产品的监视和测量控制程序1.docx

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产品的监视和测量控制程序1.docx

产品的监视和测量控制程序1

产品的监视和测量控制程序

前言

通过对产品的监视和测量,确保交付的工程满足顾客和法律法规的要求,特制定本程序,本程序自发布之日起实施

本标准由质安部提出并归口。

本标准修订人:

余海涛

本标准审核人:

熊海霞

本标准批准人:

蒋继鑫

1目的

对产品的监视和测量进行有效的控制,防止未经检验和检验不合格产品进入下一道工序或交付业主使用。

2范围

适用于施工过程中检验批、分项工程、分部(子分部)工程(含隐蔽工程)质量的检验和试验及单位(子单位)工程竣工的验收。

3职责

3.1总工负责对过程、工程竣工的检验和试验工作的检查和监督的管理工作。

3.2质安部负责对施工过程的巡检及分部(子分部)、单位(子单位)工程的复检。

3.3试验室负责施工过程中的各种砼、砂浆试块的强度检验、钢材及其焊接检验等,指导项目试验等工作。

3.4工程部配合对过程和单位工程的最终检验和试验工作。

3.5项目经理部负责检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的检验和试验的实施工作。

a)班组长负责检验批、分项工程施工过程及完成后的自检;

b)专业工长负责检验批、分项工程施工过程及完成后的复检,并自评等级;

c)项目质检员负责检验批、分项工程施工过程及完成的专检,并核定等级;

d)项目部技术负责人组织有关人员进行分部(子分部)工程质量的评定,项目部质检员进行核定(其中地基与基础分部、主体分部除外);

e)项目经理组织有关人员进行单位工程质量的自评。

4工作程序

4.1过程检验和试验

4.1.1检验批

4.1.1.1操作班班组长负责检验批施工过程及完成后的自检,一般项目自检合格报专业工长,主控项目、一般项目由专业工长复检后评定等级报项目经理部。

项目经理部组织质检员进行该检验批专检(主控项目、一般项目),并评定质量等级。

合格后报送监理工程师(建设单位项目专业技术负责人),由其组织验收,验收合格后方可进入下一道工序施工。

4.1.1.2检验批过程中的所有试件,由施工工长同试计员,并会同监理(业主)进行见证取样或见证检验,试计员负责编制《现场试件成型及检验记录表》。

4.1.2分项工程

在对各分项中的检验批质量检验评定均合格的基础上,由项目专业技术负责人评定质量等级并报送监理工程师(建设单位项目专业技术负责人),由其组织验收,核定该分项质量等级。

4.1.3分部(子分部)工程检验

4.1.3.1一般分部(子分部)工程

建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调等分部(子分部)工程在对各分部(子分部)中的分项工程质量检验评定均合格的基础上,由项目经理组织项目技术负责人、各专业工长、专职质检员、内业员,整理检查分部工程质量控制资料,达到基本符合要求,并评定等级。

报送总监理工程师(建设项目专业负责人),由其组织验收。

4.1.3.2重要分部(子分部)工程

地基与基础、主体结构分部(子分部)工程按本程序4.1.3.1要求进行检验,评定合格后,由公司质安部、工程部核定后,报请总监理工程师(建设项目专业负责人),由其组织验收。

签字同意后方可进入下一道工序施工。

4.1.4工程项目安全和使用功能

建筑、电气、水卫等的安全和功能试验由项目相关专业负责人(工长)请监理(业主)参加进行测试,并做好检验和试验记录和签证工作,符合要求后方可交付使用。

4.1.5公司质安部、工程部对施工过程巡检,对检验出现的不合格,填写《华远建设整改通知单》,项目质检员负责监督限期整改。

整改完成后,项目质检员填写《华远建设问题反馈报告》,报公司填单部门复查。

4.1.6检验和试验发现不符合,按《不符合控制程序》处理。

4.1.7检验合格后,应按规定做好产品防护,方可转入下一道工序。

4.1.8例外放行的控制

如因施工需要而来不及完成检验和试验或检验、试验报告未收到和确认而需例外放行时,由专业工长提出书面报告说明放行原因(有可靠追回的程序),报告需项目技术负责人批准,并作出标识(必要时)和记录,才允许例外放行(隐蔽工程除外)。

