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质量管理常规表单大全

报验单

报验部门:

编号:

产品类别

原辅材料□中间制品□产成品□

库存原材料□库存成品□客户退货□

品名

生产/订货厂家

型号规格

生产批号

数量

生产/进料日期

备注:

报验人:

报验日期:

检验结论:

合格□不合格□

说明:

检验员:

日期:

注:

本单一式两联,第一联由检验部门填写检验结论后返回报验部门,第二联由检验部门保存。

JS-BD-17

报验单

报验部门:

编号:

产品类别

原辅材料□中间制品□产成品□

库存原材料□库存成品□客户退货□

品名

生产/订货厂家

型号规格

生产批号

数量

生产/进料日期

备注:

报验人:

报验日期:

检验结论:

合格□不合格□

说明:

检验员:

日期:

注:

本单一式两联,第一联由检验部门填写检验结论后返回报验部门,第二联由检验部门保存。

JS-BD-18

分析报告单

取样日期报告日期报告编号

产品类别

原辅材料□中间制品□产成品□

库存原材料□库存成品□客户退货□

生产厂家

生产批号

品名

规格/型号

试验项目

标准要求

实测结果

结论

备注

实验员:

日期:

复核人:

日期:

注:

本单一式两联,一联试化室存根,一联交质量管理员。

 

JS-BD-19

原辅材料检验报告单

取样日期报告日期报告编号

厂商

品名规格

进货日期

年月日

进货数量

检验日期

年月日

检验数量

检验项目

标准要求

检验结果

备注

综合判定:

 

质量管理员:

质量管理部经理:

备注:

JS-BD-20

产成品检验报告单

取样日期报告日期报告编号

品名规格

生产批号

生产日期

年月日

生产数量

检验标准编号

检验项目

标准要求

检验结果

备注

综合判定:

 

质量管理员:

质量管理部经理:

备注:

 

JS-BD-21

复验申请单

申请部门:

编号:

产品类别

原辅材料□中间制品□产成品□

库存原材料□库存成品□客户退货□

品名

生产/订货厂家

型号规格

生产批号

数量

生产/进料日期

申请原因:

 

申请人:

日期:

质量管理部意见:

 

质量管理部经理:

日期:

复验结论:

合格□不合格□

说明:

 

质量管理员:

日期:

备注:

 

注:

本单一式两联,第一联由质量管理部填写检验结论后返回申请部门,第二联由质量管理部保存。

 

JS-BD-22

原辅材料让步接收申请单

申请部门:

年月日

品名规格

供应厂商

批号

进厂日期

进货数量

不合格数量

不合格

情形

 

让步接收

原因

 

申请人签字:

年月日

技术管理部

审批意见

 

技术部经理签字:

年月日

生产总监

审批意见

 

生产总监签字:

年月日

跟踪结果

 

质量管理员签字:

年月日

质量管理部经理签字:

年月日

备注

 

注:

本单一式三份,质量管理部、采购、会计部各留存一份。

JS-BD-23

不合格品处理报告单

编号:

年月日

产品类别

□中间制品□产成品

品名

不合格数量

型号规格

生产批号

发现日期

检验报告编号

不合格情形:

 

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

技术管理部意见:

□返修□返工□报废□改作其他用途□降级使用□其它

说明:

 

技术部经理/日期:

备注:

JS-BD-12

不合格品处理报告单

编号:

年月日

产品类别

□中间制品□产成品

品名

不合格数量

型号规格

生产批号

发现日期

检验报告编号

不合格情形:

 

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

技术管理部意见:

□返修□返工□报废□改作其他用途□降级使用□其它

说明:

 

技术部经理/日期:

备注:

JS-BD-24

质量事故调查报告

编号:

年月日

事故类别

□轻微□一般□严重

发生日期

发生部门

事故概况

损失情况

处理情况

事故原因

主要责任人

连带责任人

证据明细

惩罚建议

 

调查人签字/日期:

审核意见

 

审核人签字/日期:

审批意见

 

批准人签字/日期:

备注

 

 

JS-BD-25

不合格品评审表

编号:

年月日

产品类别

中间制品□产成品□成品退货□库存成品□库存原材料□其他□

品名

不合格数量

型号规格

厂商

发现日期

检验报告编号

不合格情形:

 

评审结论:

□返修□返工□转卖□报废□改作其他用途□降级使用□其它

说明:

 

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

评审人员签字:

 

批示:

 

技术质量总监/日期:

总经理/日期:

备注:

注:

不合格品评审结论一般由技术质量总监审批,涉及报废的还应报总经理批准。

JS-BD-26

纠正措施要求单

编号年月日

责任部门

负责人

事由及其影响:

 

纠正措施要求:

 

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

改进措施:

 

责任部门负责人/日期:

质量管理部经理/日期:

批示:

 

技术质量总监/日期:

追踪结果:

□结案□再改正□召开质量分析专题会议解决

 

质量管理部经理/日期:

技术质量总监/日期:

备注:

JS-BD-27

质量异常台账

产品类别:

日期

班别

质检员

厂商名称

品名规格

批号

异常项目

标准要求

测试结果

处理结果

报告编号

备注

JS-BD-28

质量检验日报表

编号:

年月日

产品类别

批数

数量/重量

检样数量/重量

合格批数

合格重量

合格率(%)

说明

以批计

以重量计

备注

质量管理员:

质量管理部经理:

JS-BD-29

质量检验周报表

编号:

年月日至月日第周

产品类别

批数

数量/重量

检样数量/重量

合格批数

合格重量

合格率(%)

与上周比较

说明

以批计

以数量/重量计

以批计

以数量/重量计

备注

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

JS-BD-30

质量检验月报表

编号:

年月

产品类别

批数

数量/重量

检样数量/重量

合格批数

合格重量

合格率(%)

与上月比较

说明

以批计

以数量/重量计

以批计

以数量/重量计

备注

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

JS-BD-31

化学试剂领用登记表

日期

领用人

药品名称

编号

数量

用途

备注

 

JS-BD-32

分析试验台账

日期

报验部门

试验类别

品名

规格型号

取样数量

试验项目

试验结果

实验员

分析报告编号

JS-BD-33

原物料紧急放行跟踪记录表

编号年月日

物料类别

供应厂商

品名规格

批号

进货数量

未检验数量

客户

生产批号

品名规格

数量

申请理由

 

计划调度室主任:

生产总监:

质量管理部意见

 

质量管理部经理:

跟踪记录

 

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

 

 

注:

本表一式两份,计划调度室留存一份,质量管理部一份。

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