区审计局年度审计监督工作计划共17页.docx

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区审计局年度审计监督工作计划

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  篇一:

延平区审计局20xx年度工作计划(6000字)

  延平区审计局20xx年度工作计划

  一、指导思想:

  20xx年是实施“十二五”规划的启动年,是关键的一年。

本年度的工作指导思想是:

坚持以科学发展观统领审计工作,牢牢把握依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,加强和改善社会民生,加大维护社会和谐稳定力度,认真履行宪法和法律赋予的职责,树立科学的审计理念,切实提高审计工作的质量和水平,切实推动审计工作的科学发展、和谐发展。

  二、主要工作:

  

(一)发挥审计“免疫系统”功能,重点深化五大审计内容

  1、以促进完善公共财政体系为目的,进一步加强预算执行审计

  以促进完善公共财政体系为目的,以向区政府和区人大常委会的“两个报告”的内容和需求为出发点,加强预算执行审计,促进建立更加统一、完整的预算管理制度,促进财政支出结构进一步优化,促进政府提高防范财政风险的能力,提高财政资金使用效益。

对区本级20xx年度财政预算、税收征管和税收计划执行情况进行审计,同时将重点专项资金审计纳入区本级预算执行审计的范围。

  2、以完善政府投资绩效水平为重点,深入开展国家建设项目审计

  贯彻落实中央、省、市和区委经济工作会议精神,推动经济结构调整和经济发展方式的转变,提高财政资金和公共资源配置、使用、管理的经济性、效率性和效果性,加大对民生工程、基础设施、基础产业等重点投资项目的审计力度,规范建设市场秩序,提高国家建设项目效益,保障建设资金安全,促进提高政府投资绩效管理水平。

前移监督关口,大力推行和积极探索建设项目全过程跟踪审计制度,加大对招投标和预算变更的审计力度及审计结果的公示力度,防止项目建设中的高估冒算、挤占挪用和损失浪费行为。

  一是认真开展在建项目跟踪审计。

以规范建设资金管理,保障重要基础设施建设和重要民生工程建设顺利进行,防止损失浪费,提高投资效益为目标,努力探索重点建设项目跟踪审计监督的新途径,积极开展在建校安工程、高铁高速路等项目的跟踪审计。

  二是认真开展竣工项目审计。

组织对灾后重建农村住房建设、农村公路建设等工程进行审计,正确评价投资效益,保障建设项目竣工决算真实、合法,交付使用财产安全、完整,促进建设单位提高建设管理水平。

  三是认真开展省、市统一组织的建设领域突出问题专项治理审计调查。

按照上级审计机关的部署,积极参与建设领域突出问题专项治理,着力解决我区工程建设领域存在的突出问题,严肃查处违法违纪问题,建立和维护工程建设市场体系。

  3、以切实维护群众利益为宗旨,进一步强化专项资金审计从人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,抓住当前影响社会和谐的主要矛盾和热点问题,进一步加强对养老保险基金、就业和再就业资金、新型农村合作医疗保险基金、中小学校舍安全工程建设资金、土地整理专项资金、城乡最低生活保障资金、现代农业生产发展基金等涉及民生资金的审计监督,主要关注资金的安全性和效益性,关注相关领域惠民政策的落实情况,推进我区和谐社会建设。

  4、以贯彻落实中办、国办“经济责任审计规定”为契机,稳步推进经济责任审计工作一是今年是区、镇两级党委、政府换届年,区、镇两级主要领导任期经济责任审计工作是一项重点工作。

进一步加强对经济责任审计工作的领导,积极争取区委、区政府的重视和支持。

  二是扎实做好经济责任审计计划管理,突出经济责任审计工作重点。

  三是建立经济责任审计数据库。

通过定期审计,将行业和部门的基本情况、基础数据(包括任职时间)和有关的财政、财务数据等进行分类汇总,建立经济责任审计数据库,加强经济责任审计的动态管理。

  5、以提高工作执行力为目标,圆满完成区委、区政府和上级审计机关交办的工作任务

  

(二)以提高审计队伍素质和审计工作质量为核心,积极推进审计事业科学发展

  1、加强机关党的建设。

以深入开展创先争优活动为载体,以局党组执政能力建设和先进性建设为主线,以坚定理想信念为重点加强思想建设、组织建设,以转变工作作风和提高工作效率为重点加强作风建设,以健全民主集中制,推进全局党务公开为重点加强制度建设,以落实《廉政准则》和审计“八不准”纪律为重点加强反腐倡廉建设,不断提高机关党组织的依法执政能力、科学决策能力和组织协调能力,进一步增强局机关党组织的凝聚力、战斗力。

