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品质组织架构和工作职责

 

品质组织架构和工作职责

 

1、主管职责及组织架构图------------------------------------------

P2

2、来料控制(IQC)-----------------------------------------------

P3

3、过程控制(PQC)-----------------------------------------------

P4

4、终检控制(FQC)-----------------------------------------------

P5

5、品质保证(QA)------------------------------------------------

P5

6、品质工程(QE)------------------------------------------------

P6

7、校验计量工作--------------------------------------------------

P7

8、精密量测室----------------------------------------------------

P8

9、体系认证------------------------------------------------------

P8

10、文管文员(记录、文档及其它管理)-----------------------------

P9

 

1、主管职责及组织架构图

 

1.1

参与公司质量策划工作;

1.2

组织质量计划的制定;

1.3

对质量计划的完成情况进行检查和督促;

1.4

对质量计划的完成情况向上级主管汇报;

1.5

制订并完善质量部的工作计划;

1.6

执行部门工作计划;

1.7

对部门工作计划的完成情况进行检查和督促;

1.8

总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报;

1.9

协助起草品质政策,订立质量目标;

1.10

组织制订并完善产品检验标准;

1.11

监督产品检验标准的执行情况;

1.12

负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决;

1.13

协调本部门与其他部门的活动;

1.14

协调本部门内部活动;

1.15

上下级信息的传达与沟通;

1.16

在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络;

1.17

确定本部门的组织架构、岗位职责;

1.18

规定本部门下属的管理和监理职能;

1.19

向上级主管汇报质量管理和质量检验情况;

1.20

协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题;

1.21

选拔并批准任命下属人员;

1.22

对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估;

1.23

对下属的培训工作;

1.24

制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素;

1.25

组织处理客户投诉;

1.26

参与对供应商质量控制审查;

1.27

负责对供应商进行质量方面的辅导;

1.28

负责对产品放行的批准;

1.29

对合同质量要求的评审;

1.30

不良物料报废的批准;

1.31

重大ECN的质量评估;;

1.32

参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议;

1.33

接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络;

1.34

外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准;

1.35

参与设计评审;

1.35.1

接到工程部设计项目评审通知

1.35.2

阅读有关的工程设计技术资料

1.35.3

根据类似产品进行比较,收集信息

1.35.4

参加评审会议

1.35.5

对于评审内容进行讨论

1.36

本部门人员的培训;

品质部组织架构图

品质部

 

 

2、来料控制工作职责

 

2.1

制定进料检验和试验程序;

2.2

制定、审核和批准《进料检验标准》;

2.3

确定进料抽样计划;

2.4

进料样板的管理(建档、标识、保管及更新);

2.5.

安排和组织IQC的日常工作;

2.6

依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》,并将《进料检验记录表》分发

IQC检验员;

2.7

依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样

2.8

对抽取的样品进行检验,并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上;

2.9

《进料检验记录表》的审核;

2.10

《进料检验记录表》的批准;

2.11

《进料检验记录表》的归档;

2.12

对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、让步接受、退货、选用、隔离);

2.13

来料检验不合格时,填写《进料检验不合格品处理单》,并提交

QE;

2.14

对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目;

2.15

对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目;

2.16

将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门;

2.17

填写《进料验收单》,并将其返回货仓部;

2.18

填写《进料检验日报表》;

2.19

对《进料检验日报表》进行审核;

2.20

将《进料检验日报表》输入电脑;

2.21

《进料检验日报表》的归档;

2.22

做《进料检验周报》;

2.23

《进料检验周报》的审核;

2.24

《进料检验周报》的归档;

2.25

做《进料检验月报》;

2.26

《进料检验月报》的审核;

2.27

《进料检验月报》的归档;

2.28

统计供应商季度来料情况,并进行质量评分;

2.29

对供应商季度质量评分结果进行审核;

2.30

将供应商的质量评分反馈采购部;

2.31

向供应商/采购部反馈来料品质异常情况;

2.32

对生产中发现进料问题时的跟进,并协助有关部门处理;

2.33

收集进料不合格品信息,协助

QE进行不合格品分析;

2.34

对特殊或紧急物料优先安排检验;

2.35

对紧急放行物料的标识;

2.36

对生产过程中选出的来料不合格品进行确认,并协助采购部进行处理;

2.37

供应商到厂解决来料问题的接待及联络;

2.38

抽样零部件型式试验。

零部件涉及安规证明、

ROHS/WEEE的,每年度要求供应商提供第三方

检测证明和原材料物性表或材质证明;

3.39

参与供应商的选择、评估工作;

