工程材料设备采购入库管理制度.doc

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工程材料设备采购入库管理制度.doc

材料(设备)采购出入库管理制度

为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。

为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、保管、使用。

一、材料计划:

采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。

材料员按当月采购计划,按《工程材料设备采购管理办法》确定材料(设备)供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序:

根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。

符合要求,填写材料(设备)验收单,在材料验收单上会签。

施工单位开出收料单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商一份。

不合格材料退回,发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账;采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。

四、手续上报:

材料员在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账:

采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。

采购部应每月20日前与供货商核对材料(设备)采供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。

六、退库手续:

工程竣工验收后,采购部应在1个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料,全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序:

材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序:

材料员开具材料出库单(调拨单)→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

九、报销手续:

材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。

严禁非采购部人员报销工程材料款,或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

十、库存清点:

材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点,每月做出材料盘点表,经采购部经理审核,总经理审定。

一式二份,采购部一份,财务部一份。

本办法经总经理批准后,自下发之日起执行。

工程材料盘点表

项目名称:

年月日

材料名称

规格型号

单位

月末盘点存量

存放地点

工地是否继续使用

盘点人员:

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