工艺部工作程序.docx

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工艺部工作程序

工艺部工作程序

1产品设计工艺性审查程序

1.1由工艺部部长指定产品设计工艺性审查工艺师(工艺员)。

1.2工艺师参加样机评审,在样机评审时对产品的设计进行工艺性审查;对于构造复杂的或重要的产品,工艺师可随时对设计的工艺性提出意见和建议。

1.3工艺师应获得产品设计的全套资料(由开发部设计和审核人员的签名的设计图纸复印件)及样机,对新产品的开发设计进行工艺性审查(必要时可组织其它工艺员一起审查),审查时对所发现的工艺性问题,填写在“产品设计工艺性审查记录表”上,工艺性审查的内容见附录A;工艺性审查记录表的格式及各栏填写内容见附录B。

1.4开发部产品设计人员应根据工艺审查人员的意见和建议修改设计。

若设计人员与工艺人员的意见不一致时,双方应采取协商的办法解决。

若意见仍不一致,由上一级领导协调解决。

(建议设计文件增加“工艺”栏,未经技术工艺部进行工艺性审查签署的工作图,不能投入生产。

)(增加内容)

2产品生产过程设计程序

2.1由工艺部部长指定产品工艺负责人(工艺师、工艺员)

2.2参与样机试制

工艺负责人至少在样机试制之前四天,获得开发部提供的产品设计全套资料(初稿)及样机,并制定样机试制工艺方案,编制必要的工艺文件经审批后以临时文件的形式发放电子厂,指导样机试制。

工艺负责人积极参与关键的插装、焊接、检验、调试、装配等工作,做好原始记录和工艺技术服务工作。

对样机试生产提出结论性意见。

2.3过程控制工艺文件的编制

工艺师根据开发部提供的产品的全套文件、样机以及样机试制情况,设计产品生产工艺方案;编制工艺流程图、生产过程设备要求书、元器件引出端成形工艺卡、作业指导书等全套工艺文件作为生产过程控制的依据。