3.40

需要时,实地考察供应商质量保证情况

3.41

评审供应商提供的调查表

3.42

(参与)供应商提供样板的评估

3.43

统计供应商来料状况并据此进行质量评分

3.44

陪同供应商来厂了解有关产品品质问题,商讨双方有关检验标准及解决方法

3.45

到供应商处沟通来料品质问题

 

3、制程控制工作职责

 

3.1

制定制程检验和试验程序;

3.2

制定、审核和批准《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《

QC工程图》;

3.3

确定制程抽样计划;

3.4

制程样板的管理(建档、标识、保管及更新);

3.5

安排和组织制程QC的日常工作;

3.6

按照《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《

QC流程图》要求,对五金部、塑胶部和装

配部生产的在制品、半成品进行首检、巡检和抽检;

3.7

检查上拉的物料有无正确的产品标识和状态标识;

3.8

检查生产设备、工装夹具状态标识是否正常;

3.9

检查各重要生产工序(位)有无相应的作业指导书;

3.10

检查生产作业人员是否按相应作业指导书正确操作;

3.11

检查生产不合格品有否进行隔离、标识;

3.12

对上述3.7~3.11条检查的不符合情况填写《质量异常通知单》,将其提交生产部门,并反

馈给上司;

3.13

对《质量异常通知单》的纠正情况进行跟进;

3.14

对关闭后《质量异常通知单》进行统计、分析并将结果反馈给相关部门;

3.15

对《质量异常通知单》进行归档;

3.16

对生产产品进行首件确认;

3.17

记录《产品首检报告》;

3.18

《产品首检报告》的审核;

3.19

《产品首检报告》的归档;

3.20

定期巡查生产各工序(位),并抽取规定数量产品进行确认;

3.21

记录《巡检报告》;

3.22

《巡检报告》的审核;

3.23

《巡检报告》的归档;

3.24

制程巡检情况的统计、分析,并向相关部门报告;

3.25

对首检、巡检所发现的情况应及时向所在的生产班组反馈,记录其状况,跟进纠正情况,并

向上司报告;

3.26

对制程生产的零部件、半成品按《制程检验标准》、抽样计划表和样板进行抽样、检验,并

将结果记录在《制程抽检报告》上;

3.27

《制程抽检报告》的审核;

3.28

《制程抽检报告》的批准;

3.29

《制程抽检报告》的归档;

3.30

对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离、让步放行);

3.31

检验不合格时,将《制程抽检报告》提交

QE处理;

3.32

制程抽检情况的统计、分析,并向相关部门报告;

3.33

制程不合格品的确认;

3.34

制程不合格品的处理决定;

3.35

制程不合格品/批的返工/返修跟进;

3.36

做好交接班记录及注意事项的提醒;

3.37

工程不良的统计、分析,协同工程部、生产部进行原因分析,提出纠正措施,并跟进其改进;

 

4、终检控制工作职责

 

4.1

制定最终产品的检验和试验程序;

4.2

按合同或客户要求制定、审核和批准《成品检验标准》和《成品包装规范》;

4.3

确定成品检验抽样计划;

4.4

成品样板的管理(建档、标识、保管及更新);

4.5

安排和组织终检QC的日常工作;

4.6

按《成品检验标准》及其抽样计划对生产线提交的成品机进行外观、功能、包装等方面进行抽

样检验,填写《成品抽检报告》;

4.7

《成品抽检报告》的审核;

4.8

《成品抽检报告》的批准;

4.9

《成品抽检报告》的归档;

4.10

对已检的成品根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离);

4.11

检验不合格时,报告生产部门进行处理;

4.12

跟进生产部对不合格成品的处理情况;

4.13

填写《成品检验日报表》;

4.14

《成品检验日报表》的审核;

4.15

《成品检验日报表》的归档;

4.16

成品检验情况的统计、分析,并报告相关部门;

 

5、品质保证(QA)

 

5.1

安排和组织QA的日常工作;

5.2

落货或客户验货前的品质检查及测试;

5.3

核对顾客提供的资料,按生产落货单的要求,核对包装方法、生产数量、箱唛、说明书、招

纸等;

5.4

按照客户的要求和产品试验规程对成品进行掂箱测试、寿命测试等;

5.5

填写《成品试验报告》;

5.6

《成品试验报告》的审核;

5.7

《成品试验报告》分发相关部门;

5.8

《成品试验报告》的归档;

5.9

在生产计划一览表上注明客户验货时间、生产日期、验货情况及使用物料方面的变更;

5.10

查巡当生产完成订单的

80%时通知客户来厂验货;

5.11

陪同客户按预定的日

期到厂验货;

5.12

陪同客户清点完成产品的数量及抽箱;

5.13

安排QC拆箱拆包装及陪同测试;

