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订单管理制度

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1、目的:

1.1为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行,特制订本制度文件。

1.2为提高订单管理的效率和协同工作,为使公司销售部工作正常有序地运行,为公司带

来更高的经济效益,根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。

 

2、范围:

2.1本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。

2.2本制度适用于销售部各级人员(包括总监、各科长、具体担当及负责者)。

 

3、职责:

3.1销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。

3.2销售部总监负责召集:

工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订

单的有效性,进行评审并最终确认。

3.3生产管理根据订单内容制定加工、出货计划;

3.4销售部相关负责人负责订单货款的请付;

 

4、主要内容:

4.1根据业务内容划分成:

采购订单、加工订单,共两部分。

5、具体职责:

 

5.1采购订单

5.1.1对于客户提出的《采购订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;

5.1.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门,对订单内

容进行评审,确认并得出结论;

5.1.3销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG

则终止;;

5.1.4该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;

5.1.5销售部相关人员负责账款的对和催缴;

 

5.2加工订单

5.2.1对于客户提出的《加工订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;

5.2.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门,对订单内容进行

评审,确认并得出结论;

5.2.3销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG

则终止;;

5.2.4销售部负责联络对方对支给品的供应;

5.2.5该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;

5.2.6销售部相关人员负责账款的对和催缴;

 

6、相关文件及记录;

6.1《销售流程图》;

6.2《加工流程图》;

6.3《订单评审规定》

6.4《客户信息表》

 

订单评审表

顾客名称

联系人

产品名称

规格型号

订货数量

交货日期

单价

产品执行标准

产品主要要求

评审部门

评审意见

签名

评审结论及措施

签订日期

主持评

审部门

主持评审人

 

审批意见

 

签名:

年月日

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