上海浦东新区浦电幼儿园.docx

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上海浦东新区浦电幼儿园

 

上海市浦东新区浦电幼儿园

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市浦东新区浦电幼儿园概况

一、主要职能

本园全称为上海市浦东新区浦电幼儿园;英文表述为pdyey;住所地址为中科路2320号。

单位性质:

事业单位,主要业务范围包括为学龄前儿童提供保育和教育服务;幼儿保育、教育。

根据《教育法》《教师法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《全面推进依法治实施纲要》等有关法律法规与规定,贯彻国家教育方针,深化教育改革,保障幼儿园依法办学和自主管理,保障幼儿与教职工合法权益,适应学前教育发展需要,全面提高办园品质。

本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为3—6周岁的幼儿。

办园规模为12个班级。

本园的办园理念是“尊重孩子个性特点,让每个孩子成为有个性的‘我’”。

幼儿培养目标:

健康活泼会自理、文明乐群有自信、好奇探究能自主;教师发展目标:

乐学创新师德高尚智慧创新开拓实干

上海市浦东新区浦电幼儿园执行《中小学校会计制度》

主要职责

(一)贯彻国家教育方针,依法开办幼儿教育任务;

(二)坚持社会主义办学方向,实施素质教育,组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力;

(三)依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能,确定上海市浦东新区浦电幼儿园为市一级事业单位,经费由本级财政全额拨款。

二、机构设置

根据上述职责,上海市浦东新区浦电幼儿园设1个内设机构-保教组,包括:

小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。

区机构编制管理部门核定编制人数24人,其中:

行政编制人数0人,事业编制人数24人。

截止2017年12月31日止职工人数48人,其中属于行政正式编制人员0,事业编制24人,其他编制人员24人为聘用人员。

 

第二部分上海市浦东新区浦电幼儿园2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

721.05

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

626.30

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.24

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

75.70

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.52

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

16.51

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、其他支出

14.10

本年收入合计

721.05

本年支出合计

756.13

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

86.63

年末结转和结余

51.80

总计

807.92

总计

807.92

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

721.29 

721.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.24 

205

 

 

教育支出

605.33 

605.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205

02

 

普通教育

605.33 

605.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205

02

01

学前教育

605.33 

605.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205

09 

 

教育费附加安排的支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

社会保障和就业支出

75.70

75.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

75.70

75.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.33

49.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

19.73

19.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.52

23.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事业单位医疗★

23.52

23.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗★

23.52

23.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.51

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

16.51

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

03

购房补贴

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.24

229

99 

 

其他支出

0.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.24 

229

99

01 

其他支出

0.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.24 

 

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

756.13

721.02 

35.11 

0.00 

0.00 

0.00 

205

 

 

教育支出

626.30

605.33

20.97

0.00

0.00

0.00

205

02

 

普通教育

605.33

605.33

0.00

0.00

0.00

0.00

205

02

01

学前教育

605.33

605.33

0.00

0.00

0.00

0.00

205

09 

 

教育费附加安排的支出

20.97

0.00

20.97

0.00

0.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

20.97

0.00

20.97

0.00

0.00

0.00

208

 

社会保障和就业支出

75.70

75.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

75.70

75.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.33

49.33

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

19.73

19.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.52

23.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事业单位医疗★

23.52

23.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗★

23.52

23.52

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.51

16.48

0.03

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

16.51 

16.48 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

221

02

01

住房公积金

16.48 

16.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

02

03

购房补贴

0.03 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

14.10 

0.00 

14.10 

0.00 

0.00 

0.00 

229

99 

 

其他支出

14.10 

0.00 

14.10 

0.00 

0.00 

0.00 

229

99

01 

其他支出

14.10 

0.00 

14.10 

0.00 

0.00 

0.00 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

721.05 

一、一般公共服务支出

 0.00

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

 0.00

0.00

0.00 

 

 

三、国防支出

 0.00

0.00

0.00 

 

 

四、公共安全支出

 0.00

0.00 

0.00 

 

 

五、教育支出

 626.30

 626.30

0.00 

 

 

六、科学技术支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

75.70

75.70 

0.00 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 23.52

 23.52

0.00 

 

 

十、节能环保支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

十二、农林水支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

十六、金融支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

16.51 

 16.51

0.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 0.00

0.00 

0.00 

 

 

二十一、其他支出

 0.00

 0.00

0.00 

本年收入合计

721.05 

本年支出合计

742.02

 742.02

 0.00

年初财政拨款结转和结余

22.69 

年末财政拨款结转和结余

 1.72

1.72 

 0.00

一般公共预算财政拨款

22.69 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00 

 

