财政局理财半年工作总结与财政局理财工作半年总结汇编.docx

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财政局理财半年工作总结与财政局理财工作半年总结汇编

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财政局理财半年工作总结

一、经过全市上下共同努力,市人代会通过的财政收支预算顺利实现

20*年,全市克服宏观经济环境对重点税源企业的影响,财税部门依法组织收入,据统计,全市地方一般预算收入完成246.4亿元,增长16.8%,加上基金收入109.2亿元,上划中央收入248.3亿元,财政总收入为603.9亿元,增长18.4%。

预计全市可用财力393.1亿元。

全市地方一般预算支出263亿元,增长15.6%,加上基金支出108.6亿元,财政总支出371.6亿元,增长17.8%。

全市增设预算周转金0.7亿元。

分预算级次看,市本级地方一般预算收入86.5亿元,同口径增长13.5%;财政总收入278.3亿元,增长15.1%。

预计可用财力203.3亿元。

地方一般预算支出113.8亿元,增长12.3%;财政总支出184.6亿元,增长13%。

增设预算周转金0.7亿元。

区县地方一般预算收入159.9亿元,同口径增长23%;财政总收入325.6亿元,增长23.6%。

预计可用财力189.8亿元。

地方一般预算支出149.2亿元,增长20.7%;财政总支出187亿元,增长24.8%。

20*年,全市、市本级、区县均实现了财政收支平衡。

目前财政决算正在编制过程中,最终结果将向市人大常委会报告。

二、坚持富民优先,支持社会主义新农村建设,关注社会弱势群体

切实加大投入,促进城乡统筹发展。

市本级预算内外用于“三农”方面资金达10.*亿元。

其中:

市本级支农支出3.81亿元,比上年增长15.3%,主要用于水利基础设施建设、农业产业化、现代化建设等,安排为农村、农民办实事专项16,979万元,郊县转移支付资金5,169万元,涉及农业的各项社会事业投入18,397万元,低收入纯农户专项1,700万元,继续筹措防洪保安资金、水利建设基金、水资源费、新菜地建设基金、“绿色*”专项等2.02亿元。

支持社会公平建设,完善社会保障体系。

落实新一轮就业再就业相关优惠政策,市财政安排就业再就业资金2.2亿元。

筹集资金确保企业离退休人员养老金及时足额兑现,20*年国家、省两次调整政策,市区企业退休人员每月人均提高239元,共增加支出10.8亿元。

安排城乡居民最低生活保障资金7,933万元,增长23%。

安排640万元用于城乡困难居民大重病医疗救助。

安排184万元,鼓励惠民医院收治低保患者。

安排4,500万元,提高新型农村合作医疗保障水平。

安排2,400万元用于祖堂山精神病院建设,安排700万元用于农村敬老院建设、农村五保户集中供养。

安排市政公用补贴资金1.1亿元,放心副食品专项资金1,000万元,粮食补贴资金5,765万元,廉租房专项资金1,000万元,保证了人民群众的基本生活需要。

三、发挥财政职能作用,改善投资环境,支持经济发展

市本级预算内安排城建支出30.7亿元,增长12.2%,充实了城建交通发展及轨道发展专项资金,支持污水处理厂、地铁二号线以及侵华日军*大屠杀遇难同胞纪念馆扩建等一批重点工程建设。

安排环保支出1.33亿元,增长58%,重点用于污染源治理、区域污染治理以及生态市建设等。

继续安排“绿色*”专项2亿元,改善城市面貌,优化投资环境。

发挥财政资金引导作用,支持全市经济结构调整。

市本级安排2.7亿元,重点用于支持工业经济、循环经济、中小企业发展、名牌推进等。

安排三产发展专项资金2,650万元,旅游发展专项资金1,350万元,外向型经济发展专项资金1,500万元,创新型企业担保体系建设专项资金2,000万元。

继续支持*高新技术产业开发区、*经济技术开发区、*化学工业园区建设,开发区留成财力14.7亿元,主要用于基础设施建设和招商引资。

四、坚持以人为本,统筹兼顾,促进各项社会事业协调发展

市本级教育投入12.5亿元,增长22%,主要用于全面实施义务教育免杂费,完善扶贫助学机制,支持农村学校基础设施和教学装备建设,化解农村义务教育债务,提高农村教师待遇等。

