QD811项目管理及APQP控制规范产品+过程设计.docx

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QD811项目管理及APQP控制规范产品+过程设计

项目管理及APQP控制规范

文件编号

版本号

修改号

QD8.1.1-2016

A

0

11目的

2确保产品、过程设计开发达到顾客所要求的进度,促进内部沟通,确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷,降低成本,持续改进,以最低的成本及时提供优质产品,增强顾客满意。

32适用范围

4适用于产品、过程的设计开发和更改的项目全程控制。

53术语和定义

63.1产品的设计和开发:

对本公司来说采用属于新技术原理、新结构、新工艺、新设计构思和生产的全新产品,或公司现有产品结构上进行功能拓展使其具有新的功能,具有产品设计开发、更改的职责、权限。

3.2过程设计开发:

按顾客提供的图纸或技术文件(含数模文件)委托公司开发的新产品。

3.3重大变更:

产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。

74项目组织机构图及职责

4.1组织机构图

总经理

顾客

供方

项目组或多功能小组

管理代表

财务部

采购部

质量部

销售部

安环部

办公室

生产部

技术部

 

人事行政

计量

84.2职责权限

94.2.1总经理:

负责项目立项批准、预算批准,提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调,有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限,。

104.2.2项目组:

负责实施产品设计、开发策划、验证、确认、更改全过程;未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。

:

114.2.3项目组长:

项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认,向总经理汇报或提交高风险事项,针对相关风险问题,有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。

124.2.4技术部:

负责组织有设计责任产品的策划、设计、评审、验证、确认,以及批产前的过程设计开发工作;参与顾客要求开发产品的评审、确认。

134.2.5生产部:

负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。

生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作;参与有设计责任产品开发的设计、评审、验证、确认,以及批产过程设计开发工作。

144.2.6销售部:

负责收集产品信息及参与市场调研,可根据市场需求情况提出产品开发建议;参与产品设计和开发的评审、验证和确认,负责产品配套试装工作。

154.2.7财务部:

参与市场调研,参与编制《可行性分析报告》,以及新产品的成本核算。

164.2.8质量部:

参与产品设计和开发的评审、验证、确认。

174.2.9采购部:

负责就项目中涉及采购、供方的事项进行控制管理。

4.2.10办公室:

负责项目管理中所需人事、行政管理进行配合、控制。

185作业流程:

见后面附件:

项目管理总流程--产品+过程设计

6项目过程中的风险管理

6.1项目变更管理

6.1.1人员变更

(1)项目组长发生变更,技术部需要重新推荐人选,重新编制《项目组长任命书》,新任组长重新编制《项目小组成员名单》。

技术主管主导前后两任组长的工作交接,并由顾客代表以书面形式通知顾客。

(2)项目组成员发生变更,由需要变更人员的部门推荐人员,项目组长确认其能力满足项目需求后,组长重新编制项目小组成员名单。

6.1.2项目时间变更

(1)顾客里程碑的变更:

若是顾客提出并经项目组论证可以实现,组长重新编写《项目开发计划-进度表》并通知有关部门、人员,各部门根据新的计划变更各自的工作计划。

若是公司内部提出变更,需要顾客代表通知顾客,获得同意后项目组长新编写《项目开发计划-进度表》,召开项目组会议,告知新的《项目开发计划-进度表》,各部门根据新的计划变更各自的工作计划。

(2)内部里程碑变更:

由项目组长根据《事态升级控制规范》协调各部门工作,确保顾客里程碑不受影响。

6.2.3工程变更

项目中的任何工程变更由项目组长负责,按《工程规范及变更控制规范》流程执行

a初始样件制造前的任何变更吗,有技术部、销售部负责与顾客沟通了解收集具体的变更要求,评审顾客要求,项目组长更新相关资料和项目节工作安排计划等。

b样件制造后的任何工程变更,按流程执行,包括工程变更、供应商方面的变更、内部变更的通知,如:

图纸标准变更、材料变更、过程变更、供应商变更等

c供应商方面的变更,由供方管理人员负责将变更申请通知,提交相关责任部门进行初步可行性评审。

6.1.4以上变更由项目组长做好项目变更记录并进行归档。

6.2事态升级管理

具体见事态升级控制规范

6.2.1当项目执行过程中发生下列情况时,项目组长应及时提升管理等级:

1.设计开发过程中不良事态:

未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。

2.来料检查过程不良事态

3.生产过程不良事态

4.入库过程不良事态

5.产品售后过程不良事态

6.2.2如在计划执行中出现问题,项目组长和项目组必须对问题加以明确并有效解决,如果组内不能有效解决,项目组长必须提升问题解决级别。

1级:

专题质量会谈,项目组长邀请各部门主要领导人员参加

2级:

总经理或总工程师参与,特别是在1级没有达到期望效果,则升入本级

3级:

客户支持参与,以上级别未达目标,应邀请顾客到现场进行深入指导,举行双方高层次会谈。

6.2.3当下列情况发生时,可直接升入3级或3级问题解决流程:

a顾客重大产品变更或关键里程碑变更发生时,直接升入3级问题解决流程

b内部重大时间进度不符合计划要求(大于1周),或重要项目人员变更,项目预算问题发生,直接升入2级问题解决流程

6.2.4所有问题解决的资料由项目组长进行整理检查,纳入问题清单作为项目过程的经验教训完善后归档。

7相关支持性文件

7.1QD8.3.1设计开发控制规范

7.2QD8.3.2工程规范及变更控制规范

7.3QD8.1.3事态升级控制规范

附件:

