危险废物含医疗废物经营单位规范化管理指标与抽查表.docx
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危险废物含医疗废物经营单位规范化管理指标与抽查表
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
附2
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
环保负责人:
检查时间:
年月日时至时
检查人员:
姓名:
单位:
环境监察执法证件号:
姓名:
单位:
环境监察执法证件号:
姓名:
单位:
环境监察执法证件号:
注:
1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对危险废物流向、贮存、利用、处置
等信息,要核查原始凭证。
4.根据评分细则给出得分。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新
的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。
7.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中
扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
-1-
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查项目
一、经营许可证制度(《固体废物污染环境防治
法》,以下简称《固体
检查主要内容
1.从事收集、贮存、利
用和处置危险废物经
营活动的单位,依法申
请领取了危险废物经
营许可证。
分数
达标标准
满分得分
具有与其经营范
围相对应的环保
部门颁发的危险
6
废物经营许可
证,且具备相应
的资质。
评分细则检查方法备注
A.危险废物运输单位及车辆具有危险货物运输资质;
B.危险废物贮存设施有环评材料,且完成了“三同时”验
收;
资料检查(查看
C.危险废物利用、处置设施有环评材料,且完成了
“三同
运输单位的相
时”验收;
关资质;查看危
D.贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关
险废物经营许
要求(贮存场所地面须作硬化及防渗处理;场所应有雨
可证、环评批
棚、围堰或围墙;设置废水导排管道或渠道,将冲洗废
复、验收报告
水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理;贮存液
等)、现场核查
态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置;装载危
(检查贮存场
险废物的容器完好无损)。
所“三防”措施)
A、B项每项符合得1分,C、D项每项符合得
2分。
法》,第五十七条;《危险废物经营许可证管理办法》,以下简称《许可办法》,
2.领取危险废物收集经营许可证的单位,应当与处置单位签订接收合同,并将收集的危险废物在90个工作日内提供或者委托给处置单位处置。
(仅适用于持危险废物收集经营许可证的单位)
签订了符合要求
的合同,并能在
1
90个工作日内
将危险废物移给
上述单位。
1.能在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位处理,能提供相应的合同、危险废物经
营许可证及经营记录簿等相关证明材料,超期的提供发证
环保部门同意延期的证明材料。
得1分。
2.未在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位,又不能提供发证环保部门同意延期的证明材料,或未提供相应的合同、危险废物经营许可证
及经营记录簿等相关证明材料。
得0分。
资料检查(查看
接收合同和接
收单位的危险
废物经营许可
证等相关材料;
查看经营情况
记录簿)
第二十条)
*3.按照危险废物经营许可证规定从事危险
废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。
严格按照危险废
物经营许可证规
1
定从事经营活
动。
1.严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动,经营范围与环保部门颁发的危险废物经营许可证所列范围一
致,且在有效期内。
得1分。
2.未按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。
得0分。
资料检查、现场核查(对照所持危险废物经营许可证的相关规定核对是否按要求从事经营活动)
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危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查项目
二、识别标识制度(《固体法》第五十二条)
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
依据《危险废物
1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物识
4.危险废物的容器和包
别标志。
得1
分。
贮存污染控制标
装物必须设置危险废
1
准》(GB18597)2.识别标志有
1处错误,得
0.5分。
现场核查
物识别标志。
附录A、《环境
-
3.未设置识别标志、识别标志样式不正确或填写内容有两
保护图形标志
处及以上错误的。
得0分。
固体废物贮存