工艺文件编制完成后,由其它工艺师(工艺员)审核后,形成初稿。

2.4工艺评审

工艺文件形成初稿之后,工艺部部长决定是否对工艺文件初稿进行工艺评审。

(对较为简单的产品或老产品的派生产品可以不进行工艺评审。

工艺评审时由工艺项目负责人填写“工艺评审申请单”,经工艺部部长批准后组织实施。

工艺文件审核人员、开发部项目负责人、工艺文件实施部门(电子厂工艺人员、拉长、有生产经验的现场人员)参加并在评审单上会签。

工艺项目负责人负责提供工艺设计有关资料及文件(工艺文件初稿)及必要的说明,其它人员采取分析、讨论等形式,找出工艺设计上的缺陷,对存在的工艺问题提出改进建议。

必要可以进行工艺试验。

评审应进行书面记录并保存。

必要时,工艺项目负责人根据评审建议对工艺文件进行修改,修改完成,经审、批后发放实施。

2.5工艺文件的验证

在产品小批试生产时实现对工艺文件的验证。

a、生产时必须严格按照工艺文件要求进行试生产。

b、验证过程中,工艺负责人必须到生产现场跟踪指导,发现问题及时解决,并要详细记录问题发生原因和解决措施。

c、验证过程中,工艺人员要认真听取生产操作者的合理化建议,对有助于改进工艺的建议要积极采纳。

d、电子厂填写“工艺验证卡”,工艺验证卡格式见附录C。

小批试制结束后,工艺负责人对验证情况进行分析,必要时对工艺文件进行修改。

修改后的工艺文件经审、批后正式用于批量生产。

首次批量生产时,工艺负责人应协助完成首件确认。

2.6工艺文件的修改

当产品有设计更改或生产条件发生变化时,工艺文件原编审人员负责对工艺文件不适应部分进行修改,并对修改部分进行验证。

若由其他人进行修改或审批时,则此人必须有相应的资格并获得工艺制定时的所有背景资料。

3工装(包括针床)的制作程序

3.1工装的设计、制作

工艺部部长指定专人负责工装设计工作,工装组负责工装的制作。

新产品生产时所需工装由工艺负责人提出申请;其它部门需要工装时也要提出申请,填写工装申请单,由申请部门领导批准后交工艺部,工艺部部长安排工装设计人员进行工装设计。

工装设计图纸经审批后交工装组制作。

工装组应建立自制工装明细表。

3.2工装的交付

工装制作完成之后,由质检部对工装进行检验,检验合格后出工装检验合格证,制作人员持检验合格证办理工装入库手续,然后由工装使用部门或申请部门办理出库手续。

3.3工装的验证

生产用工装在产品小批试生产时,实现对工装的验证。

验证过程中,工装设计人员及制作人员必须到生产现场跟踪指导,发现问题及时解决,并要详细记录问题发生原因和解决措施;验证过程中,工艺人员要认真听取生产操作者的合理化建议,对有助于改进工装的建议要积极采纳。

根据验证情况必要时对工装进行改进。

3.4工装的修理

当工装不能满足使用要求时,由使用部门填写工装修理申请单,由工装组专业人员进行修理;工装修理好后,重新报质检部检验合格后方可交付使用。

工装组对工装的修理情况应有记录。

如工装修理后仍不能满足生产需要或工装不再有使用价值时,由使用部门提出报废申请,工艺部确认后报上级批准。

3.5工装用品的申购

因工装制作项目,需购买原材料时,工装制作人详细填写“工装夹具用品申购表”及借款单,报工艺部部长批准后,方可申请用款,实施购买。

4生产辅料的选用程序

4.1辅料申请

当现有生产辅料不能满足新型产品需要时,由工艺负责人提出要求,申请选用新型辅料。

4.2辅料选择

辅料的选用由工艺部部长指定专人负责,负责人应掌握所有辅料性能、特点及其供应商的资料。

负责人根据工艺负责人提出要求选择新型辅料,并索取新型辅料的样品及资料(包括性能、特点、用途、环保证明等),对样品进行认可,认可时要作必要的实验并有实验记录,必要时可委托质检部进行实验。

样品认可后,供应商联系方式转交供应部,由供应部对供应商的供货能力等进行认可。

4.3辅料验证

接到生产部的辅料小批试用通知后,工艺负责人及辅料负责人要到生产现场跟踪指导。

辅料小批试用合格后,辅料负责人将新型辅料加入辅料清单;检验方法加入辅料检验清单。

5在线测试仪(ICT)程序的控制

5.1ICT程序的编制与调试

由工艺部部长指定专业人员负责。

在针床制作完成之后,由专业人员负责ICT程序的编制与调试工作,调试工作完成之后,填写“ICT忽略元器件明细表”。

5.2ICT程序的验证

ICT程序调试完成后,可进行小批试用,对ICT程序进行验证。

产品数量应在100块以上。

验证时,程序编制人员到生产现场跟线指导,并对验证情况进行记录。

必要时对程序进行修改。

程序编制人员根据验证情况填写“ICT程序验证卡”,修改“ICT忽略元器件明细表”,经工艺部部长批准后,ICT忽略元器件明细表交给工艺负责人,以便于工艺文件的编制。

6生产设备参数的控制程序

6.1由工艺部部长指定专人负责。

6.2负责人应熟练掌握所有现用生产设备的操作及参数设置。

6.3负责人为现用生产设备编制操作规程,内容包括:

操作程序、使用环境、设备参数等等,必要时对操作人员进行培训。

6.4负责生产设备的“设备保养计划”的审核。

6.5负责生产设备的改造。

6.6负责特殊质控点(波峰焊接)的操作规程及工艺要求的制定。

7生产环境的控制

7.1负责生产环境要求(防尘、防静电的设施配置要求;温度、湿度等环境参数的要求)的制定

7.2原材料仓库环境要求的制定

7.3相关搬运、操作要求的制定

8文件和资料控制

8.1部长指定专人负责工艺部文件资料的管理

8.2按“工艺部文件和资料实施细则”对文件和资料进行管理。

9培训

9.1对工艺人员进行培训和教育,有培训记录和效果记录。

9.2协助电子厂对技术工人进行培训和教育。

 

