149.75万元,商品和服务支出77.36万元、对个人和家庭的补助64.26万元、资本性支出10万元;项目支出135万元,较上年预算安排增加50万元,其中;商品和服务支出135万元。
按支出功能科目划分:
一般公共服务支出为1436.37万元,较上年预算安排增加33.37万元。
按支出经济分类划分:
工资福利支出1149.75万元,较上年预算安排增加54.75万元;商品和服务支出212.36万元,较上年预算安排增加57.36万元;对个人和家庭的补助64.26万元,较上年预算安排减少88.74万元;资本性支出10万元,较上年预算安排增加10万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年上饶日报社财政拨款支出预算总额1431.37万元,较上年预算安排增加31.37万元。
按支出功能分类划分:
一般公共服务支出1431.37万元。
按支出经济分类划分:
基本支出1296.37万元,较上年预算安排减少18.63万元,包括:
工资福利支出1149.75万元,商品和服务支出72.36万元,对个人和家庭的补助64.26万元,资本性支出10万元;项目支出135万元,较上年预算安排增加50万元,包括;商品和服务支出135万元。
(四)政府性基金情况
2019年上饶日报社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年上饶日报社本部门机关运行费预算77.36万元,比2018年预算减少8.64万元,下降10%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(6)政府采购情况
2019年上饶日报社各部(室)政府采购总额10万元,其中:
政府采购货物预算10万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目0个,二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年上饶日报社“三公”经费一般公共预算按排10万元。
其中:
因公出国(境)费:
0元,同上年持平。
主要原因:
2019年没有安排因公出国(境)。
公务接待费10万元,同上年持平。
主要原因:
严格按照财政对“三公”经费零增长的要求,所以年初预算数均与上年相同。
公务用车运行维护费0万元,主要原因是:
本单位已参加了公车改革。
第3部分 上饶日报社2019年部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:
指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
(二)上年结转和结余:
填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(1)行政运行:
反映行政单位(包括参公单位)的基本支出
(2)一般行政管理事务:
反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)事业运行:
反映事业单位的基本支出。
(4)培训支出:
反映本部门安排的用于培训的支出。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(6)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(7)项目支出:
指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(8)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(9)因公出国(境)费用:
指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(10)其他交通费用:
指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
2019年3月18日