 

 

 

总计

743.74 

总计

743.74 

 743.74

 0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

626.30

605.33

20.97

205

02

 

普通教育

605.33

605.33

0.00

205

02

01

学前教育

605.33

605.33

0.00

205

09 

 

教育费附加安排的支出

20.97

0.00

20.97

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

20.97

0.00

20.97

208

 

社会保障和就业支出

75.70

75.70

0.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

75.70

75.70

0.00

208

05

02

事业单位离退休

6.64

6.64

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.33

49.33

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

19.73

19.73

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.52

23.52

0.00

210

11

行政事业单位医疗★

23.52

23.52

0.00

210

11

02

事业单位医疗★

23.52

23.52

0.00

221

住房保障支出

16.51

16.48

0.03

221

02

住房改革支出

16.51

16.48

0.03

221

02

01

住房公积金

16.48

16.48

0.00

221

02

03

购房补贴

0.03

0.00

0.03

合计

742.02

721.02

21.00

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

524.73

524.73

0.00

301

01

基本工资

74.51

74.51

0.00

301

02

津贴补贴

12.35

12.35

0.00

301

03

奖金

11.25

11.25

0.00

301

04

其他社会保障缴费

30.84

30.84

0.00

301

06

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

301

07

绩效工资

235.11

235.11

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

49.33

49.33

0.00

301

09

职业年金缴费

19.73

19.73

0.00

301

99

其他工资福利支出

91.61

91.61

0.00

302

商品和服务支出

127.63

0.00

127.63

302

01

办公费

5.03

0.00

5.03

302

02

印刷费

0.66

0.00

0.66

302

03

咨询费

0.80

0.00

0.80

302

04

手续费

0.79

0.00

0.79

302

05

水费

0.95

0.00

0.95

302

06

电费

5.11

0.00

5.11

302

07

邮电费

0.95

0.00

0.95

302

08

取暖费

0.00

0.00

0.00

302

09

物业管理费

37.91

0.00

37.91

302

11

差旅费

0.00

0.00

0.00

302

12

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

302

13

维修(护)费

30.56

0.00

30.56

302

14

租赁费

0.00

0.00

0.00

302

15

会议费

0.00

0.00

0.00

302

16

培训费

1.09

0.00

1.09

302

17

公务接待费

0.00

0.00

0.00

302

18

专用材料费

6.97

0.00

6.97

302

24

被装购置费

0.00

0.00

0.00

302

25

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

302

26

劳务费

0.08

0.00

0.08

302

27

委托业务费

1.62

0.00

1.62

302

28

工会经费

12.10

0.00

12.10

302

29

福利费

9.14

0.00

9.14

302

31

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

302

39

其他交通费用

0.04

0.00

0.04

302

40

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

302

99

其他商品和服务支出

13.86

0.00

13.86

303

对个人和家庭的补助

36.78

36.78

0.00

303

01

离休费

0.00

0.00

0.00

303

02

退休费

0.00

0.00

0.00

303

03

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

303

04

抚恤金

0.50

0.50

0.00

303

05

生活补助

0.00

0.00

0.00

303

07

医疗费

0.00

0.00

0.00

303

08

助学金

13.02

13.02

0.00

303

09

奖励金

0.00

0.00

0.00

303

11

住房公积金

16.48

16.48

0.00

303

12

提租补贴

0.00

0.00

0.00

303

13

购房补贴

0.00

0.00

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

6.78

6.78

0.00

310

其他资本性支出

31.88

0.00

31.88

310

02

办公设备购置

1.52

0.00

1.52

310

03

专用设备购置

30.35

0.00

30.35

310

07

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

310

13

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

310

19

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

310

99

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

合计

721.02

561.51

159.51

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

注:

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

229

 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

合计

注:

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分上海市浦东新区浦电幼儿园2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为807.92万元、支出总计为807.92万元。

与2016年度相比,收入减少1.71万元、支出减少1.71万元。

主要原因:

学校人员和公用经费减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计721.29万元,其中:

财政拨款收入721.05万元,占99.96%;其他收入0.24万元,占0.04%;

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计756.13万元,其中:

基本支出721.02万元,占95.35%;项目支出35.11万元,占4.65%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算743.74万元。

与2016年度相比,财政拨款收、支总计增加49.23万元,增加7.09%。

主要原因:

公用支出增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出742.02万元,占本年支出合计的98.13%。

与201

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