信息安全控制方法测量方法表.docx

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信息安全控制方法测量方法表.docx

信息安全控制方法测量方法表

信息安全控制措施测量方法表

控制措施

测量方法

A.5安全方针

A.5.1信息安全方针

A.5.1.1信息安全方针文件

审核ISMS方针文件

访问管理者(或管理者代表)、员工、或相关方人员(如必要),了解他们对ISMS方针和目标的理解和贯彻状况。

A.5.1.2信息安全方针的评审

查阅ISMS方针文件的评审和修订记录。

A.6信息安全组织

A.6.1部组织

A.6.1.1信息安全的管理承诺

结合5.1管理承诺,访问管理者(或管理者代表),判断其对信息安全的承诺和支持是否到位。

A.6.1.2信息安全协调

访问组织的信息安全管理机构,包括其职责。

A.6.1.3信息安全职责的分配

查阅信息安全职责分配或描述等方面的文件。

A.6.1.4信息处理设施的授权过程

访问IT等相关部门,了解组织对新信息处理设施的管理流程。

A.6.1.5性协议

查阅组织与员工、外部相关方等签署的性或不泄露协议。

A.6.1.6与政府部门的联系

访问信息安全管理机构,询问与相关政府部门的联络情况。

A.6.1.7与特定利益集团的联系

访问信息安全管理机构,询问与相关信息安全专家、专业协会、学会等联络情况。

A.6.1.8信息安全的独立评审

通过对部审核、管理评审、第三方认证审核等的审核,验证组织信息安全独立评审情况。

A.6.2外部各方

A.6.2.1与外部各方相关风险的识别

访问组织信息安全管理机构或IT相关部门,了解对外部各方访问组织的信息和信息处理设施的风险和控制状况。

A.6.2.2处理与顾客有关的安全问题

访问组织信息安全管理机构或IT相关部门,了解对顾客访问组织的信息和信息处理设施的风险和控制状况。

A.6.2.3处理第三方协议中的安全问题

访问组织信息安全管理机构或IT相关部门,了解第三方协议中的安全要求的满足情况。

A.7资产管理

A.7.1对资产负责

A.7.1.1资产清单

审核组织的信息资产清单和关键信息资产清单

A.7.1.2资产责任人

A.7.1.3资产的允许使用

访问组织信息安全管理机构或IT相关部门,了解对信息资产使用的控制。

A.7.2信息分类

A.7.2.1分类指南

访问组织信息安全管理机构或IT相关部门,了解组织信息资产的分类和标识情况,并在各部门进行验证。

A.7.2.2信息标记和处理

A.8人力资源安全

A.8.1任用之前

A.8.1.1角色和职责

审核信息安全角色和职责的分配和描述等相关文件

A.8.1.2审查

访问人力资源等相关部门,验证人员任用前的审查工作。

A.8.1.3任用条款和条件

查阅任用合同中的信息安全相关的任用条款

A.8.2任用中

A.8.2.1管理职责

访问管理者(或管理者代表),验证对员工提出的信息安全方面的要求。

A.8.2.2信息安全意识、教育和培训

查阅培训计划和培训记录。

A.8.2.3纪律处理过程

访问组织信息安全管理机构、人力资源等相关部门,以及查阅信息安全奖惩制度。

A.8.3任用的终止或变化

A.8.3.1终止职责

访问组织信息安全管理机构,了解和验证组织的员工和第三方人员等在任用结束后的信息安全要求。

A.8.3.2资产的归还

访问组织IT等相关部门,了解和验证组织的员工和第三方人员等在任用结束后,对领用资产的归还情况。

A.8.3.3撤销访问权

访问组织IT等相关部门,了解和验证组织的员工和第三方人员等在任用结束后,对系统和网络的访问权的处置情况。

A.9物理和环境安全

A.9.1安全区域

A.9.1.1物理安全边界

结合ISMS围文件,访问相关部门,了解组织的物理边界控制,出入口控制,办公室防护等措施和执行情况。

如调阅监控录像资料等。

A.9.1.2物理入口控制

A.9.1.3办公室、房间和设备的安全保护

A.9.1.4外部和环境威胁的安全防护

询问、验证组织防止火灾、洪水、地震、爆炸和其他形式的灾害的防情况。

A.9.1.5在安全区域工作

询问、验证组织安全区域的物理防护。

A.9.1.6公共访问、交接区安全

询问、验证组织公共访问、交接区的防护措施

A.9.2设备安全

A.9.2.1设备安置和保护

询问、验证组织设备安置和保护措施。

查阅机房管理规定等相关文件。

A.9.2.2支持性设施

询问、验证组织支持性设施(例如供水、供电、温度调节等)的运行情况。

查阅机房温湿度记录等。

A.9.2.3布缆安全

询问IT等相关部门在布线方面是否符合相关国家标准,并验证。

A.9.2.4设备维护

询问、验证组织设备维护情况,查阅设备维护记录

A.9.2.5组织场所外的设备的安全

询问、验证组织对场所外的设备的安全保护措施。

A.9.2.6设备的安全处置或再利用

询问、验证电脑等设备报废后的处理流程,是否满足规定的要求。

