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PPAPlaitz

修订记录

版次

修订详情

修订日期

A0

手版

2012-5-1

为确保您使用的文件为“最新有效”,请只使用带红色“受控”印记的版本。

1目的:

1.1使供方在量产之前,就已充分了解我司在设计、工艺方法上对相应采购件的最新具体要求。

1.2评估供方的潜在能力,以利其在未来按量按期地向我司提供适质产品。

2范围:

符合下列任一条件,即使用该程序

2.1项目组认为需要执行PPAP的新开发零部件

2.2项目组认为需要执行PPAP零部件的新增供方

2.3项目组认为需要执行PPAP零部件的设计变更

2.4已批准的供方的制造流程发生显著变化

2.4.1发生严重质量问题,引起暂停供货的零部件

2.4.2使用新的结构或材料

2.4.3工艺路线或工艺方法或关键过程参数作出调整后,(如热处理工艺的调整,模具大修等)

2.4.4停止批量生产12个月或更长时间时

2.4.5更换新的分供方

3引用文件

(无)

4定义:

采购件:

所采购的零部件、服务的合称。

PPAP:

“采购件批准程序”的英文首字母缩写。

(PRODUCTPARTSAPPROVALPROCESURE)

供方:

采购件的提供者,包括公司外部的供方和公司内部的制造单位。

(SUPPLIER)

REA:

“工程标准书”的英文首字母缩写,即向供方传达的关于采购件之工程和品质控制标准的纲

领性文件。

(REQUESTFORENGINEERINGACTION)

SREA:

”供方工程标准书”(SUPPLIERREQUESTFORENGINEERINGACTION)

5职责:

5.1各项目组长:

领导PPAP工作,负责PPAP之“工程批准”;

5.2品管工程师:

安排对样件进行测试;

负责对供方过程进行审核

5.3品质主管:

负责PPAP之“质量批准”

5.4项目组工艺工程师

制定REA,

协助品管工程师进行针对供方进行“过程审核”

5.5设计工程师:

完成相应零部件图纸或其它技术规范;

进行图样标注

5.6采购工程师:

向供方传达REA要求;

负责供需双方的联络;

6程序:

6.1要求

6.1.1凡符合下列条件之一者,须由我司项目组发起PPAP,以通知供方在批量生产前进行“采购件批准”

6.1.1.1项目组认为需要执行PPAP的新开发零部件

6.1.1.2项目组认为需要执行PPAP零部件的新增供方

6.1.1.3项目组认为需要执行PPAP零部件的设计变更

6.1.1.4原经过PPAP核准的采购件,当发生下列任一情况时,须由供方发起PPAP,即在批量生产前向我司项目组申请“采购件批准”。

6.1.1.4.1发生严重质量问题,引起暂停供货的零部件

6.1.1.4.2使用新的结构或材料

6.1.1.4.3工艺路线或工艺方法或关键过程参数作出调整后,(如热处理工艺的调整,模具大修等)

6.1.1.4.4更换新的分供方

6.1.1.4.5停止批量生产12个月或更长时间时

6.1.2PPAP的维护

品管部采取飞行检查的方式对批准的采购件的状态进行巡查,如发现供方存在6.1.1.4.2~6.1.1.4.5情况而未提出REA申请者,应立即提出申请取消该供方相应零部件的”采购件批准”资格,报总经理批准后由供应商资源开发及采购部执行

6.2新开发零部件的批准程序

6.2.1明确技术规范

6.2.1.1可制造性评审

设计工程师在绘制工程图样的同期,应集合相关品质工程师,项目组工艺工程师,供方工艺工程师对零部件的“可制造性”进行评议,在确保零部件“预期功能”的前提下,由设计工程师进行需要的设计更改。

6.2.1.2下发图样

工程图样完成后,由设计工程师确定须进行“全尺寸检查”的项目和“QC控制项目”,并在图样上予

以标注。

标注方法:

A.

