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滁州橡胶助剂项目预算报告

 

滁州橡胶助剂项目

预算报告

规划设计/投资分析

一、行业发展背景分析

(一)行业相关政策

1、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》加快充电设施建设;引导企业创新商业模式;推动公共服务领域率先推广应用;进一步完善政策体系;坚决破除地方保护;加强技术创新和产品质量监管;进一步加强组织领导

2、《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》对免征车辆购置税的新能源汽车,由工业和信息化部、国家税务总局通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理;工业和信息化部根据《目录》确定免征车辆购置税的车辆,税务机关据此办理免税手续

3、《关于2016〜2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》

2016〜2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策;2016-2020

年各项补贴在2015年的基础上保持一定速度的退坡

4、《汽车动力蓄电池行业规范条件》

相关领域年份所涉部门主要内容为规范企业申报流程和要求,贯

彻实施动力蓄电池相关标准,严格进行审查和把关,进一步引导行业健康发展,对进入《规范条件》的企业进行重新审查

5、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

对补贴政策作出相应调整,提高了准入车型目录门槛并动态调整、对补贴标准进行调整、改进补贴资金拨付方式等

6、《促进汽车动力电池产业发展行动方案》

对产品性能、产业规模、关键材料及设备的技术突破作出了相应要求,并制定了相关目标

7、《汽车产业中长期发展规划》

260瓦时/公斤、成本

力争实现350瓦时/公斤,系统比能量力争达到降至1元/瓦时以下。

到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,动

力电池系统比能量达到350瓦时/公斤

将锂离子电池作为先进能源材料成为国家重点战略新材料

9、《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》

将100MW级锂电池储能系统等锂电储能技术列为具有产业化潜力的储能技术和装备,受政策支持

10、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》

对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的企业,从2019年度开始设定积分比例要求,其中:

2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%

11、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》根据动力电池技术进步情况,进一步提高纯电动乘用车、非快充

类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求,鼓励高性能动力电池应用。

12、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则,适当提高

技术指标门槛,保持技术指标上限基本不变,重点支持技术水平高的优质产品,同时鼓励企业注重安全性、一致性。

(二)行业未来发展趋势未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点,6^m以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成主流企业布局重心。

1、高能量密度成未来发展趋势动力电池是未来锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,主要原因有:

1高能量密度动力电池补贴标准更高。

新能源汽车补贴标准和新能源汽车积分计算均与其动力电池系统能量密度挂钩,装载更高能量密度动力电池的新能源汽车能获得更高标准的补贴,车企、动力电池企业及电池材料企业均将提升动力电池能量密度作为其未来发展方向之一。

2高能量密度动力电池促进新能源汽车市场化。

随着补贴的退坡,新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化,提升其续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一,因此高能量密度的动力电池成为企业研究的热点。

3满足国家对动力电池能量密度的要求。

国家对动力电池能量密度作出相应的要求,到2020年动力电池单体能量密度需要达到300Wh/Kg。

在数码电池领域,数码终端产品往轻薄化方向发展,数码

电池需要提升其能量密度来降低体积和提升续航能力,因此未来高电

压体系钴酸锂软包电池和高镍三元体系圆柱电池的应用将逐渐增多。

2、6^m极薄锂电铜箔成主流企业布局重心

高能量密度锂离子电池成为企业布局的重心,企业可以通过使用高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔、碳纳米管等新型导电剂等新型锂离子电池材料替代常规电池材料来提升其能量密度。

目前中国锂电铜箔以8卩m为主,为了提高锂离子电池能量密度,更薄的6卩m铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但6

铜箔因批量化生产难度大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。

随着6卩m铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高,6卩m锂电铜箔的应用将逐渐增多。

3、动力电池企业产能大幅扩张新能源汽车市场爆发,动力电池供不应求,动力电池企业纷纷扩

大产能以满足高速增长的市场需求。

2016年,工信部装备司发布了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿),对进入动力电池目录的企业提出了产能方面的要求,对于动力电池单体企业年生产能力要求不低于8GW,h动力电池企业纷纷择机扩大产能。

且未来几年,新能源汽车市场将逐渐由政策驱动转变为市场驱动,动力电池企业的成本需要进一步降低,企业通过扩大产能规模,提高规模化效应,降低产品成本,提高企业的市场竞争力。

4、动力电池及高端数码电池成为锂离子电池市场主要增长点动力电池受高速增长的新能源汽车市场带动,近年来增长迅猛。

接下来3-5年,国家对新能源汽车产业的支持将持续,越来越多的传

统燃油车企开始布局新能源汽车领域,且随着国外车企如宝马、现代等开始逐渐采购中国大陆产动力电池,中国动力电池出口量将逐渐增多,动力电池将成为中国未来锂离子电池市场的主要增长动力。

