项目管理检查与考核办法.docx
《项目管理检查与考核办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目管理检查与考核办法.docx(126页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
项目管理检查与考核办法
项目管理检查与考核办法
1范围
本制度适用于集团公司签约的所有项目;其他相关单位可参照执行。
本制度主要包含项目管理检查考核的具体方式、奖励与处罚两部分内容。
2职责
2.1集团公司
原则上,造价合约部每年年中对各事业部(分公司)及在建特级、Ⅰ级项目组织一次项目管理综合检查,检查考核小组由总部有关领导带队,成员一般由集团公司总部相关职能部门的人员组成,综合检查考评结果作为事业部(分公司)年终考核的依据之一。
2.2事业部(分公司)及相关单位
每月对在建项目组织一次项目管理综合检查,并将检查结果报集团公司造价合约部。
检查考核一般由有关职能部门(包括工程技术、质量、安全、人力资源、财务审计、造价合约等部门)按专业组织单项检查。
3检查考核办法
3.1项目管理综合检查考核的具体方式
3.1.1集团公司项目管理综合检查考核
集团公司项目管理综合检查考核包括两部分:
对事业部(分公司)总部职能部门的检查考核,按照表1所列权重评分,具体考核标准及打分填写《事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分汇总表》(QDCG-ZD-060-01)和《事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表》(QDCG-ZD-060-02),评分结果占事业部(分公司)总体评分结果的60%;对在建项目的检查考核,按照表2所列权重评分,具体考核标准及打分填写《项目部项目管理综合检查考核评分汇总表》(QDCG-ZD-060-03)和《项目部项目管理综合检查考核评分表》(QDCG-ZD-060-04),所有项目评分结果的算术平均值占事业部(分公司)总体评分结果的40%。
对事业部(分公司)检查考核过程中对该事业部(分公司)所属项目的检查考核结果直接作为对项目部奖励或处罚的依据。
具体检查考核方式如下:
1)听:
检查考核小组听取事业部(分公司)主管领导(或项目经理)汇报事业部(分公司)(或项目)综合情况及项目管理情况;
2)查:
检查考核小组根据汇报情况,按专业分工分别查阅事业部(分公司)(或项目)管理依据、文件、资料等;
3)看:
检查考核小组到在建工程项目施工现场,检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实情况;
4)评议:
检查考核小组综合分析检查情况,与受检单位(或受检项目)负责人交换意见,提出各项工作的改进措施,下发整改通知单,根据最终检查考核评分结果对事业部(分公司)和项目部实施奖励或处罚。
表1
序号
检查、考核内容
权重分(分)
序号
检查、考核内容
权重分(分)
1
组织管理
8
8
技术管理
6
2
合同管理
10
9
劳务管理
8
3
安全控制
8
10
材料管理
9
4
标准化管理
6
11
机械设备管理
8
5
质量控制
10
12
信息管理
2
6
工期控制
8
13
客户服务
5
7
成本控制
12
合计
100
表2
序号
检查、考核内容
权重分(分)
序号
检查、考核内容
权重分(分)
1
组织管理
5
8
技术管理
8
2
合同管理
6
9
劳务管理
8
3
安全控制
10
10
材料管理
8
4
标准化管理
8
11
机械设备管理
8
5
质量控制
10
12
信息管理
2
6
工期控制
8
13
客户服务
5
7
成本控制
14
合计
100
3.1.2对在建项目的项目管理综合检查考核
对在建项目的检查考核由事业部(分公司)及相关单位自行组织实施。
3.1.3检查考核的结果分类
1)对事业部(分公司)检查结果的分类:
总考评分在90分(含90分)以上为项目管理先进单位;
总考评分在90分(不含90分)-70分为项目管理合格单位;
总考评分在70分(不含70分)以下为项目管理不合格单位。
2)对在建项目检查结果的分类:
总考评分在85分(含85)以上为优良;
总考评分在85(不含85分)-70分为合格;
总考评分在70分以下(不含70分)为不合格。
3.2奖励与处罚
3.2.1对事业部(分公司)综合检查考核的奖励与处罚
项目管理综合检查考核评分在90分(含90分)以上的事业部(分公司)给予10000-30000元奖励,综合考核评分在85分(含85分)以上的集团公司签约项目根据项目类别给予5000-20000元奖励。
