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网络安全检查表格

填表单位

盖章

联系人

姓    名

联系方式

座机

手机

一、部门基本情况

部门名称

分管网络安全工作的领导

(如副部长)

①姓名:

______秋桑_________

②职务:

_______________

网络安全管理机构

(如办公室)

①名称:

_____办公室______________

②负责人:

_____________             职务:

________________

③联系人:

_____________             办公电话:

________________

移动电话:

________________

网络安全专职工作处室

(如网络安全处)

①名称:

_____网络信息中心______________

②负责人:

_____________             办公电话:

________________

移动电话:

________________

网络安全从业人员

①本单位网络安全从业人员总数:

_______,其中有网络安全从

业资质的人员数量:

_____1__

②网络安全从业人员缺口:

_______

二、信息系统基本情况

信息系统情况

①信息系统总数:

________________

②网络连接情况

与其它网络物理隔离的系统数量:

_________

应用系统名称_________,本单位使用终端_______个

可以通过电子政务外网访问的系统数量:

_________

应用系统名称_________,本单位使用终端_______个

可以通过互联网访问的系统数量:

_________

应用系统名称_________,本单位使用终端_______个

③面向社会公众提供服务的系统数量:

_________

④本年度经过安全测评的系统数量:

_________

(如有多个应用系统,可在此表项内增加应用系统名称,每个系统均应填

写)

互联网接入

情况

互联网接入口总数:

_____

□接入中国联通接入口数量:

_____    接入带宽:

_______MB

共 30 页

 

附件 1

网络安全检查表

 

□接入中国电信接入口数量:

_____    接入带宽:

_______MB

□其他:

________接入口数量:

_____    接入带宽:

_______MB

系统等级

保护情况

第一级:

_______个第二级:

_______个

第三级:

_______个已开展年度测评_______个测评通过率______

第四级:

_______个已开展年度测评_______个测评通过率______

第五级:

_______个已开展年度测评_______个测评通过率______

未定级:

_______个

三、网络安全日常管理情况(如有多个系统,可扩展此项)

人员管理

①岗位网络安全责任制度:

□已建立    □未建立

②重点岗位人员安全保密协议:

□全部签订    □部分签订    □均未签订

③人员离岗离职安全管理规定:

□已制定    □未制定

④外部人员访问机房等重要区域审批制度:

□已建立    □未建立

资产管理

①资产管理制度:

□已建立    □未建立

②设备维修维护和报废管理:

□已建立管理制度,且记录完整

□已建立管理制度,但记录不完整

□未建立管理制度

网络安全规划

规划制定情况(单选):

□制定了部门的网络安全规划

□在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划

□无

四、网络安全防护情况(如有多个系统,可扩展此项)

网络边界

安全防护

①网络安全防护设备部署(可多选):

□防火墙    □访问控制设备    □入侵防御设备      □入侵检测设备

□安全审计设备 □防病毒网关    □流量控制设备 □抗拒绝服务攻击设

□其它:

________________________

②设备安全策略配置:

□使用默认配置        □根据需要配置

③网络访问日志:

□留存日志    留存时间:

________    □未留存日志

无线网络

安全防护

①本单位使用无线路由器数量:

②无线路由器用途:

□访问互联网:

_______个

□访问电子政务外网:

_______个

□访问业务/办公网络:

_______个

③安全防护策略(可多选):

□采取身份鉴别措施    □采取地址过滤措施

□未设置安全防护策略

 

—2—

④无线路由器使用默认管理地址情况:

□存在      □不存在

⑤无线路由器使用默认管理口令情况:

□存在      □不存在

网站

安全防护

①门户网站域名:

___________________________________

党政机关网      □是        √否          加挂党政机关网站标识情况    □是    □否

②门户网站 IP 地址:

______221.10.42.144_____________________________

③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名:

_____________________________________________(可另附页)

④网页防篡改措施:

√采取        □未采取

⑤漏洞扫描:

□定期,周期    √不定期    □未进行

⑥信息发布管理:

√已建立审核制度,且记录完整

□已建立审核制度,但记录不完整

□未建立审核制度

⑦运维方式:

√自行运维        □委托第三方运维

⑧域名解析系统情况:

□自行建设        √委托第三方:

________________

电子邮件

安全防护

①建设方式:

√自行建设

□使用第三方服务邮件服务提供商

②帐户数量:

        个

③注册管理:

□须经审批        □任意注册

④口令管理:

□使用技术措施控制口令强度

□没有采取技术措施控制口令强度

⑤安全防护:

(可多选)

□采取病毒木马防护措施

□部署防火墙、入侵检测等设备

□采取反垃圾邮件措施

□其他:

终端计算机

安全防护

①管理方式:

□集中统一管理(可多选)

□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护

□统一安全审计          □对移动存储介质接入实施控制

□统一身份管理

□分散管理

②接入互联网安全控制措施:

□有控制措施(如实名接入、绑定计算机 IP 和 MAC 地址等)

终端网络隔离措施:

____________________________

□无控制措施

③接入电子政务外网安全控制措施:

□有控制措施(如实名接入、绑定计算机 IP 和 MAC 地址等)

—3—

 

终端网络隔离措施:

____________________________

□无控制措施

④接入办公系统安全控制措施:

□有控制措施(如实名接入、绑定计算机 IP 和 MAC 地址等)

终端网络隔离措施:

____________________________

□无控制措施

移动存储介质

安全防护

①管理方式:

√集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁

□未采取集中管理方式

②信息销毁:

□已配备信息消除和销毁设备    √未配备信息消除和销毁设备

重要漏洞

修复情况

重大漏洞处置率:

_____________处置平均时长:

 ______________

五、网络安全应急工作情况

应急预案

□已制定本年度修订情况:

□修订        □未修订

□未制定

应急演练

□本年度已开展,演练时间:

_____________      □本年度未开展

灾难备份

①数据备份:

□采取备份措施,备份周期:

□实时,□日,□周,□月,√不定期

□未采取备份措施

②系统备份:

采取实时备份措施的系统数量:

________________

未采取系统备份措施的系统数量:

 ________________

应急技术

队伍

□本部门所属        □外部服务机构        □无

六、网络安全教育培训情况

培训次数

本年度开展网络安全教育培训的次数:

_____

培训人数

本年度参加网络安全教育培训的人数:

_____

占本部门总人数的比例:

_____%

七、信息技术产品使用情况

服务器

①总台数:

__________

②品牌情况:

国内品牌台数:

______,其中,使用国产 CPU 的台数:

______

国外品牌台数:

______

③操作系统情况:

使用国产操作系统的台数:

______

使用国外操作系统的台数:

______

终端计算机

①总台数:

___________

 

—4—

(含笔记本)

②品牌情况:

国内品牌台数:

______,其中,使用国产 CPU 的台数:

______

国外品牌台数:

______

③操作系统情况:

使用国产操作系统的台数:

______

使用国外操作系统的台数:

______

其中,使用 Windows XP 的台数:

______

④安装国产字处理软件的终端计算机台数:

______

⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数:

______

路由器

①总台数:

__________

②品牌情况:

国内品牌台数:

______

国外品牌台数:

______

交换机

①总台数:

__________

②品牌情况:

国内品牌台数:

______

国外品牌台数:

______

存储设备

①总台数:

__________

②品牌情况:

国内品牌台数:

______

国外品牌台数:

______

数据库

管理系统

①总套数:

__________

②品牌情况:

国内品牌台数:

______

国外品牌台数:

______

邮件系统

总数:

__________

品牌:

_______________                            数量:

______

品牌:

_______________                            数量:

______

负载均衡设备

总数:

__________

品牌:

_______________                            数量:

______

品牌:

_______________                            数量:

______

防火墙

总数:

__________

品牌:

_______________                            数量:

______

品牌:

_______________                            数量:

______

入侵检测设备

(入侵防御)

总数:

__________

品牌:

_______________                            数量:

______

品牌:

_______________                            数量:

______

安全审计设备

总数:

__________

品牌:

_______________                            数量:

______

品牌:

_______________                            数量:

______

八、商用密码使用情况

①密码功能用途(可多选):

□身份认证                 □访问控制                 □电子签名                 □安全审计

 

—5—

□传输保护                 □存储保护                 □密钥管理

②密码机数量:

______                 密码系统数量:

______

智能 IC 卡数量:

______                 智能密码钥匙数量:

______

动态令牌数量:

______

③所采用的密码算法:

对称算法:

SM1___个    SM4___个    SM7___个    AES___个    DES___个    3DES___个

非对称算法:

SM2___个    SM9___个    RSA1024___个    RSA2048___个

杂凑算法:

SM3___个    SHA-1___个    SHA-256___个    SHA-384___个    SHA-512___个

MD5___个

其它:

____________________________________________________________

九、网络安全经费预算投入情况

经费保障

①上一年度网络安全预算:

_______万元,实际到位情况:

_______万元

②本年度信息化建设总预算(含网络安全预算):

_______万元,其中网络安

全预算:

_______万元

十、本年度技术检测及网络安全事件情况

技术检

测情况

渗透测试

进行渗透测试的系统数量:

________________

其中,可以成功控制的系统数量:

________________

1

恶意代码 检

①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数:

___________

其中,存在恶意代码的服务器台数:

___________

②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数:

_________

其中,存在恶意代码的终端计算机台数:

___________

安全漏洞

检测结果

①进行漏洞扫描的服务器台数:

___________

2

其中,存在高风险漏洞 的服务器台数:

___________

②进行漏洞扫描的终端计算机台数:

___________

其中,存在高风险漏洞的终端计算机台数:

___________

网络安

全事件

情况

门户网站受

攻击情况

安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数:

___________

网页被篡

改情况

门户网站网页被篡改(含内嵌恶意代码)次数:

______0_____

十一、信息技术外包服务机构情况(包括参与技术检测的外部专业机构)

机构名称

机构性质

□国有单位        □民营企业        □外资企业

1本表所称恶意代码,是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、

对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。

2本表所称高风险漏洞,是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷,利用这些缺陷可完全控制或部

分控制计算机及信息系统,对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。

—6—

服务内容

□系统集成    □系统运维    □风险评估

□安全检测    □安全加固    □应急支持

□数据存储    □灾难备份

□其他:

____________

网络安全保密协议

□已签订    □未签订

信息安全管理体系

认证情况

□已通过认证

认证机构:

______________________

□未通过认证

外包服务机构 2

机构名称

机构性质

□国有单位        □民营企业        □外资企业

服务内容

□系统集成    □系统运维    □风险评估

□安全检测    □安全加固    □应急支持

□数据存储    □灾难备份

□其他:

____________

网络安全保密协议

□已签订    □未签订

信息安全管理体系认

证情况

□已通过认证

认证机构:

______________________

□未通过认证

(如有 2 个以上外包机构,每个机构均应填写,可另附页)

 

—7—

评估指标

评价要素

评价标准

权重

(V)

指标

属性

量化方法(P 为量化值)

评估得分

(V×P)

网络安全组织管理

网络安全

主管领导

明确一名主管领导负责本部门网络安全工

作(主管领导应为本部门正职或副职领导

)。

    3

定性

已明确,本年度就网络安全工作作出

批示或主持召开专题会议,P = 1;

已明确,本年度未就网络安全工作作

出批示或主持召开专题会议,P         =

0.5;

尚未明确,P = 0。

3

网络安全

管理机构

指定一个机构具体承担网络安全管理工作

(管理机构应为本部门二级机构)。

2

定性

已指定,并以正式文件等形式明确其

职责,P = 1;

未指定,P = 0。

2

网络安全员

各内设机构指定一名专职或兼职网络安全

员。

2

定量

P = 指定网络安全员的内设机构数量

与内设机构总数的比率。

网络

安全

日常

管理

规章制度

制度完整性

建立网络安全管理制度体系,涵盖人员管

理、资产管理、采购管理、外包管理、教育

培训等方面。

3

定性

制度完整,P = 1;

制度不完整,P = 0.5;

无制度,P = 0。

制度发布

安全管理制度以正式文件等形式发布。

2

定性

符合,P = 1;不符合,P = 0。

 

附件 2

网络安全管理工作自评估表

 

 

填表单位:

                (盖章)                         联系人:

         电话:

—8—

评估指标

评价要素

评价标准

权重

(V)

指标

属性

量化方法(P 为量化值)

评估得分

(V×P)

人员管理

重点岗位人

员签订安全

保密协议

重点岗位人员(系统管理员、网络管理员、

网络安全员等)签订网络安全与保密协议。

2

定量

P = 重点岗位人员中签订网络安全与

保密协议的比率。

人员离岗离

职管理措施

人员离岗离职时,收回其相关权限,签署

安全保密承诺书。

2

定性

符合,P = 1;

不符合,P = 0。

网络

安全

日常

管理

人员管理

外部人员访

问管理措施

外部人员访问机房等重要区域时采取审批、

人员陪同、进出记录等安全管理措施。

2

定性

符合,P = 1;