传统3C数码市场经过多年的发展逐渐趋于饱和,市场增速放缓,而新型3C数码市场如无人机、可穿戴设备等近年来发展迅速,对锂离子电池的需求增多,但市场体量仍然相对较小,未来增长主要集中在高容量型的高端数码电池领域。

(三)行业发展态势近年来,锂离子电池行业下游的动力电池、3C数码和储能电池行

业需求带动了行业上游原材料的发展。

一方面,具有竞争优势的生产企业顺势做大做强,不断提升技术水平和技术研发能力,另一方面众多中小企业将被逐步淘汰。

由于研发实力、技术水平、工艺流程、生产规模、综合服务能力等方面的差别,行业内企业的利润水平存在较大差异。

拥有竞争优势的企业不仅能够生产高品质、高附加值的产品,利润水平相对较高,盈利能力较强。

随着未来整个行业的竞争加剧和新能源动力汽车补贴政策的逐步减少,下游产品的市场价格下行压力逐渐增大,对上游产品的价格将会有一定影响。

这对于竞争优势不明显的中小企业将造成不利影响,对于较强研发能力保持产品高附加值、改进生产工艺降低成本、规模化生产降低原材料采购成本的企业影响较小。

(四)面临的机遇与挑战

1、机遇

1全球和中国产业政策支持锂离子电池及锂电铜箔产业发展

锂电铜箔应用在锂离子电池,最终应用在新能源汽车、3C数码、

储能系统等终端市场。

随着全球温室效应日趋显著,各国政府对环境保护的重视程度日趋提高,新能源产业成为发展的重点。

“十二五”期间以来,中国陆续出台了一系列对新能源汽车产业、锂离子电池及铜箔等锂离子电池材料产业的支持政策,如在2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,争取到

2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆,到2020年超过500万辆;2013年发布的《国家重点新产品计划支持领域(2014年)》,将锂电铜箔等锂离子电池材料作为电子核心基础产业中的关键电子材料列入其中;2017年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,将推动更多的传统汽车企业向新能源汽车转型;《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018版)》将极薄铜箔列入先进有色金属材料,将锂离子电池超薄型高性电解铜箔列入新型能源材料。

另外,锂离子电池作为高端储能装置被列入“战略性新兴产业重点产品和服务”之中,也将受到各地政府在政策、税收、补助方面的优惠。

锂电铜箔及其下游应用市场受到国家政策的大力支持,未来市场发展潜力巨大。

2动力电池市场快速增长,锂电铜箔市场空间巨大中国新能源汽车市场实现爆发性增长,直接带动动力电池及其上游电池材料市场快速增长。

未来几年,中国动力电池市场保持高增长的态势,主要原因有:

第一、新能源汽车双积分制度将在2019年正式实施,越来越多的传统车企和外资车企加速在中国地区新能源汽车布局,如大众、戴姆勒等企业相继在国内成立合资公司,对动力电池的需求量将逐渐提升;第

二、国内主流动力电池企业如CATL比亚迪、力神等纷纷扩产,规模

化效应的提升将促使动力电池价格成本下降,加速新能源汽车的市场化程度;第三、中国正在计划制定停售燃油车时间表,一定程度上将加速新能源汽车市场的发展,从而带动动力电池需求量上升。

锂电铜箔作为锂离子电池产业链中的关键原材料之一,未来市场空间巨大,下游锂离子电池产业的持续增长,将为锂电铜箔行业的发展奠定基础。

3动力电池呈高密度发展趋势,带来巨大市场空间

动力电池往高能量密度方向发展成趋势,极薄的6卩m锂电铜箔能

够明显提升其能量密度,因此未来市场空间巨大。

2、不利因素

①新能源汽车补贴逐渐退坡,市场面临转型

未来3-5年,随着中国新能源汽车补贴标准逐渐降低,市场需求由政策驱动往市场驱动转型,若新能源汽车市场不能较好地完成此次转型,将面临着新能源汽车市场产销量低于预期的风险,对上游锂离子电池及锂离子电池材料的需求将不及预期。

②动力电池降价趋势已定,成本压力往上游传导

为了提高新能源汽车相对于传统燃油汽车的市场竞争力,加速新能源汽车市场化进程,动力电池价格降价成趋势。

动力电池企业的成本压力降逐渐向上游锂电铜箔企业传导,材料企业将面临被迫压低价格、延长付款周期等风险,锂电铜箔生产企业的盈利能力将受到影响

二、预算编制说明

本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算周期为5年,即2019-2023年。

三、公司基本情况

(一)公司概况

公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。

(二)公司经济指标分析

2018年xxx有限公司实现营业收入5174.06万元,同比增长28.90%

(1160.18万元)。

其中,主营业务收入为4200.26万元,占营业总收入的

81.18%。

2018年营收情况一览表

骨口.序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1086.55

1448.74

1345.26

1293.52

5174.06

2

主营业务收入

882.05

1176.07

1092.07

1050.07

4200.26

2.1

橡胶助剂(A)

