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PPAP管理详细规定专业资料

 

PPAP管理规定

1.目

规定为获得顾客批准我公司新产品、工程更改后产品以批量生产过程,以保证产品满足顾客规定,以及批准供应商新产品、工程更改后产品以批量生产过程。

2.范畴

合用于新产品,进行工程更改后如产品批准生产过程活动控制。

3.职责

3.1项目组组长组织、并负责向顾客产品批准部门提交PPAP关于资料和产品。

3.2质量部负责就PPAP关于适当与顾客进行沟通。

3.3项目小组负责收集、整顿、完毕PPAP资料。

3.4采购部负责供应商PPAP提交事宜联系和沟通,质量部经理负责供应商PPAP批准订立。

4.过程及规定

4.1PPAP提交规定

按“附件一”辨认PPAP提交规定。

如果顾客放弃PPAP,则按“附件一”和“附件三”所示“内部提交级别”进行内部PPAP承认。

如果顾客仅仅是口头规定或无规定,则应制定“PPAP提交清单”由技术部主管审核,技术部经理批准。

有些过程变化也许不需进行PPAP,但需按“附件二”规定,及时修订PPAP有关记录。

4.2PPAP总规定

按顾客规定准备PPAP各项规定。

顾客无规定期,按4.2.1条规定进行。

4.2.1项目组应制定“PPAP提交清单”,项目构成员或有关部门人员按规定进行资料准备,详细资料如下。

a.设计记录

提供最后产品设计成果,如CAD/CAM/Catia数据、产品图样、零件清单、BOM和技术规范。

b.工程更改

提供尚未记入过程设计记录中但已在零件上体现出来任何被授权工程变更文献。

c.顾客工程批准

提供在过程设计记录中有规定顾客工程批准证据。

e.过程流程图

提供按顾客规定格式、清晰地描述生产过程环节和顺序过程流程图。

f.PFMEA

提供负有制造责任零件或材料PFMEA分析成果。

g.控制筹划

提供规定用于过程控制所有控制办法”控制筹划”。

如顾客规定批准时,应提供顾客批准证据。

h.尺寸成果

提供设计记录和控制筹划规定“尺寸测量报告”,表白符合规定规定证据。

i.材料实验

提供设计记录或控制筹划中规定有化学、物理规定零件和产品“材料实验报告”。

j.性能实验

提供设计记录或控制筹划规定普通功能和性能实验报告。

k.过程能力研究

提供所有计量型特殊特性初始过程能力或性能水平,“附件四——初始能力研究规定”是初始过程研究准则。

l.测量系统分析

按《MSA分析规定》分析和提供“控制筹划”中规定测量系统MSA报告。

m.实验室资格

按实验室承认规定,提供表白外观、尺寸、材料和普通功能实验室符合顾客规定或等同于ISO/IEC17025资格承认证明性文献,涉及外部实验室。

n.PSW

在圆满完毕所有规定测量和实验后,在零件提交保证书(PSW)上填写所有规定内容,由质量部经理在PSW上签字承诺。

注:

在PSW上记录发运零件重量,除非顾客另有规定,否则一律用公斤(Kg)表达,并精准到小数点后4位(0.0000)。

重量不涉及运送时保护装置、装配辅具或包装材料。

为了拟定产品重量,必要随机选取10件/袋/组产品分别称重,然后计算并报告平均重量。

o.外观批准报告

如果在设计记录上某一规定提交零件或零件系列有外观规定期,则必要按顾客规定提供该产品/零件一份单独外观批准报告。

p.PPAP样件

按照顾客规定和提交规定规定准备和提供产品样品。

q.原则样件

保存一件原则样品,与生产件批准记录保存时间相似或:

a)直到顾客批准而生产出一种相似顾客零件编号新原则样品为止;

b)在设计记录、控制筹划或检查准则规定有原则样品地方,作为一种基准或原则使用。

r.检具

提供任何零件特殊装配辅具或部件检查辅具,以证明装配辅具或检查辅具所有内容与零件尺寸规定一致。

提交时,必要将已纳入检查辅具工程设计更改形成文献。

s.顾客特殊规定

如果顾客特殊规定提供其他PPAP资料(顾客承认包装方式、DVP、产能分析、分供方清单等),必要按其规定提交,按顾客规定格式或自定格式。

4.2.2PPAP汇总、审核

责任部门或人员完毕PPAP文献和资料后,统一汇总到项目组组长处,由项目组长将资料整顿、审核、装订成册,提交顾客。

4.3供应商PPAP提交

供应商提交PPAP应按我公司负责产品工程师规定提交级别提交,资料准备和提交规定按本规定4.1条、4.2条执行,供应商PPAP批准由质量部经理负责订立。

 

5.参照记录

5.1PPAP文献清单

5.2零件提交保证书(PSW)

5.3过程流程图

5.4过程失效模式及后果分析(PFMEA)

5.5材料实验报告

5.6尺寸检查报告

5.7性能实验报告

5.8初始过程能力研究

5.9控制筹划

附表一:

PPAP提交规定一览表(需要告知顾客)