其中对于主要负责人给予30%的个人奖励。
项目管理综合检查考核评分在70分(不含70分)以下的事业部(分公司)给予10000-30000元罚款,并对事业部(分公司)主要负责人给予3000—10000元的罚款;综合考核评分在70分(不含70分)以下的集团公司签约项目根据项目类别给予5000-20000元罚款,并对项目主要负责人给予2000—6000元的罚款。
所有奖励及处罚资金由集团公司财务处进行收支管理。
3.2.2对项目部检查考核的奖励与处罚
事业部(分公司)对项目部检查考核的奖励与处罚由各事业部自行制定标准。
4相关文件
序号
名称
编号
1
项目组织管理办法
QDCG-ZD-061
5记录
序号
记录名称
记录编号
收集部门
保存部门
保存期限
1
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分汇总表
QDCG-ZD-064-01
集团公司造价合约部
集团公司造价合约部
一年
3
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表
QDCG-ZD-064-02
集团公司造价合约部
集团公司造价合约部
一年
4
项目部项目管理综合检查考核评分汇总表
QDCG-ZD-064-03
集团公司造价合约部
集团公司造价合约部
一年
5
项目部项目管理综合检查考核评分表
QDCG-ZD-064-04
集团公司造价合约部
集团公司造价合约部
一年
QDCG-ZD-064-01
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分汇总表
事业部(分公司)名称
检查时间
序号
检评项目
权重分
检查结果
单项得分
折合标准得分
(折合标准得分=单项得分×权重分/100)
1
组织管理
8
2
合同管理
10
3
安全控制
8
4
标准化管理
6
5
质量控制
10
6
工期控制
8
7
成本控制
12
8
技术管理
6
9
劳务管理
8
10
材料管理
9
11
机械设备管理
8
12
信息管理
2
13
客户服务
5
合计
100
检查人:
受检人:
QDCG-ZD-064-02
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表——“组织管理”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评 分 标 准
得分
1
管理和技术人才数据库建立
25
10
数据库的建立
未建立数据库的,本项不得分;
15
数据库的维护
信息不全面;信息不真实;未及时进行维护的,每发现一项,扣5分。
2
经理部
的组建
及解散
30
10
项目经理部审批
项目经理部未按权限进行审批的,每发现一个,扣5分;项目经理部审批不及时的,每发现1个,扣3分。
15
项目班子和管理人员的配备
项目经理的资质等级与项目规模不符的;不合格项目经理仍在担任项目经理职务的;项目经理兼任2个以上项目的项目经理的;项目主要管理人员未按要求配备,以上每发现1人扣5分。
5
项目经理部的解散
每有1个项目经理部未及时解散的,扣5分;
3
项目管理人员培训
15
7
培训计划
没有制订项目人员培训计划的,扣7分。
8
人员培训
未按计划或上级规定组织人员培训的,扣8分。
4
项目经理绩效管理
30
30
项目经理工作档案
未按规定建立项目经理工作档案的,每少1人,扣10分。
合 计
100
QDCG-ZD-064-02
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表——“合同管理”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
工程合同管理部门职责
20
3
合同管理制度
无合同管理制度的,扣5分,制度不完善每项,扣1分
5
合同文本及各类合同台帐管理
未保存所有合同文本和相关合同文件的,扣5分,各类合同管理台帐与统计报表不齐全的,扣3分
8
项目合同管理
开工后签订总分包合同的,扣3分,无合同的,扣8分,超出总包合同内容的,扣5分
4
合同管理情况的监督、检查
未监督、检查各项目合同履行及管理情况的,扣5分
2
合同评审
30
5
工程信息评估及招标书评审
未对工程信息进行评估的,扣2分、未对招标书进行评审的,扣5分
8
投标书及投标报价文件评审
未对投标书进行评审的,扣5分,未对投标报价文件进行了评审的,扣5分
15
合同评审
未对即将签订的合同进行了评审的,扣15分
