工艺部工作程序.docx
《工艺部工作程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工艺部工作程序.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工艺部工作程序
工艺部工作程序
1产品设计工艺性审查程序
1.1由工艺部部长指定产品设计工艺性审查工艺师(工艺员)。
1.2工艺师参加样机评审,在样机评审时对产品的设计进行工艺性审查;对于构造复杂的或重要的产品,工艺师可随时对设计的工艺性提出意见和建议。
1.3工艺师应获得产品设计的全套资料(由开发部设计和审核人员的签名的设计图纸复印件)及样机,对新产品的开发设计进行工艺性审查(必要时可组织其它工艺员一起审查),审查时对所发现的工艺性问题,填写在“产品设计工艺性审查记录表”上,工艺性审查的内容见附录A;工艺性审查记录表的格式及各栏填写内容见附录B。
1.4开发部产品设计人员应根据工艺审查人员的意见和建议修改设计。
若设计人员与工艺人员的意见不一致时,双方应采取协商的办法解决。
若意见仍不一致,由上一级领导协调解决。
(建议设计文件增加“工艺”栏,未经技术工艺部进行工艺性审查签署的工作图,不能投入生产。
)(增加内容)
2产品生产过程设计程序
2.1由工艺部部长指定产品工艺负责人(工艺师、工艺员)
2.2参与样机试制
工艺负责人至少在样机试制之前四天,获得开发部提供的产品设计全套资料(初稿)及样机,并制定样机试制工艺方案,编制必要的工艺文件经审批后以临时文件的形式发放电子厂,指导样机试制。
工艺负责人积极参与关键的插装、焊接、检验、调试、装配等工作,做好原始记录和工艺技术服务工作。
对样机试生产提出结论性意见。
2.3过程控制工艺文件的编制
工艺师根据开发部提供的产品的全套文件、样机以及样机试制情况,设计产品生产工艺方案;编制工艺流程图、生产过程设备要求书、元器件引出端成形工艺卡、作业指导书等全套工艺文件作为生产过程控制的依据。
工艺文件编制完成后,由其它工艺师(工艺员)审核后,形成初稿。
2.4工艺评审
工艺文件形成初稿之后,工艺部部长决定是否对工艺文件初稿进行工艺评审。
(对较为简单的产品或老产品的派生产品可以不进行工艺评审。
)
工艺评审时由工艺项目负责人填写“工艺评审申请单”,经工艺部部长批准后组织实施。
工艺文件审核人员、开发部项目负责人、工艺文件实施部门(电子厂工艺人员、拉长、有生产经验的现场人员)参加并在评审单上会签。
工艺项目负责人负责提供工艺设计有关资料及文件(工艺文件初稿)及必要的说明,其它人员采取分析、讨论等形式,找出工艺设计上的缺陷,对存在的工艺问题提出改进建议。
必要可以进行工艺试验。
评审应进行书面记录并保存。
必要时,工艺项目负责人根据评审建议对工艺文件进行修改,修改完成,经审、批后发放实施。
2.5工艺文件的验证
在产品小批试生产时实现对工艺文件的验证。
a、生产时必须严格按照工艺文件要求进行试生产。
b、验证过程中,工艺负责人必须到生产现场跟踪指导,发现问题及时解决,并要详细记录问题发生原因和解决措施。
c、验证过程中,工艺人员要认真听取生产操作者的合理化建议,对有助于改进工艺的建议要积极采纳。
d、电子厂填写“工艺验证卡”,工艺验证卡格式见附录C。
小批试制结束后,工艺负责人对验证情况进行分析,必要时对工艺文件进行修改。
修改后的工艺文件经审、批后正式用于批量生产。
首次批量生产时,工艺负责人应协助完成首件确认。
2.6工艺文件的修改
当产品有设计更改或生产条件发生变化时,工艺文件原编审人员负责对工艺文件不适应部分进行修改,并对修改部分进行验证。
若由其他人进行修改或审批时,则此人必须有相应的资格并获得工艺制定时的所有背景资料。
