杂财务业务一体化流程考试操作手册.docx

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杂财务业务一体化流程考试操作手册

T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册

基础设置:

1、账套引入:

系统管理—>系统—>注册(操作员admin,密码为空)—>账套—>引入(选择考试题中账套)

2、权限设置:

系统管理—>系统—>注册(操作员admin,密码为空)—>权限—>用户—>增加(将自己设置为操作员,操作员号任意设置均可)—>权限(将新增的操作员设置为账套主管)

3、存货档案设置:

设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类(双击01001鼠标,将是否质检打勾,设置为质检。

4、项目档案及会计科目辅助核算设置:

设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加(科目编码660101,中文科目名称招待费,项目核算打勾,即设置为项目辅助核算)—>依次设置660102,差旅费,项目辅助核算

设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾(即设置为客户辅助核算,受控于应收系统)—>依次将1123预收账款、2202设置为供应商辅助核算,2203预付账款设置为客户辅助核算,

设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称(用友项目)—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类(用友项目)—>项目分类定义—>增加(分类编码1,分类名称T3项目)—>确定—>增加(分类编码2,分类名称T6项目)—>项目目录—>维护—>增加(项目编码001,项目名称A项目,是否结算为否即不打勾,所属分类1)—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定

5、库存期初及存货核算期初:

业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库(1仓库)—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量(均为10)—>填写单价(均为100)—>保存—>批审

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库(1仓库)—>取数—>对账

6、期初记账流程及月末结账流程:

T6软件期初记账及结账顺序均为先业务(采购、销售、库存)后财务(存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账),即先是业务模块进行期初记账及月末结账,然后是财务模块进行期初记账及月末结账。

业务模块期初记账、月末结账时,销售和采购部分先后顺序,但一定要在库存模块之前。

财务模块期初记账、月末结账时,存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序,但一定要在总账之前。

本考试题期初记账流程如下:

业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账

注:

销售不需要期初记账,库存管理审核即认为期初记账。

本考试题月末结账流程如下:

业务—>供应链—>采购管理—>业务—>月末结账

业务—>供应链—>销售管理—>业务—>销售月末结账

业务—>供应链—>库存管理—>业务处理—>月末结账

业务—>供应链—>业务核算—>月末结账

财务会计—>应收款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账

财务会计—>应付款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账

财务会计—>总账—>期末—>结账

7、存货核算模块存货科目及对方科目设置:

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>科目设置—>存货科目—>增加

仓库编码

仓库名称

存货科目编码

存货科目名称

01

1仓库

1405

库存商品

02

2仓库

1405

库存商品

03

3仓库

1405

库存商品

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>科目设置—>对方科目—>增加

收发类别编码

收发类别名称

存货科目编码

存货科目名称

01

采购入库

1201

物资采购

11

销售出库

5401

主营业务成本

8、应收款管理基础设置:

业务—>财务会计—>应收款管理—>设置—>初始设置—>设置科目—>基本科目设置—>应收科目的本币为1122应收账款,销售收入科目为6001主营业务收入,预收科目为2203预收账款

业务—>财务会计—>应收款管理—>设置—>初始设置—>账龄区间设置—>增加

序号

起止天数

总天数

01

1-30

30

02

31-60

60

03

61-90

90

04

91-180

180

05

181以上

9、应付款管理基础设置

业务—>财务会计—>应付款管理—>设置—>初始设置—>设置科目—>基本科目设置—>应付科目的本币为2202应付账款,采购科目为1401材料采购,预付科目为1123预付账款

销售流程:

业务

客户

产品

订单

发货数量

出库数量

开票数量

预收款

已收款

数量

报价(不含税)

1

A客户

鼠标

20

20

20

20

20

0

1600

1

A客户

键盘

20

60

20

20

20

0

2

A客户

主板

30

500

20

20

20

0

12000

2

A客户

内存条

30

300

20

20

20

0

3

B客户

台式电脑

10

3000

10

10

5

100000

0

3

B客户

笔记本电脑

10

4000

10

10

5

0

销售订单:

业务—>供应链管理—>销售管理—>业务—>销售订单—>增加(按照如上表填制销售订单即可)

发货单:

业务—>供应链管理—>销售管理—>业务—>发货—>增加—>显示(按照如上表填制发货单即可)

销售出库单:

业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>出库—>销售出库单—>生单—>过滤(按照如上表填制销售出库单即可)

销售发票:

业务—>供应链管理—>销售管理—>业务—>开票—>销售普通发票—>增加—>关闭选择订单界面—>生单下拉箭头—>选择发货—>显示(按照如上表填制发票即可)

应收流程:

应收单据审核(审核销售发票生成应收账款):

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>应收单据处理—>应收单据审核—>确认—>选择—>审核

收款单据录入、审核:

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>收款单据处理—>收款单据录入—>增加—>必填字段(客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型-应收款)—>保存

