北海合浦沙岗镇财政所汇总.docx

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北海合浦沙岗镇财政所汇总

 

北海市合浦县沙岗镇财政所(汇总)

2017年部门决算

 

目录

第一部分:

北海市合浦县沙岗镇财政所(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

北海市合浦县沙岗镇财政所(汇总)2017年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

表二:

收入决算表

表三:

支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

北海市合浦县沙岗镇财政所(汇总)2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:

北海市合浦县沙岗镇财政所(汇总)概况

一、主要职能

1、乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理,通过“一卡通”将“农业支持保护补贴”等各项资金发放和监管。

  2、履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

(一)负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

(二)负责村级“一事一议”财政奖补工作;

(三)负责乡镇非税收入的管理;

(四)负责乡镇财政专项资金的管理;

3、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

1

沙岗镇人民政府

2

沙岗镇财政所

3

沙岗镇人口和计划生育服务所

4

沙岗镇文化体育和广播电视站

5

沙岗镇国土规建环保安监站

6

沙岗镇农业服务中心

7

沙岗镇社会保障服务中心

8

沙岗镇林业站

 

第二部分:

北海市合浦县沙岗镇财政所(汇总)2017年度部门决算报表(报表部分可作为附件,附在所有的文字说明后面)

注意:

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:

收入支出决算总表(汇总)

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,867.29

一、一般公共服务支出

 1,803.77

二、上级补助收入

63.37 

二、外交支出

 

三、事业收入

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

658.80 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 26.73

八、社会保障和就业支出

20.24

九、医疗卫生与计划生育支出

80.30

十一、城乡社区支出

378.50

十二、农林水支出

131.76

十八、国土海洋气象等支出

15.63

十九、住房保障支出

132.53

本年收入合计

2,589.46

本年支出合计

 2,589.46

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

收入总计

2,589.46

支出总计

 2,589.46

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表(汇总)

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,589.46

1,867.29

63.37

 

 

 

 658.60

201

一般公共服务支出

1,803.77

1,133.67

11.50

 

 

 

658.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,255.39

598.23

0.00

 

 

 

657.16

2010301

行政运行

1,046.24

389.08

0.00

 

 

 

657.16

2010302

一般行政管理事务

209.15

209.15

0.00

 

 

 

0.00

20106

财政事务

62.24

49.30

11.50

 

 

 

1.44

2010601

行政运行

62.24

49.30

11.50

1.44

20132

组织事务

260.78

260.78

0.00

2013202

一般行政管理事务

260.78

260.78

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.93

3.93

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.93

3.93

0.00

20199

其他一般公共服务支出

221.42

221.42

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

221.42

221.42

0.00

207

文化体育与传媒支出

26.73

21.55

5.18

20704

新闻出版广播影视

26.73

21.55

5.18

2070404

广播

26.73

21.55

5.18

208

社会保障和就业支出

20.24

14.96

5.08

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.04

14.96

5.08

2080109

社会保险经办机构

20.04

14.96

5.08

20807

就业补助

0.20

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

0.20

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

80.30

60.42

19.88

21007

计划生育事务

80.30

60.42

19.88

2100799

其他计划生育事务支出

80.30

60.42

19.88

212

城乡社区支出

378.50

368.66

9.85

21201

城乡社区管理事务

101.64

91.79

9.85

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

101.64

91.79

9.85

21203

城乡社区公共设施

19.96

19.96

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

19.96

19.96

0.00

21205

城乡社区环境卫生

83.55

83.55

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

83.55

83.55

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

172.85

172.85

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

139.93

139.93

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

32.93

32.93

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.51

0.51

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.51

0.51

0.00

213

农林水支出

131.76

119.87

11.89

21301

农业

88.75

81.92

6.83

2130104

事业运行

76.35

69.52

6.83

2130122

农业生产支持补贴

12.40

12.40

0.00

21302

林业

22.40

17.35

5.06

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

22.40

17.35

5.06

 

 

 

 

21305

扶贫

0.61

0.61

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.61

0.61

0.00

21399

其他农林水支出

20.00

20.00

0.00

2139999

其他农林水支出

20.00

20.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

15.63

15.63

0.00

22002

海洋管理事务

15.63

15.63

0.00

2200204

海域使用管理

15.63

15.63

0.00

221

住房保障支出

132.53

132.53

0.00

22101

保障性安居工程支出

132.53

132.53

0.00

2210103

棚户区改造

132.53

132.53

0.00

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表(汇总)

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,803.77

1,104.23

699.53

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,255.39

818.09

437.30

 

 

 

2010301

行政运行

1,046.24

732.49

313.75

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

209.15

85.59

123.55

 

 

 

20106

财政事务

62.24

60.80

1.44

2010601

行政运行

62.24

60.80

1.44

20132

组织事务

260.78

0.00

260.78

2013202

一般行政管理事务

260.78

0.00

260.78

20136

其他共产党事务支出

3.93

3.93

0.00

2013602

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