IATF16949质量管理手册.docx

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IATF16949质量管理手册

质量管理手册

(IATF16949-2016)

发布令

中国DXC汽车零部件有限公司(以下简称本公司)的质量手册是依据《IATF16949:

2016汽车行业质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》结合实际情况编制的,并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。

《质量手册》是质量活动的纲领性文件和行为准则,自发布之日起生效。

本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。

 

总经理:

日期:

2016.7.1

1.0公司概况及汽车产品介绍

中国DXC汽车零部件有限公司位于,地理位置优越。

中国DXC汽车零部件有限公司是专业生产汽车电动玻璃升降器用电机、智能控制器等系列产品的企业。

公司拥有一批实力雄厚的机电一体化,自动化的专业工程技术人才,从事产品设计、开发研究工作,并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面,在同行业具有新的突破。

公司拥有一批具有现代意识的优秀工程技术人员和管理人才。

公司全面实施规范化、现代化科学管理,坚持以顾客为关注焦点,满足顾客要求,持续改进产品服务和提高精益生产水平,旨在不断增强顾客满意。

竭诚欢迎海内外各界光临我厂,共同繁荣恒特公司事业。

公司地址:

中国XX省XX市XX区XX路888号

公司邮编:

公司电话:

公司传真:

公司网址:

公司邮箱:

主要汽车客户:

BMW、比亚迪、通用

主要汽车产品:

汽车电动玻璃升降器用电机

2.0质量管理体系范围

公司质量管理体系的范围:

汽车用XXX产品的设计开发和制造。

边界:

中国XX省XX市XX区XX路888号

不适用的要求删减说明:

无。

支持场所和支持功能:

无。

外部延伸场所:

无。

外包过程:

模具设计和制作、校准/检定、有害物质检测、运输物流、特种设备周期检验/维修。

分别按《供方管理程序》和《外包方管理程序》要求进行控制。

 

3.0引用标准、术语和定义

3.1引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的内容。

对版本明确的引用标准,该标准的增补或修订本手册不引用。

但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T19000-2016/ISO9000:

2015质量管理体系-基础和术语

GB/T19001-2016/ISO9001:

2015质量管理体系-要求

IATF16949:

2016汽车业质量管理体系标准汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求

3.2术语和定义

本手册的术语和定义采用GB/T19000-2016/ISO9000:

2015《质量管理体系-基础和术语》、IATF16949:

2016《汽车业质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》中的术语和定义。

1.

顾客要求

顾客规定的一切要求(如:

技术、商业、产品及制造过程相关要求、一般条款与条件、顾客特定要求等)

2.

顾客特定要求(CSR)

对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

3.

产品安全

与产品设计和制造有关的标准,确保产品不会对顾客造成伤害或危害

4.

具有设计职责的组织

有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织(注:

注:

该职责包括在顾客指定的应用范围内,试验并验证设计性能。

5.

现场

发生增值制造过程的场所

6.

制造

制作或加工的过程

生产原材料;生产件或服务件;装配;热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理服务

7.

外包过程

由外部组织履行的一部分组织功能(或过程)

8.

支持功能

对同一组织的一个(或多个)制造现场提供支持的(在现场或外部场所进行的)非生产活动

9.

外部场所

支持现场且为非生产过程发生的场所

10.

授权

对某(些)人的成文许可,规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任

11.

控制计划

对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述

12.

防错

为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发

13.

特殊特性

可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数

3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示:

1.

OEM

原始设备制造商

2.

FMEA

潜在失效模式及后果分析

3.

MSA

测量系统分析

4.

SPC

统计过程控制

5.

APQP

产品质量先期策划

6.

PPAP

生产件批准程序

7.

CP

控制计划

8.

S/C

安全/法规特殊特性符号

9.

Ppk

初始过程性能指数

10.

Cpk

过程能力指数

11.

Cmk

设备能力指数

12.

WI

作业指导书

13.

SIP

检验指导书(检验卡片)

14.