附录A

产品设计工艺性审查的内容

1、分析产品设计中安全性设计的工艺性

2、分析产品设计中热设计的工艺性

3、分析产品设计中操作性设计的工艺性(是否便于插件、焊接、检测、调整和维修)

4、分析特殊专用元器件成形的外协或自加工的可行性

5、分析元件、整件或整机的电气装联(装配)工艺性

6、分析印制电路板焊接工艺性

 

附录B表号:

NE-GY001编号:

NEWERA

产品设计工艺性审查表

共页

第页

产品型号

图样页数

起止日期

 

产品名称

文件页数

问题部分

存在问题

修改意见

处理情况

 

 

产品工艺

审核

产品设计

填定说明:

1填写所发生的问题在图纸上的位置区间。

2填写所存在的问题。

3审查人员提出的修改意见。

4产品设计人员处理问题的情况记录。

5⑥⑦⑧⑨工艺、审核、设计人员签字栏。

附录C

NEWERA

工艺验证卡

表号

NE-GY002

生效日期

2002.01.01

编号

产品型号

工艺文件册数

验证日期

产品名称

工作地

合理意见、建议

处理情况

成形组

 

 

插件线

 

 

主控线

 

 

维修组

 

 

电子厂负责人

产品工艺

填写说明:

①②③④使用部门意见。

⑤⑥⑦⑧对使用部门合理意见的采纳情况。

⑨⑩验证部门负责人、工艺负责人签字栏。

NEWERA

工装申请单

表号

NE-GY003

生效日期

2002.01.01

编号

工装名称

申请原因

工装要求

 

申请部门

申请人

批准

 

 

工装验证卡

NEWERA

工装验证卡

表号

NE-GY004

生效日期

2002.01.01

编号

工装名称

验证日期

试用情况

验证意见

处理意见

 

 

 

使用部门

操作人

拉长审核

设计人

制作人

审核

NEWERA

自制工装明细表

表号

NE-GY005

生效日期

2002.01.01

编号

序号

工装名称

数量

单价

成本

工装去向

制作日期

运行情况

使用

报废

NEWERA

工装修理记录表

表号

NE-GY006

编号

序号

工装名称

使用部门

工装编号

申请单号

修理日期

NEWERA

工装修理申请单

表号

NE-GY007

编号

工装名称

编号

故障现象

 

故障原因

 

使用部门

申请人

 

批准

NEWERA

ICT忽略元器件明细表

表号

NE-GY008

编号

产品型号

 

专用号

编号

元件名称

规格型号

元件代号

备注

编制

审核

批准

日期

日期

日期

 

NEWERA

ICT程序验证卡

表号

NE-GY009

编号

程序名称

 

产品型号

针床名称

生产线

 

验证数量

日期

线路板编号

故障现象

备注

通过率

故障检测率

验证人

NEWERA

工装夹具用品申购表

表号

NE-GY010

生效日期

2002.01.01

编号

项目名称

 

项目预算

 

申请款额

YMB:

大写:

支付

方式

申请人

部门主管

 

副总

 

财务主管

 

总裁

 

NEWERA

工艺评审申请单

表号

NE-GY011

生效期

2002.01.01

编号

产品名称

产品型号

申请人

职务

部门

申请评审

时间

地点

评审内容

 

会签栏

开发部

批准

电子厂

NEWERA

工艺评审报告

表号

NE-GY012

生效期

2002.01.01

编号

产品名称

产品型号

评审地点

评审日期

评审内容

 

存在主要问题及改进建议:

 

保留意见:

 

工艺项目负责人意见及改进措施:

 

签名:

审批:

年月日

改进措施的验证:

□有效□无效

验证人:

年月日

备注:

 

注:

如验证无效,请在备注栏内注明原因。

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