网络安全检查表格.docx
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网络安全检查表格
填表单位
盖章
联系人
姓 名
联系方式
座机
手机
一、部门基本情况
部门名称
分管网络安全工作的领导
(如副部长)
①姓名:
______秋桑_________
②职务:
_______________
网络安全管理机构
(如办公室)
①名称:
_____办公室______________
②负责人:
_____________ 职务:
________________
③联系人:
_____________ 办公电话:
________________
移动电话:
________________
网络安全专职工作处室
(如网络安全处)
①名称:
_____网络信息中心______________
②负责人:
_____________ 办公电话:
________________
移动电话:
________________
网络安全从业人员
①本单位网络安全从业人员总数:
_______,其中有网络安全从
业资质的人员数量:
_____1__
②网络安全从业人员缺口:
_______
二、信息系统基本情况
信息系统情况
①信息系统总数:
________________
②网络连接情况
与其它网络物理隔离的系统数量:
_________
应用系统名称_________,本单位使用终端_______个
可以通过电子政务外网访问的系统数量:
_________
应用系统名称_________,本单位使用终端_______个
可以通过互联网访问的系统数量:
_________
应用系统名称_________,本单位使用终端_______个
③面向社会公众提供服务的系统数量:
_________
④本年度经过安全测评的系统数量:
_________
(如有多个应用系统,可在此表项内增加应用系统名称,每个系统均应填
写)
互联网接入
情况
互联网接入口总数:
_____
□接入中国联通接入口数量:
_____ 接入带宽:
_______MB
共 30 页
附件 1
网络安全检查表
□接入中国电信接入口数量:
_____ 接入带宽:
_______MB
□其他:
________接入口数量:
_____ 接入带宽:
_______MB
系统等级
保护情况
第一级:
_______个第二级:
_______个
第三级:
_______个已开展年度测评_______个测评通过率______
第四级:
_______个已开展年度测评_______个测评通过率______
第五级:
_______个已开展年度测评_______个测评通过率______
未定级:
_______个
三、网络安全日常管理情况(如有多个系统,可扩展此项)
人员管理
①岗位网络安全责任制度:
□已建立 □未建立
②重点岗位人员安全保密协议:
□全部签订 □部分签订 □均未签订
③人员离岗离职安全管理规定:
□已制定 □未制定
④外部人员访问机房等重要区域审批制度:
□已建立 □未建立
资产管理
①资产管理制度:
□已建立 □未建立
②设备维修维护和报废管理:
□已建立管理制度,且记录完整
□已建立管理制度,但记录不完整
□未建立管理制度
网络安全规划
规划制定情况(单选):
□制定了部门的网络安全规划
□在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划
□无
四、网络安全防护情况(如有多个系统,可扩展此项)
网络边界
安全防护
①网络安全防护设备部署(可多选):
□防火墙 □访问控制设备 □入侵防御设备 □入侵检测设备
□安全审计设备 □防病毒网关 □流量控制设备 □抗拒绝服务攻击设
备
□其它:
________________________
②设备安全策略配置:
□使用默认配置 □根据需要配置
③网络访问日志:
□留存日志 留存时间:
________ □未留存日志
无线网络
安全防护
①本单位使用无线路由器数量:
②无线路由器用途:
□访问互联网:
_______个
□访问电子政务外网:
_______个
□访问业务/办公网络:
_______个
③安全防护策略(可多选):
□采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施
□未设置安全防护策略
—2—
④无线路由器使用默认管理地址情况:
□存在 □不存在
⑤无线路由器使用默认管理口令情况:
□存在 □不存在
网站
安全防护
①门户网站域名:
___________________________________
党政机关网 □是 √否 加挂党政机关网站标识情况 □是 □否
②门户网站 IP 地址:
______221.10.42.144_____________________________
③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名:
_____________________________________________(可另附页)
④网页防篡改措施:
√采取 □未采取
⑤漏洞扫描:
□定期,周期 √不定期 □未进行
⑥信息发布管理:
√已建立审核制度,且记录完整