不符合,P = 0。

资产管理

责任落实

指定专人负责资产管理,并明确责任人职

责。

2

定性

符合,P = 1;不符合,P = 0。

建立台账

建立完整资产台账,统一编号、统一标识、

统一发放。

2

定性

符合,P = 1;不符合,P = 0。

账物符合度

资产台账与实际设备相一致。

2

定性

符合,P = 1;不符合,P = 0。

设备维修维

护和报废管

理措施

完整记录设备维修维护和报废信息(时间、

地点、内容、责任人等)。

2

定性

记录完整,P = 1;

记录基本完整,P = 0.5;

记录不完整或无记录,P = 0。

外包管理

外包服务协

与信息技术外包服务提供商签订网络安全

与保密协议,或在服务合同中明确网络安

全与保密责任。

2

定性

符合,P = 1;

不符合,P = 0。

 

—9—

评估指标

评价要素

评价标准

权重

(V)

指标

属性

量化方法(P 为量化值)

评估得分

(V×P)

现场服务管

现场服务过程中安排专人管理,并记录服

务过程。

2

定性

记录完整,P = 1;

记录不完整,P = 0.5;

无记录,P = 0。

外包开发管

外包开发的系统、软件上线前通过信息安

全测评。

2

定量

P     =外包开发的系统、软件上线前通

过信息安全测评的比率。

运维服务方

原则上不得采用远程在线方式,确需采用

时采取书面审批、访问控制、在线监测、日

志审计等安全防护措施。

2

定性

符合,P = 1;

不符合,P = 0。

经费保障

经费预算

将网络安全设施运维、日常管理、教育培

训、检查评估等费用纳入年度预算。

3

定性

符合,P = 1;

不符合,P = 0。

网络

安全

日常

管理

网站内容

管理

网站信息发

网站信息发布前采取内容核查、审批等安

全管理措施。

2

定性

符合,P = 1;

不符合,P = 0。

电子信息

管理

介质销毁和

信息消除

配备必要的电子信息消除和销毁设备,对

变更用途的存储介质进行信息消除,对废

弃的存储介质进行销毁。

1

定性

符合,P = 1;

不符合,P = 0。

信息

安全

防护

管理

物理环境

安全

机房安全

具备防盗窃、防破坏、防雷击、防火、防水、

防潮、防静电及备用电力供应、温湿度控

制、电磁防护等安全措施。

2

定性

符合,P = 1;

不符合,P = 0。

物理访问控

机房配备门禁系统或有专人值守。

1

定性

符合,P = 1;不符合,P = 0。

 

—10—

评估指标

评价要素

评价标准

权重

(V)

指标

属性

量化方法(P 为量化值)

评估得分

(V×P)

网络边界

安全

访问控制

网络边界部署访问控制设备,能够阻断非

授权访问。

3

定性

符合,P = 1;

有设备,但未配置策略,P = 0.5;

无设备,P = 0。

入侵检测

网络边界部署入侵检测设备,定期更新检

测规则库。

2

定性

符合,P = 1;

有设备,但未定期更新,P = 0.5;

无设备,P = 0。

安全审计

网络边界部署安全审计设备,对网络访问

情况进行定期分析审计并记录审计情况。

2

定性

符合,P = 1;

有设备,但未定期分析,P = 0.5;

无设备,P = 0。

互联网接入

口数量

各单位同一办公区域内互联网接入口不超

过 2 个。

2

定性

符合,P = 1;

不符合,P = 0。

设备安全

恶意代码防

部署防病毒网关或统一安装防病毒软件,

并定期更新恶意代码库。

2

定性

符合,P = 1;

有设备,但未定期更新,P = 0.5;

无设备,P = 0。

信息

安全

防护

管理

设备安全

设备漏洞扫

定期对服务器、网络设备、安全设备等进

行安全漏洞扫描。

2

定性

扫描周期小于 1 个月,P = 1;

扫描周期为 2 到 3 个月,P = 0.5;

扫描周期为 4 到 6 个月,P = 0.2;

其他,P = 0。

服务器

口令策略

配置口令策略保证服务器口令强度和更新

频率。

1

定量

P = 配置了口令策略的服务器比率。

 

—11—

评估指标

评价要素

评价标准

权重

(V)

指标

属性

量化方法(P 为量化值)

评估得分

(V×P)

服务器

安全审计

启用安全审计功能并进行定期分析。

1

定量

P = 对安全审计日志进行定期分析的

服务器比率。

服务器

补丁更新

及时对服务器操作系统补丁和数据库管理

系统补丁进行更新。

2

定量

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