4.2最终检验和试验

4.2.1检验内容:

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程观感质量检查记录、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,并填写相应表格。

4.2.2项目经理部组织单位工程预检合格后,报公司总工组织工程部、质安部复检。

复检合格后,项目部自评单位工程质量等级,填写《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》送监理单位评定,优良工程由协会评定。

4.3检验记录

4.3.1基础分部、主体分部工程质量记录应由公司工程部、质安部盖章,签字。

有让步接收的质量记录应有授权人签字。

4.3.2单位(子单位)工程观感质量检查记录、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录由质安部审核。

4.3.3单位(子单位)工程质量控制资料核查记录由公司工程部审核。

4.3.4所有质量记录的管理按《质量记录控制程序》执行。

5相关/引用文件

5.1GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

5.2《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》

5.3《建设工程质量管理条例》

5.4厦建监安字[1998]050号《厦门市建设工程竣工验收及备案管理办法》的通知

5.5厦建监字[2000]057号关于印发《厦门市建设工程质量监督管理暂行办法》的通知

5.6厦建质监字[2001]030号《关于试行竣工验收备案制度配套用表》的通知

5.7《不符合控制程序》

5.8《记录控制程序》

6记录/附录

6.1GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中各种记录

6.2厦建质监字[2001]030号《关于试行竣工验收备案制度配套用表的通知》

6.3闽建综[1997]49号《福建省建筑安装工程单位工程质量保证资料核查统一规定》中各种记录

6.4建监字[1994]第392号《建筑安装工程初装饰项目清单》(附件一)

6.5厦建监安[2000]050号《厦门市建设工程竣工验收及备案管理办法》的通知(附表1,附表2)

6.6厦建监安[200]057号《厦门市工程质量监督管理暂行办法》的通知

(附件一:

《厦门市建设工程竣工验收报告》)

(附件三:

《厦门市建设工程竣工验收备案申请表》)

(附件四:

《厦门市建设工程验收备案证明书》)

6.7《现场试件(焊接件/砼/砂浆等)成型及检验记录表》

6.8《华远建设整改通知单》(二联单)

6.9《华远建设问题整改反馈报告》(二联单)

6.10《单位工程竣工验收预检及整改记录》

6.11《华远建设奖罚通知单》(三联单)

华远建设整改通知单

                                                HY/QR-ZA-001

工程于月日经检查存在以下问题,逐条整改经复检合格后方可进行下一道工序施工,并填写反馈报告。

 

第一联:

留存

第页共页

 

华远建设问题整改反馈报告

HY/QR-ZA-002

工程名称

 

日期

 

主送

 

抄送

 

根据年月日整改通知单,整改情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位工程负责人:

填写人:

复检意见:

 

 

 

签字:

年月日

华远建设奖罚通知单

                                 HY/QR-ZA-003

工程名称

 

日期

年月日

受罚单位(人员)

 

抄送

 

奖(罚)款原因:

 

 

 

 第一联留存

 

 

 

 

 

奖(罚)款金额

千百拾元¥:

 

受奖(罚)单位负责人

 

 

 

 

 

年月日

 

奖(罚)单签发

部门(人员)

 

 

 

 

 

年月日

            审批:

 

华远建设奖罚通知单

                                            HY/QR-ZA-003

工程名称

 

日期

年月日

受罚单位(人员)

 

抄送

 

奖(罚)款原因:

 

 

 

 

 

 第二联受罚单位人员

 

 

 

 

 

奖(罚)款金额

千百拾元¥:

 

受奖(罚)单位负责人

 

 

 

年月日

 

奖(罚)单签发

部门(人员)

 

 

  

年月日

             审批:

现场试件(焊接件/砼/砂浆等)成型及检验记录表

项目名称:

NO:

HY/QR-ZA-004

序号

试件名称

工程部位

制作人

施工时间施工方法

试件

编号试件标志

取样员试计员

送检人送检日期

委托编号

检验结果报告号

检验结果

报告保管人

备注

制表

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