□已建立审核制度,但记录不完整
□未建立审核制度
⑦运维方式:
√自行运维 □委托第三方运维
⑧域名解析系统情况:
□自行建设 √委托第三方:
________________
电子邮件
安全防护
①建设方式:
√自行建设
□使用第三方服务邮件服务提供商
②帐户数量:
个
③注册管理:
□须经审批 □任意注册
④口令管理:
□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
⑤安全防护:
(可多选)
□采取病毒木马防护措施
□部署防火墙、入侵检测等设备
□采取反垃圾邮件措施
□其他:
终端计算机
安全防护
①管理方式:
□集中统一管理(可多选)
□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护
□统一安全审计 □对移动存储介质接入实施控制
□统一身份管理
□分散管理
②接入互联网安全控制措施:
□有控制措施(如实名接入、绑定计算机 IP 和 MAC 地址等)
终端网络隔离措施:
____________________________
□无控制措施
③接入电子政务外网安全控制措施:
□有控制措施(如实名接入、绑定计算机 IP 和 MAC 地址等)
—3—
终端网络隔离措施:
____________________________
□无控制措施
④接入办公系统安全控制措施:
□有控制措施(如实名接入、绑定计算机 IP 和 MAC 地址等)
终端网络隔离措施:
____________________________
□无控制措施
移动存储介质
安全防护
①管理方式:
√集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
②信息销毁:
□已配备信息消除和销毁设备 √未配备信息消除和销毁设备
重要漏洞
修复情况
重大漏洞处置率:
_____________处置平均时长:
______________
五、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定本年度修订情况:
□修订 □未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展,演练时间:
_____________ □本年度未开展
灾难备份
①数据备份:
□采取备份措施,备份周期:
□实时,□日,□周,□月,√不定期
□未采取备份措施
②系统备份:
采取实时备份措施的系统数量:
________________
未采取系统备份措施的系统数量:
________________
应急技术
队伍
□本部门所属 □外部服务机构 □无
六、网络安全教育培训情况
培训次数
本年度开展网络安全教育培训的次数:
_____
培训人数
本年度参加网络安全教育培训的人数:
_____
占本部门总人数的比例:
_____%
七、信息技术产品使用情况
服务器
①总台数:
__________
②品牌情况:
国内品牌台数:
______,其中,使用国产 CPU 的台数:
______
国外品牌台数:
______
③操作系统情况:
使用国产操作系统的台数:
______
使用国外操作系统的台数:
______
终端计算机
①总台数:
___________
—4—
(含笔记本)
②品牌情况:
国内品牌台数:
______,其中,使用国产 CPU 的台数:
______
国外品牌台数:
______
③操作系统情况:
使用国产操作系统的台数:
______
使用国外操作系统的台数:
______
其中,使用 Windows XP 的台数:
______
④安装国产字处理软件的终端计算机台数:
______
⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数:
______
路由器
①总台数:
__________
②品牌情况:
国内品牌台数:
______
国外品牌台数:
______
交换机
①总台数:
__________
②品牌情况:
国内品牌台数:
______
国外品牌台数:
______
存储设备
①总台数:
__________
②品牌情况:
国内品牌台数:
______
国外品牌台数:
______
数据库
管理系统
①总套数:
__________
②品牌情况:
国内品牌台数:
______
国外品牌台数:
______
邮件系统
总数:
__________
品牌:
_______________ 数量:
______
品牌:
_______________ 数量:
______
负载均衡设备
总数:
__________
品牌:
_______________ 数量:
______
品牌:
_______________ 数量:
______
防火墙
总数:
__________
品牌:
_______________ 数量:
______
品牌:
_______________ 数量:
______
入侵检测设备
(入侵防御)
总数:
__________
品牌:
_______________ 数量:
______
品牌:
_______________ 数量:
______
安全审计设备
总数:
__________
品牌:
_______________ 数量:
______
品牌:
_______________ 数量:
______
八、商用密码使用情况
①密码功能用途(可多选):
□身份认证 □访问控制 □电子签名 □安全审计
—5—
□传输保护 □存储保护 □密钥管理
②密码机数量:
______ 密码系统数量:
______
智能 IC 卡数量:
______ 智能密码钥匙数量:
______
动态令牌数量:
______
③所采用的密码算法:
对称算法:
SM1___个 SM4___个 SM7___个 AES___个 DES___个 3DES___个
非对称算法:
SM2___个 SM9___个 RSA1024___个 RSA2048___个
杂凑算法:
SM3___个 SHA-1___个 SHA-256___个 SHA-384___个 SHA-512___个
MD5___个
其它:
____________________________________________________________
九、网络安全经费预算投入情况
经费保障
①上一年度网络安全预算:
_______万元,实际到位情况:
_______万元
②本年度信息化建设总预算(含网络安全预算):
_______万元,其中网络安
全预算:
_______万元
十、本年度技术检测及网络安全事件情况
技术检
测情况
渗透测试
进行渗透测试的系统数量:
________________
其中,可以成功控制的系统数量:
________________
1
恶意代码 检
测
①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数:
___________
其中,存在恶意代码的服务器台数:
___________
②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数:
_________
其中,存在恶意代码的终端计算机台数:
___________
安全漏洞
检测结果
①进行漏洞扫描的服务器台数:
___________
2
其中,存在高风险漏洞 的服务器台数:
___________
②进行漏洞扫描的终端计算机台数:
___________
其中,存在高风险漏洞的终端计算机台数:
___________
网络安
全事件
情况
门户网站受
攻击情况
安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数:
___________
网页被篡
改情况
门户网站网页被篡改(含内嵌恶意代码)次数:
______0_____
十一、信息技术外包服务机构情况(包括参与技术检测的外部专业机构)
机构名称
机构性质
□国有单位 □民营企业 □外资企业
1本表所称恶意代码,是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、
对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。
2本表所称高风险漏洞,是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷,利用这些缺陷可完全控制或部
分控制计算机及信息系统,对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
—6—
服务内容
□系统集成 □系统运维 □风险评估
□安全检测 □安全加固 □应急支持
□数据存储 □灾难备份
□其他:
____________
网络安全保密协议
□已签订 □未签订
信息安全管理体系
认证情况
□已通过认证
认证机构:
______________________
□未通过认证
外包服务机构 2
机构名称
机构性质
□国有单位 □民营企业 □外资企业
服务内容
□系统集成 □系统运维 □风险评估
□安全检测 □安全加固 □应急支持
□数据存储 □灾难备份
□其他:
____________
网络安全保密协议
□已签订 □未签订
信息安全管理体系认
证情况
□已通过认证
认证机构:
______________________
□未通过认证
(如有 2 个以上外包机构,每个机构均应填写,可另附页)
—7—
评估指标
评价要素
评价标准
权重
(V)
指标
属性
量化方法(P 为量化值)
评估得分
(V×P)
网络安全组织管理
网络安全
主管领导
明确一名主管领导负责本部门网络安全工
作(主管领导应为本部门正职或副职领导
)。
3
定性
已明确,本年度就网络安全工作作出
批示或主持召开专题会议,P = 1;
已明确,本年度未就网络安全工作作
出批示或主持召开专题会议,P =
0.5;
尚未明确,P = 0。
3
网络安全
管理机构
指定一个机构具体承担网络安全管理工作
(管理机构应为本部门二级机构)。
2
定性
已指定,并以正式文件等形式明确其
职责,P = 1;
未指定,P = 0。
2
网络安全员
各内设机构指定一名专职或兼职网络安全
员。
2
定量
P = 指定网络安全员的内设机构数量
与内设机构总数的比率。
网络
安全
日常
管理
规章制度
制度完整性
建立网络安全管理制度体系,涵盖人员管
理、资产管理、采购管理、外包管理、教育
培训等方面。
3
定性