6S

整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全

15.

IQC

进料质量检验和控制人员以及试验人员

16.

IPQC

过程(工序)质量检验和控制人员以及试验人员

17.

OQC

出货质量检验和控制人员以及试验人员

18.

PPM

百万分之

19.

DOE

实验设计

20.

QFD

质量功能展开

4.0质量管理原则

公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则:

Ø以顾客为关注焦点;

Ø领导作用;

Ø全员积极参与;

Ø过程方法;

Ø改进;

Ø循证决策;

Ø关系管理。

5.0公司经营目标、技术宗旨

经营目标:

技术宗旨:

6.0质量方针质量方针的含义:

以顾客为关注焦点,以产品质量为中心,倡导科学管理,持续改进,不断增强顾客满意,成为行业一流企业。

7.0质量承诺

8.0组织机构图

岗位、职责和权限:

1、总经理岗位职责

a)批准发布公司质量手册;

b)批准发布本公司质量方针和质量目标;

c)确定组织架构,任命管理者代表及各部门负责人,并规定其职责和权限;

d)配备从事质量活动的人员,进行必要的授权,建立适当的内部沟通机制;

e)提供并确保质量管理体系活动的资源;

f)传达满足顾客和法律法规要求的重要性;

g)负责风险管理过程中的决策,批准风险评估报告;

h)负责对重大的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准;

i)批准公司质量方针,至少包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德准则升级政策(“举报政策”)

j)主持年度管理评审,持续改进质量管理体系的有效性;

2、副总经理(分管生产、经营):

a)协助总经理组织实施质量方针和质量目标。

b)负责组织市场调研、预测、开发等了解、关注顾客需求的活动。

c)组织对顾客需求的评审,通过生产经营计划的编制、实施,确保提供满足顾客需求的产品和服务。

d)负责生产制造过程及物资供应过程的质量保证能力。

3副总经理:

分管技术、质量及基础设施

a)协助总经理组织实施质量方针和质量目标。

b)负责组织贯彻产品技术质量标准,并组织对产品技术质量标准执行情况进行监视和控制。

c)负责先期产品质量策划(APQP)、生产件批准(PPAP)等活动的组织管理。

d)协助总经理保证必要基础设施(设备、测量装置等)的提供,并负责基础设施的管理。

e)组织产品重大质量问题的攻关改进和纠正/改进措施的实施。

f)裁定技术质量问题,总工程师是总经理授权对最终检验和试验、最终产品审核不合格处置的唯一仲裁人。

4、管理者代表:

分管质量管理体系的运行

a)在总经理领导下,确保按照IAIF16949标准的要求建立、实施并保持汽车配套件质量体系。

b)向总经理报告质量方针、质量目标完成情况及质量体系运行情况,报告有关质量体系所需的任何改进需求。

c)组织进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价,并拟定应对措施。

d)组织进行风险的识别、评估;

e)负责开展各类质量管理活动,不断提高全体员工的满足顾客要求的质量意识。

f)负责与质量体系有关的外部相关方的沟通和联络。

5、顾客代表

a)选择和确定特殊特性

b)质量目标和相关培训的设置

c)纠正措施和预防措施的验证

d)参与产品设计和开发

e)组织进行产能分析

f)获取和跟踪物流信息

g)顾客积分卡评审(如果有)

h)登录顾客门户(如果有)

6、研发部

a)负责图纸、工艺文件、标准作业指导书等技术文件的制定,对产品的各种工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责,并指导车间实施;

b)负责汽车产品安全性和特殊特性的管理;

c)顾客工程规范评审,组织对制造可行性进行评估;

d)负责运行过程的策划及更改控制;

e)组织生产提供过程(特殊过程)的确认;

f)负责对公司汽车产品制造过程设计开发的技术指导和监督实施;

g)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

7、质量部

a)主持制定公司的日常质量管理标准和质量工作,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类体系文件;

b)负责对监视和测量仪器和设备和实验室的归口管理,负责测量系统分析;

c)负责检验和不合格品的归口管理,按照标准、产品图纸和工艺,负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。

