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稽核述职报告共5篇

稽核述职报告(共5篇)

第1篇:

稽核审计部门述职报告尊敬的各位领导、同事们:

大家好!

我叫陈伟,今年24岁,中共党员。

先后在二级分行计划科、信贷科、国际结算科担任科长。

自2000年至今,担任省分行稽核部门副处长。

今年中行制度改革,建立监察稽核部,实行监察与稽核的整合。

对于新成立的监察稽核部,实行公平、公正、公开地竞争上岗,这是我行深化人事制度改革的重大举措,也是加强干部队伍建设的有益尝试。

作为一名党员和省分行的一名干部,我一是拥护,二是支持,三是参与。

今天我竞聘的是分管监察工作的副总经理,下面我谈一下竞聘优势:

第一,我具有较好的政治素质。

参加工作以来,我始终注意学习党的一系列路线、方针和政策。

在工作生活中,我讲党性,办事讲求原则,立场坚定,实事求是,总是积极以一名党员的身份要求自己,并立志献身于我所热爱的金融事业。

同时,在思想上和行动上我能够与党中央和局党组保持高度一致。

第二,我具有娴熟的业务经验及多年的管理经验。

我在银行工作多年,先后在二级分行在计划科、信贷科、国际结算科担任过科长。

2000年后在省分行稽核部门担任副处长。

可以说多年来,岁月带给我的不仅是阅历上的成熟,还使我积累了丰富的工作经验及管理经验。

我凭借着强烈的敬业精神、认真的工作态度和较强的工作能力,在不同的岗位上都得到了大家的一致好评。

对于胜任副总经理一职,我还是有信心的。

第三,我具有严谨细密扎实高效的工作作风。

志当存高远,骏马何需鞭。

我个人的性格特点是做事追求完美,无论哪个岗位,不干则已,要干就要追求卓越,力争达到最好。

这种性格促使我自加压力、负重奋进,竭尽全力争取把本职工作做得最好。

我富有强烈的事业心和责任感,工作严谨细密,一丝不苟,高效快捷,讲求效率。

同时,这些年来,也造就了我勇于承担责任,永远不言放弃的坚强性格。

所有这些,都为我做好副总经理工作打下了坚实的基础。

下面我谈一下对竞争岗位的认识。

分管监察工作的副总经理职位不仅仅是一个具有吸引力的职位,更是一份沉甸甸的责任。

省行监察稽核处是由监察处、稽核处合并的,主要负责对二级分行及以下机构实施监督检查,向本级党委报告,业务受总行监察稽核部的垂直领导。

如果能够承蒙大家的厚爱,让我走上这个岗位,我将不遗余力地做好本职工作,以出色的业绩回报组织的厚爱!

第2篇:

银行稽核监察述职报告中国***“十六”大的的召开,确定了我国全面建设小康社会的宏伟目标,为我国描绘了21世纪前20年来经济建设和改革开放的美好蓝图,同时给我们农村金融发展带来了巨大的机遇和生命力。

2021年以来,我县农村信用社各项业务突飞猛进,超常规发展,同时又适逢农村信用社改革,在这机遇和挑战的面前,我们要把握好这时代发展的主流,与时俱进,积极稳妥地开创出农村信用合作事业的新天地。

一年以来,我们稽核监察工作为营造安全、稳健的经营环境,而尽心尽职。

一年来,我们主要作了以下工作:

一、全面完成和落实上级部门所赋予的各项工作。

2021年以来,我们在市联社的安排和指导下,相继完成和落实一些工作:

一是认真落实市联社下发的《XX市农村信用社员工廉洁自律“八不准”和“十严禁”》、《XX市农村信用合作社机关干部行为“十要”、“十不要”》以及《关于严禁在春节期间滥发钱物的紧急通知》等有关廉政建设方面的文件,认真规范干部、职工行为,厉行节约,勤俭办社,要求全体员工做到的,领导干部必须率先垂范;二是根据市联社的要求和安排,对全县11个独立核算信用社的2021年度会计决算工作专项检查,客观、真实地反映了我县2021年年度会计决算工作的真实性。

三是对全县领导干部建房情况进行了一次全面摸底和清查,无一人有违规、违纪现象发生。

四是为了切实加强廉政建设,防止一些单位、部门建帐外帐、私设小钱柜,根据市联社纪委的要求,对全县农村信用社的支票工本费、借款合同工本费等有关情况进行了一次自查自纠工作,通过检查发现有6个信用社,金额****元的工本费未及时冲销印刷费,为此我们及时下达了稽核整改建议书,限期6月30日前进行清理,有力地遏制了“小钱柜”的膨胀。