A.9.2.7资产的移动

询问、验证对资产的移动的安全防护措施。

A.10通信和操作管理

A.10.1操作规程和职责

A.10.1.1文件化的操作规程

查阅相关设备操作程序文件,操作记录等。

A.10.1.2变更管理

查阅和验证信息系统的变更控制。

A.10.1.3责任分割

访问信息安全管理机构、IT等相关部门,验证责任分割状况。

如重要服务器的登录口令分2人保管等。

A.10.1.4开发、测试和运行设施分离

访问IT、研发等部门,验证开发、测试和运行设施的分离状况。

A.10.2第三方服务交付管理

A.10.2.1服务交付

查阅第三方服务协议中的信息安全相关的要求和交付标准。

A.10.2.2第三方服务的监视和评审

查阅第三方服务的信息安全相关要求的监视和评审记录。

A.10.2.3第三方服务的变更管理

查阅第三方服务的信息安全要求的变更控制记录。

A.10.3系统规划和验收

A.10.3.1容量管理

查阅系统建设前的容量规划记录。

A.10.3.2系统验收

查阅系统建设完成时的验收标准和验收记录。

A.10.4防恶意和移动代码

A.10.4.1控制恶意代码

检查计算机病毒等恶意代码防软件,及代码库的更新情况。

可以在众多电脑中抽查。

查阅病毒等恶意代码事件记录。

A.10.4.2控制移动代码

询问、验证移动代码控制措施的情况。

A.10.5备份

A.10.5.1信息备份

查阅备份策略等相关文件。

抽查备份介质,并要求测试、验证。

A.10.6网络安全管理

A.10.6.1网络控制

访问IT等相关部门,验证网络控制措施情况。

A.10.6.2网络服务的安全

查阅网络服务协议等相关文件,验证网络服务中的安全要否被满足。

A.10.7介质处置

A.10.7.1可移动介质的管理

访问信息安全管理机构、IT等相关部门,验证对可移动介质的管理是否满足安全要求。

A.10.7.2介质的处置

访问信息安全管理机构、IT等相关部门,验证对介质的处置是否满足安全要求。

A.10.7.3信息处理规程

查阅、验证信息处理规程。

A.10.7.4系统文件安全

查阅、验证保护系统文件安全的控制措施。

A.10.8信息的交换

A.10.8.1信息交换策略和规程

查阅、验证组织的信息交换策略和规程等相关文件。

A.10.8.2交换协议

访问信息安全管理机构,查阅信息和软件交换协议。

A.10.8.3运输中的物理介质

询问、验证组织对运输中的物理介质的保护措施。

A.10.8.4电子消息发送

询问、验证对电子等信息发送的安全保护措施

A.10.8.5业务信息系统

询问、验证对业务信息系统的安全保护措施。

A.10.9电子商务服务

A.10.9.1电子商务

询问、验证组织电子商务中的安全保护措施。

A.10.9.2在线交易

询问、验证组织在线交易中的安全保护措施。

A.10.9.3公共可用信息

询问、验证组织公共信息的安全保护措施。

A.10.10监视

A.10.10.1审计记录

查阅重要系统的日志信息。

A.10.10.2监视系统的使用

检查、验证监视系统的有效性。

查阅监视系统日志等。

A.10.10.3日志信息的保护

询问、验证日志信息的包括措施。

A.10.10.4管理员和操作员日志

查阅、验证管理员和操作员日志。

A.10.10.5故障日志

查阅、验证系统的故障日志。

A.10.10.6时钟同步

检查、验证时钟同步措施。

A.11访问控制

A.11.1访问控制的业务要求

A.11.1.1访问控制策略

查阅访问控制策略等相关文件。

A.11.2用户访问管理

A.11.2.1用户注册

查阅用户注册、注销的流程等相关文件。

A.11.2.2特殊权限管理

询问、验证超级用户等特殊权限的管理控制措施。

A.11.2.3用户口令管理

检查、验证用户口令的管理控制措施。

A.11.2.4用户访问权的复查

查阅用户访问权的复查、评审记录。

A.11.3用户职责

A.11.3.1口令使用

检查验证用户口令使用情况。

A.11.3.2无人值守的用户设备

询问、验证无人值守的用户设备的安全措施情况。

A.11.3.3清空桌面和屏幕策略

检查、验证清空桌面和屏幕策略执行情况。

A.11.4网络访问控制

A.11.4.1使用网络服务的策略

查阅、验证使用网络服务的策略和执行情况。

A.11.4.2外部连接的用户鉴别

检查、验证对外部连接的用户鉴别措施。

A.11.4.3网络上的设备标识

检查网络上的设备标识。

A.11.4.4远程诊断和配置端口的保护

检查、验证对网络设备上的远程诊断和配置端口的保护措施。

A.11.4.5网络隔离

检查、验证网络间服务、用户等的隔离措施,如划分子网等。

A.11.4.6网络连接控制

检查、验证网络连接控制措施。

A.11.4.7网络路由控制

检查、验证网络路由控制措施。

A.11.5操作系统访问控制