  2、强化学习型机关建设。

继续开展创建学习型机关活动,严格学习监督考评机制,狠抓学习落实。

科学制定全局干职工的学习计划,加强对领导班子和审计人员的政治理论和会计、审计、计算机、法律等相关专业知识的学习和培训,全面提高全局审计干部的综合素质。

  3、多方位开展审计创新。

以科学发展观指导为指导,围绕新时期更深入地认识审计本质、目标、任务、方针、原则等问题,树立科学审计理念。

改进审计工作管理方式,推行效益审计管理模式,优化审计资源组合,实行审计成本控制,切实降低审计成本,提高审计资源效益。

强化审计技术手段的创新,不断拓展计算机技术在审计中的应用空间,进一步提高技术含量和技术水平。

  4、推进审计信息化建设。

进一步加大资金投入,逐步建成审计系统网络,实行审计系统资源共享。

加强人员计算机培训,提高计算机应用水平。

搞好计算机审计应用案例的总结、交流和推广。

  5、加大机关廉政建设。

把廉政建设作为突出工作来抓,加强自身的反腐倡廉建设,坚决执行好以审计“八不准”及中央颁布的《廉政准则》为核心的廉政纪律,增强审计干部自身的“免疫功能”。

在全局继续推行党风廉政建设责任制。

发挥审计的业务优势,强化审计监督职能,加大查处违纪违规问题的力度,加强对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,审深审透,发现和揭露重大违纪违规问题和经济犯罪案件线索,促进全区党风廉政建设,维护区经济和社会健康发展。

  6、加强机关制度建设。

  继续深入开展规范权力运行制度建设活动,健全和完善各项制度,促进机关法制规范化管理。

一是健全完善机关内部管理制度,促进全局各项工作科学化管理。

二是强化审计质量控制和责任追究制度,规范审计行为,强化责任意识,防范审计风险,促进审计质量的提高。

三是推行审计廉政公告制度,完善审计回访制度,加强对审计人员的监督,规范审计人员廉洁从审行为。

  7、加强机关精神文明建设。

争创市级文明单位,做好文明单位创建资料的收集和整理,同时,在机关内部开展文明建设。

一是文明办公,大力培育“亲民爱民为民”的机关作风。

二是狠抓机关行政管理,深入开展节约型机关建设,坚决杜绝铺张浪费等不良现象发生。

三是大力倡导奉献精神,积极参加城市环境整治、农村清洁工程等义务劳动,开展献爱心、文明助学、义务献血、扶贫帮困活动。

四是开展丰富多彩、形式多样的文化活动,营造生动活泼,团结祥和的氛围。

  8、加强综治和平安创建工作。

调整充实综治工作领导小组和平安创建工作领导小组,加强对综治和创安工作的领导;不断完善综治和平安建设的管理制度,建立综治工作例会制度、矛盾纠纷季排查制度等,加强对综治和创安工作的管理和落实;加大对综治和创安工作的投入,夯实基础。

  篇二:

延平区审计局20xx年度工作计划

  延平区审计局20xx年度工作计划

  一、指导思想:

  20xx年是实施“十二五”规划的启动年,是关键的一年。

本年度的工作指导思想是:

坚持以科学发展观统领审计工作,牢牢把握依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,加强和改善社会民生,加大维护社会和谐稳定力度,认真履行宪法和法律赋予的职责,树立科学的审计理念,切实提高审计工作的质量和水平,切实推动审计工作的科学发展、和谐发展。

  二、主要工作:

  

(一)发挥审计“免疫系统”功能,重点深化五大审计内容

  1、以促进完善公共财政体系为目的,进一步加强预算执行审计

  以促进完善公共财政体系为目的,以向区政府和区人大常委会的“两个报告”的内容和需求为出发点,加强预算执行审计,促进建立更加统一、完整的预算管理制度,促进财政支出结构进一步优化,促进政府提高防范财政风险的能力,提高财政资金使用效益。

对区本级20xx年度财政预算、税收征管和税收计划执行情况进行审计,同时将重点专项资金审计纳入区本级预算执行审计的范围。

  2、以完善政府投资绩效水平为重点,深入开展国家建设项目审计

  贯彻落实中央、省、市和区委经济工作会议精神,推动经济结构调整和经济发展方式的转变,提高财政资金和公共资源配置、使用、管理的经济性、效率性和效果性,加大对民生工程、基础设施、基础产业等重点投资项目的审计力度,规范建设市场秩序,提高国家建设项目效益,保障建设资金安全,促进提高政府投资绩效管理水平。

前移监督关口,大力推行和积极探索建设项目全过程跟踪审计制度,加大对招投标和预算变更的审计力度及审计结果的公示力度,防止项目建设中的高估冒算、挤占挪用和损失浪费行为。

