清远市救灾物资储备中心决算公开情况说明含决算公.docx

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清远市救灾物资储备中心决算公开情况说明含决算公

 

清远市救灾物资储备中心2017年决算公开情况说明(含决算公开表)

 

第一部分清远市救灾物资储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分清远市救灾物资储备中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分清远市救灾物资储备中心2017年部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

第一部分清远市救灾物资储备中心概况

(一)部门主要职责

清远市救灾物资储备中心,正科级,公益一类事业单位。

主要任务:

接收、调配、运输、储备、管理、发放、使用省、市级和国外救灾救济物资,开展社会救灾救济物资募集、接收、管理工作。

(二)机构设置

(一)内设机构情况

经费按财政补助一类拨付。

内设3个部门。

(2)人员构成情况:

(3)

核定事业编制7名,其中主任1名。

 

第二部分清远市救灾物资储备中心2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

214.2

一、一般公共服务支出

14

2.8

二、上级补助收入

2

141.8

二、外交支出

15

0

三、事业收入

3

0.0

三、国防支出

16

0

四、经营收入

4

0.0

八、社会保障和就业支出

17

216.1

五、附属单位上缴收入

5

0.0

九、医疗卫生与计划生育支出

18

2.0

六、其他收入

6

0.4

十九、住房保障支出

19

10.1

7

二十一、其他支出

20

90.9

8

21

本年收入合计

9

356.3

本年支出合计

22

321.9

用事业基金弥补收支差额

10

0.0

结余分配

23

0.0

年初结转和结余

11

105.6

年末结转和结余

24

140.0

12

25

总计

13

461.9

总计

26

461.9

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

356.3

214.2

141.8

0.00

0.00

0.00

0.4

201

一般公共服务支出

2.8

2.8

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

20199

其他一般公共服务支出

2.8

2.8

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

2019999

其他一般公共服务支出

2.8

2.8

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

208

社会保障和就业支出

250.6

108.4

141.8

0.00

0.00

0.00

0.4

20802

民政管理事务

243.3

101.2

141.8

0.00

0.00

0.00

0.4

2080299

其他民政管理事务支出

243.3

101.2

141.8

0.00

0.00

0.00

0.4

20805

行政事业单位离退休

6.8

6.8

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

2080502

事业单位离退休

6.3

6.3

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.5

0.5

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

0.4

0.4

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

0.4

0.4

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.0

2.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

21011

行政事业单位医疗★

2.0

2.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

2101102

事业单位医疗★

2.0

2.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

221

住房保障支出

10.1

10.1

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

22102

住房改革支出

10.1

10.1

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

2210201

住房公积金

10.1

10.1

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

229

其他支出

90.9

90.9

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

90.9

90.9

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

90.9

90.9

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

 

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表

公开03表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

321.9

106.2

215.7

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.8

2.8

0.0

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.8

2.8

0.0

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.8

2.8

0.0

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

216.1

91.3

124.8

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

208.9

84.1

124.8

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

208.9

84.1

124.8

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.8

6.8

0.0

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

6.3

6.3

0.0

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.5

0.5

0.0

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

0.4

0.4

0.0

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

0.4

0.4

0.0

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.0

2.0

0.0

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

2.0

2.0

0.0

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

2.0

2.0

0.0

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.1

10.1

0.0

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.1

10.1

0.0

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.1

10.1

0.0

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

90.9

0.0

90.9

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

90.9

0.0

90.9

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

90.9

0.0

90.9

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

123.3

一、一般公共服务支出

15

2.8

2.8

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

90.9

二、外交支出

16

0.0

0.0

0.0

3

三、国防支出

17

0.0

0.0

0.0

4

八、社会保障和就业支出

18

108.4

108.4

0.0

5

九、医疗卫生与计划生育支出

19

2.0

2.0

0.0

6

十九、住房保障支出

20

10.1

10.1

0.0

7

二十一、其他支出

21

90.9

0.0

90.9

8

22

本年收入合计

9

214.2

本年支出合计

23

214.2

123.3

90.9

年初财政拨款结转和结余

10

0.0

年末财政拨款结转和结余

24

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

11

0.0

25

政府性基金预算财政拨款

12

0.0

26

13

27

总计

14

214.2

总计

28

214.2

123.3

90.9

注:

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

123.3

106.2

0.0

201

一般公共服务支出

2.8

2.8

0.0

20199

其他一般公共服务支出

2.8

2.8

0.0

2019999

其他一般公共服务支出

2.8

2.8

0.0

208

社会保障和就业支出

108.4

91.3

17.1

20802

民政管理事务

101.2

84.1

17.1

2080299

其他民政管理事务支出

101.2

84.1

17.1

20805

行政事业单位离退休

6.8

6.8

0.0

2080502

事业单位离退休

6.3

6.3

0.0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.5

0.5

0.0

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

0.4

0.4

0.0

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

0.4

0.4

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.0

2.0

0.0

21011

行政事业单位医疗★

2.0

2.0

0.0

2101102

事业单位医疗★

2.0

2.0

0.0

221

住房保障支出

10.1

10.1

0.0

22102

住房改革支出

10.1

10.1

0.0

2210201

住房公积金

10.1

10.1

0.0

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

69.8

302

商品和服务支出

3.6

310

其他资本性支出

0.0

30101

基本工资

21.6

30201

办公费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30102

津贴补贴

32.1

30202

印刷费

0.0

31002

办公设备购置

0.0

30103

奖金

0.4

30203

咨询费

0.0

31003

专用设备购置

0.0

30104

其他社会保障缴费

2.0

30204

手续费

0.0

31005

基础设施建设

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30205

水费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30107

绩效工资

0.0

30206

电费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.3

30207

邮电费

0.0

31008

物资储备

0.0

30109

职业年金缴费

0.0

30208

取暖费

0.0

31009

土地补偿

0.0

30199

其他工资福利支出

12.3

30209

物业管理费

0.0

31010

安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

32.9

30211

差旅费

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30212

因公出国(境)费用

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

30302

退休费

7.0

30213

维修(护)费

0.0

31013

公务用车购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30214

租赁费

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30215

会议费

0.0

31020

产权参股

0.0

30305

生活补助

0.0

30216

培训费

1.9

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30217

公务接待费

0.05

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

医疗费

1.0

30218

专用材料费

0.0

30401

企业政策性补贴

0.0

30308

助学金

0.0

30224

被装购置费

0.0

30402

事业单位补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30225

专用燃料费

0.0

30403

财政贴息

0.0

30310

生产补贴

0.0

30226

劳务费

0.0

30499

其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

住房公积金

11.2

30227

委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

提租补贴

0.0

30228

工会经费

0.8

30701

国内债务付息

0.0

30313

购房补贴

0.0

30229

福利费

0.0

30707

国外债务付息

0.0

30314

采暖补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

399

其他支出

0.0

30315

物业服务补贴

0.0

30239

其他交通费用

0.5

39906

赠与

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.7

30240

税金及附加费用

0.0

30299

其他商品和服务支出

0.4

人员经费合计

102.7

公用经费合计

3.55

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.18

0

0

0

0

1.18

0.05

0

0

0

0

0.05

注:

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。

7栏=(8+9+12)栏。

9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0

90.9

90.9

0.0

90.9

0.0

229

其他支出

0.0

90.9

90.9

0.0

90.9

0.0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.0

90.9

90.9

0.0

90.9

0.0

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.0

90.9

90.9

0.0

90.9

0.0

 

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第3部分清远市救灾物质储备中心2017年部门决算情况说明

第4部分

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况。

清远市救灾物资储备中心2017年度总收入461.90万元,其中年初结转和结余105.56万元;本年收入356.34万元。

本年收入具体情况如下:

1.财政拨款收入214.17万元,比上年决算数增加102.45万元,增长91.7%。

主要原因:

主要是增加了4名在职人员的经费。

2.上级补助收入141.75万元,比上年决算数增加141.75万元,增长100%。

主要原因:

增加了省救灾物资储备中心拨入的省仓管理经费。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加0(减少0

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