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单位食堂管理方案计划方案doc

3、安卫生规定

 

①持证上岗,杜绝传染病源。

 

②食堂应严格执行“三不”,即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜;不使用过期伪劣的食品和调味品;不混放或混切生熟食物。

 

③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。

蔬菜应选择新鲜,禁止购买流动摊贩的熟食,更不准购买病、死的肉类及制品;新鲜的钱类、禽类应购活体。

 

④分菜、择菜应尽量在工作台上进行,洗菜要认真,确保将菜清洗干净。

 

调味品应定位密封存放,防止污染。

 

⑥午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内,在晚餐时加热食用,但晚餐剩余的饭菜应及时处理,不得留到第二天食用。

 

4、餐具卫生规定

 

每餐开饭前一小时必须开启消毒柜对餐具进行消毒;厨具应用开水浸泡消毒。

 

厨具应用专用的托盘存放(或悬挂),不准随意放置在灶台、工作台上。

 

③所用餐具、灶具、必须经过“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”。

 

5、环境卫生规定

 

每次就餐完毕,食堂工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池,擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台,打扫地面残渣。

特别是晚餐后的工作绝对不能过夜。

 

冰箱、冰柜、消毒柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。

消毒柜必须保持有效并采取除(驱)蚊、蝇措施;冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放,防止串味;物品柜应经常整理保持清洁,不得放置与工作无关的私人物品。

 

③每周的星期天应对厨房、餐厅的地面、桌椅、灶台、工作台、水池、厨柜、餐具、炊具等进彻底整理和清洁;每月的第一个星期日内应对食堂的门窗、墙面、墙角、天花扳、换气扇等进行彻底清洁。

 

食物残渣、垃圾等应每天清理,保持周围环境卫生,防止蚊蝇生。

 

⑤负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。

 

⑥下班前谨记切断电源、杜绝火灾及其它意外事故的发生。

 

七、员工就餐要求

 

1、就餐时间规定

 

全体员工午餐11:

30—12:

00,晚餐17:

00---17:

30。

 

2、用餐要求

 

购菜时请按先来后到的顺序自觉排队,不得插队,违者,给予处罚20元/次,各员工互相监督。

 

就餐过程应注意维护公共卫生,食物残渣放置在餐盘上倒入回收桶;餐巾纸、各类包装纸等废弃物应放入垃圾桶内。

 

就餐时应爱惜粮食,不得随意浪费,故意多打饭造成剩饭者罚款50元/次。

 

就餐者应爱惜食堂公用物品,不得随意移动餐桌、餐椅,有意破坏者按价赔偿。

 

就餐时不准将餐具带出公司外,就餐完毕,请将餐盘放置在指定的回收桶内。

 

员工家属进入食堂就餐的,也应遵守本管理规定,其就餐费用按公司有关规定收取,门卫处监督外带情况。

 

八、用餐管理规定及标准

 

1、用餐标准

 

1)员工用餐

 

①按照成本价不高于5元/餐。

 

②“成本”是指除去人工工资,水、电、燃油、设备以外的大米、荤菜、素菜、佐料的成本价。

 

③总部员工实行刷卡用餐制,当天第一次刷卡为自负2元/次,第二次后(含第二次)刷卡用餐为自负4元/次,餐费在本月工资中扣除。

 

④物流中心员工用餐实行餐券制,到行政部总务科购买餐券,第餐2元,中餐为2元/次,晚餐为4元/次。

 

⑤部分临时回公司的驻外售后服务人员及销售人员实行购买餐券制,每餐5元,每次为5元。

 

2)领导、客人(业务)、应聘人员等用餐

 

①公司相关部门因工作需要需加班的员工用餐,标准为工作餐5元/餐,需经部门主管批准后方可生效。

 

②应聘人员就餐标准为工作餐5元/餐,必经人力资源部、行政部总务科长签字批准后可生效。

 

③小餐厅包厢原则上每人为10---20元,需相关业务人源、行政部总务科务长签字批准后方可生效。

 

2、用餐程序

 

①公司相关部门因工作需要需加班、应聘的员工用餐必须填写〈工作联系单〉,注明用餐部门、用餐人数、时间并需经部门主管签字批准,由行政部总务科科长签字批准后通知食堂安排就餐,就餐人员凭〈工作联系单〉到公司食堂就餐,〈工作联系单〉一式二份,一份是总务科存根,一份交食堂。

 

②领导或领导授权委托人通知行政部总务科用餐对象、人数、标准、时间通知食堂安排,总务科必须填写〈工作联系单〉,食堂厨师长收到〈工作联系单〉方可安排,〈工作联系单〉一式二份,一份是总务科存根,一份交食堂,用餐人员用餐完毕必须在小餐厅日报表上如实填写用餐金额并签名确认。

 

3、费用结算

 

①员工刷卡用餐餐费由专人统率汇总,汇总月报表后交总务科核实后报人力资源部薪资专员处,作为财务支出的依据。

 

②领导、客人(业务)、部门加班人员等费用入帐到小餐厅费用中,由食堂负责人和总务科核对汇总后交人力资源部,作为财务支出的据。

 

③食堂负责人做好采购库存台帐,小餐厅支出,交总务科,进支核对。

 

④由总务科做每月采购、支出、小餐厅帐目《食堂月报表》。

 

⑤月报表经各级领导审批后报财务部请款、报销。

 

⑥食堂日常采购开支,由食堂负责人填写《借款单》经相关领导签字认可后到财务部预支,并在下月请款报销时冲帐。

 

财务管理方案

食堂经营计划

学校物业管理方案范本

 

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