对于“QC控制项目”,在“尺寸/技术要求”旁,以带“三角框”的顺序号标识,如---等。

B.对于其余的“全尺寸检查”项目,在“尺寸/技术要求”旁,以带“圈”的顺序号标识,如①、②-----等。

设计工程师将经过标注的图样下发相关的采购工程师、品管工程师。

6.2.2与供方确定要求:

6.2.2.1品管工程师和项目组工艺工程师根据标注的图样,制定:

A.零部件检验要求:

编制检查指导书,包括全尺寸检查方法、检测设备;材料检查、功能检查方法、检测设备,必要时联系外部适合的实验室;

B.对供应商的要求:

填写REA,明确供方须提交的工艺路线,工艺规程,相关生产设备清单、检测设备清单、工装夹具、检具简图、包装方案,次供方状况、原材料来源。

6.2.2.2采购工程师将图样和REA下发适可的供方

6.2.2.3供方应按照REA要求,向采购工程师提交相应文件/资料。

6.2.2.4品管工程师和项目组工艺工程师收到采购工程师转交的文件/资料后,应针对这些初始资料进行确认,如确认合格,品管工程师/项目组工艺工程师应在原图上签字交采购工程师回传供方,并向供方下达试制订单。

如有改进要求,则加以整理后,交由采购部传达供方,供方重新提供文件/资料,直到确认合格

6.2.3确认供方对要求的执行

6.2.3.1小批量试制订单

小批量试制:

采购工程师向供方下达“小批量试制”的订单,通知供方生产不少于50件的产品,对于模具制造件,且不少于10模。

6.2.3.2零部件过程确认

品管工程师联系项目组工艺工程师,在供方生产前,到供方现场核实REA要求:

A.核实原材料;

B.核实是否齐备必须的生产设备、检测设备/器具、工装夹具、检具?

精度是否足够?

C.包装用具是否已经齐备?

D.如果有外包的工序,则需要到外包的供方实地,按照B.C条目要求进行核实,并要求供方对外包的工序进行适合的检查。

E.供方是否设置了合理的检验控制工序?

F.与供方落实检验标准。

G.若涉及企业机密,供方不能提供生产过程的技术细节时,则应核实供方的“出厂检验环节”,核实内容包括:

检验项目是否符合我司要求?

检测设备/器具是否齐备?

精度是否足够?

检验方法是否正确?

进行以上核实时,可根据需要安排供方进行试生产。

6.2.3.3经过核实,若被认为有能力进行生产时,则供方按照核实的生产技术细节进行生产和检验。

否则供方应安排相应整改,直到被核实认可后方能安排生产。

6.2.3.4供方生产的过程中,品管工程师/项目组工艺工程师应收集各种半成品、成品的品质数据,各工序样本量不小20。

当品质数据满足以下要求时,则相应生产过程方可被认为“接受”,否则供方应安排改善,直到能够满足要求为止。

A.对于“QC控制项目”,20个品质数据必须全数合格;

B.对于其他“全尺寸检查项目”,20个品质数据应能保证零部件“预期功能”。

6.2.3.5供方生产完成后,须抽样6pcs进行“全尺寸检查”(对于模具件,检查应涉及所有型腔),抽样20pcs进行“品质控制项目检查”,对于组件,应抽样20件进行功能检查,检查后应填写相应检查记录表。

6.2.3.6供方应针对生产流程安排,填写《控制计划》;

6.2.3.7供方应按照《包装方案》规定的包装方式对零部件进行包装,并在外包装箱上贴上“PPAP样品”标贴。

6.2.3.8供方将样品和“检查记录表”、原材料证明和《控制计划》向我司品管工程师/项目组工艺工程师提交。

6.2.4采购件核准:

6.2.4.1收到样品、《检查记录表》后,品管工程师/项目组工艺工程师应将样品转交品管部精密测量室,由品管部精密测量室根据“标注的图样”进行全尺寸检查。

“品质控制项目”检查样本为20件,其他“全尺寸项目”样本为6件,(对于模具件,样本应含括所有模腔)。

同时品管工程师还应安排1件产品进行“材料测试”,20件产品进行“功能测试”(仅适用于“组件”)。

检查结果应记入《PPAP检验确认报告》。

6.2.4.2精密测量室在测量过的零部件上做上编号后,连同测量结果一起交品质工程师/项目组工艺工程师。

品管工程师/项目组工艺工程师,针对供方提交的《检查记录表》,《材料证明》、《控制计划》,我司的《PPAP检验确认报告》进行审核,当材料测试合格、功能测试合格(适用时)、尺寸测量结果满足6.6.4条所述原则时,则在零部件包装上盖上“QUALIFIED”印章后,可将其投入试生产。

6.2.4.3综合验证

当“QUALIFIED”的零部件齐全以后,项目组通知物控部组织试生产,并按照以下原则进行验证:

A.按照检验指导书对产成品进行常规项目检查;

B.按照《测试大纲》的要求,进行其他型式项目检查。

6.2.4.4中批量试制

A.小批量试制完成后,若各项数据均可接受,采购工程师可向供方下达“中批量试制”的订单,中批量供方生产不少于200件的产品,对于模具制造件,且不少于30模。

中批量核准标准同“6.2.4”。

B.若涉及要进行设计更改,则由项目小组重新从6.2条开始做起。

C.若各方数据中有不符合要求者,但不涉及产品关键及重要质量指标,且迫于项目总体进度的要求,供方来不及落实整改,这时可由项目组长召集组员磋商是否进入中批试制,但临时批准后,供方仍须在现定的时间内完成所须的整改,否则仍要取消其供应资格。

整改后的样品或文件,需重新进行检查和确认。

D.若各方数据中有不符合要求者,且没有项目进度上的压力,则安排供方进行整改。

若供方没有整改的现实可能性,则由项目组直接取消其PPAP资格。

6.2.4.5审核批准

中批量试制完成后,项目组按照以下原则进行核准。

E.若各方数据均可接受,则填发《PPAP批准书》直接批准零部件。

否则按以下方法处理

F.若涉及要进行设计更改,则由项目小组重新从6.2条开始做起。

G.若各方数据中有不符合要求者,但不涉及产品关键及重要质量指标,且迫于项目总体进度的要求,供方来不及落实整改,这时可由项目组长召集组员磋商是否临时批准,但临时批准后,供方仍须在现定的时间内完成所须的整改,否则仍要取消其供应资格。

整改后的样品或文件,需重新进行检查和确认。

H.若各方数据中有不符合要求者,且没有项目进度上的压力,则安排供方进行整改。

若供方没有整改的现实可能性,则由项目组直接取消其PPAP资格。

6.2.4.6批准程序:

A.品管工程师完整《PPAP检验确认报告》,并签署“确认结论”;

B.工艺工程师完整《PPAP过程确认报告》,并签署“确认结论”;

C.项目组长作为“工程代表”,根据《PPAP过程确认报告》结论,签署《采购件批准书》对应栏目;品管部品质主管作为“质量代表”,根据《PPAP检验确认报告》结论,签署《采购件批准书》。

6.2.5核准后工作:

6.2.5.1文件的处理

采购件获得核准后,项目组将全套文件送文件控制中心(DCC)编号、存档。

文件控制中心将《采购件批准书》、《控制计划》、派发项目组1份,采购部2份(其中一份采购部自己留存,以作批量下订单的依据,另一份则转交供方。

6.2.5.2样品的处理:

经全尺寸检查的零部件,在经项目小组核准后,封取两份样本,送文件控制中心编号,并注明MasterSample。

经标记和编号的样品,1份派发品管部IQC组,以作产品验收和工程回溯用。

另1份派发采购部,由采购部将其转交供方。

6.2.5.3经过PPAP的供方可批量向我司供货。

6.3项目组认为需要执行PPAP的零部件设计变更

6.3.1明确技术规范

6.3.1.1可制造性评审

设计工程师在对工程图样进行更改的同时,应集合相关品质工程师,项目组工艺工程师,供方工艺工程师对零部件设计更改的“可制造性”进行评议,在不影响零部件”预期功能”的前提下,尽可能满足可制造性

6.3.1.2图样更改

工程图样更改完

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