制度完整,P = 1;
制度不完整,P = 0.5;
无制度,P = 0。
制度发布
安全管理制度以正式文件等形式发布。
2
定性
符合,P = 1;不符合,P = 0。
附件 2
网络安全管理工作自评估表
填表单位:
(盖章) 联系人:
电话:
—8—
评估指标
评价要素
评价标准
权重
(V)
指标
属性
量化方法(P 为量化值)
评估得分
(V×P)
人员管理
重点岗位人
员签订安全
保密协议
重点岗位人员(系统管理员、网络管理员、
网络安全员等)签订网络安全与保密协议。
2
定量
P = 重点岗位人员中签订网络安全与
保密协议的比率。
人员离岗离
职管理措施
人员离岗离职时,收回其相关权限,签署
安全保密承诺书。
2
定性
符合,P = 1;
不符合,P = 0。
网络
安全
日常
管理
人员管理
外部人员访
问管理措施
外部人员访问机房等重要区域时采取审批、
人员陪同、进出记录等安全管理措施。
2
定性
符合,P = 1;
不符合,P = 0。
资产管理
责任落实
指定专人负责资产管理,并明确责任人职
责。
2
定性
符合,P = 1;不符合,P = 0。
建立台账
建立完整资产台账,统一编号、统一标识、
统一发放。
2
定性
符合,P = 1;不符合,P = 0。
账物符合度
资产台账与实际设备相一致。
2
定性
符合,P = 1;不符合,P = 0。
设备维修维
护和报废管
理措施
完整记录设备维修维护和报废信息(时间、
地点、内容、责任人等)。
2
定性
记录完整,P = 1;
记录基本完整,P = 0.5;
记录不完整或无记录,P = 0。
外包管理
外包服务协
议
与信息技术外包服务提供商签订网络安全
与保密协议,或在服务合同中明确网络安
全与保密责任。
2
定性
符合,P = 1;
不符合,P = 0。
—9—
评估指标
评价要素
评价标准
权重
(V)
指标
属性
量化方法(P 为量化值)
评估得分
(V×P)
现场服务管
理
现场服务过程中安排专人管理,并记录服
务过程。
2
定性
记录完整,P = 1;
记录不完整,P = 0.5;
无记录,P = 0。
外包开发管
理
外包开发的系统、软件上线前通过信息安
全测评。
2
定量
P =外包开发的系统、软件上线前通
过信息安全测评的比率。
运维服务方
式
原则上不得采用远程在线方式,确需采用
时采取书面审批、访问控制、在线监测、日
志审计等安全防护措施。
2
定性
符合,P = 1;
不符合,P = 0。
经费保障
经费预算
将网络安全设施运维、日常管理、教育培
训、检查评估等费用纳入年度预算。
3
定性
符合,P = 1;
不符合,P = 0。
网络
安全
日常
管理
网站内容
管理
网站信息发
布
网站信息发布前采取内容核查、审批等安
全管理措施。
2
定性
符合,P = 1;
不符合,P = 0。
电子信息
管理
介质销毁和
信息消除
配备必要的电子信息消除和销毁设备,对
变更用途的存储介质进行信息消除,对废
弃的存储介质进行销毁。
1
定性
符合,P = 1;
不符合,P = 0。
信息
安全
防护
管理
物理环境
安全
机房安全
具备防盗窃、防破坏、防雷击、防火、防水、
防潮、防静电及备用电力供应、温湿度控
制、电磁防护等安全措施。
2
定性
符合,P = 1;
不符合,P = 0。
物理访问控
制
机房配备门禁系统或有专人值守。
1
定性
符合,P = 1;不符合,P = 0。
—10—
评估指标
评价要素
评价标准
权重
(V)
指标
属性
量化方法(P 为量化值)
评估得分
(V×P)
网络边界
安全
访问控制
网络边界部署访问控制设备,能够阻断非
授权访问。
3
定性
符合,P = 1;
有设备,但未配置策略,P = 0.5;
无设备,P = 0。
入侵检测
网络边界部署入侵检测设备,定期更新检
测规则库。
2
定性
符合,P = 1;
有设备,但未定期更新,P = 0.5;
无设备,P = 0。
安全审计
网络边界部署安全审计设备,对网络访问
情况进行定期分析审计并记录审计情况。
2
定性
符合,P = 1;
有设备,但未定期分析,P = 0.5;
无设备,P = 0。
互联网接入
口数量
各单位同一办公区域内互联网接入口不超
过 2 个。
2
定性
符合,P = 1;
不符合,P = 0。
设备安全
恶意代码防
护
部署防病毒网关或统一安装防病毒软件,
并定期更新恶意代码库。
2
定性
符合,P = 1;
有设备,但未定期更新,P = 0.5;
无设备,P = 0。
信息
安全
防护
管理
设备安全
设备漏洞扫
描
定期对服务器、网络设备、安全设备等进
行安全漏洞扫描。
2
定性
扫描周期小于 1 个月,P = 1;
扫描周期为 2 到 3 个月,P = 0.5;
扫描周期为 4 到 6 个月,P = 0.2;
其他,P = 0。
服务器
口令策略
配置口令策略保证服务器口令强度和更新
频率。
1
定量
P = 配置了口令策略的服务器比率。
—11—
评估指标
评价要素
评价标准
权重
(V)
指标
属性
量化方法(P 为量化值)
评估得分
(V×P)
服务器
安全审计
启用安全审计功能并进行定期分析。
1
定量
P = 对安全审计日志进行定期分析的
服务器比率。
服务器
补丁更新
及时对服务器操作系统补丁和数据库管理
系统补丁进行更新。
2
定量