3工装(包括针床)的制作程序
3.1工装的设计、制作
工艺部部长指定专人负责工装设计工作,工装组负责工装的制作。
新产品生产时所需工装由工艺负责人提出申请;其它部门需要工装时也要提出申请,填写工装申请单,由申请部门领导批准后交工艺部,工艺部部长安排工装设计人员进行工装设计。
工装设计图纸经审批后交工装组制作。
工装组应建立自制工装明细表。
3.2工装的交付
工装制作完成之后,由质检部对工装进行检验,检验合格后出工装检验合格证,制作人员持检验合格证办理工装入库手续,然后由工装使用部门或申请部门办理出库手续。
3.3工装的验证
生产用工装在产品小批试生产时,实现对工装的验证。
验证过程中,工装设计人员及制作人员必须到生产现场跟踪指导,发现问题及时解决,并要详细记录问题发生原因和解决措施;验证过程中,工艺人员要认真听取生产操作者的合理化建议,对有助于改进工装的建议要积极采纳。
根据验证情况必要时对工装进行改进。
3.4工装的修理
当工装不能满足使用要求时,由使用部门填写工装修理申请单,由工装组专业人员进行修理;工装修理好后,重新报质检部检验合格后方可交付使用。
工装组对工装的修理情况应有记录。
如工装修理后仍不能满足生产需要或工装不再有使用价值时,由使用部门提出报废申请,工艺部确认后报上级批准。
3.5工装用品的申购
因工装制作项目,需购买原材料时,工装制作人详细填写“工装夹具用品申购表”及借款单,报工艺部部长批准后,方可申请用款,实施购买。
4生产辅料的选用程序
4.1辅料申请
当现有生产辅料不能满足新型产品需要时,由工艺负责人提出要求,申请选用新型辅料。
4.2辅料选择
辅料的选用由工艺部部长指定专人负责,负责人应掌握所有辅料性能、特点及其供应商的资料。
负责人根据工艺负责人提出要求选择新型辅料,并索取新型辅料的样品及资料(包括性能、特点、用途、环保证明等),对样品进行认可,认可时要作必要的实验并有实验记录,必要时可委托质检部进行实验。
样品认可后,供应商联系方式转交供应部,由供应部对供应商的供货能力等进行认可。
4.3辅料验证
接到生产部的辅料小批试用通知后,工艺负责人及辅料负责人要到生产现场跟踪指导。
辅料小批试用合格后,辅料负责人将新型辅料加入辅料清单;检验方法加入辅料检验清单。
5在线测试仪(ICT)程序的控制
5.1ICT程序的编制与调试
由工艺部部长指定专业人员负责。
在针床制作完成之后,由专业人员负责ICT程序的编制与调试工作,调试工作完成之后,填写“ICT忽略元器件明细表”。
5.2ICT程序的验证
ICT程序调试完成后,可进行小批试用,对ICT程序进行验证。
产品数量应在100块以上。
验证时,程序编制人员到生产现场跟线指导,并对验证情况进行记录。
必要时对程序进行修改。
程序编制人员根据验证情况填写“ICT程序验证卡”,修改“ICT忽略元器件明细表”,经工艺部部长批准后,ICT忽略元器件明细表交给工艺负责人,以便于工艺文件的编制。
6生产设备参数的控制程序
6.1由工艺部部长指定专人负责。
6.2负责人应熟练掌握所有现用生产设备的操作及参数设置。
6.3负责人为现用生产设备编制操作规程,内容包括:
操作程序、使用环境、设备参数等等,必要时对操作人员进行培训。
6.4负责生产设备的“设备保养计划”的审核。
6.5负责生产设备的改造。
6.6负责特殊质控点(波峰焊接)的操作规程及工艺要求的制定。
7生产环境的控制
7.1负责生产环境要求(防尘、防静电的设施配置要求;温度、湿度等环境参数的要求)的制定
7.2原材料仓库环境要求的制定
7.3相关搬运、操作要求的制定
8文件和资料控制
8.1部长指定专人负责工艺部文件资料的管理
