上海浦东新区光明中医医院单位决算.docx

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上海浦东新区光明中医医院单位决算

上海市浦东新区光明中医医院2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区光明中医医院概况

一、主要职能

上海市浦东新区光明中医院是一所集医、教、研、防、健康管理为一体的中西医结合二级甲等综合性中医医院,是全国首批示范中医医院,上海市中医临床技能培训分中心,上海中医适宜技术推广基地,社区教育基地,上海中医药大学实习医院。

医院开放床位340张,近二年年均门急诊量逾93万人次,出院病人1.2万余人,手术5200余例,开展中医诊疗和护理项目70余种。

医院现有员工561人,其中卫技人员487人、中医师70人。

高级职称56人,硕博士以上学位33人。

二、机构设置

医院临床科室设置:

内科、外科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、针灸科、推拿科、综合理疗科、骨伤科、口腔科、急诊科、肠道传染病门诊、血液透析科、ICU、麻醉科等。

辅助科室设置:

放射、检验、超声、心电、内窥镜、病理等科室。

医院拥有上海市名中医、上海市基层名中医、浦东新区名中医工作室;开设有风湿骨病、糖尿病肾病、肾病、咳喘病、脾胃病、风湿痹病、乳腺病、不孕症、男性病、腰腿痛病、颈椎病、糖尿病、白内障、面神经炎专科等近20个专病门诊。

第二部分上海市浦东新区光明中医医院2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,226.71

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

31,012.28

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

554.14

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8.69

九、医疗卫生与计划生育支出

36,102.85

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

450.56

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

35,793.13

本年支出合计

36,562.10

用事业基金弥补收支差额

976.12

结余分配

年初结转和结余

111.24

年末结转和结余

318.39

总计

36,880.49

总计

36,880.49

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 35,793.13

 4,226.71

 31,012.28

 554.15

208

社会保障和就业支出

 8.69

 8.69

208

05

行政事业单位离退休

 8.69

 8.69

208

05

02

事业单位离退休

 8.69

 8.69

210

医疗卫生与计划生育支出

 35,333.88

 4,226.71

 30,553.02

 554.15

210

02 

公立医院

 34,609.47

 4,226.71

 29,828.61

 554.15

210

02

02 

中医(民族)医院

 34,609.47

 4,226.71

 29,828.61

 554.15

210

05 

医疗保障

724.41

724.41

210

05

02

事业单位医疗

724.41

724.41

221

住房保障支出

450.56

450.56

221

02

住房改革支出

450.56

450.56

221

02

01

住房公积金

445.52

445.52

221

02 

02

提租补贴

 5.04

 5.04

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 36,562.10

 36,062.16

 499.94

208

社会保障和就业支出

8.69

8.69

208

05

行政事业单位离退休

8.69

8.69

208

05

02

事业单位离退休

8.69

8.69

210

医疗卫生与计划生育支出

36,102.85

35,602.91

499.94

210

02 

公立医院

35,378.44

34,878.50

499.94

210

02

02 

中医(民族)医院

35,378.44

34,878.50

499.94

210

05 

医疗保障

724.41

724.41

210

05

02

事业单位医疗

724.41

724.41

221

住房保障支出

450.56

450.56

221

02

住房改革支出

450.56

450.56

221

02

01

住房公积金

445.52

445.52

221

02 

02

提租补贴

5.04

5.04

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,226.71 

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

4,053.06 

4,053.06 

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,226.71 

本年支出合计

4,053.06 

4,053.06 

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

173.65 

173.65 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

4,226.71 

总计

4,226.71 

4,226.71 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

4,053.06

3,594.64

458.42

210

02

公立医院

4,053.06

3,594.64

458.42

210

02

02

中医(民族)医院

4,053.06

3,594.64

458.42

合计

4,053.06

3,594.64

458.42

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

224.25

224.25

301

01

基本工资

301

02

津贴补贴

301

03

奖金

224.25

224.25

301

04

其他社会保障缴费

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

3,370.39

3,370.39

302

01

办公费

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

3,370.39

3,370.39

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

3,594.64

224.25

3,370.39

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

【注:

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

【注:

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区光明中医医院2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为36,880.49万元、支出总计为36,880.49万元。

与2015年度相比,收入总计增长3,585.37万元,支出总计增加3,585.37万元,主要原因是医院医疗业务的增长。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计35,793.13万元,其中:

财政拨款收入4,226.71万元,占11.81%;事业收入31,012.28万元,占86.64%;其他收入554.14万元,占1.55%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计36,562.10万元,其中:

基本支出36,062.16万元,占98.63%;项目支出499.94万元,占1.37%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入总决算4,226.71万元,与2015年度相比,财政拨款收入增加1,240.72万元,增长41.55%;2016年度财政拨款支出总决算4,053.06万元,与2015年度相比,财政拨款支出增加885.57万元,增长27.96%。

主要原因:

政策性因素和年中调整预算。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,053.06万元,占本年支出合计的11.08%。

与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加885.57万元,增长27.96%。

主要原因:

政策性因素和年中调整预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,053.06万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)4,053.06万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,312.99万元,支出决算为4,053.06万元,完成年初预算的175.23%。

决算数大于预算数的主要原因:

政策性因素和年中预算调整。

其中:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)4,053.06万元。

主要用于:

人员经费224.25万元,公用经费3470.23万元,其他资本性支出358.58万元。

年初预算为2,312.99万元,支出决算为4,053.06万元,完成年初预算的175.23%。

决算数大于预算数的主要原因:

政策性因素和年中调整预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,594.64万元,包括人员经费224.25万元,公用经费3,370.39万元。

基本支出中:

1、工资福利支出224.25万元,主要用于:

在职职工奖金224.25万元。

2、商品和服务支出3,370.39万元,主要用于:

医院卫生材料和药品的购置费用3,370.39万元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增长0万元,其中:

因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中:

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

公务接待0批次、0人次,其中:

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度本单位机关运行经费支出0万,比2015年度增加0万元,增长0%。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)991.18万元,其中:

货物采购金额924.18万元、工程采购金额0万元、服务采购金额67万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,128.79万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,128.79万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1,076.78万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。

单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备9台。

(四)预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:

制度建设情况无;工作机制建设情况无,2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

注:

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

上海市浦东新区光明中医医院

2017年7月

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