序号

状态

阐明或举例

内部提交级别

1

新产品提供

此前从未提供应顾客产品

级别3

2

对此前提交产品不符合进行纠正

“不符合项”也许是:

a)产品性能不符合顾客规定;

b)产品外观或尺寸不符合设计记录;

c)供应商资格未得到顾客确认;

d)材料不符合设计规定,等等。

针对不符

合项提交

3

设计变更

对成熟产品材料、尺寸、外观、性能/功能和可靠性更改。

级别2

4

加工工艺变更

工艺技术代替或更改。

级别2

5

工装变更

工装:

仅限于成型模具、注塑模具、样板模具等也许影响最后产品完整性工装。

级别2

6

设备翻新或重新布置

翻新:

对机器改造或变更,或为了增长其产量、性能、或变化它既有功能。

正常修理、维护或零件更换不属于该范畴。

重新布置:

在‘过程流程图’文献中规定内容,对生产/过程流程顺序进行变更活动。

级别2

7

生产场地转移

转移或不转移设备/工装异地生产。

级别2

8

顾客指定供应商变更

不在顾客指定供应商采购,新增或变更供应商。

级别2

9

持续停产12个月

存在小批量方式生产(如特别装车、售后市场等)不在此范畴。

级别2

附表二:

PPAP提交规定一览表(不规定告知顾客,但也许引起PPAP文献更新)

序号

状态

阐明或举例

1

对组件级图纸变更、内部制造或由供应商制造,其不影响到提供应顾客产品设计记录。

所进行变更不影响到顾客关于配合、成形、功能、耐久性或性能规定。

2

工装/设备在同一厂内移动(用于等效设备,过程流程不变化,不拆卸工装/设备。

基于精益生产活动目,有些设备设计为可移动式,如:

装在轮子上,并可迅速拆卸。

一种部门工作站单元配备或位置。

不会对这程流程或控制筹划引起变更。

3

设备方面变更(具备相似基本技术或办法相似过程流程)

例如:

新设备、附加设备、替代设备、或设备尺寸有变化。

4

相似量具更换

作为量具维护或校准系统一部份替代量具。

5

重新平衡操作员作业含量,对过程流程不引起变更

精简化生产容许重新平衡工作量,以消除瓶颈问题

6

导致减少PFMEARPN值变更

例如,增长控制、增长抽样数量和抽样频率、以及防错技术应用。

附表三:

PPAP保存/提交规定

序号

规定

提交级别

备注

1

2

3

4

5

S=必要提交,并在恰当场合,涉及制造场合保存一份记录或文献项目副本;

R=必要在恰当场合,涉及制造场合保存,并在顾客代表有规定期应易于得到;

*=必要在恰当场合保存,并在有规定期向顾客提交。

1

设计记录(图纸、规范等)

R

S

S

*

R

2

工程变更文献(如果有)

R

S

S

*

R

3

顾客工程批准(如果被规定)

R

R

S

*

R

4

设计FMEA

R

R

S

*

R

5

过程流程图

R

R

S

*

R

6

过程FMEA

R

R

S

*

R

7

全尺寸测量成果

R

S

S

*

R

8

材料实验成果

R

S

S

*

R

9

性能实验成果

R

S

S

*

R

10

初始过程研究

R

R

S

*

R

11

测量系统分析

R

R

S

*

R

12

合格实验室文献

R

S

S

*

R

13

控制筹划

R

R

S

*

R

14

零件提交保证书(PSW)

S

S

S

S

R

15

外观批准报告,如果合用。

S

S

S

*

R

16

生产件样品

R

S

S

*

R

17

原则样品

R

R

R

*

R

18

检查辅具

R

R

R

*

R

19

符合顾客特殊规定记录

R

R

S

*

R

附表四:

初始过程能力研究规定

1.为了辨认测量误差是如何影响被研究测量值,必要进行测量系统分析(参照AIAG《测量系统分析MSA》和《MSA分析规定》);对于有把握产品或过程,若经顾客事前批准,也可采用其他合用代替办法分析。

2.初始过程研究是短期,且预测不出时间、人、材料、办法、设备、测量系统和环境变异,持续收集和分析数据是十分重要;

3.对于可以使用Xbar-R图研究那些特性,短期研究应当依照“试生产”中持续性生产零件中至少25组数据,并至少100个读数,我公司普通取125个读数。

顾客批准时,可使用来自相似或类似过程长期成果代替初始数据规定,对于有把握过程,若有顾客事前批准,可使用代替分析工具,如单值移动极差图;

4.Cpk-稳定过程能力指数,Ppk-性能指数,长期不稳定过程,应当使用Ppk;

5.初始过程能力接受准则:

结果

说明

指数Ppk或Cpk﹥1.67

该过程当前能满足顾客规定.批准后即可开始生产,并按照控制筹划进行。

1.33≤指数Ppk或Cpk≤1.67

该过程当前可被接受,但是也许会规定进行某些改进.与顾客获得联系,并评审研究成果.如果在批量生产开始之前仍没有改进,将规定对控制筹划进行更改。

指数Ppk或Cpk﹤1.33

该过程当前不能接受.与恰当顾客代表获得联系.对研究成果进行评审。

6.针对不稳定过程,必要辨认、评估和在也许状况下消除变异特殊因素,提出纠正办法筹划(见《纠正办法控制程序》和《防止办法控制程序》),过程控制必要按“控制筹划”执行100%全检。

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