五是为加强分支机构的内控制度建设,根据市联社的安排,对***、**、**三县分支机构内控制度进行了一次检查,针对工作中出现的有关问题,我们及时进行了指出。

六是根据改革要求和市联社的安排,对****县农村信用社清产核资工作进行了一次复查,使清产核资工作按照改革要求稳步推进。

二、认真履行稽核工作职责,发挥稽核监督作用。

2021年以来,我们在县联社的安排和相关科室配合下,将稽核工作渗透到信用社的各个岗位、各个部门,使稽核工作抓得更细、更实。

一是全面开展常规稽核工作。

一年来,我们深入基层进行常规稽核46次,专项稽核8次,检查覆盖面为100%,同时针对部分单位和人员在检查过程中发现的问题,决不姑息。

一季度常规检查中,有部分单位借款利率使用不当,不正确执行人行制定的相关利率及时下达了稽核整改建议书,挽回数万元利息损失。

同时对违规违纪人员进行经济处罚,金额****元。

二是加强了信贷资产质量管理。

在4月份,会同计划信贷科按照《XX市农村信用社贷款管理试行办法》,对全县自2021年1月1日至2021年4月份5000元以上信用贷款、抵押贷款、职工营销借款、历年以来的质押贷款发放和收回情况开展了一次较为全面的信贷检查,通过此次检查比较客观地反映了我县农村信用社信贷管理工作的现状,同时对我县今后信贷管理工作具有积极的指导作用。

三是在5月份对全县11个独立核算信用社会计基础工作进行了专项稽核,以通报形式下发至各社,认真组织会计人员学习,同时对违规操作人员按照《稽核处罚条例》进行了相应处罚责任人员**人,金额**元,对今后会计规范操作工作起了一定的促进作用。

四是按照清产核资要求,积极帮助和指导包点社的清产核资工作,同时对此次工作中有关会计科目报损情况进行了一次专项稽核,确定不能进入损失金额****元。

一年以来,通过常规和专项稽核工作,对农村信用社业务的正常发展和经营起了一定指导和监督作用,我们将一如既往地抓好这本职工作。

三、加强纪检监察工作,规范干部和职工的行为。

对全体干部职工进行思想教育、法纪教育,帮助他们树立起正确的人生观、价值观、世界观是纪检监察工作的责任所在。

一年以来,我们主要做了以下工作:

一是与全体员工签订了2021年度预防经济案件和廉政建设责任状,层层签订,级级落实。

筑牢预防经济案件和反腐败防线。

二是用典型案件、事例开展警示教育和法纪教育,进一步规范干部从政行为和职工岗位职责,利用观看《胡长清案件警示录》光盘录像对员工进行了思想教育,吸取教训。

另外聘请有关司法人员对中层干部、信用社主任授课,使得他们学法、知法、懂法,并把《信用社工作人员违规处罚办法》转发至各单位、各部门,切实做到防微杜渐,防患于未然。

三是严格管理,严禁乱开支、乱挂帐现象。

特别是在其他应收款、贷款类科目随意挂费用帐现象进行了一次清理,阻止了这股歪风蔓延。

四是认真做好干部廉政建设档案,实行重大事项上报制度。

年初,我们对2021年度中层干部业绩和廉政建设方面进行了民主测评,通过测评反映出我县领导干部在廉政建设方面执行较好,无一类吃、拿、卡、要现象,无一人用公款外出观光旅游。

五是坚持信访登记制度,及时呈、转信访问题,做到件件有记录,整整有着落,增强了信访工作透明度,虚心接受群众监督。

六是加强要害岗位实行强制休假,8月对全县信用社的主办会计人员进行了一次交叉换岗工作,对存在的问题和好的作法,我们进行了指出和鼓励,对预防经济案件的发生起了一定的促进作用。