(处置)场》
(GB15562.2)、
1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场
5.收集、贮存、运输、
《医疗废物专用
包装物、容器标
所均设置了规范(形状、大小、颜色、图案均正确,错
利用、处置危险废物的
1
准和警示标识规
误不多于两处)的危险废物识别标志。
得
1分。
现场核查
设施和场所,必须设置
定》(HJ421-2008)
2.识别标志图案错误或危险废物的设施、
场所有两处(含)
危险废物识别标志。
所示标签设置危
以上未设置识别标志。
得
0分。
险废物(含医疗
废物)识别标志。
三、管理计
6.危险废物管理计划包
制定了危险废物
管理计划;内容齐
划制度
括减少危险废物产生
全,危险废物的产
(《固体
量和危害性的措施,以2
生环节、种类、危
法》第五十
及危险废物贮存、利
害特性、产生量、
利用处置方式描述
三条)
用、处置措施。
清晰。
A.危险废物的产生环节、种类表述清晰;
B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施;
资料检查(查看
C.危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少危害性
危险废物管理
的措施;
计划)
D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。
以上每项符合得0.5分。
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危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查项目
分数
达标标准
评分细则
检查主要内容
满分
得分
7.报所在地县级以上地
1.经县(市、区)环保部门备案,并可提供相关备案证明
方人民政府环境保护
报环保部门备
材料;管理计划内容有重大改变及时报县(市、区)环
行政主管部门备案。
危
案;及时申报了
保部门重新备案。
得1分。
1
险废物管理计划内容
重大改变。
2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相关证明材
有重大改变的,应当及
料、有重大改变未及时申报。
得
0分。
时申报。
如实申报(可以
1.全面、准确的申报了危险废物的种类、产生量、流向、
是专门的危险废
8.如实地向所在地县级
物申报或纳入排
贮存、利用、处置情况;且可提供证明材料(如:
环评
污申报、环境统
文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转
以上地方人民政府环
计中一并申报);
移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等)。
得
境保护行政主管部门
内容齐全;能提
供证明材料,证
分。
四、申报登
4
申报危险废物的种类、
明所申报数据的
2.申报登记表中存在两处及以下错误。
得
2分。
记制度
产生量、流向、贮存、
真实性和合理
3.存在不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的,或申报
(《固体
处置等有关资料。
性,如关于危险
登记表中关于危险废物种类、产生量、流向、贮存、利
废物产生和处理
法》第五十
三条)
情况的日常记录
用、处置数据存在两处及以上错误的。
得
0分。
等。
9.申报事项有重大改变
及时申报了重大
1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。
得
1分。
的,应当及时申报。
1
2.发生重大改变未及时申报的。
得
0分。
改变。
检查方法备注
资料检查(由企
业提供已经进
行备案的证明
材料)
资料检查(由企
4业提供已经申报登记的证明材料和相应的其它证明材料)
资料检查(由企业提供已经进行备案的证明材料)
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危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查项目检查主要内容
10.按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定,如实填写转移联单中接受单位栏目,并加盖公章。
五、转移联
单制度
(《固体
11.转移联单保存齐全,
法》第五十
并与危险废物经营情
九条)
况记录簿同期保存。
分数
达标标准
满分得分
按照实际接收的
危险废物,如实
2
填写危险废物转
移联单。
当年截止检查日
1期前的危险废物转移联单齐全。
评分细则检查方法备注
1.根据实际转移的危险废物,按照《危险废物转移联单管
理办法》如实填写接收单位栏目并加盖公章,联单按规
资料检查、现场
定交付相应单位。
得2分。
核查(现场查看
2.对联单未按规定交付相应单位、
未如实填写联单接收单
联单,并与经营
位栏,或未加盖公章。
得
0分。
情况记录等进
注:
若当地实行电子转移联单,企业如实、规范填写电
行核对)
子转移联单,也视为符合要求,得
2分。
1.近五年内危险废物联单保存齐全,
数据、类别等信息与
资料检查、现场
核查(现场查看
经营记录簿一致。
得1分。
2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一致。
联单,并与经营
情况记录等进
得0分。
行核对)
*12.需转移给外单位利
用或处置的危险废物,
全部提供或委托给持
危险废物经营许可证
的单位从事收集、贮