对不合格产品流出公司负责;

d)负责处理不合格品交付有关的突发事件;

e)负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作;

f)负责绩效分析评价相关数据的汇总,对分析结果提出纠正和整改措施,持续提高;

g)负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理;

h)负责组织召开质量例会;

i)内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)、QC小组等质量活动;

j)参与对供方的评价和二方审核;

k)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

8、制造部

a)负责生产计划的安排和实施,具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限,对生产任务完成和产品质量负责;

b)及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况;

c)指导员工依照工艺及有关规定,保质保量按时完成生产任务;

d)负责生产设备的日常点检维护;

e)按照质量管理体系文件规定,实施生产过程控制,保证生产现场安全和清洁符合生产要求;

f)认真做好关键/特殊工序的控制(人、机、料、法、环、测)与管理工作;

g)做好产品质量自检以及质量预防工作,不接受、不生产、不传递不合格,使生产现场各过程处于受控状态;

h)做好产品标识,保证产品的可追溯性。

积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作;

i)参与顾客要求的评审、负责顾客和供方实物财产的使用控制;

j)做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理;

k)及时处理日常生产衔接中出现的问题,不断改进制造过程;

l)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

9、采购部

a)根据生产下发的计划和现有库存情况,制定物资采购计划并组织实施,对物资供应的及时性和采购物资的质量负责;

b)负责对物资供方(包括外协)进行质量、价格和服务等方面评价,建立完整的合格供方档案,组织对供方评审。

重要物资在合格供方范围内实施采购;

c)负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施;

d)负责处置与供方的绩效以及材料短缺有关的突发性事件;

e)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

10、销售部

a)组织市场调研,收集市场和顾客信息,并及时传送到本公司领导层和有关部门,研究营销策略,不断提高市场占有率;

b)负责与产品有关要求的确定和评审,负责销售合同的签订及销售货款回笼。

具有销售合同的签订和产品销售的权限;

c)负责销售订单的传递,并监督跟进其生产、检验的实施情况;

d)负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络,确保顾客的要求得到体现;

e)负责产成品的跟踪、信息传递,确保及时得到交付;

f)负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电,建立用户档案、负责用户服务,组织顾客满意度调查,及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨,将其传递到有关职能部门处理并进行纠正措施的跟踪验证;

g)负责顾客财产的登记、验证和移交,发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通;

h)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

11、综合办

a)负责公司人力资源管理,统筹管理员工招聘、录用、审核、辞职、奖惩、考勤等事项,对所有从事对质量有影响工作的人员进行对口培训,提高员工质量意识和能力。

b)负责制订员工岗位说明书及人员能力和资格评定,组织内部岗位职责与权限的宣贯。

c)负责处理公司有关的法律事项。

d)激励员工实现质量目标,提高员工的满意度和相关的福利待遇;

e)负责知识管理并监督各个部门的日常执行;

f)负责处置合格人员短缺的突发事件;

12、工程部

a)负责基础设施管理,包括工厂、设施及设备的策划,做好电力、劳动力等应急计划准备。

b)归口公司生产设备类的管理,负责编制、执行年度设备保养检修计划;

c)负责采购设备的验收、安装、调试;

d)负责公司生产设备的维修保养,确保设备正常稳定工作和运行效率;

e)负责处置设施/设备的可用性和可维护性有关的突发性事件;

f)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

13、财务部

a)按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据;

b)编制年度财务预算计划、成本控制计划,切实做好财务监控管理工作,出现异常及时上报总经理;

c)负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源,搞好运行成本核算;

d)负责质量成本的统计分析。

14、各车间

a)做好生产现场的管理和产品标识工作;

b)严格按工艺流程、作业指导书等要求操作生产;

c)严把质量关,宣贯、提升车间员工的质量意识;

d)认真做好相关生产记录,收集、保存好生产记录;

e)负责生产过程产品的搬运,包装和防护;

f)负责设备、工装模具等的合理使用,组好日常点检维护保养;