七是针对联社制定了的规章制度,对全县各信用社在这方面执行情况进行了一次检查,查处违规人员***人次,金额***元。

对信用社的内控制度建设起到了一定的推动作用。

四、2021年工作基本思路。

回顾过去,展望未来。

过去的一年,我们虽然做了一定的工作,但差距仍然很大,困难也很多。

我们应正视困难,找准差距,迎难而进,继续抓好、做好本职工作,一是制订2021年度稽核监察工作计划。

二是抓好常规稽核和搞3-4次专项稽核工作。

三是对全体员工进行2-3次法纪教育,形成遵纪守法良好氛围。

四是对要害岗位工作人员进行强制休假制度,杜绝经济案件的发生。

五是加强大额贷款(5万元以上)跟踪管理,切实提高信贷资产质量。

第3篇:

银行稽核监察述职报告2021年以来,我县农村信用社各项业务突飞猛进,超常规发展,同时又适逢农村信用社改革,在这机遇和挑战的面前,我们要把握好这时代发展的主流,与时俱进,积极稳妥地开创出农村信用合作事业的新天地。

一年以来,我们稽核监察工作为营造安全、稳健的经营环境,而尽心尽职。

一年来,我们主要作了以下工作:

一、全面完成和落实上级部门所赋予的各项工作。

2021年以来,我们在市联社的安排和指导下,相继完成和落实一些工作:

一是认真落实市联社下发的《某市农村信用社员工廉洁自律“八不准”和“十严禁”》、《某市农村信用合作社机关干部行为“十要”、“十不要”》以及《关于严禁在春节期间滥发钱物的紧急通知》等有关廉政建设方面的文件,认真规范干部、职工行为,厉行节约,勤俭办社,要求全体员工做到的,领导干部必须率先垂范;二是根据市联社的要求和安排,对全县11个独立核算信用社的2021年度会计决算工作专项检查,客观、真实地反映了我县2021年年度会计决算工作的真实性。

三是对全县领导干部建房情况进行了一次全面摸底和清查,无一人有违规、违纪现象发生。

四是为了切实加强廉政建设,防止一些单位、部门建帐外帐、私设小钱柜,根据市联社纪委的要求,对全县农村信用社的支票工本费、借款合同工本费等有关情况本资料权属xiexiebang,放上鼠标按照提示查看xiexiebang更多资料进行了一次自查自纠工作,通过检查发现有6个信用社,金额****元的工本费未及时冲销印刷费,为此我们及时下达了稽核整改建议书,限期6月30日前进行清理,有力地遏制了“小钱柜”的膨胀。

五是为加强分支机构的内控制度建设,根据市联社的安排,对***、**、**三县分支机构内控制度进行了一次检查,针对工作中出现的有关问题,我们及时进行了指出。

六是根据改革要求和市联社的安排,对****县农村信用社清产核资工作进行了一次复查,使清产核资工作按照改革要求稳步推进。

二、认真履行稽核工作职责,发挥稽核监督作用。

2021年以来,我们在县联社的安排和相关科室配合下,将稽核工作渗透到信用社的各个岗位、各个部门,使稽核工作抓得更细、更实。

一是全面开展常规稽核工作。

一年来,我们深入基层进行常规稽核46次,专项稽核8次,检查覆盖面为100,同时针对部分单位和人员在检查过程中发现的问题,决不姑息。

一季度常规检查中,有部分单位借款利率使用不当,不正确执行人行制定的相关利率及时下达了稽核整改建议书,挽回数万元利息损失。

同时对违规违纪人员进行经济处罚,金额****元。

二是加强了信贷资产质量管理。

在4月份,会同计划信贷科按照《某市农村信用社贷款管理试行办法》,对全县自2021年1月1日至2021年4月份5000元以上信用贷款、抵押贷款、职工营销借款、历年以来的质押贷款发放和收回情况开展了一次较为全面的信贷检查,通过此次检查比较客观地反映了我县农村信用社信贷管理工作的现状,同时对我县今后信贷管理工作具有积极的指导作用。

三是在5月份对全县11个独立核算信用社会计基础工作进行了专项稽核,以通报形式下发至各社,认真组织会计人员学习,同时对违规操作人员按照《稽核本资料权属xiexiebang,放上鼠标按照提示查看xiexiebang更多资料处罚条例》进行了相应处罚责任人员**人,金额**元,对今后会计规范操作工作起了一定的促进作用。