存、利用、处置的活动。
利用处置过程产
生但不能自行利
用处置的危险废
1物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。
1.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物,部提供或委托给持相应危险废物经营许可证的单位,可提供危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。
得分。
2.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位,或无
法提供相应的危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。
得0分。
全
现场核查(根
1据危险废物经营情况记录簿
未逐一核对,如核查焚烧飞灰的去向等)
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危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查项目
六、应急预
案备案制度(《固废法》第六十二条)
检查主要内容
分数
达标标准
满分
得分
13.利用处置过程产生
但不能自行利用处置
有与持危险废物
的危险废物应与有相
应资质的危险废物经
1
经营许可证的单
营单位签订的委托利
位签订的合同。
用、处置危险废物合
同。
14.参照《危险废物经营
单位编制应急预案指
南》(原国家环境保护
有意外事故应急
总局公告2007年第
1
预案。
48
号)制定了意外事故的
防范措施和应急预案。
15.向所在地县级以上
在当地环保部门
地方人民政府环境保1
备案。
护行政主管部门备案。
16.按照预案要求每年
上年度组织应急
组织应急演练。
2
预案演练。
评分细则
1.有与相应资质的危险废物经营单位签订的合同,且合同
在有效期内。
得1分。
2.不能提供与有相应资质的危险废物经营单位签订的合
同,或合同已失效。
得0分。
A.应急预案有明确的管理机构及负责人;B.有意外事故的情形及相应的处理措施;C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资;
D.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行了修订。
1.制定了应急预案且达到以上全部要求。
得1分。
2.未制定应急预案或不能达到上述要求的。
得0分。
1.应急预案报所在地县(市、区)环保部门备案,有相关的证明材料。
得1分。
2.未备案或无相关的证明材料。
得0分。
A.有详细的演练计划;
B.有演练的图片、文字或视频等记录;
C.有演练后的总结材料;
D.参加演练人员熟悉应急防范措施。
检查方法备注
资料检查(查看
合同)
资料检查(查看
应急预案)
资料检查(由企
业提供已经进
行备案的证明
材料)
资料检查(查看
演练记录)、现
场询问
以上每项符合得0.5分。
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危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查项目检查主要内容
17.贮存期限不超过一
年;延长贮存期限的,
报经相应环保部门批
准。
分数
达标标准
满分得分
危险废物贮存不
超过一年;超过一
1
年的报经相应环
保部门批准。
评分细则
1.危险废物贮存不超过一年,超过一年的报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准,提供相应的证明材料。
得1分。
2.危险废物贮存超过一年但未获有效批准。
得0分。
检查方法备注
资料检查(查看
经营情况记录
簿)、现场核查
七、贮存设施(《固体法》第十三条、第五十八条)
八、利用处置设施(《固体法》第十三条、五十五条;《许可办法》第二十一条)
18.分类收集、贮存危险
废物,未混合贮存性质
不相容且未经安全性
处置的危险废物,装载
危险废物的容器完好
无损。
19.未将危险废物混入非危险废物中贮存。
20.按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测,并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等相关标准要求。
做到分类贮存;
装载危险废物的
2容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷。
1做到分类贮存。
监测频次符合要
求,有定期环境
14监测报告,并且污染控制符合相关标准要求。
A.危险废物做好了分类收集、贮存;
B.装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷;
以上每项符合1分。
1.危险废物未混入非危险废物中贮存的。
得1分。
2.危险废物混入非危险废物中贮存的。
得0分。
1.近一年内对污染物排放情况进行了监测,有环境监测报告且监测频次和项目符合要求,污染控制(包括焚烧、
填埋)符合控制标准的要求。
得14分。
2.近一年内进行了监测,但监测项目或频次不满足相关要求、监测出现超标后及时经过整改能落实达标排放的,可酌情打分。
3.近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物出现
超标排放后未及时采取有效整改措施。
得0分。
注:
监测频次与项目可按环评、验收、监测计划及相关标准等要求执行。
现场核查
现场核查