科学支出3.36亿元,增长23.2%,其中:

软件产业发展专项资金1,200万元,科技成果转化资金3,000万元,创新投资引导资金1,400万元。

文体广播事业费2.5亿元,同口径增长18.8%,主要用于文化产业发展资金1,000万元,各类艺术节、世界历史文化名城博览会、青少年科技活动中心及纪念馆、博物馆向社会免费开放等专项补助。

卫生投入5.16亿元,增长15%,主要用于农村医疗卫生服务体系建设、加大公共卫生投入、推动社区卫生服务机构机制改革等。

另外,省市安排1.45亿元基建支出支持了鼓楼医院南扩工程、儿童医院以及第一医院建设等。

市本级公检法司支出13.03亿元,增长11.8%,主要用于保障政法系统正常运转、科技强警、公安防控体系建设、法检两院建设以及改善基层政法部门办公、办案条件。

五、有效推进各项财政改革,管理水平进一步提高

继续深化部门预算改革,出台了《*市市本级部门预算管理试行办法》,完善综合定额标准,稳步推进金财工程建设。

强化国库集中支付审核和监控,整合预算内、外资金管理系统,防范资金风险,提高资金效率。

组织开展政府采购领域治理商业贿赂专项工作,加强制度建设,制定了《*市市级部门集中采购管理办法》等文件。

正式启动非税收入收缴改革,全面清理财政票据和非税收入项目,为下一步改革奠定了基础。

研究出台了《市政府关于切实强化税源管理进一步规范财税秩序的意见》。

按照20*年全面实施政府收支分类改革的要求,做好预算编制、执行的新旧科目数据转换衔接工作。

20*年全市各项财政工作实现了既定目标,公共财政保障能力进一步得到增强。

但是财政发展与改革仍然面临一些困难和矛盾:

一是财政收入增长的内在潜力不足,增幅低于省内兄弟城市水平,宏观经济环境中一些不确定因素对财政持续增收产生一定的压力;二是各方面对财政支出的需求增加,财力可能与需要的矛盾依然存在;三是改革与发展过程中积累的一些矛盾和问题有可能转化为地方财政的负担。

为此,我们要进一步增强忧患意识,通过进一步加大改革力度来有效化解面临的困难。

20*年市本级财政预算草案20*年是深入贯彻科学发展观、积极推进和谐*建设的重要一年。

从预期看,经济发展总体环境较好,为做好财政工作创造了有利条件。

但是各项改革和发展的任务依然很艰巨,财政收支矛盾仍将比较突出。

全市财政预算安排的指导思想是:

认真落实科学发展观,充分发挥财政职能作用,完善公共财政体制,进一步增强服务意识,着力支持“跨江发展”和“五个中心”建设,促进全市经济新一轮增长;确保财政收入真实、平稳增长,坚持财政收支平衡;优化支出结构,坚持以人为本,突出重点,努力解决好社会发展和民生问题;加强财政监督管理,提高资金使用效益,让人民群众更好地共享改革发展成果和公共财政阳光。

财政局理财工作半年总结

一、上半年预算执行情况

(一)全市预算执行情况

1-6月,全市一般预算收入完成133,761万元,为预算的63.8%,同比增加19,877万元,增长17.5%。

其中:

税收收入完成79,097万元,为预算的58.7%,同比增加9,581万元,增长13.8%;非税收入完成54,664万元,为预算的72.9%,同比增加10,296万元,增长23.2%。

一般预算支出完成517,302万元,为预算的47.8%,同比增加134,244万元,增长35.1%。

全市基金预算收入完成49,475万元,为预算的40.8%,其中土地出让金收入完成43,749万元,同比减少18,086万元,下降29.3%。

基金预算支出完成43,564万元,为预算的31.4%,同比减少24,814万元,下降36.3%;其中国有土地出让金支出完成37,269万元,同比减少26,464万元,下降41.5%。

(二)市本级预算执行情况

1-6月,市本级一般预算收入完成41,239万元,为预算的64.5%,同比增加4,274万元,增长11.6%。

其中:

税收收入完成24,223万元,为预算的63.4%,同比增加2,475万元,增长11.4%;非税收入完成17,016万元,为预算的66.1%,同比增加1,799万元,增长11.8%。

一般预算支出完成79,922万元,为预算的49.2%,同比增加21,351万元,增长36.5%。

市本级基金预算收入完成18,506万元,为预算的42.1%,其中:

国有土地出让金收入完成15,157万元,同比下降1,052万元,增长8%;城市基础设施配套费收入完成2,388万元,其中开发区完成263.5万元,剔除开发区完成数后占年初预算2,500万元的85%;土地增容费完成787万元,仅占年初预算2,500万元的31%。

基金预算支出完成18,757万元,为预算的32.4%,同比减少10,327万元,下降35.5%;其中土地出让金支出完成16,054万元,为预算的34.9%,同比减少12,548万元,下降43.9%。

(三)全市预算执行特点

综合分析上半年全市预算执行情况,主要有以下几个特点:

一是收入迅速止滑提速,但增幅较去年同期下降明显。

受国际金融危机和房地产税收下降以及非税收入政策性减收的影响,今年1月,全市财政一般预算收入比去年同期下降了17%,这是十几年来我市首次出现负增长。

随着全市经济运行态势的逐步好转,加上各级财税部门的艰辛努力,收入增长开始回升并呈现逐月加快趋势,从2月份的1.2%增长到了6月份的17.5%。

但是,与去年同期的高速增长态势相比,今年收入下降幅度还是比较明显。

1-6月增幅分别回落了93、71、37、41、32、25个百分点。

二是收入任务顺利过半,但增长不平衡问题比较突出。

截止6月底,全市一般预算收入完成133,761万元,占预算的63.8%,完成进度比较理想,实现了“时间过半,任务过半”的目标,但收入增长不平衡的问题比较突出。

从结构上看,税收收入方面,受房地产业和土地市场持续低迷的影响,耕地占用税、资源税等相关税收有不同程度的下降;非税收入方面,受政策调整和配套费入库口径变化影响,全市一般预算中非税收入仅公路运输管理费、城市基础设施配套费就分别同比下降1,544万元、3,841万元;基金收入方面,受金融危机和商品房销售量下降的影响,降幅也非常明显,达到23.6%。

从级次上看,市与县(市、区)及各县市区之间增长及不平衡,1-6月,全市收入增长17.5%,但市本级和营山、西充、南部三县增幅均小于平均增幅,税收上顺庆区、市本级、阆中市税收未达到全市平均13.8%的增幅;非税上的主要原因是政策性减收和入库口径的调整变化。

九县市区中,增幅较高的顺庆区、嘉陵区分别达到了153.2%、50.6%,增幅低的营山县、西充县,分别只有5.1%、9.8%。

三是受房地产市场影响,基金收入同比下降幅度很大。

上半年基金收入完成不理想,下降辐度较大。

全市完成基金收入49,475万元,同比减少15,271万元,下降23.6%。

其中:

市本级完成18,506万元,增长9.1%;县(市、区)完成30,969万元,下降31.2%。

四是支出保持快速增长,各项重点支出得到较好保障。

全市财政部门深入贯彻市委经济工作会议的决策部署,以扩大内需为财政支出的重点,确保灾后重建、服务经济发展、落实民生政策等各项工作稳步推进。

今年上半年,全市财政一般预算支出完成517,302万元,同比增加134,244万元,增长35.1%。

共支付拉动内需用于卫生、垃圾处理、乡村公路建设、校舍改造、城市建设等资金306,996万元;用于民生的各项支出达143,762万元,用于工业、农业的各项支出达40,554万元。

同时各级财政部门根据全市灾后重建工作统一部署,按照省委“四个优先”的要求,多方筹集资金,调配资源,为推进灾后重建提供有力保障。

全市完成灾后重建支出24,230万元,灾后重建各项工程稳步推进。

二、上半年财政主要工作

(一)狠抓收入,千方百计保增长。

按照年初人代会通过的“增长11%”和全市财税工作会议要求“力争完成15%

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