A.11.5.1安全登录程序

检查、验证操作系统的安全登录控制。

A.11.5.2用户标识和鉴别

检查、验证操作系统中的用户管理。

A.11.5.3口令管理系统

检查、验证操作系统的口令管理系统

A.11.5.4系统实用工具的使用

询问、验证对系统食用工具的使用情况

A.11.5.5会话超时

检查、验证会话超时的设置。

A.11.5.6联机时间的限制

检查、验证联机时间的限制措施。

A.11.6应用和信息访问控制

A.11.6.1信息访问限制

检查、验证用户和支持人员对信息访问限制措施的有效性

A.11.6.2敏感系统隔离

询问、验证是否对不同安全要求的网络实行了物理隔离

A.11.7移动计算机和远程工作

A.11.7.1移动计算和通信

询问、验证移动计算和通信的安全措施

A.11.7.2远程工作

A.12信息系统获取、开发和维护

A.12.1信息系统的安全需求

A.12.1.1安全要求分析和说明

查阅系统开发中安全需求分析和说明等相关文件

A.12.2应用中的正确处理

A.12.2.1输入数据的验证

询问是否有输入数据的验证,查阅验证记录等

A.12.2.2部处理的控制

询问是否有部处理的控制,查阅验证记录等。

A.12.2.3消息完整性

询问是否有消息完整性的验证,查阅验证记录等。

A.12.2.4输出数据的验证

询问是否有输出数据的验证,查阅验证记录等。

A.12.3密码控制

A.12.3.1使用密码控制的策略

询问信息安全管理机构、IT等相关部门,是否使用密码控制。

A.12.3.2密钥管理

询问、验证密钥管理的措施。

A.12.4系统文件安全

A.12.4.1运行软件的控制

询问、验证对运行软件的控制措施。

A.12.4.2系统测试数据的保护

询问对系统测试数据的包括措施。

A.12.4.3对程序源代码的访问控制

询问、验证对程序源代码的访问控制措施。

A.12.5开发过程和支持过程的安全

A.12.5.1变更控制规程

查阅变更控制等相关文件。

A.12.5.2操作系统变更后应用的技术评审

查阅操作系统变更后对应用的技术评审记录。

A.12.5.3软件包变更的限制

询问对软件包变更的限制措施。

A.12.5.4信息泄露

询问防止信息泄露的措施。

A.12.5.5外包软件开发

询问、验证对外包软件开发的控制措施。

A.12.6技术脆弱性管理

A.12.6.1技术脆弱性的控制

检查、验证技术脆弱性的控制措施。

是否更新软件补丁,可以利用脆弱性扫描等工具软件来获得审核证据。

A.13信息安全事故管理

A.13.1报告信息安全事件和事故

A.13.1.1报告信息安全事件

查阅信息安全事件报告记录。

A.13.1.2报告安全弱点

查阅安全弱点报告记录

A.13.2信息安全事故和改进的管理

A.13.2.1职责和程序

查阅信息安全事件管理程序等相关文件。

A.13.2.2对信息安全事故的总结

查阅信息安全事件学习和总结记录

A.13.2.3证据的收集

询问、验证事件处理过程中的证据收集的措施。

A.14业务连续性管理

A.14.1业务连续性管理的信息安全方面

A.14.1.1业务连续性管理过程中包含的信息安全

查阅业务连续性管理等相关文件。

A.14.1.2业务连续性和风险评估

询问、验证组织是否实施了业务中断的风险评估,包括中断的事件、发生的概率和影响等。

A.14.1.3制定和实施包含信息安全的连续性计划

查阅业务连续性计划等相关文件。

A.14.1.4业务连续性计划框架

查阅业务连续性计划等相关文件。

A.14.1.5测试、保持和再评估业务连续性计划

检查、验证组织对业务连续性计划的测试、保持,查阅测试记录等。

A.15符合性

A.15.1符合法律要求

A.15.1.1可用法律的识别

查阅组织识别的适用的信息安全法律法规。

A.15.1.2知识产权(IPR)

询问、验证组织知识产权保护措施。

A.15.1.3保护组织的记录

询问、查阅组织对相关记录的保护措施。

A.15.1.4数据保护和个人信息的隐私

询问组织对数据和个人隐私的包括措施。

A.15.1.5防止滥用信息处理设施

检查、验证组织防止滥用信息处理设施的措施。

A.15.1.6密码控制措施的规则

询问、验证组织密码控制措施情况。

A.15.2符合安全策略和标准,以及技术符合性

A.15.2.1符合安全策略和标准

检查、验证员工遵守信息安全策略、规程等情况。

A.15.2.2技术符合性检查

询问、验证组织是否定期进行技术符合性检查,查阅

检查记录等。

A.15.3信息系统审核考虑

A.15.3.1信息系统审计控制措施

询问、验证组织对信息系统审计的控制措施情况。

A.15.3.2信息系统审计工具的保护

询问、验证组织对信息系统审计工具的保护措施。

 

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