5.14

签署《客户验货报告》,复印存档并将结果按要求传真香港或客户处;

5.15

整理报告,将同一订单的QA报告、终检报告、寿命测试报告、同客户验货报告装订在一起存

档;

5.16

处理有关客户投拆事宜,了解当时的生产状况及物料的使用情况及在检测当中易出现的问题

并汇报给上司;

5.17

就品质问题与客户、香港公司电话或传真联络;

5.18

收到成品样板制做通知,填写《样板制做登记录》,并登录在《样板制做目录》内;

5.19

复印样板制做通知给

QC组长共同跟进:

包括物料的使用、颜色的搭配、移印的要求、功能测

试的结果反馈、包装方法、装箱数量、生产日期、入仓时间等;

5.20

对样板机制作进度的测试及统计;

5.21

收到参展返回剩余产品及客户退机的验收单,派人进仓领取产品,

5.22

对参展返回剩余产品及客户退机进行检验、测试、分析、统计,并向相关部门报告;

5.23

将参展返回剩余产品及客户退机经重新检测合格后进行清洁包装,同不良机修复合格包装后

入仓,不能修复的填写报废单,申请报废;

5.24

客户签样的管理;

5.25

参与新产品开发时样机的故障分析;

5.26

对新产品的包装材料、纸箱、通过实际装配及掟箱进行综合评估,将结果记录在评估单上返

回采购部;

5.27

ECN所涉及物料处理的跟进;

 

5.28

客户体验机的故障分析;

5.29

对重要的品质异常情况向相关部门提出纠正和预防措施要求,并跟进其落实情况。

5.30

提出/收到纠正与预防措施要求

5.31

对纠正项目进行确认

5.32

发布纠正与预防措施通知单

5.33

参与责任部门问题分析,协助制订改善措施

5.34

收到返回纠正与预防措施通知单

5.35

检查改善措施的实施进度

5.36

确认改善措施的实施效果

5.37

对评估合格的纠正预防通知单结案

/评估不合格另发纠正与预防措施通知单

5.38

必要时,修订相关文件

5.39

产品试验;

5.40

试验结果的分析

5.41

试验报告的提交

 

6、品质工程

6.1

品质工程工作的策划;

6.2

品质工程人员工作的组织、安排及跟进、考核;

6.3

检验和试验的策划

6.4

质量控制点的设置;

6.5

检验标准的制定;

6.6

按照工程文件、合同和客户要求对产品(进料、生产零部件、半成品、成品)检验和试验标

准的制订/修订、审核和批准;

6.7

制定零部件检验标准(进料、制程);

6.8

零件图分析

6.9

零件结构分析

6.10

配合零件的尺寸对比

6.11

将零件进行试装

6.12

确定测量基准

6.13

确定重要尺寸

6.14

确定尺寸的测量工具及方法

6.15

对零件进行测量,检查所定的方法

6.16

确定外观检查项目

6.17

确定功能互配项目

6.18

和主管/工程技术人员分析检验项目

6.19

制定检验文件

6.20

检验文件的审批

6.21

检验文件交文员分发

6.22

来料及生产中发现的不良品的可接受样板(限度样板)的签署;

6.23

《QC流程图》的制定/修订、审核和批准;

6.24

《成品包装规范》的制定/修订、审核和批准;

6.25

设计质量记录格式;

6.26

核查检验标准与有关图纸及

BOM的一致性;

6.27

检具设计工作;

6.28

查看工程图纸的相关尺寸

6.29

设计检具

6.30

检具评估并跟进检具在生产现场的使用情况

6.31

对QC进行产品检验标准的培训,并指导其检验工作;

6.32

参与制程改善

6.32.1

进料及制程检验不合格品的确认;

6.32.2

收到不合格品报告及不合格样品,对不合格项目与标准进行比较,确认不合格项目

6.32.3

查找与不合格相关的零部件

(尺寸),将之与零部件进行实配,必要时,对产品进行试验并

收集有关数据进行分析

6.32.4

确定不合格项目的影响程度,回复不合格报告,提出处理意见

6.32.5

让步放行物料的跟进及分析,并将结果反馈相关部门

6.32.6

对生产现场的品质巡查;

6.32.7

查看工程记录表,查看品质异常报告

6.32.8

分析统计报表中的不良状况变化情况

 

