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安丘人力资源和社会保障局

 

2015年安丘人力资源和社会保障局

部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省和潍坊市有关人力资源和社会保障改革方针政策及法律法规,编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订人力资源流动规范性文件并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作。

拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件,建立健全公共就业服务体系;贯彻实施职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订并监督实施职业培训机构发展计划;牵头拟订高校毕业生就业办法,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规范性文件并组织实施。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

落实城乡社会保险及其补充保险政策、标准;贯彻执行上级统一制定的社会保险关系转续办法和基本养老金统筹办法;贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算建议草案。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责推行全市机关、事业单位工资制度改革,贯彻执行上级统一制定的机关、事业单位工作人员工资、津贴政策、标准和福利制度;负责执行上级统一制定的机关、事业单位工作人员离、退休政策法规。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头实施职称制度改革工作;实施高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)综合管理全市引进国外智力工作。

拟订全市引进国外专家、智力的计划并组织实施;负责国家、省、潍坊市下拨我市引进国外智力项目专项配套经费的分配和我市引进国外智力项目专项配套经费的预算编报、申请、发放及使用情况的监督检查;组织参加相关国际人才交流与合作项目;负责来安工作外国专家的管理服务工作;负责引进国外智力成果的示范和推广工作;负责编报、组织执行全市出国(境)培训项目。

(九)会同有关部门拟定军队转业干部安置计划并组织实施;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责企业军队转业干部解困维稳工作。

(十)推动农民工相关政策落实,维护农民工合法权益。

(十一)落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,依法查处违法案件。

(十二)负责行政机关公务员综合管理;组织实施公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、辞职、辞退等相关工作;审核以政府名义表彰的奖励事项;组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理工作;推动职业道德建设和能力建设;贯彻执行公务员职位分类标准、政策和管理办法;依法对公务员和参照公务员法管理单位工作人员实施监督;配合做好公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

(十三)依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。

(十四)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

安丘市人力资源和社会保障局部门决算包括:

本级决算、下属事业单位决算。

纳入安丘市人力资源和社会保障局2015年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:

1、安丘市人力资源和社会保障局本级

2、安丘市社会保险事业管理中心

 

第二部分

 

2015年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

10218.20

一、一般公共服务支出

30

108.45

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9265.28

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

486.97

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

340.00

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

17.50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

10218.20

本年支出合计

54

10218.20

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

10218.20

合计

58

10218.20

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合计

10218.20

10218.20

201

一般公共服务支出

108.45

108.45

20110

人力资源事务

108.45

108.45

2011006

军队转业干部安置

47.75

47.75

2011099

其他人事事务支出

60.70

60.70

208

社会保障和就业支出

9265.28

9265.28

20801

人力资源和社会保障事务支出

2197.26

2197.26

2080101

行政运行

1420.52

1420.52

2080107

社会保险业务管理事务

48.49

48.49

2080109

社会保险经办机构

684.45

684.45

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

43.80

43.80

20803

财政对社会保险基金的补助

5999.17

5999.17

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

1215.62

1215.62

2080302

财政对失业保险基金的补助

23.82

23.82

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

20.93

20.93

2080308

财政对城乡居民社会养老保险基金的补助

1345.49

1345.49

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

3393.31

3393.31

20806

企业改革补助

111.70

111.70

2080601

企业关闭破产补助

111.70

111.70

20807

就业补助

957.15

957.15

2080701

扶持公共就业服务

175.00

175.00

2080702

职业培训补贴

86.00

86.00

2080705

公益性岗位补贴

43.75

43.75

2080711

就业见习补贴

16.40

16.40

2080799

其他就业补助支出

636.00

636.00

210

医疗卫生与计划生育支出

486.97

486.97

21005

医疗保障

486.97

486.97

2100501

行政单位医疗

486.97

486.97

213

农林水支出

340.00

340.00

21308

促进金融支农支出

340.00

340.00

2130899

其他金融支农支出

340.00

340.00

229

其他支出

17.50

17.50

22960

彩票公益金安排的支出

17.50

17.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.50

17.50

注:

本表反映部门本年度取得的各项收

支出决算表

公开03表

单位:

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

10218.20

2214.16

8004.04

201

一般公共服务支出

108.45

60.70

47.75

20110

人力资源事务

108.45

60.70

47.75

2011006

军队转业干部安置

47.75

47.75

2011099

其他人事事务支出

60.70

60.70

208

社会保障和就业支出

9265.28

2153.46

7111.82

20801

人力资源和社会保障事务支出

2197.26

2153.46

43.80

2080101

行政运行

1420.52

1420.52

2080107

社会保险业务管理事务

48.49

48.49

2080109

社会保险经办机构

684.45

684.45

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

43.80

43.80

20803

财政对社会保险基金的补助

5999.17

5999.17

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

1215.62

1215.62

2080302

财政对失业保险基金的补助

23.82

23.82

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

20.93

20.93

2080308

财政对城乡居民社会养老保险基金的补助

1345.49

1345.49

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

3393.31

3393.31

20806

企业改革补助

111.70

111.70

2080601

企业关闭破产补助

111.70

111.70

20807

就业补助

957.15

957.15

2080701

扶持公共就业服务

175.00

175.00

2080702

职业培训补贴

86.00

86.00

2080705

公益性岗位补贴

43.75

43.75

2080711

就业见习补贴

16.40

16.40

2080799

其他就业补助支出

636.00

636.00

210

医疗卫生与计划生育支出

486.97

486.97

21005

医疗保障

486.97

486.97

2100501

行政单位医疗

486.97

486.97

213

农林水支出

340.00

340.00

21308

促进金融支农支出

340.00

340.00

2130899

其他金融支农支出

340.00

340.00

229

其他支出

17.50

17.50

22960

彩票公益金安排的支出

17.50

17.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.50

17.50

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

10200.70

一、一般公共服务支出

25

108.45

108.45

二、政府性基金预算财政拨款

2

17.50

二、外交支出

26

3

三、国防支出

27

4

四、公共安全支出

28

5

五、教育支出

29

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒支出

21

8

八、社会保障和就业支出

22

9265.28

9265.28

9

九、医疗卫生与计划生育支出

23

486.97

486.97

10

十、节能环保支出

24

11

十一、城乡社区支出

25

12

十二、农林水支出

26

340.00

340.00

13

二十一、其他支出

17.50

17.50

本年收入合计

19

10218.20

本年支出合计

23

10218.20 

10200.70 

17.50 

年初财政拨款结转和结余

20

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

21

政府性基金预算财政拨款

22

23

合计

24

10218.20

合计

10218.20

10200.70

17.50

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单单位:

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

10218.20

合计

10200.70

2214.16

7986.54

201

一般公共服务支出

108.45

60.70

47.75

20110

人力资源事务

108.45

60.70

47.75

2011006

军队转业干部安置

47.75

47.75

2011099

其他人事事务支出

60.70

60.70

208

社会保障和就业支出

9265.28

2153.46

7111.82

20801

人力资源和社会保障事务支出

2197.26

2153.46

43.80

2080101

行政运行

1420.52

1420.52

2080107

社会保险业务管理事务

48.49

48.49

2080109

社会保险经办机构

684.45

684.45

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

43.80

43.80

20803

财政对社会保险基金的补助

5999.17

5999.17

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

1215.62

1215.62

2080302

财政对失业保险基金的补助

23.82

23.82

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

20.93

20.93

2080308

财政对城乡居民社会养老保险基金的补助

1345.49

1345.49

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

3393.31

3393.31

20806

企业改革补助

111.70

111.70

2080601

企业关闭破产补助

111.70

111.70

20807

就业补助

957.15

957.15

2080701

扶持公共就业服务

175.00

175.00

2080702

职业培训补贴

86.00

86.00

2080705

公益性岗位补贴

43.75

43.75

2080711

就业见习补贴

16.40

16.40

2080799

其他就业补助支出

636.00

636.00

210

医疗卫生与计划生育支出

486.97

486.97

21005

医疗保障

486.97

486.97

2100501

行政单位医疗

486.97

486.97

213

农林水支出

340.00

340.00

21308

促进金融支农支出

340.00

340.00

2130899

其他金融支农支出

340.00

340.00

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:

万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 2214.16

 1873.25

340.91

301

工资福利支出

1415.27

1415.27

 

30101

基本工资

535.29

535.29

 

30102

津贴补贴

551.35

551.35

 

30104

社会保障缴费

328.63

328.63

 

302

商品和服务支出

340.91

 

340.91

30201

办公费

70.40

 

70.40

30202

印刷费

38.58

 

38.58

30203

咨询费

1.00

 

1.00

30204

手续费

0.78

 

0.78

30205

水费

5.00

 

5.00

30206

电费

11.75

 

11.75

30207

邮电费

27.59

 

27.59

30208

取暖费

25.70

 

25.70

30209

物业管理费

0.25

 

0.25

30211

差旅费

6.32

 

6.32

30213

维修(护)费

5.63

 

5.63

30215

会议费

0.73

 

0.73

30216

培训费

8.13

 

8.13

30217

公务接待费

2.01

 

2.01

30226

劳务费

63.39

 

63.39

30229

福利费

35.58

 

35.58

30231

公务用车运行维护费

38.07

 

38.07

303

对个人和家庭的补助

457.98

457.98

 

30301

离休费

0.01

0.01

 

30302

退休费

0.01

0.01

 

30304

抚恤金

5.18

5.18

 

30305

生活补助

316.54

316.54

 

30309

奖励金

0.09

0.09

30311

住房公积金

50.43

50.43

30313

购房补贴

85.72

85.72

 

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

17.50

17.50

17.50

17.50

229

其他支出

17.50

17.50

17.50

17.50

22960

彩票公益金安排的支出

17.50

17.50

17.50

17.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.50

17.50

17.50

17.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款

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