  一是认真开展在建项目跟踪审计。

以规范建设资金管理,保障重要基础设施建设和重要民生工程建设顺利进行,防止损失浪费,提高投资效益为目标,努力探索重点建设项目跟踪审计监督的新途径,积极开展在建校安工程、高铁高速路等项目的跟踪审计。

  二是认真开展竣工项目审计。

组织对灾后重建农村住房建设、农村公路建设等工程进行审计,正确评价投资效益,保障建设项目竣工决算真实、合法,交付使用财产安全、完整,促进建设单位提高建设管理水平。

  三是认真开展省、市统一组织的建设领域突出问题专项治理审计调查。

按照上级审计机关的部署,积极参与建设领域突出问题专项治理,着力解决我区工程建设领域存在的突出问题,严肃查处违法违纪问题,建立和维护工程建设市场体系。

  3、以切实维护群众利益为宗旨,进一步强化专项资金审计从人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,抓住当前影响社会和谐的主要矛盾和热点问题,进一步加强对养老保险基金、就业和再就业资金、新型农村合作医疗保险基金、中小学校舍安全工程建设资金、土地整理专项资金、城乡最低生活保障资金、现代农业生产发展基金等涉及民生资金的审计监督,主要关注资金的安全性和效益性,关注相关领域惠民政策的落实情况,推进我区和谐社会建设。

  4、以贯彻落实中办、国办“经济责任审计规定”为契机,稳步推进经济责任审计工作

  一是今年是区、镇两级党委、政府换届年,区、镇两级主要领导任期经济责任审计工作是一项重点工作。

进一步加强对经济责任审计工作的领导,积极争取区委、区政府的重视和支持。

  二是扎实做好经济责任审计计划管理,突出经济责任审计工作重点。

  三是建立经济责任审计数据库。

通过定期审计,将行业和部门的基本情况、基础数据(包括任职时间)和有关的财政、财务数据等进行分类汇总,建立经济责任审计数据库,加强经济责任审计的动态管理。

  5、以提高工作执行力为目标,圆满完成区委、区政府和上级审计机关交办的工作任务

  

(二)以提高审计队伍素质和审计工作质量为核心,积极推进审计事业科学发展

  1、加强机关党的建设。

以深入开展创先争优活动为载体,以局党组执政能力建设和先进性建设为主线,以坚定理想信念为重点加强思想建设、组织建设,以转变工作作风和提高工作效率为重点加强作风建设,以健全民主集中制,推进全局党务公开为重点加强制度建设,以落实《廉政准则》和审计“八不准”纪律为重点加强反腐倡廉建设,不断提高机关党组织的依法执政能力、科学决策能力和组织协调能力,进一步增强局机关党组织的凝聚力、战斗力。

  2、强化学习型机关建设。

继续开展创建学习型机关活动,严格学习监督考评机制,狠抓学习落实。

科学制定全局干职工的学习计划,加强对领导班子和审计人员的政治理论和会计、审计、计算机、法律等相关专业知识的学习和培训,全面提高全局审计干部的综合素质。

  3、多方位开展审计创新。

以科学发展观指导为指导,围绕新时期更深入地认识审计本质、目标、任务、方针、原则等问题,树立科学审计理念。

改进审计工作管理方式,推行效益审计管理模式,优化审计资源组合,实行审计成本控制,切实降低审计成本,提高审计资源效益。

强化审计技术手段的创新,不断拓展计算机技术在审计中的应用空间,进一步提高技术含量和技术水平。

  4、推进审计信息化建设。

进一步加大资金投入,逐步建成审计系统网络,实行审计系统资源共享。

加强人员计算机培训,提高计算机应用水平。

搞好计算机审计应用案例的总结、交流和推广。

  5、加大机关廉政建设。

把廉政建设作为突出工作来抓,加强自身的反腐倡廉建设,坚决执行好以审计“八不准”及中央颁布的《廉政准则》为核心的廉政纪律,增强审计干部自身的“免疫功能”。

在全局继续推行党风廉政建设责任制。

发挥审计的业务优势,强化审计监督职能,加大查处违纪违规问题的力度,加强对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,审深审透,发现和揭露重大违纪违规问题和经济犯罪案件线索,促进全区党风廉政建设,维护区经济和社会健康发展。

  6、加强机关制度建设。

  继续深入开展规范权力运行制度建设活动,健全和完善各项制度,促进机关法制规范化管理。

一是健全完善机关内部管理制度,促进全局各项工作科学化管理。

二是强化审计质量控制和责任追究制度,规范审计行为,强化责任意识,防范审计风险,促进审计质量的提高。

三是推行审计廉政公告制度,完善审计回访制度,加强对审计人员的监督,规范审计人员廉洁从审行为。

  7、加强机关精神文明建设。

争创市级文明单位,做好文明单位创建资料的收集和整理,同时,在机关内部开展文明建设。

  篇三:

审计局汇报

  区审计局情况汇报

  区政府办:

  现根据要求,将有关情况报告如下:

  一、审计局主要职责

  

(一)主管全区审计工作。

贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济方面的规范性文件。

负责对区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。

对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  

(二)制定并组织实施我区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  (三)向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

向区政府和市审计局报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。

依法向社会公布审计结果。

向区政府有关部门通报审计情况及审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

  1.区级预算执行情况和其他财政收支,区级机关各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

  2.下级政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,区级财政转移支付资金。

  3.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

  4.区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。

  5.区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

  6.区政府部门、下级政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

  7.根据审计署、省审计厅授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

  8.法律、行政法规和地方性法规规定应由区审计局审计的其他事项。

  (五)按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  (六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家、省、市和区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。

协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)承办区政府和上级审计机关交办的其他事项。

  二、全年目标任务

  根据上级审计机关的统一部署,结合我区实际,报经区政府批准同意,我局全年计划实施审计项目23个,其中:

法定项目1个,为20xx年度区本级预算执行情况审计;署定项目3个,分别是地方政府性债务专项审计、全区工程建设领域突出问题专项治理审计、全区中小学校舍安全工程跟踪审计;市定项目1个,为区20xx年农业综合开发资金审计;组织部委托项目5个,分别是区安监局原局长王晓球、区民政局原局长徐益明、区城管办原主任尹晓平、区行政服务中心原主任李盛荣以及口岸街道党工委原书记刘振东任期经济责任审计;自定项目12个,具体为口岸街道20xx年度财政财务收支审计、大泗镇20xx年度财政决算审计、区20xx年度养老保险基金审计、区20xx年度医疗保险基金审计、区20xx-20xx年度教育现代化专项资金绩效审计、区财政局20xx年度财政收支审计、区安监局20xx年度财政收支审计、区教育局20xx年度财政收支审计、区职教中心20xx年度财务收支审计、锦江路工程跟踪审计、迎江路工程跟踪绩效审计、高新技术产业园区及城区污水管网续建工程竣工决算审计、环溪路东延、刁东路、育才路工程竣工决算审计。

  三、今年以来工作完成情况及下半年工作思路和举措㈠今年以来工作开展情况

  截至7月中旬,我局已完成计划内审计项目8个、计划外项目37个(新型农村合作医疗基金审计、36个零星工程项目),对未列入全年项目计划的6个重点城建项目开展了跟踪审计。

已审结项目查出各类违纪违规资金66840万元,核减工程造价822万元,提交审计专题、综合性报告和信息简报36篇,被批示采用36篇,提出审计建议28条,被采纳28条。

  ⒈深化了同级预算执行情况审计。

重点检查了财政支出结构、资金投向,关注了重点支出的安排和保障情况,摸清了财政资金的结存情况、非税收入的规模和结构情况、专项资金的设立使用的规范性及结余情况等。

揭示出66296万元土地出让收入未纳入基金预算管理、土地出让金专户暂付款余额达121445万元、当年直接列支76万元,以及一般预算支出完成率偏低等问题。

针对审计揭示的问题,我局依法作出了审计决定。

7月12日,我局受区政府委托,向区人大常委会第二十二次会议作了《关于20xx年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,区人大常委会对我局工作高度评价,认为我局依法履行审计职能,“对提高财政资金使用效益、规范部门(单位)财务收支行为、促进依法理财、加强廉政建设发挥了重要作用”。

  ⒉认真开展了政府性债务审计。

地方政府性债务审计,是国务院部署的一项重要工作,也是推动地区加快转变经济发展方式、实现科学发展的重大举措。

我局全力以赴,积极主动、认真细致地抓好这项工作的每一个环节。

在审计进点前,积极组织参审人员参加培训,掌握政策要求;审计过程中,严格按照现场审计程序操作,认真做好保密工作,及时与上级审计部门沟通联系,加强与海陵区有关部门的协调,按时报送审计工作动态;审计报告阶段,认真审核,保证了审计的数据真实、准确和完整。

由于思想重视,工作到位,我局在规定时间内完成了审计任务,实现了“摸清规模,分清类型,揭示问题,查找原因,提出建议,促进规范”的目的,得到了市审计局和海陵区政府的充分肯定。

  ⒊突出了重点民生资金审计。

上半年,组织对新农村合作医疗、农业综合开发资金、区教育现代化专项资金等民生资金实施了审计,着重检查了专项资金管理使用中存在的问题。

对教育

  

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