四是按照清产核资要求,积极帮助和指导包点社的清产核资工作,同时对此次工作中有关会计科目报损情况进行了一次专项稽核,确定不能进入损失金额****元。

一年以来,通过常规和专项稽核工作,对农村信用社业务的正常发展和经营起了一定指导和监督作用,我们将一如既往地抓好这本职工作。

三、加强纪检监察工作,规范干部和职工的行为。

对全体干部职工进行思想教育、法纪教育,帮助他们树立起正确的人生观、价值观、世界观是纪检监察工作的责任所在。

一年以来,我们主要做了以下工作:

一是与全体员工签订了2021年度预防经济案件和廉政建设责任状,层层签订,级级落实。

筑牢预防经济案件和反腐败防线。

二是用典型案件、事例开展警示教育和法纪教育,进一步规范干部从政行为和职工岗位职责,利用观看《胡长清案件警示录》光盘录像对员工进行了思想教育,吸取教训。

另外聘请有关司法人员对中层干部、信用社主任授课,使得他们学法、知法、懂法,并把《信用社工作人员违规处罚办法》转发至各单位、各部门,切实做到防微杜渐,防患于未然。

三是严格管理,严禁乱开支、乱挂帐现象。

特别是在其他应收款、贷款类科目随意挂费用帐现象进行了一次清理,阻止了这股歪风蔓延。

四是认真做好干部廉政建设档案,实行重大事项上报制度。

年初,我们对2021年度中层干部业绩和廉政建设方面进行了民主测评,通过测评反映出我县领导干部在廉政建设方面执行较好,无一类吃、拿、卡、要现象,无一人用公款外出观光旅游。

五是坚持信访登记制度,及时呈、第4篇:

稽核员年终述职报告稽核员年终述职报告尊敬的各位领导:

自从09年9月份我来到餐馆,从事稽核工作,在公司各位领导的带领下,在其它同事的帮助下,认真学习专业知识熟练掌握业务技能,积极履行岗位职责,全面完成了各项任务。

随着稽核工作的不断引深和加强,我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。

现将2021年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。

一、明确思想,端正态度。

稽核工作的特殊性,决定了稽核岗位是一个复合性岗位。

从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力,而思想素质应该放在第一位。

一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作,带来的负面效应是远大于正面效果的,造成的后果往往是带有破坏性的。

因此在我参加稽核工作的那一刻起,就要求自己明确工作方向,端正工作态度,以较为饱满的态度积极投入到工作当中。

四个多月来,在领导和同事的关心和帮助下,脚踏实地,兢兢业业,在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。

二、履职尽责,积极完成岗位工作任务1、忠于职守,尽职尽责。

四个月来,本着对工作高度负责的态度,依据相关规章制度,认真履行稽核人员职责,做到对事不对人,一把尺子,一个标准,常规序时稽核不放松,确保公司业务经营健康发展。

坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核,将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。

主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查,稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核,对违规违纪问题及时纠正,及时解决,维护了公司的整体利益和形象,起到了强有力威慑作用,进一步激发了员工爱岗敬业,实事求是。

认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。

2、客观公正,实事求是。

从规范程序做起。

对稽核中发现的问题和不足,不是回避当“老好人”,而是耐心地进行现查现纠和现场解决,协助他们共同想办法,添措施,共同规范和完善,将查帮、查纠、查教有机地结合起来。

认真履行岗位职责,按质按量完成了上级安排的各项工作。

在工作中求得大家的支持和理解。

针对检查中的问题共商策略,共寻方法。

协助、配合公司领导的工作。

对天子星点菜系统在营业中存在的问题,做到力所能及,对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系,和他们共同解决,以保证公司正常营业。

三、加强学习,努力提高自身综合素质。

从事稽核工作对于我来讲是一个新的岗位,身在其中,我感到工作经验不足,专业知识还有所欠缺。

这种情况下,我要求自己:

一是立足干中学,学中干,学中用,在开展稽核的同时,敢于正视问题,反省自己的行为,遇到拿不准、吃不透的问题,及时向领导、同事请教,弥补不足,提高工作质量。

二是对点菜系统不熟悉的地方,积极向天子星的工程师学习。

在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”,总结工作中的经验教训,不断充实和完善自己。

为回顾过去,展望未来,发扬成绩,克服不足,在新的一年里,我的工作打算是:

在公司及部门领导的带领下,在同事们的帮助和支持下,做到“学中干、干中学”,扎实工作,虚心请教,加快自身综合素质的提升步伐,以适应新的工作环境,保时、保质、保量完成上级交付的各项工作任务。

计划采取的措施是:

1、持之以恒,加强学习。

“逆水行舟、不进则退”,不学习就要落后,因此要时刻加强自身学习,努力克服自身的不足,不耻下问,不断充实和完善自已。

2、严格执行制度,强化稽核监督。

在稽核工作中,认真执行各项制度,杜绝违章、违制,提升稽核监督水平;凭制度办事,坚持原则,敢于碰硬,坚决维护制度的严肃性;对所查出的问题进行追根溯源,认真总结经验教训,督促规范整改,确保各项工作健康、有序地开展。

3、对天子星点菜系统还有好多无知,在以后的工作中要多用,多记,多向其公司的工程师请教,使其在本公司中发挥更大的作用。

二00九年是餐馆不平凡的一年,为餐馆的顺利开业,顺利的走上正轨,全体公司员工都付出了自己的满腔热血,使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期。

个人虽然在稽核检查中“轻、重、缓、急”把握还不够理想,业务知识还比较单一,距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距,综合能力还有待提高,但通过领导、同事的帮助和自己的积极努力,较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务,取得一定的进步。

我将一如既往,百尺竿头更进一步。

因为成绩只能代表昨天,未来还需奋斗,努力使自己做到无悔昨天,珍惜今天,奋斗明天。

为我们的大家庭——餐馆,再作新贡献。

以上述职,难免疏漏,敬请领导同志们批评指正。

谢谢大家!

述职人:

2021-12-19第5篇:

银行稽核部经理述职报告述职报告2021年,是总行规范管理深化年。

在行领导的正确领导下,我与稽核部一班人一道,紧密围绕全行工作中心,严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作,以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点,稳步开展稽核检查工作。

年度内累计完成各项稽核检查21项,其中常规稽核8项,内控综合评价7项,离任稽核5项,专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个,针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。

一、不负行领导希望,全身心投入稽核工作自2021年稽核部成立以来,今年,我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。

从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评范围,再到委以稽核部以重任,将稽核部作为XX支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、XX支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽核部,多方面给予了稽核人员充分的独立性,确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

在今年的稽核检查过程中,主管行领导多次亲临一线,组织部署稽核工作,参加与被稽核单位意见交流,组织落实各级稽核整改方案,并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容,作重点强调等等,主管行领导对稽核工作的高度重视,使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中,没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度,能够认真对待并积极配合稽核工作,对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位,并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。

二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效为贴近全行工作重心,年度内每逢总行内控管理相关文件下发,我都先行一步,认真学习和领会,并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论,讲解有关业务环节的检查方法,引导部门其他人员把握重点、明确方向,进而达到提高现场稽核工作效率的效果。

如,2021年2月份,总行下发了《银行主要风险环节及防范措施》后,经逐条学习、对照和讨论,我们在进入现场之前,便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单,对营业网点普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授信签批印模管理等方面存在的问题,及时进行揭示和正确引导,并对其提出明确整改要求,同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议,为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。

三、努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策、业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系,使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班,对内部审计相关法律法规,以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习,并全员通过了考核,获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书,使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。

随着部门人员和工作量的双重增加,在2021年度工作开展过程中,为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长,在今年的稽核检查过程中,我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间,有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容,并在内部就有关问题进行讨论和意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗位技能得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。

四、探寻新思路,推动三级防线的整体联动今年,我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时,根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《2021年内控综合评价实施办法》的要求,把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点,结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度,采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价;对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。

鉴于稽核部处于内控监管第三道防线,而且又主要采取抽查的检查方式,因此,为确保稽核工作收到实效,有效行使稽核人员的岗位职责,我们在日常实施的稽核检查工作中,一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署,紧密结合XX支行的实际情况,周密制定本部的稽核工作实施方案,并于每次进入现场之前,紧紧抓住风险点,有计划的拟定稽核资料调阅清单,尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛,避免留有死角。

另一方面,在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求,并将相关制度规定作明确描述,使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则,更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改,这样,既保证了稽核整改的实际效果,又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。

为进一步扩大稽核工作成果,在日常稽核检查工作中,我们紧紧围绕规范管理深化年主题,密切关注监管政策变化,把握行业动态,针对各营业网点管理相对薄弱和容易忽视的风险环节提出了稽核建议,并结合新修订的制度规定,对相关管理工作给予重点强调和提示,同时研究和探索新的工作思路,通过采取将检查情况和相关信息向相关管理

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