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物流企业经营分析

物流企业季度经营分析会模板√

一、1~季度总体经营工作情况

201年前季度实现营业收入为万元,比上年同期增加(或减少)万元,增幅(或降幅)为%,完成年度预算%;利润总额万元,比上年同期增加(或减少)万元,增幅(或降幅)为%,完成年度预算%。

本季度实现营业收入为万元,比上年同期增加(或减少)万元,增幅(或降幅)为%,完成季度预算%;利润总额万元,比上年同期增加(或减少)万元,增幅(或降幅)为%,完成季度预算%。

主要工作计划(指目标责任书内容,包括经济目标、节点目标等内容)的完成情况:

主要工作计划(指目标责任书内容)的完成情况表

项目

工作计划

完成情况

完成百分比

实物量和工作节点未完成的原因分析:

二、财务经营情况分析

(一)利润表对比分析(与去年同期比)

单位:

万元

项目

本季度

本年累计

实际数

上年同期

升降幅度

本年累计

上年同期

升降幅度

营业收入

主营业务收入

主营业务成本

毛利率

税金及附加

管理费用

财务费用

营业外收入

营业外支出

利润总额

所得税

净利润

利润率

注:

升降幅度=实际数÷同期数×100%

(二)利润表对比分析(与预算比)

预算对比分析表单位:

万元

项目

本季度

本年累计数

实际数

预算数

升降幅度

本年实际累计

本年预算累计预算

升降幅度

营业收入

主营业务收入

主营业务成本

毛利率

税金及附加

管理费用

财务费用

营业外收入

营业外支出

利润总额

所得税

净利润

利润率

升降幅度=实际数÷预算数×100%

(三)销售净利率各影响因素分析(与去年同期比)

项目

季度对比

累计对比

第季度

上年同期

差异率

上年同期

第季度

差异率

一、营业收入

1、

2、

3、

二、营业成本

变动成本

其中:

1、

2、

3、

固定成本

其中:

职工薪酬

物料

折旧费

其他费用

三、税金及附加

四、管理费用

五、财务费用

六、营业外收支净额

七、利润总额

1、收入因素分析:

收入同比增加(或减少)了万元,增幅(或降幅)为%,而同期运力的增幅(或降幅)为%,说明收入的增长与运力的增长是否匹配,进一步分析导致收入与运力增长不匹配的主要原因为;

2、成本费用因素分析:

因增加运力而增加的成本费用为4,197.15万元,明细如下:

增加(或减少)的固定成本万元:

其中:

费增加(或减少)万元、费增加(或减少)万元。

其他运营成本同比增加(或减少)万元,其中大额增加的费用有、;

财务费用同比增加(或减少)万元,主要是的影响。

下面对收入、成本、期间费用因素进一步分析如下:

(四)运力对比分析

项目

本季完成

上年同期

增减%

累计完成

上年同期

增减%

全年预算

完成比例

合计

前季度实现运量万吨,完成年度预算%,其中:

运量万吨,比上年同期增加(或减少)了万吨,完成预算%;运量万吨,比上年同期增加(或减少)了万吨,完成预算%;运量万吨,比上年同期增加(或减少)了万吨,完成预算%,说明公司收入与运力是否匹配,是公司利润率增加(或减少)的主因。

从不同板块进一步分析:

同比增长(或降低)了%,完成预算%,正常;同比增长(或降低)了%,只完成预算的%,主要是的影响:

1、

2、

....

(五)主营业务成本分析

1、主营业务成本与去年同期对比

主营业务成本与去年同期对比分析表(金额单位:

万元)

季度数

累计数

项目

本季度

上年同期

增减(%)

本年累计

上年同期

增减(%)

变动成本

固定成本

合计

重要超同期项目(升降幅度±5%)原因分析

2、主营业务成本与预算对比分析

主营业务成本与去年同期对比分析表(金额单位:

万元)

项目

季度数

累计数

实际数

同期预算数

升降幅度

本年累计

本年同期预算

升降幅度

变动成本

固定成本

合计

重要超预算项目(升降幅度±5%)原因分析如下:

(1)

(2)

……

(六)管理费用分析

1、管理费用项目与去年同期对比分析

管理费用项目与去年同期对比分析表(金额单位:

万元)

项目

本季度

累计数

实际数

上年同期

增减(%)

本年累计

上年同期

增减(%)

平均人数

职工薪酬

折旧费

修理费

租赁费

水电能源费

低值易耗品

小车费用

宣传广告费

办公费

差旅费

业务招待费

会议费

中介费

咨询费

诉讼费

各种税费

其他

合计

管理费用增减幅度较大的项目原因分析:

……

2、管理费用项目与预算表分析

管理费用项目与预算对比分析表(金额单位:

万元)

项目

本季度

截止本季度累计数

实际数

预算数

实际数

预算数

实际数

预算数

职工薪酬

折旧费

修理费

租赁费

水电能源费

低值易耗品

小车费用

宣传广告费

办公费

差旅费

业务招待费

会议费

中介费

咨询费

诉讼费

各种税费

其他

合计

注:

完成率=实际数÷预算数×100%

(七)销售费用分析

1、对去年同期对比分析

销售费用与去年同期对比分析表(金额单位:

万元)

项目

季度数

累计数

本季度

去年同期

差异率

本年累计

去年同期

差异率

职工薪酬

保险费

包装费

展览费和广告费

商品维修费

预计产品质量保证损失

运输费

装卸费

业务招待费

折旧费

其他

合计

节约或超支原因(分析±5%以上项目)

2、与预算对比分析

销售费用与预算对比分析表(金额单位:

万元)

项目

季度数

累计数

实际数

同期预算

差异率

本年累计

同期预算

差异率

职工薪酬

保险费

包装费

展览费和广告费

商品维修费

预计产品质量保证损失

运输费

装卸费

业务招待费

折旧费

其他

合计

节约或超支原因(分析±5%以上项目)

(七)财务费用分析

1、融资结构分析

金额

贷款单位

季度数

累计数

实际数

同期预算

差异率

累计数

同期预算

差异率

合计

以贷款机构汇总列示。

2、财务费用对比分析

财务费用

贷款单位

季度数

累计数

实际数

同期预算

差异率

本年累计

同期预算

差异率

合计

节约或超支原因:

(八)比率分析

比率对比表

分析

比率

季度数

累计数

本季

去年同期

差额

本年累计

去年同期

差额

存货周转天数

应收账款周转天数

差异原因分析:

三、当前存在的主要问题及采取的措施

主要问题一:

应对措施:

主要问题二:

应对措施:

……

四、201年经营情况预测

未来季度业务量预测如下:

单位:

万元

业务单位

总计划量(万吨)

预计占有率

公司占有量(万吨)

预计完成收入

备注

合计

未来季度经营成果预测

项目

季度 

营业收入

利润总额

预算数

完成数

完成百分比

预算数

完成数

完成百分比

1季度

2季度

3季度

4季度

合计

前季度营业收入完成万元,预计全年完成营业收入万元,占年度预算%;前季度完成利润总额万元,预计全年完成利润总额万元,占全年预算%。

五、后季度完成预算目标的措施及未来市场分析

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