县交易监督管理局预算公示.docx
《县交易监督管理局预算公示.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《县交易监督管理局预算公示.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![县交易监督管理局预算公示.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/23/7cbd97f0-dbab-4768-bc71-869561003724/7cbd97f0-dbab-4768-bc71-8695610037241.gif)
县交易监督管理局预算公示
建始县公共资源交易监督管理局2018年部门预算公开
第一部分交易监管局概况
一、主要职能
宣传贯彻落实《招标投标法》、《湖北省招标投标管理办法》等法律法规;制定本级公共资源交易的相关制度和工作程序;会同有关行政监督部门拟定本级公共资源进场交易目录及标准;负责全县公共资源交易活动的指导和协调;协调和处理投诉和举报等。
二、部门预算单位构成
本单位属2015年6月新成立单位,根据建编发【2015】21号文件组建建始县公共资源交易管理委员会办公室,加挂建始县公共资源交易监督管理局牌子,为隶属县政府办公室管理的正科级全额拨款事业单位。
现有全额拨款事业编3人,局长由县政府办公室副主任兼任。
第二部分建始县公共资源交易监督管理局2018年部门预算表
建始县2018年收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
399,996.01
201一般公共服务
319,945.15
其中:
一般公共预算财政拨款
399,996.01
203国防
政府性基金预算财政拨款
204公共安全支出
事业收入
205教育支出
事业单位经营收入
206科学技术支出
上级补助收入
207文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入
208社会保障和就业支出
39,985.38
其他收入
210医疗卫生与计划生育支出
18,344.16
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等事务
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土海洋气象等支出
221住房保障支出
21,721.32
222粮油物资储备支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
本年收入合计
399,996.01
本年支出合计
399,996.01
上年结余(转)
结转下年
动用事业基金
收入总计
399,996.01
支出总计
399,996.01
建始县2018年收入预算总表
单位:
元
收入
项目
预算数
财政拨款收入
399,996.01
其中:
一般公共预算财政拨款
399,996.0100
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
399,996.01
上年结余(转)
动用事业基金
收入总计
399,996.01
建始县2018年支出预算总表
单位:
元
功能分类科目
合计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
合计
399,996.01
299,996.01
100,000.00
201
一般公共服务支出
319,945.15
219,945.15
100,000.00
20101
人大事务
319,945.15
219,945.15
100,000.00
2010102
一般行政管理事务
100,000.00
100,000.00
2010150
事业运行
219,945.15
219,945.15
208
社会保障和就业支出
39,985.38
39,985.38
20805
行政事业单位离退休
39,985.38
39,985.38
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39,985.38
39,985.38
210
医疗卫生与计划生育支出
18,344.16
18,344.16
21011
行政事业单位医疗
18,344.16
18,344.16
2101102
事业单位医疗
18,344.16
18,344.16
221
住房保障支出
21,721.32
21,721.32
22102
住房改革支出
21,721.32
21,721.32
2210201
住房公积金
21,721.32
21,721.32
建始县2018年财政拨款收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
399,996.01
201一般公共服务
319,945.15
其中:
一般公共预算财政拨款
399,996.01
203国防
政府性基金预算财政拨款
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
39,985.38
210医疗卫生与计划生育支出
18,344.16
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等事务
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土海洋气象等支出
221住房保障支出
21,721.32
222粮油物资储备支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
本年收入合计
399,996.01
本年支出合计
399,996.01
上年结余(转)
结转下年
收入总计
399,996.01
支出总计
399,996.01
建始县2018年一般公共预算支出表
单位:
元
功能分类科目
合计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
合计
399,996.01
299,996.01
100,000.00
201
一般公共服务支出
319,945.15
219,945.15
100,000.00
20101
人大事务
319,945.15
219,945.15
100,000.00
2010102
一般行政管理事务
100,000.00
100,000.00
2010150
事业运行
219,945.15
219,945.15
208
社会保障和就业支出
39,985.38
39,985.38
20805
行政事业单位离退休
39,985.38
39,985.38
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39,985.38
39,985.38
210
医疗卫生与计划生育支出
18,344.16
18,344.16
21011
行政事业单位医疗
18,344.16
18,344.16
2101102
事业单位医疗
18,344.16
18,344.16
221
住房保障支出
21,721.32
21,721.32
22102
住房改革支出
21,721.32
21,721.32
2210201
住房公积金
21,721.32
21,721.32
建始县2018年一般公共预算基本支出表
经济分类科目
合计
其中
科目编码
科目名称
人员支出
公用支出
合计
299,996.01
263,660.62
36,335.39
301
工资福利支出
263,660.62
263,660.62
30101
基本工资
91,476.00
91,476.00
30102
津贴补贴
30,660.00
30,660.00
30107
绩效工资
58,875.00
58,875.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
39,985.38
39,985.38
30110
职工基本医疗保险缴费
18,344.16
18,344.16
30112
社会保障缴费
2,598.76
2,598.76
30113
住房公积金
21,721.32
21,721.32
302
商品和服务支出
36,335.39
36,335.39
30201
办公费
10,000.00
10,000.00
30202
印刷费
5,000.00
5,000.00
30205
水费
1,200.00
1,200.00
30207
邮电费
300.00
300.00
30209
物业管理费
2,500.00
2,500.00
30211
差旅费
6,000.00
6,000.00
30216
培训费
2,000.00
2,000.00
30217
公务接待费
3,000.00
3,000.00
30228
工会经费
1,810.11
1,810.11
30229
福利费
4,525.28
4,525.28
建始县2018年财政拨款“三公”经费支出表
单位:
元
项目
预算数
合计
3,000.00
因公出国(境)?
公务接待费
3,000.00
公务用车购置及运行费
其中:
公务用车运行维护费
公务用车购置费
第三部分公共资源交易监督管理局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支总预算
2018年财政拨款收入399996.01元。
其中:
基本支出299996.01元。
2018年一般公共预算支出399996.01元。
其中:
基本支出299996.014元。
二、2018年收入预算
全年收入合计399996.01元。
三、2018年支出预算
全年支出合计399996.01元。
其中:
基本支出299996.01元,占比75%;项目支出100000元,占比25%。
四、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数3000元,相比上年下降40%,上年度预算为5000元,减少了2000元。
五、预算收支增减变化情况说明
2018年度为加大精准扶贫力度本年度增“交易监管扶贫经费”10万元。
六、政府采购安排情况说明
本单位没有安排政府采购预算支出
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
二、上年结余(转):
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务支出:
主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
四、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
缴存比例12%,缴存基数为职工本人上年工资。
行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
六、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:
指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。