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都安瑶族自治地方志办公室

 

都安瑶族自治县地方志办公室

2017年部门决算

 

目录

第一部分:

都安县地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

都安县地方志办公室2017年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

表二:

收入决算表

表三:

支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

都安县地方志办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:

都安县地方志办公室概况

一、主要职能

都安县地方志办公室是自治县人民政府直属的相当正科级全额拨款事业单位(参照公务员法管理),负责地方志编纂工作。

主要职能是:

1.制订全县地方志工作规划,并具体组织实施。

2.负责本县志书资料的征集、整理、核实和保管工作。

3.编修本县地方志书、地方综合年鉴和各种地情书。

4.保存、整理和利用古籍旧志及其他重要地方志文献和资料。

5.组织开展方志、年鉴理论研讨和宣传,为社会服务。

6.督促、检查、指导自治县地方志业务工作。

7.完成自治区、市地方志办公室布置的业务工作任务和自治县党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

目前,县地方志办公室在职人员8人,是事业单位,现有主任1人,副主任1人,设综合股、方志股,年鉴股。

无二层机构。

 

第二部分:

都安县地方志办公室2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

101.00

一、一般公共服务支出

96.84

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

4.20

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

101.00

本年支出合计

 101.04

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.05

年末结转与结余

0.01

 

 

 

收入总计

101.05

支出总计

101.05

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

101.00

101.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

96.80

96.80

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

96.80

96.80

 

 

 

 

 

2010301

行政运行 

76.00

76.00

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.80

20.80

205

教育支出

4.20

4.20

20502

普通教育

4.20

4.20

2050299

其他普通教育支出

4.20

4.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

101.04

101.04

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

96.84

96.84

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

96.84

96.84

 

 

 

 

2010301

行政运行 

76.04

76.04

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.80

20.80

 

 

 

 

205

教育支出

4.20

4.20

 

 

 

 

20502

普通教育

4.20

4.20

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

4.20

4.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

101.00

一、一般公共服务支出

18

96.84

96.84

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

 

3

三、教育支出

20

4.20

4.20

 

4

四、科学技术支出

21

 

5

五、文化体育与传媒支出

22

 

6

六、社会保障和就业支出

23

 

7

……

24

 

8

……

25

 

9

……

26

 

10

……

27

 

11

 

28

本年收入合计

12

101.00

本年支出合计

29

101.04

年初财政拨款结转和结余

13

0.05

年末结转和结余

30

0.01

一般公共预算财政拨款

14

0.05

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

合计

16

101.05 

合计

33

101.05

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

101.04

101.04

 

201

一般公共服务支出

96.84

96.84

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

96.84

96.84

 

2010301

行政运行 

76.04

76.04

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.80

20.80

 

205

教育支出

4.20

4.20

 

20502

普通教育

4.20

4.20

2050299

其他普通教育支出

4.20

4.20

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

68.92 

302

商品和服务支出

31.24 

310

其他资本性支出

0.89 

30101

基本工资

28.51 

30201

办公费

27.35 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

25.44 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

0.89 

30103

奖金

14.97 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

0.22 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

2.82 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

0.46 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.29 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.09 

 

 

 

人员经费合计

68.92 

公用经费合计

32.12 

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

注:

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 类

 

 款

 

 项

 

 

 

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:

都安县地方志办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:

都安县地方志办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(1)本部门2017年度总收入101.05万元,其中本年收入101.05万元,较2016年度决算数减少4.08万元,下降3.88%。

收入具体情况如下:

1.财政拨款收入101.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少4.08万元,下降3.88%。

主要原因是2017年度没有安排《都安县志》(1988)再版费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

如:

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出101.04万元,其中本年度支出101.04万元,较2016年度决算数减少4.09万元,下降3.89%。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)96.84万元:

主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务96.84万元,其中:

行政运行76.04万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20.80万元,较2016年度决算数减少8.24万元,下降7.84%。

主要原因是

政府办公厅(室)及相关机构事务减少8.24万元,下降7.84%。

2.教育支出4.20万元;主要用于普通教育。

较2016年度决算数增加4.20万元,增长100%。

主要原因是其他普通教育支出增加4.20万元,增长100%。

2.社会保障和就业(类)0万元:

主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.住房保障支出(类)0万元:

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余0.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少0.04万元,下降80%。

主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务开支0.01万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

都安县地方志办公室2017年度一般公共预算支出101.04万元。

较2016年度决算数减少4.09万元,下降3.89%。

其中:

基本支出101.04万元,项目支出0万元。

都安县地方志办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为91.56万元,支出决算为101.00万元,完成年初预算的110.31%。

(1)一般公共服务支出年初预算为87.36万元,支出决算为96.84万元,完成年初预算的110.85%。

主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务96.84万元,其中:

行政运行76.04万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20.80万元。

(2)教育支出年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.04万元,具体支出情况如下:

(1)工资福利支出68.92万元,完成年初预算的158.80%。

(2)商品的服务支出31.24万元,完成年初预算的64.87%。

(3)其他资金性支出0.89万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

都安县地方志办公室2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其中:

基本支出0万元,项目支出0万元。

都安县地方志办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.29万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

全年使用财政拨款安排都安县地方志办公室机关、1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,与上年持平。

比2016年0万元(增加、减少)0万元,增长(下降)0%,比年初预算0万元,减少0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2017年,都安县地方志办公室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

比2016年减少0万元,比年初预算0万元减少0万元,下降0%。

(三)公务接待费支出0.29万元,国内公务接待批次10次,人次70次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

比2016年1.00万元减少0.71万元,下降71%,比年初预算1.00万元减少0.71万元,下降71%。

原因是执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出32.12万元,比2016年减少13.11万元,减少28.99%。

主要原因是:

印刷费减少13.11万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:

授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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