2
合同评审纪录及存档
合同评审纪录未及时存档、资料不完备的,扣2分
3
合同履约及工程索赔、工程预结算
30
8
合同执行情况的监督、检查
每月未对各项目合同执行情况进行检查并有纪录的,扣8分
7
月成本核算的检查、核准
未按月检查、核准各项目月成本核算资料的,扣7分
10
合同管理
未对施工合同进行动态管理的,扣10分,未收集、整理、分析合同履行中的信息,并合理、及时地调整合同,每发现一处,扣5分
5
索赔资料
未及时督促各项目及时编制索赔资料,送建设方审核的,扣10分
4
全额承
包合同
20
5
承包合同的签订
每发现一个项目未及时签订承包合同的,扣2分
15
承包兑现
每发现一个项目未及时审计、兑现的,扣5分
合计
100
QDCG-ZD-064-02
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表——“安全控制”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
安全生产
体系
30
10
安全生产保证体系
未建立安全生产保证体系的,扣10分,体系不全的,扣3-5分;体系没有正常运转的,扣3-5分;未建立安全管理垂直领导体系的,扣5分
10
安全生产责任
未制定安全目标的,扣5分;无安全责任划分或安全责任目标未分解的,扣3分,安全生产责任不明确的,扣1-2分
10
机构人员
没有专门安全管理机构或专职安全管理人员的,扣10分,人员数量不够的,扣3-5分。
2
日常管理
40
5
计划
没有制订年度和阶段工作计划的,扣5分,计划不符和实际的,扣2分,没按计划实施的,扣3分
15
监督检查
没有按规定进行定期检查的,扣5分;公司(分公司)经理没有按规定亲自带队参加检查的,扣3-5分;检查无记录的,扣3分;隐患整改做不到定人、定时、定措施并复查的,扣2-5分;对重大事故隐患整改不按要求及时完成的,扣3-5分
10
安全教育活动会议
没有制订年度培训计划的,扣3分;主要管理人员、特种作业人员没有取证上岗,发现一人,扣2分;没有组织每年一次的专职安全员和工程管理人员脱产培训的,扣3分;安全宣传栏不及时更新的,扣1分;未积极开展“安全生产月”活动的,扣2分;无特色安全活动的,扣1分;没有定期召开专题安全会议,并对安全形势进行分析,寻找对策的,扣3分;主要领导不主持、参加专题安全会议的,扣2分
10
安全资金投入
没有编制年度安全生产需用资金计划的,扣2分;没有保证安全资金专款专用的措施的,扣2分;安全生产投入没有单独立帐和核算的,扣3分;安全生产投入不符和规定或严重不足的,扣2-5分;由于安全保证资金投入不足导致事故的,扣5分
3
安全目标
24
10
安全事故
发生四级及以上安全事故的,扣10分,发生重伤事故的,扣5分,发生其它安全事故的,扣1-3分;发生事故隐瞒不报或不按时上报的,扣5-10分;安全事故未按“四不放过”原则处理的,扣2-分5;无安全事故报表的,扣2分
8
现场达标
没有完成上级下达的创安全文明(样板)工地指标,每少一个项目,扣2分;在当地政府组织的检查中,每出现一个不合格现场的,扣3分
6
考核
没有对实现目标制订考核办法的,扣3分,没有进行目标考核或考核不兑现的,扣2-4分
4
资料
6
6
安全资料
安全资料记录不齐全的,扣1-4分;没按规定分类整理的,扣2分
合计
100
QDCG-ZD-064-02
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表——“标准化管理”分项表
序号
检评
项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
标准化
管理
100
15
专项方案审批
未审批专项方案的,发现一处扣5分
5
标准化示范工地
未制定年度标准化示范工地创奖目标的扣5分
20
管理检查
未制定项目标准化施工检查计划的,扣10分,未按计划定期进行项目标准化施工检查并做检查记录的,扣10分
20
承发包管理
将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的,发现一次扣20分
40
工人权益保护
无论以任何借口拖延、克扣工人工资,发现一次,扣20分
备注:
安全生产、工程质量、合同管理等执行项目管理各分项相关规定及检查考核办法
合计
QDCG-ZD-064-02
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表——“质量控制”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