对照相关标准
查看环境监测
报告、现场核查
-7-
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查项目
检查主要内容
21.填埋危险废物的经营设施服役期届满后,
分数
达标标准
满分得分
评分细则
检查方法备注
九、运行安全要求(《许可办法》第五条)
危险废物经营单位应
当对填埋过危险废物
的土地采取封闭措施,并在划定的封闭区域设置永久性标记。
22.危险废物(医疗废物
除外)入厂时进行特性
分析。
23.定期对处置设施、监测设备、安全和应急设
1
2
对封场的填埋场
采取封闭措施,
设置了永久性标
记。
对所接收的性质
不明确的危险废
物进行危险特性
分析。
1.对封场的填埋场采取封闭措施,设置了永久性标记。
得
1分。
2.对封场的填埋场未采取封闭措施或未设置永久性标志。
得0分。
1.对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析,提供分析报告。
得2分。
2.对所接收的性质不明确的危险废物未进行危险特性分析,或无法提供分析报告。
得0分。
注:
对于接受种类单一、未有性质不明确的危险废物的经营单位,该项可不做考核。
A.定期对处置设施进行检查和维护,且运行正常;
B.定期对监测设备进行检查和维护,且运行正常;
现场核查
资料检查(查看
分析报告等)
备、以及运行设备等进
行检查,发现破损,应
及时采取措施清理更
换,应对环境监测和分
析仪器进行校正和维
护。
定期对相关设施
5进行检查和维
护,且运行正常。
C.定期对安全和应急设备进行检查和维护,且运行正常;D.定期对运行设备进行检查和维护,且运行正常;
E.定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护,且检测精准。
以上每项符合得1分。
资料检查、现场
核查(查看检查
和维护记录)
-8-
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查项目检查主要内容
24.按照培训计划定期
对危险废物利用处置
的管理人员、操作人员和技术人员进行培训。
十、记录和
25.参照《危险废物经营
报告经营
单位记录和报告经营
情况制度
情况指南》(环境保护
部公告2009年第55
(《固体
号)建立危险废物经营
法》第五十
情况记录簿,如实记载
七条、第六
收集、贮存、处置危险
十四条;
废物的类别、来源去向
《许可办
和有无事故等事项。
分数
达标标准
满分得分
制定了培训计
划,并开展相关
培训。
单位负责
人、相关管理人
员和从事危险物
收集、运输、暂
存、利用和处置
等工作的人员掌
握国家相关法律
法规、规章和有
关规范性文件的
2规定;熟悉本单
位制定的危险废
物管理规章制
度、工作流程和
应急预案等各项
要求;掌握危险
废物分类收集、
运输、暂存、利
用和处置的正确
方法和操作程
序。
建立了经营情况
记录簿,能如实
2
记载危险废物经
营情况。
评分细则检查方法备注
A.对管理人员和从事危险物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训,有开展培训的图片、文字或视频等资料;
B.制定了人员培训计划,全年培训材料涵盖危险废物管
资料检查(查看
理的所有制度、本单位危险废物规章制度、工作流程;
培训计划和培
C.对培训人员进行了考核,有培训人员签到记录;
训记录)、现场
D.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废
询问
物的管理要求、工作流程较熟悉。
以上每项符合得0.5分。
1.建立了经营情况记录簿,涵盖了危险废物详细分析记
资料检查(查看
录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录(不
其危险废物经
新产生危险废物的单位除外)、内部检查记录、设施运
营情况记录簿;
行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、
依据转移联单
应急预案演练记录等
9项内容,且如实记载危险废物经
抽查若干批危
营情况,数据准确。
得
2分。
险废物的经营
2.记录簿涵盖的内容缺失一项、数据错误一处,得1
分。
情况、记录情
3.未建立经营情况记录簿,或记录簿涵盖的内容缺两项
及
以上、数据错误两处及以上的。
得0分。
况)
-9-
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查项目
法》第十八条)
检查主要内容
26.按照危险废物经营许可证及环保部门的要求,定期报告危险废物经营活动情况。
27.将危险废物经营情况记录簿保存10年以上,以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。
分数
达标标准
满分得分
每年定期向环保
2部门报告危险废物经营情况。
1
符合保存时限要
求。
评分细则
1.定期向环保部门报告危险废物经营情况,数据真实可
靠,可提供相应的证明材料。
得
2
分。
2.未定期向环保部门报告危险废物经营情况,或存在虚
报、漏报、瞒报等情况。
得
0
分。
1.危险废物经营记录簿保存
10年以上(以填埋方式处置
危险废物的永久保存)。
得
1
分。
2.危险废物经营记录簿未保存
10年以上(以填埋方式处
置危险废物的未永久保存)。
得
0
分。
检查方法备注
资料检查(查看
近几年危险废
物经营情况报
告)
资料检查(查看
其每年度的经
营情况记录簿)
合计
综合评估:
达标□基本达标□综合评估标准:
60
不达标□
1.满