15、仓库

a)严格执行质量管理有关规定,对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款;

b)负责库房管理,做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作,保持帐、卡、物一致。

c)对仓库物资标识清楚、摆放整齐,并作必要的保护,防止物资损坏、变质。

有保质期的物资按“先进先出”的原则发放;

过程关系矩阵

SP支持过程

MP管理过程

SP01

SP02

SP03

SP04

SP05

SP06

SP07

SP08

SP09

SP10

SP11

SP12

MP01

MP02

MP03

MP04

产品安全性管理

文件和记录

能力和知识

设施和设备管理

工装管理

环境和安全管理

监视和测量资源管理

供应商和采购控制

产品防护和物流管理

标识和可追溯性控制

产品检验和放行

不合格品控制

经营策划

内部审核

管理评审

持续改进

COP顾客导向过程

×

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COP01

商务与合同评审

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COP02

产品和过程设计开发

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COP03

产品生产

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COP04

产品交付

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COP05

顾客反馈和售后

×

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×

COPCustomOrientedProcess顾客导向过程

SPSupportProcess支持过程

MPManagementProcess管理过程

9.0过程关系图

ManagementProcess(MP)管理过程

M2内部审核

QMS审核

制造过程审核

产品审核

M1经营策划

组织机构、职责权限

QMS策划及变更

质量方针、目标

经营计划

风险分析和应对措施

M3管理评审

相关方满意/反馈

相关方需求/期望

 

CustomerOrientedProcess(COP)顾客导向过程

C3产品生产

C1商务与合同评审

C2产品和过程设计开发

C4产品交付

C5客户反馈及售后

生产计划

过程确认和控制

过程能力研究

顾客财产管理

作业准备和停工后验证

应急计划管理

工程变更

特殊特性

DFMEA&PFMEA

控制计划

原型样件

PPAP

设计变更

 

SupportProcess(SP)支持过程

S4设备和设施

S9产品防护和物流

S5工装管理

S7监视和测量资源

S11产品检验和放行

S12不合格品控制

S3能力和知识

S2文件和记录

S1产品安全性

实验室

MSA

S8供方和采购

S10标识和可追溯性

S6环境和安全

10.0QMS过程矩阵表

主过程

子过程

(编号+名称)

输入

输出

风险

过程拥有者

资源

方法(文件)

监测指标

负责

部门

配合

执行

顾客导向过程(COP)

C1商务与合同评审

顾客要求(CSR、工程规范、合同、订单);

适用的法律法规要求;

合同/订单变更要求

签订的合同/接收的订单

变更的合同/订单

合同评审记录

①客户要求评审不及时

②客户要求识别不全面

③订单变更要求未通知

销售部

各相关部门

计算机及网络

打印机

复印机;

通讯工具

与产品相关要求的确定和评审程序

合同/订单评审及时率

合同/订单履约率

C2产品和过程设计和开发

市场调研报告

顾客要求评审的结果(CSR、工程规范、技术/质量协议、样品);

适用的法律法规要求;

相关的标准和行业规范;产品特殊特性

以往类似的设计开发信息和经验;

项目时间进度要求;

设计开发成本预算

设计变更的需求

图纸和工艺文件

APQP资料

PPAP资料

过程特殊特性

控制计划

过程流程图

材料清单

工艺规范

工作指导书

过程FMEA

检验/试验规范

完成的设计变更

①设计和开发策划考虑不充分

②设计人员技能不足

③设计输入和设计输出的信息不充分、适宜、完整、清楚

④设计过程的控制活动(评审、验证、确认)未及时、有效执行

⑤设计变更随意未受控

研发部

工艺部

APQP

小组

计算机及网络

打印机

复印机;

扫描仪通讯工具

CAD软件

APQP程序

PPAP程序

FMEA程序

APQP完成率

新产品开发计划完成率

PPAP完成率

C3产品生产

工艺文件

生产计划/生产排程

控制计划;