291.08

388.10

360.38

346.52

1386.09

2.2

橡胶助剂(B)

202.87

270.50

251.18

241.51

966.06

2.3

橡胶助剂(C)

149.95

199.93

185.65

178.51

714.04

2.4

橡胶助剂(D)

105.85

141.13

131.05

126.01

504.03

2.5

橡胶助剂(E)

70.56

94.09

87.37

84.01

336.02

2.6

橡胶助剂(F)

44.10

58.80

54.60

52.50

210.01

2.7

橡胶助剂(...)

17.64

23.52

21.84

21.00

84.01

3

其他业务收入

204.50

272.66

253.19

243.45

973.80

根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1237.20万元,较2017

年同期相比增长294.72万元,增长率31.27%;实现净利润927.90万元,

较2017年同期相比增长183.05万元,增长率24.58%。

2018年主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万兀

5174.06

完成主营业务收入

万兀

4200.26

主营业务收入占比

81.18%

营业收入增长率(冋比)

28.90%

营业收入增长量(同比)

万兀

1160.18

利润总额

万兀

1237.20

利润总额增长率

31.27%

利润总额增长量

万兀

294.72

净利润

万兀

927.90

净利润增长率

24.58%

净利润增长量

万兀

183.05

投资利润率

25.18%

投资回报率

18.88%

财务内部收益率

27.87%

企业总资产

万兀

10197.14

流动资产总额占比

力兀

27.14%

流动资产总额

万兀

2767.31

资产负债率

22.83%

四、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、宏观环境分析

(一)中国制造2025

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断,不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务,也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题,提供了一些路径选择。

过去5年,我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革,很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。

当前中国特色社会主义进入新时代,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

但前进的道路不会一帆风顺,2018年以来中美经贸摩擦复杂演变,国际环境更趋严峻,国内结构性矛盾仍然明显,部分企业经营困难较多,经济下行压力有所加大。

面对新问题新挑战,必须坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。

(二)工业绿色发展规划充分发挥产业政策的引导作用,制定行业技术规范,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设。

鼓励企业积极开展清洁生产审核,推进制造过程绿色化。

充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式,支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。

“十三五”时期,我国工业将以系统节能改造为突破口,促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变,实现工业能源利用效率大幅提升。

在继续推进单体节能的同时,更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能,在抓好重点行业节能的同时,面向工业全行业全面推进工业节能,在继续重视大企业能效提升的同时,着力推动中小企业节能。

(三)xxx十三五发展规划

到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:

产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。

战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。

技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。

因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。

要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。

(四)xx高质量发展规划准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。

因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。

推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。

强化基地建设,提升集聚水平。

首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。

积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。

其次是稳步推进传统产业转移。

设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。

同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。

第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。

第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。

同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。

六、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

七、投资预算

未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:

新建研发生产基地、补充流动资金等。

(一)固定资产预算

2019年计划固定资产投资4760.49(万元)。

固定资产投资预算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及

安装费

其它费用

合计

占总投资比例

1

项目建设投资

万兀

2501.69

2260.09

163.31

4760.49

1.1

工程费用

万兀

2501.69

2260.09

4371.94

1.1.1

建筑工程费用

万兀

2501.69

2501.69

45.79%

1.1.2

设备购置及安装费

万兀

2260.09

2260.09

41.37%

1.2

工程建设其他费用

万兀

-1.29

-1.29

-0.02%

1.2.1

无形资产

万兀

-0.59

-0.59

1.3

预备费

万兀

-0.70

-0.70

1.3.1

基本预备费

万兀

-0.41

-0.41

1.3.2

涨价预备费

万兀

-0.29

-0.29

2

建设期利息

万兀

3

固定资产投资现值

力兀

4760.49

4760.49

(二)流动资金预算

预计新增流动资金预算702.39万元。

流动资金投资预算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流动资产

万兀

4371.94

1551.14

3425.67

4371.94

4371.94

4371.94

1.1

应收账款

万兀

1311.58

590.21

1049.27

1311.58

1311.58

1311.58

1.2

存货

万兀

1967.37

885.32

1573.90

1967.37

1967.37

1967.37

1.2.1

原辅材料

万兀

590.21

265.59

472.17

590.21

590.21

590.21

1.2.2

燃料动力

万兀

29.51

13.28

23.61

29.51

29.51

29.51

1.2.3

在产品

万兀

904.99

407.25

723.99

904.99

904.99

904.99

1.2.4

产成品

万兀

442.66

199.20

354.13

442.66

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