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技术图纸管理规定

技术文件管理规定

1.目的:

规定本公司图纸及工艺文件的设计、审核、发放、回收、更改的方法和程序

明确图纸的有关管理规定,对产品(模具)图纸、工艺等技术文件进行有效的控制,以确保各部门使用的图纸和技术文件均为有效版本。

2.范围:

使用于本公司的产品技术图纸、模具图纸、客户外来图纸以及工艺文件等技术文件的管理。

3.职责

3.1工程部作为技术文件的归口部门,负责产品图样和工艺文件的设计,修改,审核、发放的工作,并对其正确、完整、统一性负责。

同时也负责对客户图纸和技术文件的接收、转化、复印、发放、归档等工作,对电子版技术文件进行备份和管理,并对技术文件的完好清晰、安全、有效性负责。

具体工作职责如下:

3.1.1负责公司技术图纸的设计、审核、发放、更改、回收等工。

.

3.1.2负责外来技术图纸转化、校对、发放、变更、回收等工作。

3.1.3.负责工艺文件编制、审核、更改等工作。

3.1.4.负责所有技术图纸及工艺文件的归档、管理工作。

3.1.5.负责编制公司产品的技术标准。

3.2生产工厂(含车间)、质保部、外协等相关部门,负责对技术文件要求的内容组织实施。

3.3业务部负责与顾客方的前期联络与沟通,及时反馈顾客对于产品的特殊要求和相关信息,并确保图样的最新版本。

4.工作程序

4.1技术图纸、工艺文件编制、审批要求

4.1.1自行设计的图纸、编制的工艺文件应简单明了,图文清晰,图纸中的文字、符号、术语等应符合国家标准或者行业标准,图纸中的线条粗细、尺寸标注等应清晰、明了,公司的图纸格式、工程部统一设计,标题栏中的内容应填写完整,工艺卡片上的栏目也要填写齐全。

4.1.2.技术图纸、工艺文件由技术人员负责绘制、编制,由设计者和审批人两级签署,字体应清晰,易于辨认,签署人对自己的签署负有相应的责任。

4.1.3顾客的产品图样或技术文件(电子文档)由工程部接收,可以是电子邮件,也可以是纸质文件,技术中心接收后进行整理,填写“文件接收登记表”。

对于电子版图纸先进行打印,整理,对图面进行必要的转化工作,如尺寸转化、技术要求的翻译等,底稿上加盖“转化”章,“转化”章由“转化人”和“校对人”两栏签字,一般由技术人员和部门主管进行签字,底稿存放于技术中心,其他部门需要的图样均为复印件。

4.1.4若有些工艺较为简单,不需要附工艺卡片时,应将技术要求直接标记在图纸上,字迹要清晰、明了。

4.2技术图纸的发放与回收

4.2.1技术图纸统一由工程部负责发放和回收管理,发放时填写《文件发放登记表》,标明图号、零件名称、发放日期、领用部门签收人,具体见附表一

4.2.2技术文件的发放范围

生产工厂(车间):

一份,由生产工场总监或指定的车间图纸管理员签收并登记

质量部:

一份,由质量部主管级以上人员签收。

车间班组需要使用的技术文件,由车间图纸管理员进行发放登记,或借用登记。

采购外协部门需要图纸时,由采购部申请,技术中心发放给外协主管并签收。

4.3技术图纸、工艺文件的变更

4.3.1技术图纸、工艺文件需要进行更改时,由技术中心相关人员进行审核,批准,其它人不得随意更改图纸,更改的技术文件必须完整、正确、统一、协调,保证生产顺利进行。

4.3.2更改图纸、工艺文件时,技术人员填写《技术变更通知单》,见附表二,变更单上应标明更改产品的编号、名称、更改开始日期、更改内容等,要保持底图和底工艺与《技术变更通知单》的内容一致。

4.3.3自行设计的图纸、工艺文件更改时,由原设计人员进行确认、并由部门领导审批后方可进行更改,并在修改处作标记。

4.3.4外来技术图纸发生更改,需执行以下程序:

4.3.4.1客户要求的产品图纸变更:

如尺寸变化或版本更新,一般以邮件或电话口头通知,工程部做好变更文件原稿保管,同时填写《技术变更通知单》发放至各部门签收,相应的图纸和文件随之发放。

旧版文件底稿加盖“作废”印章存档,以备查对,车间班组的其他复印件由工程负责收回并予以销毁,填写“文件销毁登记表”。

4.3.4.2在图纸消化或生产过程中如发现原图纸上有明显错误,由技术与客户相应工程部门沟通,反应情况,由客户重新发放新图。

在新图未发放之前,以邮件确认为准。

更改后图纸的发放执行文件4.1变更程序。

4.3.4.3图纸要求材料购买不到或现有工艺无法达到图纸要求的尺寸时,由技术中心按照客户要求格式填写替代申请(让步接收申请),由客户确认后再生产。

具体操作过程可以邮件作为依据。

4.3.4.4客户对产品的加工工艺有特殊要求的产品,在加工过程中,加工工艺如发生重大改变,由技术中心以书面形式通知客户,双方经过沟通客户确认后,再进行生产和制作,沟通过程可以邮件、传真、短信等形式作为依据。

4.3.4.5对于一般产品的工艺更改,由技术中心按实际生产状况负责变更后重新发放。

4.3.4.6对于客户口头通知或电话通知要求变更图纸,由技术人员在原图上划改变更尺寸要求并签字,同时填写《技术文件变更登记表》,作为以后查询依据

4.3.5.图纸更改一般有下三种

1)图面上直接进行更改:

将被更改的内容划掉,作标记,并在其上方填写新的内容,更改人签名。

2)替换图纸:

替换图纸时,必须将原图纸收回、作废,方可用新的图纸。

3)需要更新的图纸,如版次的变更等,将原图纸回收,并发放新版本的图纸。

4.3.6.发生作废的图纸、工艺文件等技术文件时,经确认后,填写《文件销毁登记表》,见附表三。

4.4技术图纸、工艺文件借阅

4.4.1.公司内部人员借阅图纸时,必须经过技术中心人员的同意,图纸不得私自带出厂外,不得随意复印。

4.5.2.外单位的人员借阅图纸时,需技术中心主任批准,否则不允许借阅。

4.5技术图纸、工艺文件保管、保密、归档

4.5.1.技术图纸、工艺文件等技术文件应用文件夹、资料袋分类保存,以便查找方便.

4.5.2下发车间的图纸、工艺文件等技术文件,应爱惜图纸,若遇到丢失、损坏不能使用的情况下,及时与相关人员进行核实,经确认鉴定完毕后,方可发放新的图纸,除技术人员和车间图纸保管员外,其他人不得私自复印,更改技术文件。

对于电子类技术文档由工程部统一存档,放置于专用的硬盘中。

由工程部主管负责定期拷贝,一般文件每6个月备份一次,重要文档每3个月备份一次,必要时项目完成后随即进行存档备份。

专用硬盘应设置密码,由主管及以上的人员进行设置。

5.相关文件和记录

5.1《文件接收登记表》

5.2.《文件发放登记表》

5.3.《技术变更通知单》

5.4.《文件销毁登记表》

编制/日期:

陈群英2014.1.15审核/日期:

表一

文件接收登记表(技术中心)

WF.R42-2-2

No.42-2-2-

序号

发送单位或部门

文件(产品)名称

文件(产品)型号(图号)

数量

接收人

日期

文件格式

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文件发放登记表(技术中心)

WF.R42-2-1

No.42-2-1-

序号

文件(产品)名称

零部件名称

零部件图号

数量

发放人

领用部门

签收人

日期

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术变更通知单

WF.R42-4NO.42-4-

产品名称

图号:

EO编号:

变更原因:

(1)客户要求:

□降低成本□版本更新□材料更换□工艺改进□其他

(2)自主产品:

□降低成本□版本更新□材料更换□工艺改进□其他

变更前

变更后

更改实施日期

处理方式

□立即变更,半成品、成品一并修改

随文

附件

□变更零件明细表张份

 

□变更图纸张份

 

□其他张份

□立即变更,半成品、成品不修改

□在制品修改,成品不修改

□库存材料用毕为止

□报废

各部门人员签收

生产工场

质保

车间(签收)

数量统计

其他部门

编制(日期)

审核(日期)

批准(日期)

文件销毁登记表

WF.R42-2-3

No.42-2-3-

销毁日期

文件编号

文件名称

发放序号

数量

控制标识

销毁原因

销毁人

监督人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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