8.2按“工艺部文件和资料实施细则”对文件和资料进行管理。
9培训
9.1对工艺人员进行培训和教育,有培训记录和效果记录。
9.2协助电子厂对技术工人进行培训和教育。
附录A
产品设计工艺性审查的内容
1、分析产品设计中安全性设计的工艺性
2、分析产品设计中热设计的工艺性
3、分析产品设计中操作性设计的工艺性(是否便于插件、焊接、检测、调整和维修)
4、分析特殊专用元器件成形的外协或自加工的可行性
5、分析元件、整件或整机的电气装联(装配)工艺性
6、分析印制电路板焊接工艺性
附录B表号:
NE-GY001编号:
NEWERA
产品设计工艺性审查表
共页
第页
产品型号
图样页数
起止日期
产品名称
文件页数
问题部分
存在问题
修改意见
处理情况
①
②
③
④
产品工艺
⑤
审核
⑥
产品设计
⑦
⑧
⑨
填定说明:
1填写所发生的问题在图纸上的位置区间。
2填写所存在的问题。
3审查人员提出的修改意见。
4产品设计人员处理问题的情况记录。
5⑥⑦⑧⑨工艺、审核、设计人员签字栏。
附录C
NEWERA
工艺验证卡
表号
NE-GY002
生效日期
2002.01.01
编号
产品型号
工艺文件册数
验证日期
产品名称
工作地
合理意见、建议
处理情况
成形组
①
⑤
插件线
②
⑥
主控线
③
⑦
维修组
④
⑧
电子厂负责人
⑨
产品工艺
⑩
填写说明:
①②③④使用部门意见。
⑤⑥⑦⑧对使用部门合理意见的采纳情况。
⑨⑩验证部门负责人、工艺负责人签字栏。
NEWERA
工装申请单
表号
NE-GY003
生效日期
2002.01.01
编号
工装名称
申请原因
工装要求
申请部门
申请人
批准
工装验证卡
NEWERA
工装验证卡
表号
NE-GY004
生效日期
2002.01.01
编号
工装名称
验证日期
试用情况
验证意见
处理意见
使用部门
操作人
拉长审核
设计人
制作人
审核
NEWERA
自制工装明细表
表号
NE-GY005
生效日期
2002.01.01
编号
序号
工装名称
数量
单价
成本
工装去向
制作日期
运行情况
使用
报废
NEWERA
工装修理记录表
表号
NE-GY006
编号
序号
工装名称
使用部门
工装编号
申请单号
修理日期
NEWERA
工装修理申请单
表号
NE-GY007
编号
工装名称
编号
故障现象
故障原因
使用部门
申请人
批准
NEWERA
ICT忽略元器件明细表
表号
NE-GY008
编号
产品型号
专用号
编号
元件名称
规格型号
元件代号
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
NEWERA
ICT程序验证卡
表号
NE-GY009
编号
程序名称
产品型号
针床名称
生产线
验证数量
日期
线路板编号
故障现象
备注
通过率
故障检测率
验证人
NEWERA
工装夹具用品申购表
表号
NE-GY010
生效日期
2002.01.01
编号
项目名称
项目预算
申请款额
YMB:
大写:
支付
方式
申请人
部门主管
副总
财务主管
总裁
NEWERA
工艺评审申请单
表号
NE-GY011
生效期
2002.01.01
编号
产品名称
产品型号
申请人
职务
部门
申请评审
时间
地点
评审内容
会签栏
开发部
批准
电子厂
NEWERA
工艺评审报告
表号
NE-GY012
生效期
2002.01.01
编号
产品名称
产品型号
评审地点
评审日期
评审内容
存在主要问题及改进建议:
保留意见:
工艺项目负责人意见及改进措施:
签名:
审批:
年月日
改进措施的验证:
□有效□无效
验证人:
年月日
备注:
注:
如验证无效,请在备注栏内注明原因。