质量管理体系记录表样全部.docx

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质量管理体系记录表样全部

文件审批表

文件名称

编 号

编制

审批

会审部门

签字

会审部门

签字

发放范围

分发号

领用部门

领用人

领用日期

收回日期

JL-4.2.3-01

受控文件清单

JL-4.2.3-02

序号

文件编号

文件名称

发布日期

实施日期

版本状态

主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制:

审批:

文件更改申请(通知)单

JL-4.2.3-03

文件名称

质量手册

文件编号

LQ/SC4.2—01A

申 请 人

孙艳梅

日期

2008.03.16

更改原因

对确认过程识别的不全面,只识别了焊接和热处理,没有对喷涂过程进行识别。

更改前内容

1.质量手册P56:

7.5.2过程确认章节中只识别了焊接和热处理,没有对喷涂过程进行识别

更改后内容

详见P56更改页内容

审批意见

 

签名:

 

文件发放、收回记录

JL-4.2.3-04

序号

文件名称

分发号

领用部门

领用人

领用日期

收回日期

文件(记录)销毁申请单

JL-4.2.3-05

申请部门

文件类别

申 请 人

日  期

销毁文件名称、编号及原因

 

部门负责人意见

 

签名:

审批意见

 

签名:

记录清单

JL-4.2.4-01

序号

记录名称

记录编号

管理部门

保存期限

备注

编制:

日期:

批准:

日期:

记录(文件)借阅登记表

JL-4.2.4-02

序号

记录(文件)名称

借阅日期

借阅人

归还日期

备注

管理评审计划

JL-5.6-01

评审时间:

年月日

评审目的:

参加人员:

公司中层以上全体人员

 

评审主要内容:

编制:

年月日

审批:

年月日

 

管理评审报告

JL-5.6-02

评审时间

年月日

主持人

郭总

评审目的:

参加人员:

评审内容:

评审结论:

 

形成决议或措施要求:

 

(可附页)

编制:

年月日

审批:

年月日

管理评审会议签到表

JL-5.6-03

部门

姓名

职务

部门

姓名

职务

日期:

年月日

年度培训计划表

JL-6.2-01

序号

部 门

人 数

培训时间

培训地点

培训内容

课时

培训性质

教 师

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制:

批准:

培训记录

JL-6.2-02

序号

姓  名

部 门

岗 位

培训地点

培训内容

培训时间

培训成绩

授课人

资格

培训申请单

JL-6.2-03

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期 限

培训对象(共 人)

申请原因:

培训内容:

申请部门负责人意见:

                           签名:

     日期:

  年  月  日

管理者代表意见:

                           签名:

     日期:

  年  月  日

员工档案

JL-6.2-04

姓  名

性 别

年 龄

文化程度

工 种

工作年限

职务级别

所在部门

培训记录

设备(模具)台帐记录表

JL6.3-01

序号

设备名称/规格型号

编号

制造单位

购入日期

验收/使用日期

设备状况

使用部门

备注

填表人:

部门负责人:

主管领导:

年月日

设备维修计划

JL6.3-02年月日

设备名称

一季度

二季度

三季度

四季度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:

△中修:

○大修

编制:

审批:

设备维修记录

JL6.3-03编号:

设备名称

规格型号

维修人员

设备管理员

使用部门

维修日期

维修记录:

 

维修工:

年月日

更换零件:

工时:

维修验收处置意见:

 

签名:

 

               年月日

设备保养记录

JL6.3-04

时间

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

外保养

润滑系统

冷却系统

液压及气路系统

设备运行情况

时间

项目

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

外保养

润滑系统

冷却系统

液压及气路系统

设备运行情况

设备编号:

设备名称:

填报人:

保养人:

正常√不正常╳

设备报废申请

JL-6.3-05

设备名称及型号

购入日期

生产厂家

验收及使用日期

申请部门

报废原因:

 

参与鉴定人员:

 

鉴定过程与结论:

 

批准意见:

批准:

年月日

年度销售合同台帐

JL7.2-01

序号

顾客单位名称

顾客电话

顾客地址

产品规格型号

签订日期

合同编号

审核:

编制:

合同评审记录表

JL7.2-02

产品名称型号

签订日期

顾客名称

合同编号

/

1

合同条款是否符合有关法律法规

2

履行合同时企业的利益和风险如何

3

合同条款是否有含糊不清之处

4

技术、供应、生产等能否满足需要

5

有无特殊要求

6

交货期限能否满足

7

交货方式是否合适

8

价格是否合理

9

付款期限是否适当

10

有无质量保证要求

11

其他

 

年月日

 

 

签名年月日

合同修订记录表

JL-7.2-03

顾客情况

单位名称

地址电话

联系人

变更内容

  规格

品种数量

备注

总计

供销科意见:

签名:

年月日

相关部门意见:

 

审批:

年月日   

顾客来电(来函)记录表

JL-7.2-04

来电、来函、来访时间

顾客姓名(单位)

接收(待)人

 

(待)

接收(待)人意见:

 

签名:

年月日

 

签名:

年月日

 

签名:

年月日

供方评价记录表

JL-7.4-01

供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要的采购产品:

供方简介及质量能力评价:

 

签名:

日期:

年月日

首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):

 

签名:

日期:

年月日

小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):

 

签名:

日期:

年月日

小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方):

 

签名:

日期:

年月日

所供产品适用性评价:

 

签名:

日期:

年月日

评定结论(是否列入合格供方录):

 

主管领导签名:

日期:

年月日

年度复评记录

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

供方评价记录表

JL-7.4-02

供方名称

地址

电话传真

联系人

供方简介及质量能力评价:

 

主管部门签名:

日期:

年月日

以往服务业绩评价:

 

主管部门签名:

日期:

年月日

评定结论(是否列入合格供方名录):

 

主管领导签名:

日期:

年月日

年度复评记录

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

合格供方名单

JL-7.4-03

序号

供方名称

地址

评价时间

提供产品

编制人:

审批:

日期:

年月日

采购计划

JL-7.4-04

序号

采购产品名称

型号规格

数量

质量要求

到货时间

编制:

审批:

日期:

年月日

供方年度业绩评定表

JL-7.4-05

供方名称:

地址:

电话、传真:

联系人:

供应产品及类别(A、B):

进货物资质量控制方式:

在()内打对号标注

进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();

顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。

质量情况:

按期交货情况:

其他情况,如包装质量、售后服务、配合程度等。

处理建议:

供销科长签名:

日期:

管理者代表意见:

签名:

日期:

生产计划表

JL-7.5.1-01

 

产品名称及型号规格

工时定额

材料定额

计划员:

审核:

批准:

年月日

产品工序流程卡

JL-7.5.1-02

产品名称规格型号

生产批号

车间名称

班组名称

工序名称

自检内容

结果

操作员

检验员

结论

 

 

 

 

 

 

 

 

下线日期:

年月日

车间生产日报表

JL-7.5.1-03

日期

产品名称

规格型号

生产批号

质量等级

数量

生产班组

统计员:

车间主任:

日期:

年月日

过程确认/再确认记录

JL7.5.2-01

过程名称

实施部门

作业指导书

适用性确认

 

关键设备完好

状态确认

 

操作人员

资格确认

 

参与确认人员意见:

 

年月日

调整后再确认结果:

 

再确认人员:

年月日

顾客财产问题反馈记录表

JL-7.5.4-01

产品名称

型号规格

数量

顾客指定的用途

部门负责人

发现问题记录:

 

签名:

日期:

验证记录:

 

签名:

日期:

顾客处理意见:

 

签名:

日期:

监视、测量和试验设备台帐

JL-7.6-01

序号

设备名称

型号

测量范围

精度

设备编号

生产厂家

使用部门

备注

填表人:

日期:

年月日

监视、测量和试验设备周期校验计划

JL-7.6-02

序号

设备名称

型号

测量范围

精度

设备编号

使用部门

上次校验日期

计划校验日期

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