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>收款单据处理—>收款单据审核—>确认—>选择—>审核(可以选择制单,亦可以不制单,后期统一制单)

核销处理(应收账款和收款核销):

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>核销处理—>手工核销(选择客户)—>填写结算金额—>保存

转账(预收账款和收款冲销):

预收冲应收—>选择客户—>预收款过滤—>填写金额—>应收款过滤—>填写金额—>确定

制单处理(生成凭证到总账):

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>制单处理—>选择(发票制单、收付款制单、转账制单)—>选择—>制单—>检查并保存凭证

采购流程:

业务

客户

产品

订单

到货数量

入库数量

发票数量

预付款

已付款

数量

报价(不含税)

1

A供应商

鼠标

20

20

20

20

20

0

1600

1

A供应商

键盘

20

60

20

20

20

0

2

A供应商

主板

30

500

18/18

18/18

18/18

0

12000

2

A供应商

内存条

30

300

18/18

18/18

18/18

0

3

B供应商

台式电脑

10

3000

8

8

8

0

3

B供应商

笔记本电脑

10

4000

8

8

8

0

采购订单:

业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购订单—>增加—>生单(参照销售订单)—>过滤—>选择销售订单—>确定—>保存—>审核

采购到货单:

业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>到货单—>增加—>生单—>过滤—>选择采购订单—>确定—>保存

采购检验单:

业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购检验单—>增加—>生单—>过滤—>选择采购到货单—>确定—>填写检验部门及检验员—>保存—>审核

采购入库单:

业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>入库—>采购入库单—>生单—>采购到货单—>过滤—>选择采购到货单—>填写仓库,确定—>保存—>审核

采购发票:

业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>发票—>普通采购发票—>增加—>生单—>选择采购入库单—>过滤—>选择—>确定—>保存

采购结算:

业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购结算业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>手工结算—>选单—>过滤—>确定—>刷入—>刷票—>选择(将发票和入库但对应)—>确定

应付流程:

应付单据审核(审核采购发票生成应付账款):

财务会计—>应付款管理—>日常处理—>应付单据处理—>应付单据审核—>确认—>选择—>审核

付款单据录入、审核:

财务会计—>应付款管理—>日常业务—>付款单据处理—>收款单据录入—>增加—>必填字段(供应商户、结算方式、结算科目、金额、款项类型-应付收款)—>保存

财务会计—>应付款管理—>日常业务—>付款单据处理—>付款单据审核—>确认—>选择—>审核(可以选择制单,亦可以不制单,后期统一制单)

核销处理(应付账款和付款核销):

财务会计—>应付款管理—>日常业务—>核销处理—>手工核销(选择供应商)—>填写结算金额—>保存

转账(预付账款和付款冲销):

预付冲应付—>选择供应商—>预付款过滤—>填写金额—>应付款过滤—>填写金额—>确定

制单处理(生成凭证到总账):

财务会计—>应付款管理—>日常业务—>制单处理—>选择(发票制单、收付款制单、转账制单)—>选择—>制单—>检查并保存凭证

仓库流程:

调拨:

业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>调拨单—>增加—>1仓库出—>2仓库入——存货01001鼠标—>填写调拨数量—>保存—>审核

其他出库单—>审核

其他入库单—>审核

盘点:

业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>盘点—>选择仓库1—>盘库—>将第一种存货盘亏一个,将第二种存货盘盈一个—>保存

其他出库单—>审核

其他入库单—>审核

存货核算流程:

特殊单据记账:

业务—>存货核算—>业务核算—>特殊单据记账—>调拨单—>选择—>记账

正常单据记账:

业务—>存货核算—>业务核算—>正常单据记账—>过滤出销售出库单—>全选—>记账

采购、销售、库存模块分别进行月末结账

期末处理:

业务—>存货核算—>业务核算—>期末处理—>全选—>确认—>确定

生成凭证:

业务—>存货核算—>财务核算—>生成凭证—>选择—>过滤—>确认

—>检查系统自动带出的科目,录入暂估科目2122—>生成—>保存凭证

总账流程:

自己做三张内部凭证,且其中有一张为项目辅助核算科目。

凭证一:

报销差旅费借:

660101管理费用-招待费001T3项目:

A项目2000

贷:

1001现金2000

凭证二:

报销交通费管理费用-差旅费002T6项目:

B项目500

贷:

1001现金500

凭证三:

购置固定资产借:

1601固定资产5000

贷:

1002银行存款5000

用另demo账号登陆,审核所有凭证,并记帐。

期间损益结转:

总帐——期末——转帐生成——期间损益结转——全选——确定——生成凭证——保存

对新生成的结转凭证审核(用demo账号登陆),并记帐。

利用系统自带三大报表公式,生成报表,并保存到桌面一个专门文件夹中。

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