项目管理总流程--含产品设计开发

输入

工作流程

输出及记录

工作说明

职责

第一阶段计划和项目阶段

APQP参考手册

公司经营计划

产品质量先期

策划前期准备

准备方案、总进度计划:

QR8.3-01设计开发总策划(进度表)

公司产品质量先期策划的实施和执行分五个阶段,即:

一阶段计划和项目确定;

第二阶段产品设计和开发;

第三阶段过程设计和开发;

第四阶段产品和过程确定;

第五阶段反馈、评定和改进

管理者代表

项目组

顾客名单

确定新产品

开发来源

开发来源

本公司新产品开发来源有两个来源:

1.顾客新产品开发意向和开发试制协议;

2.顾客同意的老产品更改。

/

顾客图纸

工程规范

试制协议

产品样品

合同评审表

市场调研结果

新产品制造可行性评估和风险分析

QR8.3-02产品开发项目立项书:

产品开发建议书

新产品项目可行性分析

1.销售部在接到顾客新产品试制意向或老产品更改要求时,根据《产品服务要求控制规范》相关要求组织人员进行评审;

2.评审人员主要由技术部、生产部和质量部负责进行,销售部负责收集评审所需的开发相关资料,在顾客要求或时常信息不明确情况下,由销售部进行市场调研,根据调研结果提出产品开发建议书;

3.销售部、技术部、质量部对顾客要求进行完整性评审和新产品制造可行性和风险分析和评估,并将结果和数据记录于《新产品项目可行性报告》中,包括初始材料清单、初始过程流程图、投资预算等。

(顾客提供图纸的新产品开发,由销售部负责评审;顾客没有提供图纸的,由销售部牵头组织评审)。

销售部

技术部

质量部

可行性报告

核准

N

Y

审批结果

1.评审结果提交总经理核准,以确定是否立项进行开发;

2.评审不通过,退回开发部,由开发部负责与顾客协商更改要求或停止开发。

总经理

新品开发计划

QR8.3-03新品开发计划

由项目组长主导小组,完成《新品开发计划》,明确各阶段完成事项、资源、人员、时间节点等事项。

项目组长

立项书等

设计任务书

QR8.3-04设计任务书

项目名称、产品型号、产品简介、设计依据、

技术要求,质量、成本、进度目标。

成本分析估算,同行有关数据对比分析等。

项目组

以往小组名单

员工清单

组建开发小组

QR8.3-05

APQP小组(项目组)成员及职责技能表

1.技术部组建由技术部、质量部、生产部、销售部、采购部、办公室和顾客代表等相关部门和人员组成的项目组,报总经理核准;

2.项目组时须明确小组成员相关责任和配合联系并形成小组人员清单。

3.必要时,项目组可邀请顾客和供应商参加。

技术部

管理者代表

设计信息评审结果

确定初始材料清单

QR8.3-06初始材料清单

根据评审结果,结合开发经验和过程设想,与采购部一起确定该产品《初始材料清单》,并初步确认材料供给供应商。

技术部

采购部

第一阶段资料

第一阶段总结

和管理者支持

总结报告

QR8.3-07APQP计划阶段评审报告

项目组长应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时,针对第一阶段的工作执行情况进行小结,并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉,以获得管理者的承诺和支持,通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中,并列入解决目标中来体现管理者的支持。

项目组

第二阶段产品设计和开发

1阶段输出

产品设计和开发输入评审

QR8.3-08产品设计和开发输入评审

评审1阶段输出的充分性、有效性

项目组

内外部不良信息

DFMEA

QR8.3-09DFMEA

广泛收集各类故障、不符合、售后维修反馈等内外部不良信息,在大量信息的基础上进行原因分析、故障模式分析、后果分析,现行设计控制预防、实现,风险值等确定

项目组

顾客图纸

技术协议

工程规范

开发建议书

确定产品

特殊特性初始清单

QR8.3-10产品特殊特性清单-初始

1.项目组长组织人员通过对顾客需要和期望分析制定一份产品特殊特性初始清单,报组长和顾客代表核准;

2.特殊的产品特性由顾客确定,也可由公司根据产品经验中选择,产品特性的初始清单制定可考虑几个方面:

A、基于顾客需要和期望分析的产品设想;

B、可靠性目标/要求的确定;

C、从预期制造过程中确定的过程特殊特性;

D、类似零件的DFMEA

项目组

顾客代表

顾客要求

技术协议

开发建议书

产品标准规范

的设计开发

QR8.3-11产品标准规范:

三维图、技术标准、配方等工程规范

根据顾客要求和协议进行评估后,结合公司同类产品生产经验,制定该产品的技术标准或规范,三维图、技术标准、配方等工程规范

项目组

总成图、部件图、装配图设计开发

QR8.3-12总成图、部件图、装配图

根据产品标准,进一步展开分解设计总成图、部件图、装配图

产品标准规范评审

产品标准规范

N

QR8.3-13设计开发评审表-产品规范、零部件图

对产品标准或规范进行评审,确保充分性、适宜性

项目组

图纸

技术协议

开发建议书

产品保证计划

Y

QR8.3-14产品保证计划

将顾客产品要求转化成“产品保证计划”,产品保证计划包含以下内容:

A、概述项目要求;

B、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险因素的

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