图纸;

作业指导书

工程变更和临时变更的需求

产品(合格与不合格)

过程监控记录

控制图

问题改进报告

①作业人员技能不足,质量意识差

②生产持续性受破坏

③作业人员未按作业指导书或工艺要求操作

④生产环境不满足要求

⑤变更未经内部或顾客批准(必要时)

⑥变更未进行风险评估

制造部

研发部

质量部

工装、模具、设备和原材料

制造过程控制程序

生产管理程序

作业准备验证及停工后验证规定

生产计划准时完成率

产品一次合格率

PPM

C4产品交付

顾客订单交付要求

出货计划;

物流运输要求;

发货通知

已完成的产品交付

收货单

①产品未能及时交付

②产品运输过程产生了丢失或损坏

物流部

销售部

仓库

财务

运输车辆

发货场地

搬运器具

物流公司

产品交付控制程序

准时交付率

交货短缺或损坏投诉率

超额运费的次数

C5顾客反馈和售后

顾客反馈/客诉情况

信息反馈及处理单

售后服务要求

满意度要求

消除顾客投诉

及时保修/退/换货

满意度达成指标

改进计划

①顾客满意度降低

②顾客投诉未及时回复和解决,导致顾客流失

销售部

质量部

研发部

计算机及网络

打印机

复印机;

通讯工具

顾客满意度管理程序

NTF管理规定

顾客投诉反馈率

顾客满意度

 

主过程

子过程

(编号+名称)

输入

输出

风险

过程拥有者

资源

方法(文件)

监测指标

负责部门

配合执行

支持过程(SP)

S1产品安全性管理

产品安全顾客要求

产品安全的法律法规要求

产品和过程特殊特性清单

①产品对人身造成伤害

②产品对人身造成危害

③产品安全性有关的不良未得到及时有效处置

④触发合规性的风险

研发部

各部门

计算机及网络

打印机

复印机;

扫描仪通讯工具

产品安全性控制程序

事态升级程序

产品安全性的识别率

S2文件和记录管理

QMS策划结果

差距分析表

文件更改申请

记录的保存要求(CSR)

编制的文件和表格

搜集的有效外来文件

文件和记录管理程序各场所文件管理状态

符合要求的记录

①文件缺失,运行和操作没有指导依据

②文件不适用,不能正确指导运行和操作

③文件XX人批准,未产生效力

④文件和记录表格变更未受控,导致活动不一致

⑤记录缺失,无法提供证据

体系办

研发部

各部门

计算机及网络

打印机

复印机;

扫描仪通讯工具

文件控制程序

记录控制程序

技术文件管理规定

工程规范评审及时率

文件检查受控率

记录准确率

S3能力和知识

能力要求,

资格要求,

培训需求

知识获取的需求分析

现有的知识状态

知识的分享需求

合格的人员

已完成的培训

已取得的能力和资格

知识清单

知识的创造、共享、应用

①合格人员不足

②人员必要的资格缺失或证书过期

③关键人员离职

④员工更替或流失造成知识的丧失

⑤未能获取或共享信息造成知识的丧失

⑥未能从失败或成功项目吸取经验教训

综合办

各部门

电脑

打印机

投影仪

内部网

教材

培训师

人力资源管理程序

岗位说明书

审核员能力及评价规定

知识管理程序

培训计划完成率

培训有效率

持证上岗率(行业法规规定)

员工离职率

S4基础设施和设备管理

工厂设施、设备购置计划

设备采购计划

设备预防性维护计划

设备风险分析CMK

设备OEE

设备备件计划

应急计划

设备操作指导书

维护、保养记录

设备的状态

①关键设备故障

②基础设施破坏

③特种设备检验脱期

工程部

研发部

制造部

维修工具

外包维修单位

通讯工具

设备和设施控制程序

工厂、设施及设备策划控制程序

全面生产维护管理办法

设备总效率OEE

MTBF

MTTR

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