质保体系及制度
25
15
质保体系
无质保体系的,扣15分,无质量经理的,扣2分,未按制度要求配足人员的,扣2分
10
管理制度及责任制
无单位内部质量、安全监理制、工程管理、检查办法、质量奖罚规定的每缺一项,扣3分,质量管理人员岗位、职责不明确的每发现一处,扣2分
2
计划管理
20
10
年度计划
无年度质量计划、创优计划、检查计划的每缺一项,扣2分,质量目标不明确、指标未分解的,扣3分,保证措施无针对性、可操作性差的,扣1分
10
计划的实施
计划未实施的,扣10分,年度无计划完成情况总结的,扣5分,无奖罚的,扣5分
3
过程控制
45
20
质量检查
未按计划对项目(分公司)质量进行检查的每少一次,扣5分,检查无通报发现一次,扣2分,查出的问题无处理意见(措施)、处理不及时、无复查结果、无签字每发现一处的,扣1分
20
质量改进
单位无月或季度质量统计、分析、改进措施的,扣10分,措施不得力,改进效果不明显的,扣10分
5
事故的处理
发生质量事故未按制度要求及时处理的,扣5分,发生质量投诉处理不及时的,每次扣2分
4
资料整理
10
5
资料的收集
单位质量管理资料收集不全、不及时每次扣3分,上、下级必要的质量管理资料收集不全、不及时的,扣2分,无质量在岗人员名册的,扣2分,在岗人员名册未及时更新的,扣2分,
5
资料的整理
资料没按要求分类整理的,扣3分,目录不清楚、不便于查找的,扣2分
合计
100
QDCG-ZD-064-02
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表——“工期控制”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
计划管理
30
15
合同工期
分管领导不了解单位项目合同工期的,每缺一个项目,扣5分
15
形象进度
分管领导不了解单位项目形象进度的,每缺一个项目,扣5分
2
组织协调
60
20
生产组织
未定期召开生产会的,扣10分,对单位项目进度拖延未进行了解、进行原因分析的,扣5分,未采取有效组织措施的,扣5分
20
进度检查
未按计划对单位项目进度进行检查的,扣10分,检查无记录每缺一次,扣5分
20
工程协调
对因项目原因工期拖延造成甲方投诉而未及时进行协调处理的每发生一次的,扣10分,协调、处理不得力的,一次扣5分
3
资料整理
10
5
项目进度
无项目进度报表的,扣5分,每少一个项目进度报表的,扣2分
5
检查记录
无检查记录的,扣5分,无协调记录的,扣5分
合计
100
QDCG-ZD-064-02
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表——“成本管理”分项表
序号
内容
标准分
评分标准
得分
1
成本预测
15
①制订了公司内部各生产要素价格数据库,成本测算有据可循;②制定总的成本控制措施、方法,及时确定项目承包范围、内容以及计划分包的工程内容,并对计划分包的内容组织招标;③根据确定的项目承包范围及时进行项目承包基数的测算,并与项目经理部签定承包责任书;④承包基数的测算遵循了“标价分离”的原则。
每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。
2
成本责任
10
①建立了各项成本管理岗位责任制度和动态的成本管理责任体系;②公司与项目的成本管理责任书中责、权、利明确,量化指标清楚,奖罚条款合理。
每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。
3
成本控制
20
①建立了各种成本控制制度;②组织编制各个项目的施工方案,制定成本控制措施和总控制目标;③对人工费的总量、单价控制、定额控制有具体的办法和措施;④对材料采购环节、使用环节的控制有具体的办法和措施,制定了材料收、发、领、退的具体办法,并严格执行;⑤制定了机械设备内部租赁办法,项目机械设备的使用均采取内部租赁形式;⑥定期或不定期对所属项目成本控制情况进行检查,并有书面的检查记录及整改意见。
每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。
4
成本核算
15
①公司内部项目成本核算口径一致,收入与成本费用的核算方法规范统一;②按月对所属项目进行完全成本核算与分析;③各项成本费用台帐健全,记录及时、清晰、正确;④收入的确认依据充分,成本、费用的计算、归集与分配正确;⑤定期进行各类盘点工作;⑥遵守成本开支范围和财经纪律;⑦按时编制成本报表及其他会计报表。