6.32.9向QC、生产检查人员、测试人员、维修人员了解产品质量状况,对出现的异常作出初步判

6.32.10与生产/工程技术人员共同分析,比较类似产品的状况

6.32.11检查相关质量记录及工程技术资料

6.32.12对判断为异常的零件与正常零件安排相应测试

6.32.13利用不同零件进行试装,对比功能

6.32.14进行总结,采取相应的改善措施,且跟进其结果,并向相关部门反馈

6.32.15必要时,建议将改善好的措施纳入相应质量体系文件

6.32.16解答QC提出的有关品质问题--测量尺寸超出公差范围;配合尺寸出现异常;功能异常

6.33模具(零部件)的质量评估

6.33.1收到评估单;

6.33.2查找相应的工程技术资料(改模通知,制作通知,工程图纸);

6.33.3确定要检测的重要尺寸;

6.33.4安排计量室检测重要尺寸;

6.33.5测量结果与设计要求的比较,分析;

6.33.6了解模具的结构;

6.33.7开内部联络书,联系生产部试装;

6.33.8检查现场试装过程有无异常;

6.33.9试装结果的分析、确认;

6.33.10必要时,安排特殊试验(如寿命试验);

6.33.11特殊试验的分析、确认;

6.33.12与工程部技术人员讨论评估结果;

6.33.13模具综合评估,填写评估单;

6.33.14将评估单返回工程部;

 

7、校验计量工作

 

7.1

计量工作的策划;

7.2

确保公司计量设备量值传递的正确性;

7.3

计量设备控制文件的制定(《计量设备管理作业程序》和《自制检具管理办法》等);

7.4

计量设备的申购管理;

7.5.

计量设备申购单的审核;

7.6.

组织计量设备的验收;

7.7

计量设备的发放;

7.8

对公司所有计量设备统一编号,并建立《计量设备台帐》、《计量设备履历表》、《计量设

备个人工具卡》;

7.9

对公司的自制检具统一编号,并建立《自制检具台帐》、《自制检具履历表》、《自制检具

个人工具卡》;

7.10

编制、审核及批准各种计量设备的使用说明书;

7.11

对计量设备使用者进行计量知识培训;

7.12

编写内校设备的校验规程、自制检具校验规程;

7.13

审批内校设备的校验规程、自制检具校验规程;

7.14

建立《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》;

7.15

审批《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》;

7.16

建立外校设备的允收标准;

7.17

审批外校设备的允收标准;

7.18

完成校验自制检具用的样板;

7.19

校验自制检具用的样板的确认;

7.20

负责公司所有计量器具到期校验,包括外校、内校及自制检具的校验;

7.21

对外校设备送至技术监督局授权单位校验;

7.22

对内校设备、自制检具进行校验,并完成校验记录;

7.23

内校设备、自制检具校验结果的确认;

7.24

校验异常情况的处理;

7.25

对所有校验记录整理归档;

7.26

对校验后的计量设备和自制检具作好“合格”、“停用”、“限用”的状态标识;

7.27

定期对《计量设备台帐》、《计量设备个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致;

7.28

定期对《自制检具台帐》、《自制检具个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致;

7.29

对不能继续使用的计量设备进行确认并申请报废;

 

7.30

不定期地到生产线检查计量设备、自制检具的使用及标签是否漏贴或遗失情况;

7.31

计量室所有计量设备的维护、保养,并作好记录;

7.32

制作《计量设备检验工作月报表》;

7.33

审核《计量设备检验工作月报表》;

7.34

计量工作的分析与检讨;

8、精密测量室

 

8.1

精密测量工作的策划;

8.2

检测任务的安排;

8.3

对精密测量设备的工作状态进行定期检验;

8.4

IQC来料的委托检测项目的检测与记录;

8.5

五金、塑胶零部件的首件检测的委托检测项目的检测与记录;

8.6

模具评估的委托检测项目检测与记录;

8.7

对自制检具进行检测;

8.8

精密测量记录的审核;

9、体系认证

9.1ISO9000工作

9.1.1

ISO9000工作的策划;

9.1.2

组织制订并完善公司质量管理体系文件;

9.1.3

监督公司质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报;

9.1.4

制定文件和资料控制程序(制订/修订、审批、发放、回收、归档等);

9.2

质量体系文件编写

9.2.1

按规定的格式编写;

9.2.2

编写运作流程;

9.2.3

编写文件;

9.2.4

编制相应质量记录表格;

9.2.5

组织相关人员讨论、会签;

9.2.6

文件的审批;

9.2.7

文件的发放;

9.2.8

文件培训;

9.3

文件修订的管理

9.3.1

收到“文件修订申请单”;

9.3.2

查核有无权责批准人签名和签名是否正确;

9.3.3

按“修订申请单”之修订内容进行修订;

9.3.4

按《权责区分表》之规定给相关人员签名;

9.3.5

文件升版按发放程序发放;

9.3.6

文件和文件修订申请单归档;

9.4

文件的分发

9.4.1

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