每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。
5
成本分析与考核
15
①建立了公司内部成本分析和经济活动分析制度,至少每季度进行一次经济活动分析;②成本分析和经济活动分析做到了量、价分离分析,发现了问题,制定了措施;③定期和不定期对项目成本管理情况进行考核,有考核结果和奖罚意见,并予以落实;④奖罚兑现贯彻了收入与效益挂钩的原则;⑤成本分析与经济活动分析及考核均有书面资料,保存完整。
每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。
6
资金与效益
20
①严格执行资金集中管理,项目资金使用实行备用金制,没有发现未经批准,项目单独开户的情况;②按月编制财务收支计划,及时办理工程进度款结算与回收;③以货币资金及时、足额完成上交任务;④分包单位工程款及民建队人工费的支付比率不超过工程款回收率;⑤项目奖金的审批严格执行收入与效益挂钩的原则,当期亏损的项目不得批核奖金;⑦公司内没有出现亏损项目;每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。
每有一个亏损项目扣5分。
7
成本资料
5
①按集团项目管理手册按月编制了各项成本管理资料,且资料真实、完整;②有关责任人签字齐全;③装订成册,归档及时。
每小项发现一处不合规范扣2分,扣完为止。
合计
100
QDCG-ZD-064-02
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表——“技术管理”分项表
序号
检评
项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
技术责任制
20
10
管理机构
技术管理机构不健全,人员配备不落实的,扣5分;技术负责人在工作中无责、无权的,扣5分
10
管理制度
技术管理制度不健全的,扣5分,技术岗位职责不明确的,扣5分
2
施工组织设计及施工方案
25
15
施工组织设计编制及审批
施工组织设计的编制无针对性和指导性的,扣5分,未按要求及时履行报、批手续的,扣3分;审批无具体的意见,并以正式文件形式下发的,扣2分,
5
施工组织设计交底
工程开工前未进行施工组织设计交底的,扣3分,交底记录不全的,扣2分
5
过程检查
未对施工组织设计和施工方案的执行情况实施检查的,扣5分
3
技术标准管理
15
5
标准管理体系及制度
无人负责技术标准的贯彻、执行的,扣3分,制度不完善的,扣2分
5
技术标准的管理
标准无完整、有效的目录清单的,扣3分,无发放记录的,扣2分
5
技术人员培训、教育
无培训计划的,扣3分,未对工程技术人员进行有效技术标准的培训、学习工作的,扣5分
4
试验与计量
25
10
试验器具
无必要试验器具、设备的,扣10分,计量器具配备不全、未及时送检的,扣3分,台帐不准确、不完整的,扣2分
15
试验
试验未按标准要求进行的,扣5分,每查到一份试验报告不符合要求的,扣3分
5
科技开发与合理化建议
15
5
技术开发
机构不健全,人员不落实的,扣5分,职责不明确的,扣1分,无中、短期科技开发计划的,扣2分,未编制科研项目、申请立项和成果鉴定计划的,扣2分
5
科技推广
组织机构不健全的,扣5分,无年度科技推广计划,并按计划实施的,扣5分
5
技术改造
未开展群众性技术改造活动的,扣5分,无施工技术总结及工法的,扣5分
合计
100
QDCG-ZD-064-02
事业部(分公司)项目管理综合检查考核评分表——“劳务管理”分项表
序号
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
劳务招投标
30
5
分包资格
未建立劳务分包资格审查和考察制度的,扣3分,未按规定对劳务分承包方进行资格审查的,扣2分
15
招投标机构与制度
未建立劳务招投标机构的,扣10分,机构、制度不完善的,扣5分
10
招投标评标管理
标书制作不规范的,扣3分,内容不完整的,扣2分,劳务招投标评标无记录的,扣3分,记录不完整的,扣2分
2
劳务合同管理
20
10
合同评审与签约
未建立合同评审制度的,扣5分,评审记录不详细的,扣1分,未按规定与分包队伍签订《劳务分包合同》、《安全生产合同》、《廉政建设合同》等合同的,每缺一项,扣2分
5
合同执行情况
无检查监督机制的,扣3分,机制未落实的,扣2分
5
合同条款变更
合同条款变更未按规定进行审批的,扣5分
3
人工费管理
25
15
人工费控制
人工费控制措施不完善的,扣3分,无人工单价调整申报审批